| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2631606389													
											 | 
									
													
										
												Telekomunikačné poplatky  102021													
											 | 
									
										
												14,26											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												82019													
											 | 
									
										
												06.10.2021											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.											 | 
									
										
												Mgr. Ivanová											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												06.10.2021											 | 
									
										
												06.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2021304													
											 | 
									
													
										
												Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 4. Q 2021													
											 | 
									
										
												1 050,69											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9127003951													
											 | 
									
										
												08.10.2021											 | 
									
										
												Mesto Liptovský Mikuláš											 | 
									
										
												Mgr. Ivanová											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												11.10.2021											 | 
									
										
												11.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												121206263													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												143,28											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												3/2021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2021											 | 
									
										
												Bidfood											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												15.10.2021											 | 
									
										
												15.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2109022													
											 | 
									
													
										
												Opravy zariadení PC, notebook, inštalácia programov													
											 | 
									
										
												207,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												562021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.10.2021											 | 
									
										
												Salanci Eduard-ESAL											 | 
									
										
												Švachulová											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												04.10.2021											 | 
									
										
												04.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2021213													
											 | 
									
													
										
												Online vzdelávanie program ImO (12 mesiacov)													
											 | 
									
										
												40,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1032021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
									
										
												Miles s.r.o.											 | 
									
										
												Mgr. Ivanová											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												72129785													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												70,62											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												2952/2015													
											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
									
										
												Tatranská mliekáreň a.s.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1020214112													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												394,88											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												52021													
											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
									
										
												Mäso Liptov s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20213483													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												140,33											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												42021													
											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
									
										
												Fruktal s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
									
										
												25.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												230120067													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												701,43											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												62021													
											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												IN MEDIA s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2100404802													
											 | 
									
													
										
												Učebnice Slovenského jazyka pre pedagógov 2. stupňa ZŠ													
											 | 
									
										
												42,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1012021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.											 | 
									
										
												Mgr. Ivanová											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1020214083													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												68,59											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												52021													
											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												Mäso Liptov s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20213467													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												551,46											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												42021													
											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												Fruktal s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
									
										
												22.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												72129056													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												168,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												2952/2015													
											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
									
										
												Tatranská mliekáreň a.s.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												230119309													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												179,43											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												62021													
											 | 
									
										
												15.10.2021											 | 
									
										
												IN MEDIA s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												15.10.2021											 | 
									
										
												15.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												121212164													
											 | 
									
													
										
												potraviny pre ŠJ													
											 | 
									
										
												333,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												4/2021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
									
										
												Bidfood											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr.Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
									
										
												21.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20212027													
											 | 
									
													
										
												Ochranné rúška, respirátory,dezinfekcia a čistiace prostriedky													
											 | 
									
										
												2 402,94											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												342021, 992021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												D.H. KOMPLET s.r.o.											 | 
									
										
												Ing. Gašpieriková											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2634167931													
											 | 
									
													
										
												Telekomunikačné poplatky  102021													
											 | 
									
										
												15,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												92020													
											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.											 | 
									
										
												Mgr. Ivanová											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20211086													
											 | 
									
													
										
												Učebné pomôcky - nástenné mapy 4 kusy													
											 | 
									
										
												316,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1022021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												Nástenné mapy											 | 
									
										
												Švachulová											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
									
										
												20.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20210452													
											 | 
									
													
										
												Oprava umývačky riadu													
											 | 
									
										
												42,72											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1002021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2021											 | 
									
										
												Tedoss,s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												19.10.2021											 | 
									
										
												19.10.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20210456													
											 | 
									
													
										
												Čistiace prostriedky do umývačky riadu													
											 | 
									
										
												141,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												262021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.10.2021											 | 
									
										
												Tedoss,s.r.o.											 | 
									
										
												Matejková											 | 
									
										
												Mgr. Mária Ivanová											 | 
									
										
												riaditeľka školy											 | 
									
										
												19.10.2021											 | 
									
										
												19.10.2021											 |