Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230612883 potraviny pre ŠJ 539,58 s DPH 9/2025 29.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 72616888 potraviny pre ŠJ 247,59 s DPH 4/2015 29.05.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 1020262306 potraviny pre ŠJ 1 652,65 s DPH 8/2025 29.05.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 20261469 potraviny pre ŠJ 636,07 s DPH 7/2025 29.05.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 1851 potraviny pre ŠJ 7,56 s DPH 29.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 5578 potraviny pre ŠJ 39,53 s DPH 28.05.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.05.2026 28.05.2026
Faktúra 1756 potraviny pre ŠJ 13,35 s DPH 28.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.05.2026 28.05.2026
Faktúra 1634 potraviny pre ŠJ 7,56 s DPH 27.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2026 27.05.2026
Faktúra 1548 potraviny pre ŠJ 8,37 s DPH 26.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2026 26.05.2026
Zmluva 15/2026 Dodatok č. 2 ku zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb s DPH 26.05.2026 VIS Slovensko,s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2026
Faktúra 1427 potraviny pre ŠJ 21,48 s DPH 25.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.05.2026 25.05.2026
Faktúra 5592 potraviny pre ŠJ 8,59 s DPH 23.05.2026 Tesco Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2026 25.05.2026
Faktúra 230612288 potraviny pre ŠJ 687,26 s DPH 9/2025 22.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 230612234 potraviny pre ŠJ 600,19 s DPH 9/2025 22.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 20261371 potraviny pre ŠJ 643,72 s DPH 7/2025 22.05.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 72615664 potraviny pre ŠJ 295,47 s DPH 4/2015 21.05.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.05.2026 21.05.2026
Faktúra 1193 potraviny pre ŠJ 31,08 s DPH 21.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.05.2026 21.05.2026
Faktúra 1312610266 potraviny pre ŠJ 300,12 s DPH 20.05.2026 AG FOODS Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 989 potraviny pre ŠJ 12,48 s DPH 19.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2026 19.05.2026
Faktúra 873 potraviny pre ŠJ 146,70 s DPH 18.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.05.2026 18.05.2026
Faktúra 1020262086 potraviny pre ŠJ 1 597,68 s DPH 8/2025 18.05.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.05.2026 18.05.2026
Faktúra 3324 potraviny pre ŠJ 35,40 s DPH 17.05.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2026 18.05.2026
Faktúra 230611606 potraviny pre ŠJ 656,69 s DPH 9/2025 15.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 230611549 potraviny pre ŠJ 205,37 s DPH 9/2025 15.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 20261295 potraviny pre ŠJ 241,42 s DPH 7/2025 15.05.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 509 potraviny pre ŠJ 20,37 s DPH 12.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2026 12.05.2026
Faktúra 230611227 potraviny pre ŠJ 795,28 s DPH 9/2025 12.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 230611131 potraviny pre ŠJ 816,65 s DPH 9/2025 12.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 7195 potraviny pre ŠJ 24,66 s DPH 12.05.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2026 12.05.2026
Faktúra 20261246 potraviny pre ŠJ 572,87 s DPH 7/2025 11.05.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2026 11.05.2026
Faktúra 393 potraviny pre ŠJ 22,58 s DPH 11.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2026 11.05.2026
Faktúra 295 potraviny pre ŠJ 7,56 s DPH 07.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.05.2026 07.05.2026
Faktúra 230610880 potraviny pre ŠJ 229,36 s DPH 9/2025 07.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.05.2026 07.05.2026
Faktúra 230610904 potraviny pre ŠJ 956,64 s DPH 9/2025 07.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.05.2026 07.05.2026
Faktúra 140 potraviny pre ŠJ 16,56 s DPH 05.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra 230610540 potraviny pre ŠJ 171,16 s DPH 9/2025 05.05.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra 19 potraviny pre ŠJ 22,58 s DPH 04.05.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.05.2026 04.05.2026
Faktúra 1088 potraviny pre ŠJ 5,75 s DPH 03.05.2026 Tesco Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2026 04.05.2026
Zmluva 14/2026 Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja s DPH 01.05.2026 Salanci Eduard - ESAL Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.05.2026
Faktúra 1020261816 potraviny pre ŠJ 1 587,89 s DPH 8/2025 30.04.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2600099 potraviny pre ŠJ 128,40 s DPH 30.04.2026 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20261139 potraviny pre ŠJ 100,07 s DPH 7/2025 30.04.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 1835 potraviny pre ŠJ 24,90 s DPH 30.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 230610287 potraviny pre ŠJ 556,68 s DPH 9/2025 30.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 72613131 potraviny pre ŠJ 165,06 s DPH 4/2015 30.04.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 230610307 potraviny pre ŠJ 604,32 s DPH 9/2025 30.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 1748 potraviny pre ŠJ 20,80 s DPH 29.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2026 29.04.2026
Faktúra 1662 potraviny pre ŠJ 20,97 s DPH 28.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2026 28.04.2026
Faktúra 20261098 potraviny pre ŠJ 952,56 s DPH 7/2025 28.04.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2026 28.04.2026
Faktúra 1537 potraviny pre ŠJ 19,83 s DPH 27.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2026 27.04.2026
Zmluva KZ 2025 Dodatok č. 2 ku KZ na rok 2025 s DPH 27.04.2026 ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ s MŠ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2026
Faktúra 230609684 potraviny pre ŠJ 543,24 s DPH 9/2025 24.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2026 28.04.2026
Faktúra 230609715 potraviny pre ŠJ 649,02 s DPH 9/2025 24.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2026 28.04.2026
Faktúra 230609701 potraviny pre ŠJ 111,63 s DPH 9/2025 24.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.04.2026 24.04.2026
Faktúra 1364 potraviny pre ŠJ 4,80 s DPH 23.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.04.2026 23.04.2026
Faktúra 9877 potraviny pre ŠJ 4,14 s DPH 23.04.2026 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.04.2026 23.04.2026
Faktúra 1330 potraviny pre ŠJ 43,51 s DPH 23.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.04.2026 23.04.2026
Faktúra 1239 potraviny pre ŠJ 45,15 s DPH 22.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2026 22.04.2026
Faktúra 72611846 potraviny pre ŠJ 126,63 s DPH 4/2015 21.04.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2026 21.04.2026
Faktúra 1142 potraviny pre ŠJ 23,64 s DPH 21.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2026 21.04.2026
Faktúra 3123 potraviny pre ŠJ 8,45 s DPH 20.04.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.04.2026 21.04.2026
Faktúra 202604732 potraviny pre ŠJ 292,24 s DPH 20.04.2026 Qualited Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.04.2026 20.04.2026
Faktúra 20261030 potraviny pre ŠJ 506,26 s DPH 7/2025 20.04.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.04.2026 20.04.2026
Faktúra 1045 potraviny pre ŠJ 30,45 s DPH 20.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.04.2026 20.04.2026
Faktúra 5108 potraviny pre ŠJ 1,79 s DPH 18.04.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.04.2026 20.04.2026
Faktúra 230609119 potraviny pre ŠJ 1 261,57 s DPH 9/2025 17.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2026 17.04.2026
Faktúra 230609129 potraviny pre ŠJ 247,84 s DPH 9/2025 17.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2026 17.04.2026
Faktúra 865 potraviny pre ŠJ 16,74 s DPH 16.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.04.2026 16.04.2026
Zmluva 13/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 15.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.04.2026
Faktúra 1020261599 potraviny pre ŠJ 1 126,88 s DPH 8/2025 15.04.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.04.2026 15.04.2026
Faktúra 677 potraviny pre ŠJ 23,34 s DPH 14.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2026 14.04.2026
Faktúra 20260965 potraviny pre ŠJ 707,14 s DPH 7/2025 13.04.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 564 potraviny pre ŠJ 20,93 s DPH 13.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 4548 potraviny pre ŠJ 1,24 s DPH 12.04.2026 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2026 13.04.2026
Faktúra 72610663 potraviny pre ŠJ 216,09 s DPH 4/2015 10.04.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 230608335 potraviny pre ŠJ 1 100,90 s DPH 9/2025 10.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.04.2026 10.04.2026
Faktúra 230608347 potraviny pre ŠJ 219,18 s DPH 9/2025 10.04.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.04.2026 10.04.2026
Faktúra 375 potraviny pre ŠJ 16,56 s DPH 09.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.04.2026 09.04.2026
Faktúra 2600094 potraviny pre ŠJ 12 067,00 s DPH 09.04.2026 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.04.2026 10.04.2026
Faktúra 743 potraviny pre ŠJ 10,12 s DPH 08.04.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2026 09.04.2026
Faktúra 2024 potraviny pre ŠJ 11,20 s DPH 07.04.2026 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2026 07.04.2026
Faktúra 102 potraviny pre ŠJ 6,60 s DPH 02.04.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.04.2026 02.04.2026
Faktúra 6 potraviny pre ŠJ 8,69 s DPH 01.04.2026 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 72609909 potraviny pre ŠJ 193,79 s DPH 4/2015 31.03.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 2065 potraviny pre ŠJ 36,87 s DPH 31.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 1020261404 potraviny pre ŠJ 2 088,02 s DPH 8/2025 31.03.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 230607674 potraviny pre ŠJ 697,89 s DPH 9/2025 31.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 20260849 potraviny pre ŠJ 848,04 s DPH 7/2025 31.03.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 230607651 potraviny pre ŠJ 730,63 s DPH 9/2025 31.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 202603870 potraviny pre ŠJ 319,80 s DPH 30.03.2026 Qualited Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 1972 potraviny pre ŠJ 21,48 s DPH 30.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 230607372 potraviny pre ŠJ 77,94 s DPH 9/2025 27.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 230607377 potraviny pre ŠJ 462,09 s DPH 9/2025 27.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 1233 potraviny pre ŠJ 12,18 s DPH 27.03.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2026 27.03.2026
Faktúra 1785 potraviny pre ŠJ 15,66 s DPH 26.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.03.2026 26.03.2026
Faktúra 10781 potraviny pre ŠJ 14,37 s DPH 25.03.2026 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 1575 potraviny pre ŠJ 35,04 s DPH 24.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 72608764 potraviny pre ŠJ 247,59 s DPH 4/2015 23.03.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2026 24.03.2026
Faktúra 1489 potraviny pre ŠJ 22,58 s DPH 23.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.03.2026 23.03.2026
Faktúra 230606817 potraviny pre ŠJ 769,29 s DPH 9/2025 20.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 230606789 potraviny pre ŠJ 260,16 s DPH 9/2025 20.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 20260757 potraviny pre ŠJ 378,08 s DPH 7/2025 20.03.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 1267 potraviny pre ŠJ 27,95 s DPH 19.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.03.2026 19.03.2026
Faktúra 2600066 potraviny pre ŠJ 108,29 s DPH 18.03.2026 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.03.2026 18.03.2026
Faktúra 1084 potraviny pre ŠJ 22,44 s DPH 17.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2026 17.03.2026
Faktúra 1020261180 potraviny pre ŠJ 3 012,46 s DPH 8/2025 17.03.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2026 17.03.2026
Faktúra 230606440 potraviny pre ŠJ 459,96 s DPH 9/2025 17.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2026 17.03.2026
Faktúra 965 potraviny pre ŠJ 22,58 s DPH 16.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.03.2026 16.03.2026
Faktúra 2078 potraviny pre ŠJ 68,71 s DPH 16.03.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.03.2026 16.03.2026
Faktúra 2120 potraviny pre ŠJ 1,91 s DPH 15.03.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2026 16.03.2026
Faktúra 230606149 potraviny pre ŠJ 616,98 s DPH 9/2025 13.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 20260694 potraviny pre ŠJ 504,99 s DPH 7/2025 13.03.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 230606153 potraviny pre ŠJ 1 814,16 s DPH 9/2025 13.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 758 potraviny pre ŠJ 17,46 s DPH 12.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.03.2026 12.03.2026
Faktúra 72607322 potraviny pre ŠJ 388,84 s DPH 4/2015 11.03.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 571 potraviny pre ŠJ 33,36 s DPH 10.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 472 potraviny pre ŠJ 25,07 s DPH 09.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 1623 potraviny pre ŠJ 4,44 s DPH 08.03.2026 Tesco Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2026 09.03.2026
Faktúra 20260639 potraviny pre ŠJ 373,89 s DPH 7/2025 06.03.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra 230605525 potraviny pre ŠJ 24,69 s DPH 9/2025 06.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra 230605535 potraviny pre ŠJ 1 777,41 s DPH 9/2025 06.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026 09.03.2026
Zmluva 9/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 06.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026
Zmluva 8/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 06.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026
Zmluva 11/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 06.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026
Zmluva 10/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 06.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026
Zmluva 5/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 06.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026
Zmluva 6/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 06.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026
Zmluva 7/2026 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb s DPH 06.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2026
Faktúra 293 potraviny pre ŠJ 30,21 s DPH 05.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.03.2026 05.03.2026
Faktúra 230605116 potraviny pre ŠJ 255,95 s DPH 9/2025 03.03.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2026 04.03.2026
Faktúra 122 potraviny pre ŠJ 20,91 s DPH 03.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 11 potraviny pre ŠJ 18,03 s DPH 02.03.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 20260586 potraviny pre ŠJ 215,28 s DPH 7/2025 02.03.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 62 potraviny pre ŠJ 67,66 s DPH 01.03.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2026 02.03.2026
Faktúra 20260506 potraviny pre ŠJ 237,61 s DPH 7/2025 20.02.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 230604386 potraviny pre ŠJ 86,33 s DPH 9/2025 20.02.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 1020260827 potraviny pre ŠJ 482,59 s DPH 8/2025 20.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 72605056 potraviny pre ŠJ 76,86 s DPH 4/2015 20.02.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 230604390 potraviny pre ŠJ 729,01 s DPH 9/2025 20.02.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 1107 potraviny pre ŠJ 15,39 s DPH 19.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.02.2026 19.02.2026
Faktúra 949 potraviny pre ŠJ 21,24 s DPH 17.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2026 17.02.2026
Faktúra 833 potraviny pre ŠJ 18,93 s DPH 16.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 1886 potraviny pre ŠJ 12,41 s DPH 15.02.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.02.2026 16.02.2026
Faktúra 20260411 potraviny pre ŠJ 464,26 s DPH 7/2025 13.02.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 1020260696 potraviny pre ŠJ 1 596,26 s DPH 8/2025 13.02.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 230603723 potraviny pre ŠJ 133,37 s DPH 9/2025 13.02.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2026 13.02.2026
Faktúra 230603741 potraviny pre ŠJ 2 403,03 s DPH 9/2025 13.02.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 643 potraviny pre ŠJ 16,86 s DPH 12.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 72603869 potraviny pre ŠJ 253,26 s DPH 4/2015 11.02.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 2600033 potraviny pre ŠJ 117,57 s DPH 11.02.2026 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 230603358 potraviny pre ŠJ 1 029,22 s DPH 9/2025 10.02.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 492 potraviny pre ŠJ 13,08 s DPH 10.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 406 potraviny pre ŠJ 133,17 s DPH 09.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2026 09.02.2026
Faktúra 3479 potraviny pre ŠJ 21,65 s DPH 06.02.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra 230603146 potraviny pre ŠJ 354,01 s DPH 9/2025 06.02.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra 20260347 potraviny pre ŠJ 779,06 s DPH 7/2025 06.02.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra 230603167 potraviny pre ŠJ 626,41 s DPH 9/2025 06.02.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2026 06.02.2026
Faktúra 228 potraviny pre ŠJ 20,94 s DPH 05.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.02.2026 05.02.2026
Faktúra 105 potraviny pre ŠJ 6,48 s DPH 03.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2026 03.02.2026
Faktúra 4 potraviny pre ŠJ 4,98 s DPH 02.02.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2026 02.02.2026
Faktúra 66 potraviny pre ŠJ 25,51 s DPH 01.02.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2026 02.02.2026
Faktúra 20260264 potraviny pre ŠJ 427,45 s DPH 7/2025 30.01.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra 1020260435 potraviny pre ŠJ 354,33 s DPH 8/2025 30.01.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra 230602509 potraviny pre ŠJ 370,99 s DPH 9/2025 30.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra 230602489 potraviny pre ŠJ 161,70 s DPH 9/2025 30.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2026 30.01.2026
Faktúra 1426 potraviny pre ŠJ 19,56 s DPH 29.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2026 29.01.2026
Faktúra 72602222 potraviny pre ŠJ 186,10 s DPH 4/2015 28.01.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 202601066 potraviny pre ŠJ 714,04 s DPH 28.01.2026 Qualited Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 2600007 potraviny pre ŠJ 106,74 s DPH 28.01.2026 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 12449 potraviny pre ŠJ 3,27 s DPH 28.01.2026 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.01.2026 28.01.2026
Faktúra 1268 potraviny pre ŠJ 129,66 s DPH 27.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2026 27.01.2026
Faktúra 1186 potraviny pre ŠJ 22,62 s DPH 26.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.01.2026 26.01.2026
Faktúra 230601873 potraviny pre ŠJ 1 152,25 s DPH 9/2025 23.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 1020260331 potraviny pre ŠJ 3 049,33 s DPH 8/2025 23.01.2026 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.01.2026 26.01.2026
Faktúra 230601856 potraviny pre ŠJ 174,31 s DPH 9/2025 23.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 20260174 potraviny pre ŠJ 646,29 s DPH 7/2025 23.01.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 1030 potraviny pre ŠJ 17,61 s DPH 22.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2026 22.01.2026
Faktúra 934 potraviny pre ŠJ 28,08 s DPH 21.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2026 21.01.2026
Faktúra 230601428 potraviny pre ŠJ 238,39 s DPH 9/2025 20.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2026 21.01.2026
Faktúra 849 potraviny pre ŠJ 35,91 s DPH 20.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2026 20.01.2026
Zmluva 4/2026 Zmluva o poskytovaní služby s DPH 20.01.2026 MERCURIO, o.z, Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2026
Zmluva 3/2026 Zmluva o nájme nehnuteľnosti s DPH 20.01.2026 MERCURIO, o.z, Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2026
Faktúra 745 potraviny pre ŠJ 12,50 s DPH 19.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2026 19.01.2026
Faktúra 8765 potraviny pre ŠJ 33,14 s DPH 18.01.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2026 19.01.2026
Faktúra 20260102 potraviny pre ŠJ 423,90 s DPH 7/2025 16.01.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2026 16.01.2026
Faktúra 230601197 potraviny pre ŠJ 1 165,82 s DPH 9/2025 16.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2026 16.01.2026
Faktúra 653 potraviny pre ŠJ 18,90 s DPH 16.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2026 16.01.2026
Faktúra 230601181 potraviny pre ŠJ 142,16 s DPH 9/2025 16.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2026 16.01.2026
Zmluva 2/2026 Zmluva o poskytovaní služieb online poradca s DPH 16.01.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2026
Faktúra 572 potraviny pre ŠJ 20,16 s DPH 15.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.01.2026 15.01.2026
Faktúra 2600003 potraviny pre ŠJ 126,85 s DPH 14.01.2026 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
Faktúra 472 potraviny pre ŠJ 11,75 s DPH 14.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
Faktúra 230600688 potraviny pre ŠJ 566,05 s DPH 9/2025 13.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2026 13.01.2026
Faktúra 393 potraviny pre ŠJ 33,17 s DPH 13.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2026 13.01.2026
Faktúra 72600191 potraviny pre ŠJ 419,85 s DPH 4/2015 12.01.2026 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.01.2026 12.01.2026
Faktúra 20260053 potraviny pre ŠJ 380,94 s DPH 7/2025 12.01.2026 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.01.2026 12.01.2026
Faktúra 303 potraviny pre ŠJ 30,38 s DPH 12.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.01.2026 12.01.2026
Faktúra 3819 potraviny pre ŠJ 25,02 s DPH 09.01.2026 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2026 09.01.2026
Faktúra 167 potraviny pre ŠJ 13,62 s DPH 08.01.2026 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.01.2026 08.01.2026
Faktúra 719 potraviny pre ŠJ 10,55 s DPH 07.01.2026 COOP Jednota Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.01.2026 07.01.2026
Faktúra 230600012 potraviny pre ŠJ 530,27 s DPH 9/2025 02.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.01.2026 07.01.2026
Faktúra 230600024 potraviny pre ŠJ 735,19 s DPH 9/2025 02.01.2026 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.01.2026 07.01.2026
Zmluva 1/2026 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 31.12.2025 Energie2, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 31.12.2025
Faktúra 7240 potraviny pre ŠJ 61,39 s DPH 19.12.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 1130 potraviny pre ŠJ 12,48 s DPH 18.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 20253814 potraviny pre ŠJ 310,85 s DPH 7/2025 18.12.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 1020255095 potraviny pre ŠJ 2 356,19 s DPH 8/2025 18.12.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 1135 potraviny pre ŠJ 11,61 s DPH 18.12.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 5095 potraviny pre ŠJ 8,34 s DPH 17.12.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2025 18.12.2025
Faktúra 230528798 potraviny pre ŠJ 100,96 s DPH 9/2025 16.12.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2025 17.12.2025
Faktúra 954 potraviny pre ŠJ 26,94 s DPH 16.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 2369 potraviny pre ŠJ 22,80 s DPH 15.12.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2025 16.12.2025
Faktúra 385 potraviny pre ŠJ 18,32 s DPH 15.12.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2025 15.12.2025
Faktúra 873 potraviny pre ŠJ 4,98 s DPH 15.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2025 15.12.2025
Faktúra 2383 potraviny pre ŠJ 0,79 s DPH 13.12.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2025 15.12.2025
Faktúra 230528544 potraviny pre ŠJ 419,32 s DPH 9/2025 12.12.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2025 15.12.2025
Faktúra 230528549 potraviny pre ŠJ 94,02 s DPH 9/2025 12.12.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2025 15.12.2025
Zmluva KZ Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2025 s DPH 12.12.2025 ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 20253737 potraviny pre ŠJ 429,54 s DPH 7/2025 12.12.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2025 15.12.2025
Faktúra 72537421 potraviny pre ŠJ 250,11 s DPH 4/2015 11.12.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2025 15.12.2025
Faktúra 697 potraviny pre ŠJ 12,18 s DPH 11.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.12.2025 11.12.2025
Faktúra 609 potraviny pre ŠJ 36,87 s DPH 10.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2025 10.12.2025
Faktúra 528 potraviny pre ŠJ 11,19 s DPH 09.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.12.2025 09.12.2025
Faktúra 433 potraviny pre ŠJ 4,98 s DPH 08.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 966 potraviny pre ŠJ 1,21 s DPH 07.12.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2025 08.12.2025
Faktúra 230528005 potraviny pre ŠJ 545,73 s DPH 9/2025 05.12.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 20253691 potraviny pre ŠJ 507,22 s DPH 7/2025 05.12.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 230527993 potraviny pre ŠJ 1 141,33 s DPH 9/2025 05.12.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 264 potraviny pre ŠJ 16,98 s DPH 04.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.12.2025 04.12.2025
Faktúra 470 potraviny pre ŠJ 37,06 s DPH 03.12.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.12.2025 03.12.2025
Faktúra 2500342 potraviny pre ŠJ 126,85 s DPH 03.12.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.12.2025 03.12.2025
Faktúra 230527581 potraviny pre ŠJ 509,39 s DPH 9/2025 02.12.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.12.2025 03.12.2025
Faktúra 94 potraviny pre ŠJ 11,45 s DPH 02.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2025 02.12.2025
Faktúra 88 potraviny pre ŠJ 34,10 s DPH 02.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2025 02.12.2025
Faktúra 12 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 01.12.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2025 01.12.2025
Zmluva 15/2025 Zmluva o nájme pozemku s DPH 01.12.2025 Samuel Hric - nepodnikateľ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2025
Faktúra 3586 potraviny pre ŠJ 24,76 s DPH 30.11.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2025 01.12.2025
Faktúra 1991 potraviny pre ŠJ 2,10 s DPH 30.11.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2025 01.12.2025
Faktúra 1020254728 potraviny pre ŠJ 2 422,28 s DPH 8/2025 28.11.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 20253586 potraviny pre ŠJ 622,45 s DPH 7/2025 28.11.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 230527202 potraviny pre ŠJ 90,99 s DPH 9/2025 28.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 230527264 potraviny pre ŠJ 1 505,15 s DPH 9/2025 28.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 5298 potraviny pre ŠJ 7,51 s DPH 28.11.2025 COOP Jednota Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 72535962 potraviny pre ŠJ 187,74 s DPH 4/2015 28.11.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 230527271 potraviny pre ŠJ 307,51 s DPH 9/2025 28.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.12.2025 03.12.2025
Faktúra 1756 potraviny pre ŠJ 12,78 s DPH 27.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.11.2025 27.11.2025
Faktúra 230526864 potraviny pre ŠJ 40,48 s DPH 9/2025 25.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2025 25.11.2025
Faktúra 1578 potraviny pre ŠJ 16,65 s DPH 25.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2025 25.11.2025
Faktúra 1453 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 24.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 2739 potraviny pre ŠJ 13,01 s DPH 23.11.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.11.2025 24.11.2025
Faktúra 230526601 potraviny pre ŠJ 150,20 s DPH 9/2025 21.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 230526639 potraviny pre ŠJ 757,81 s DPH 9/2025 21.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 20253515 potraviny pre ŠJ 349,89 s DPH 7/2025 21.11.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 72534921 potraviny pre ŠJ 129,15 s DPH 4/2015 21.11.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 1277 potraviny pre ŠJ 16,74 s DPH 20.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.11.2025 20.11.2025
Faktúra 2500314 potraviny pre ŠJ 125,31 s DPH 19.11.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.11.2025 20.11.2025
Faktúra 1180 potraviny pre ŠJ 1,89 s DPH 19.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
Faktúra 1099 potraviny pre ŠJ 19,52 s DPH 18.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra 1020254474 potraviny pre ŠJ 2 051,66 s DPH 8/2025 17.11.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 1009 potraviny pre ŠJ 133,38 s DPH 17.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.11.2025 17.11.2025
Faktúra 2630 potraviny pre ŠJ 7,58 s DPH 15.11.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2025 17.11.2025
Faktúra 230525943 potraviny pre ŠJ 1 400,06 s DPH 9/2025 14.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 230525934 potraviny pre ŠJ 141,16 s DPH 9/2025 14.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 20253453 potraviny pre ŠJ 437,92 s DPH 7/2025 14.11.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 819 potraviny pre ŠJ 13,98 s DPH 13.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Zmluva 17/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.11.2025 Ľubica Staroňová Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2025
Faktúra 6976 potraviny pre ŠJ 14,90 s DPH 12.11.2025 Action Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.11.2025 13.11.2025
Faktúra 722 potraviny pre ŠJ 29,88 s DPH 12.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 230525509 potraviny pre ŠJ 445,00 s DPH 9/2025 11.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 72533538 potraviny pre ŠJ 219,87 s DPH 4/2015 11.11.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 590 potraviny pre ŠJ 25,63 s DPH 11.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 20253408 potraviny pre ŠJ 129,26 s DPH 7/2025 10.11.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
Faktúra 2500311 potraviny pre ŠJ 129,95 s DPH 10.11.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
Faktúra 487 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 10.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.11.2025 10.11.2025
Faktúra 1533 potraviny pre ŠJ 10,40 s DPH 09.11.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.11.2025 10.11.2025
Faktúra 20253394 potraviny pre ŠJ 530,46 s DPH 7/2025 07.11.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2025 07.11.2025
Faktúra 230525278 potraviny pre ŠJ 1 987,17 s DPH 9/2025 07.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2025 07.11.2025
Faktúra 230525267 potraviny pre ŠJ 317,15 s DPH 9/2025 07.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2025 07.11.2025
Faktúra 307 potraviny pre ŠJ 2,95 s DPH 06.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 302 potraviny pre ŠJ 11,63 s DPH 06.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 102 potraviny pre ŠJ 27,36 s DPH 04.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra 230524830 potraviny pre ŠJ 159,09 s DPH 9/2025 04.11.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra 6 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 03.11.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 181 potraviny pre ŠJ 7,75 s DPH 02.11.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2025 03.11.2025
Faktúra 20253279 potraviny pre ŠJ 212,90 s DPH 7/2025 29.10.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.10.2025 29.10.2025
Faktúra 1020254125 potraviny pre ŠJ 990,48 s DPH 8/2025 29.10.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.10.2025 29.10.2025
Faktúra 230524296 potraviny pre ŠJ 1 284,36 s DPH 9/2025 28.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2025 28.10.2025
Faktúra 7392 potraviny pre ŠJ 4,17 s DPH 28.10.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2025 29.10.2025
Faktúra 230524293 potraviny pre ŠJ 578,62 s DPH 9/2025 28.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2025 28.10.2025
Faktúra 1821 potraviny pre ŠJ 13,50 s DPH 28.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2025 28.10.2025
Faktúra 1700 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 27.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2025 27.10.2025
Faktúra 16053 potraviny pre ŠJ 19,47 s DPH 26.10.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2025 27.10.2025
Faktúra 230524008 potraviny pre ŠJ 423,12 s DPH 9/2025 24.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2025 24.10.2025
Faktúra 14320 potraviny pre ŠJ 40,74 s DPH 24.10.2025 CBA Verex Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2025 24.10.2025
Faktúra 20253227 potraviny pre ŠJ 424,49 s DPH 7/2025 24.10.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2025 24.10.2025
Faktúra 230524013 potraviny pre ŠJ 641,36 s DPH 9/2025 24.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2025 24.10.2025
Faktúra 5765 potraviny pre ŠJ 27,84 s DPH 23.10.2025 CBA Verex Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.10.2025 23.10.2025
Faktúra 1539 potraviny pre ŠJ 26,53 s DPH 23.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.10.2025 23.10.2025
Faktúra 1020253996 potraviny pre ŠJ 1 635,12 s DPH 8/2025 22.10.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2025 22.10.2025
Faktúra 2500284 potraviny pre ŠJ 126,85 s DPH 22.10.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2025 22.10.2025
Faktúra 230523701 potraviny pre ŠJ 243,13 s DPH 9/2025 21.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2025 21.10.2025
Faktúra 1366 potraviny pre ŠJ 30,14 s DPH 21.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2025 21.10.2025
Faktúra 72530942 potraviny pre ŠJ 323,19 s DPH 4/2015 21.10.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2025 21.10.2025
Faktúra 1276 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 20.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.10.2025 20.10.2025
Faktúra 230523472 potraviny pre ŠJ 968,10 s DPH 9/2025 17.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 230523428 potraviny pre ŠJ 395,08 s DPH 9/2025 17.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 20253159 potraviny pre ŠJ 553,98 s DPH 7/2025 17.10.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 1771 potraviny pre ŠJ 18,42 s DPH 16.10.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2025 17.10.2025
Faktúra 1081 potraviny pre ŠJ 31,40 s DPH 16.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 2500281 potraviny pre ŠJ 126,85 s DPH 15.10.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.10.2025 15.10.2025
Faktúra 1020253854 potraviny pre ŠJ 1 730,85 s DPH 8/2025 14.10.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2025 14.10.2025
Faktúra 894 potraviny pre ŠJ 18,63 s DPH 14.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2025 14.10.2025
Faktúra 774 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 13.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 72529609 potraviny pre ŠJ 219,87 s DPH 4/2015 13.10.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.10.2025 13.10.2025
Faktúra 7216 potraviny pre ŠJ 25,76 s DPH 12.10.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.10.2025 12.10.2025
Faktúra 230522733 potraviny pre ŠJ 653,37 s DPH 9/2025 10.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 20253089 potraviny pre ŠJ 542,18 s DPH 7/2025 10.10.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 230522734 potraviny pre ŠJ 498,68 s DPH 9/2025 10.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 566 potraviny pre ŠJ 15,00 s DPH 09.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.10.2025 09.10.2025
Zmluva 14/2025 Zmluva o odbornom vedení plaveckého krúžku s DPH 08.10.2025 OliKids Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2025
Faktúra 488 potraviny pre ŠJ 17,89 s DPH 08.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2025 08.10.2025
Zmluva 16/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 07.10.2025 Gymnathlon Slovensko Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2025
Faktúra 397 potraviny pre ŠJ 14,28 s DPH 07.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 230522434 potraviny pre ŠJ 202,09 s DPH 9/2025 07.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2025 07.10.2025
Faktúra 294 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 06.10.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 2839 potraviny pre ŠJ 5,96 s DPH 05.10.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2025 05.10.2025
Faktúra 230522145 potraviny pre ŠJ 622,94 s DPH 9/2025 03.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 230522161 potraviny pre ŠJ 1 258,61 s DPH 9/2025 03.10.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
Faktúra 20253036 potraviny pre ŠJ 425,72 s DPH 7/2025 03.10.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2025 06.10.2025
Zmluva 18/2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2025 Mestský futbalový klub Tatran Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.10.2025
Zmluva 12/2026 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2025 Klub športovej gymnastiky - Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.10.2025
Faktúra 2040 potraviny pre ŠJ 2,78 s DPH 30.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2025 30.09.2025
Zmluva 13/25 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku školského ovocia v šk.r. 2025/26 s DPH 30.09.2025 Fruktal s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 230521582 potraviny pre ŠJ 292,69 s DPH 9/2025 30.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 1020253588 potraviny pre ŠJ 2 514,10 s DPH 8/2025 30.09.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 20252972 potraviny pre ŠJ 603,46 s DPH 7/2025 30.09.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 2038 potraviny pre ŠJ 34,78 s DPH 30.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 1938 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 29.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 230521335 potraviny pre ŠJ 790,69 s DPH 9/2025 26.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra 230521313 potraviny pre ŠJ 243,44 s DPH 9/2025 26.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.09.2025 26.09.2025
Faktúra 1736 potraviny pre ŠJ 27,72 s DPH 25.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.09.2025 25.09.2025
Faktúra 2500252 potraviny pre ŠJ 125,31 s DPH 24.09.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.09.2025 25.09.2025
Faktúra 1628 potraviny pre ŠJ 24,30 s DPH 24.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2025 24.09.2025
Faktúra 1528 potraviny pre ŠJ 15,02 s DPH 23.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2025 23.09.2025
Faktúra 230521018 potraviny pre ŠJ 213,13 s DPH 9/2025 23.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2025 24.09.2025
Faktúra 72527021 potraviny pre ŠJ 328,74 s DPH 4/2015 22.09.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2025 22.09.2025
Faktúra 1408 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 22.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2025 22.09.2025
Faktúra 230520723 potraviny pre ŠJ 715,40 s DPH 9/2025 19.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.09.2025 19.09.2025
Faktúra 230520709 potraviny pre ŠJ 120,75 s DPH 9/2025 19.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.09.2025 19.09.2025
Faktúra 20252857 potraviny pre ŠJ 669,01 s DPH 7/2025 19.09.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.09.2025 19.09.2025
Faktúra 1192 potraviny pre ŠJ 13,25 s DPH 18.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.09.2025 18.09.2025
Faktúra 230520223 potraviny pre ŠJ 628,19 s DPH 9/2025 16.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2025 16.09.2025
Faktúra 230520347 potraviny pre ŠJ 174,94 s DPH 9/2025 16.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2025 16.09.2025
Faktúra 6331 potraviny pre ŠJ 25,87 s DPH 16.09.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2025 16.09.2025
Faktúra 1000 potraviny pre ŠJ 20,46 s DPH 16.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2025 16.09.2025
Faktúra 230520123 potraviny pre ŠJ 47,61 s DPH 9/2025 12.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2025 12.09.2025
Faktúra 20252787 potraviny pre ŠJ 147,68 s DPH 7/2025 12.09.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2025 12.09.2025
Faktúra 1020253274 potraviny pre ŠJ 1 506,92 s DPH 8/2025 12.09.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2025 12.09.2025
Faktúra 230520124 potraviny pre ŠJ 480,33 s DPH 9/2025 12.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2025 12.09.2025
Faktúra 72525763 potraviny pre ŠJ 345,24 s DPH 4/2015 11.09.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2025 11.09.2025
Faktúra 770 potraviny pre ŠJ 21,25 s DPH 11.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2025 11.09.2025
Zmluva 02/2025 Darovacia zmluva - na nákup športových pomôcok s DPH 10.09.2025 Slovenský olympijský a športový výbor Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra 2500229 potraviny pre ŠJ 131,50 s DPH 10.09.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2025 11.09.2025
Faktúra 572 potraviny pre ŠJ 146,35 s DPH 09.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2025 09.09.2025
Faktúra 230519620 potraviny pre ŠJ 2 028,91 s DPH 9/2025 09.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2025 11.09.2025
Faktúra 20252753 potraviny pre ŠJ 569,41 s DPH 7/2025 09.09.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2025 11.09.2025
Faktúra 1512 potraviny pre ŠJ 17,37 s DPH 08.09.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 479 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 08.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2025 08.09.2025
Zmluva 12/2025 Zmluva o spolupráci a podpore pre zabezpečení ralizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 08.09.2025 Slovenský futbalový zväz Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2025
Faktúra 1038 potraviny pre ŠJ 0,99 s DPH 07.09.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2025 07.09.2025
Faktúra 1272 potraviny pre ŠJ 28,76 s DPH 05.09.2025 COOP Jednota Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2025 05.09.2025
Faktúra 230519458 potraviny pre ŠJ 642,60 s DPH 9/2025 05.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2025 05.09.2025
Faktúra 230519463 potraviny pre ŠJ 80,80 s DPH 9/2025 05.09.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2025 05.09.2025
Faktúra 20252713 potraviny pre ŠJ 197,87 s DPH 7/2025 05.09.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2025 05.09.2025
Faktúra 265 potraviny pre ŠJ 125,10 s DPH 04.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 20252703 potraviny pre ŠJ 398,39 s DPH 7/2025 04.09.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2025 05.09.2025
Faktúra 117 potraviny pre ŠJ 21,13 s DPH 02.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2025 02.09.2025
Zmluva 7/2025 Nákup ovocia, zeleniny a vajec s DPH 01.09.2025 Fruktal s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2025
Faktúra 17 potraviny pre ŠJ 17,38 s DPH 01.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.09.2025 01.09.2025
Zmluva 8/2025 Predaj opracovaného mäsa a mäsových výrobkov s DPH 01.09.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2025
Zmluva 9/2025 Rámcová zmluva - Dodavateľ mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov s DPH 01.09.2025 IMMEDIA, spol. s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2025
Faktúra 26 potraviny pre ŠJ 2,58 s DPH 01.09.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.09.2025 01.09.2025
Zmluva 11/2025 Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia v šk.r. 2025/2026 s DPH 01.09.2025 Fruktal s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra 31 potraviny pre ŠJ 1,00 s DPH 01.09.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.09.2025 01.09.2025
Faktúra 1020253047 potraviny pre ŠJ 740,39 s DPH 11/2024 28.08.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.08.2025 28.08.2025
Zmluva 10/2025 Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania šJ I/2025 s DPH 28.08.2025 Súkromná ZŠ POD STROMOM Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2025
Faktúra 3623 potraviny pre ŠJ 11,90 s DPH 27.08.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.08.2025 01.09.2025
Faktúra 230518330 potraviny pre ŠJ 357,52 s DPH 12/2024 26.08.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.08.2025 27.08.2025
Faktúra 230518384 potraviny pre ŠJ 2 269,30 s DPH 12/2024 26.08.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.08.2025 27.08.2025
Faktúra 697 potraviny pre ŠJ 2,90 s DPH 26.08.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.08.2025 26.08.2025
Faktúra 584 potraviny pre ŠJ 5,80 s DPH 25.08.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.08.2025 25.08.2025
Faktúra 72524406 potraviny pre ŠJ 226,17 s DPH 4/2015 21.08.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.08.2025 21.08.2025
Faktúra 20252561 potraviny pre ŠJ 283,32 s DPH 10/2024 18.08.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.08.2025 21.08.2025
Faktúra 230517785 potraviny pre ŠJ 441,81 s DPH 12/2024 15.08.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.08.2025 21.08.2025
Faktúra 230517786 potraviny pre ŠJ 544,35 s DPH 12/2024 15.08.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.08.2025 21.08.2025
Faktúra 8857 potraviny pre ŠJ 4,21 s DPH 25.07.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.07.2025 25.07.2025
Faktúra 8365 potraviny pre ŠJ 6,99 s DPH 24.07.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.07.2025 24.07.2025
Faktúra 1562 potraviny pre ŠJ 16,56 s DPH 24.07.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.07.2025 24.07.2025
Faktúra 1403 potraviny pre ŠJ 12,25 s DPH 22.07.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.07.2025 22.07.2025
Faktúra 1300 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 21.07.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2025 21.07.2025
Faktúra 6682 potraviny pre ŠJ 38,03 s DPH 20.07.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.07.2025 21.07.2025
Faktúra 11517 potraviny pre ŠJ 41,01 s DPH 20.07.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.07.2025 21.07.2025
Faktúra 5305 potraviny pre ŠJ 16,00 s DPH 18.07.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.07.2025 18.07.2025
Faktúra 1109 potraviny pre ŠJ 27,15 s DPH 17.07.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.07.2025 17.07.2025
Faktúra 1027 potraviny pre ŠJ 4,33 s DPH 16.07.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.07.2025 16.07.2025
Faktúra 936 potraviny pre ŠJ 19,38 s DPH 15.07.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.07.2025 15.07.2025
Faktúra 2507 potraviny pre ŠJ 47,92 s DPH 14.07.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.07.2025 15.07.2025
Faktúra 811 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 14.07.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.07.2025 14.07.2025
Faktúra 4132 potraviny pre ŠJ 19,08 s DPH 13.07.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.07.2025 14.07.2025
Zmluva 6/2025 Dodatok č. 2 - o vzájomnej spolupráci pri implemetovaní aktivít v rámci POP3 s DPH 01.07.2025 NIVaM Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 20252207 potraviny pre ŠJ 385,89 s DPH 10/2024 30.06.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2086 potraviny pre ŠJ 19,50 s DPH 27.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2025 27.06.2025
Faktúra 1020252105 potraviny pre ŠJ 225,42 s DPH 11/2024 26.06.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2025 27.06.2025
Faktúra 1971 potraviny pre ŠJ 16,00 s DPH 26.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.06.2025 26.06.2025
Faktúra 2846 potraviny pre ŠJ 8,16 s DPH 25.06.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.06.2025 25.06.2025
Faktúra 2843 potraviny pre ŠJ 60,39 s DPH 25.06.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.06.2025 25.06.2025
Faktúra 1884 potraviny pre ŠJ 14,40 s DPH 25.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.06.2025 25.06.2025
Faktúra 1782 potraviny pre ŠJ 1,19 s DPH 24.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.06.2025 24.06.2025
Faktúra 1759 potraviny pre ŠJ 20,63 s DPH 24.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.06.2025 24.06.2025
Faktúra 1020252058 potraviny pre ŠJ 1 172,16 s DPH 11/2024 23.06.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 72520272 potraviny pre ŠJ 186,27 s DPH 4/2015 23.06.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 1634 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 23.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 230515122 potraviny pre ŠJ 142,52 s DPH 12/2024 20.06.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 230515157 potraviny pre ŠJ 422,25 s DPH 12/2024 20.06.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 20252124 potraviny pre ŠJ 307,45 s DPH 10/2024 20.06.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.06.2025 20.06.2025
Faktúra 1416 potraviny pre ŠJ 7,75 s DPH 19.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.06.2025 19.06.2025
Faktúra 2500160 potraviny pre ŠJ 126,85 s DPH 18.06.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.06.2025 19.06.2025
Faktúra 9028 potraviny pre ŠJ 31,97 s DPH 17.06.2025 CBA Verex Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
Faktúra 1193 potraviny pre ŠJ 142,98 s DPH 17.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
Faktúra 20252042 potraviny pre ŠJ 560,55 s DPH 10/2024 16.06.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 1098 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 16.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 1020251936 potraviny pre ŠJ 1 721,41 s DPH 11/2024 16.06.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 1850 potraviny pre ŠJ 1,19 s DPH 14.06.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2025 16.06.2025
Faktúra 230514448 potraviny pre ŠJ 1 147,13 s DPH 12/2024 13.06.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.06.2025 13.06.2025
Faktúra 230514437 potraviny pre ŠJ 111,48 s DPH 12/2024 13.06.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.06.2025 13.06.2025
Faktúra 876 potraviny pre ŠJ 2,95 s DPH 12.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.06.2025 12.06.2025
Faktúra 866 potraviny pre ŠJ 174,68 s DPH 12.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.06.2025 12.06.2025
Faktúra 802 potraviny pre ŠJ 23,55 s DPH 11.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.06.2025 11.06.2025
Faktúra 72518924 potraviny pre ŠJ 347,76 s DPH 4/2015 11.06.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.06.2025 11.06.2025
Faktúra 693 potraviny pre ŠJ 18,05 s DPH 10.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.06.2025 10.06.2025
Faktúra 585 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 09.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2025 09.06.2025
Faktúra 1329 potraviny pre ŠJ 4,40 s DPH 08.06.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2025 09.06.2025
Zmluva 01/2025 Celodenná exkurzia v priestoroch OZ s DPH 06.06.2025 Lidl Slovenská republika, s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.06.2025
Faktúra 125138178 potraviny pre ŠJ 170,05 s DPH 06.06.2025 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra 230513897 potraviny pre ŠJ 111,48 s DPH 12/2024 06.06.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra 230513914 potraviny pre ŠJ 629,09 s DPH 12/2024 06.06.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra 20251940 potraviny pre ŠJ 410,81 s DPH 10/2024 06.06.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2025 06.06.2025
Faktúra 733 potraviny pre ŠJ 77,56 s DPH 05.06.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.06.2025 06.06.2025
Faktúra 333 potraviny pre ŠJ 19,38 s DPH 05.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.06.2025 05.06.2025
Faktúra 134 potraviny pre ŠJ 27,20 s DPH 03.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2025 03.06.2025
Faktúra 126 potraviny pre ŠJ 18,35 s DPH 03.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2025 03.06.2025
Faktúra 230513491 potraviny pre ŠJ 533,11 s DPH 12/2024 03.06.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2025 03.06.2025
Faktúra 20 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 02.06.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 55 potraviny pre ŠJ 5,36 s DPH 01.06.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.06.2025 02.06.2025
Faktúra 230513111 potraviny pre ŠJ 268,94 s DPH 12/2024 30.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 230513113 potraviny pre ŠJ 1 005,96 s DPH 12/2024 30.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 230513154 potraviny pre ŠJ 110,96 s DPH 12/2024 30.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 20251827 potraviny pre ŠJ 516,42 s DPH 10/2024 30.05.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 1020251652 potraviny pre ŠJ 1 038,95 s DPH 11/2024 30.05.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 1945 potraviny pre ŠJ 15,70 s DPH 29.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2025 29.05.2025
Faktúra 72517293 potraviny pre ŠJ 132,30 s DPH 4/2015 28.05.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2025 29.05.2025
Faktúra 1850 potraviny pre ŠJ 13,05 s DPH 28.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.05.2025 28.05.2025
Faktúra 1710 potraviny pre ŠJ 33,48 s DPH 27.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2025 27.05.2025
Faktúra 1604 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 26.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 2445 potraviny pre ŠJ 22,88 s DPH 25.05.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.05.2025 26.05.2025
Faktúra 230512445 potraviny pre ŠJ 862,55 s DPH 12/2024 23.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 230512428 potraviny pre ŠJ 259,56 s DPH 12/2024 23.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 20251738 potraviny pre ŠJ 637,32 s DPH 10/2024 23.05.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 1020251535 potraviny pre ŠJ 2 855,65 s DPH 11/2024 23.05.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra 1375 potraviny pre ŠJ 15,00 s DPH 22.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2025 22.05.2025
Faktúra 2500131 potraviny pre ŠJ 133,04 s DPH 21.05.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2025 22.05.2025
Faktúra 7251626 potraviny pre ŠJ 187,74 s DPH 4/2015 21.05.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2025 22.05.2025
Faktúra 1169 potraviny pre ŠJ 36,83 s DPH 20.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.05.2025 20.05.2025
Faktúra 1051 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 19.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra 2745 potraviny pre ŠJ 3,38 s DPH 17.05.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2025 19.05.2025
Faktúra 230511736 potraviny pre ŠJ 124,35 s DPH 12/2024 16.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 20251656 potraviny pre ŠJ 535,24 s DPH 10/2024 16.05.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 230511746 potraviny pre ŠJ 1 334,65 s DPH 12/2024 16.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra 838 potraviny pre ŠJ 16,30 s DPH 15.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2025 15.05.2025
Faktúra 622 potraviny pre ŠJ 27,63 s DPH 13.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 230511274 potraviny pre ŠJ 790,09 s DPH 12/2024 13.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 520 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 12.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 1349 potraviny pre ŠJ 35,04 s DPH 11.05.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2025 12.05.2025
Faktúra 230511071 potraviny pre ŠJ 1 071,76 s DPH 12/2024 09.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 230511047 potraviny pre ŠJ 180,66 s DPH 12/2024 09.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 20251572 potraviny pre ŠJ 514,47 s DPH 10/2024 09.05.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 403 potraviny pre ŠJ 8,75 s DPH 09.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 212 potraviny pre ŠJ 39,95 s DPH 06.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2025 06.05.2025
Faktúra 128 potraviny pre ŠJ 18,12 s DPH 05.05.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra 1320 potraviny pre ŠJ 5,75 s DPH 04.05.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.05.2025 05.05.2025
Faktúra 230510496 potraviny pre ŠJ 377,65 s DPH 12/2024 02.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra 230510493 potraviny pre ŠJ 315,92 s DPH 12/2024 02.05.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra 72513806 potraviny pre ŠJ 281,61 s DPH 4/2015 30.04.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1020251129 potraviny pre ŠJ 2 068,13 s DPH 11/2024 30.04.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2500101 potraviny pre ŠJ 126,85 s DPH 30.04.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 20251447 potraviny pre ŠJ 209,53 s DPH 10/2024 30.04.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 1824 potraviny pre ŠJ 46,88 s DPH 29.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra 230510186 potraviny pre ŠJ 29,77 s DPH 12/2024 29.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 230510062 potraviny pre ŠJ 258,19 s DPH 12/2024 29.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 9920 potraviny pre ŠJ 13,88 s DPH 29.04.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra 1729 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 28.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 9518 potraviny pre ŠJ 14,80 s DPH 28.04.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 9121 potraviny pre ŠJ 3,76 s DPH 27.04.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2025 28.04.2025
Faktúra 230509863 potraviny pre ŠJ 503,01 s DPH 12/2024 25.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra 230509880 potraviny pre ŠJ 157,75 s DPH 12/2024 25.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra 20251374 potraviny pre ŠJ 374,65 s DPH 10/2024 25.04.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra 5688 potraviny pre ŠJ 93,97 s DPH 24.04.2025 CBA Verex Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.04.2025 25.04.2025
Faktúra 1536 potraviny pre ŠJ 9,39 s DPH 24.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 1456 potraviny pre ŠJ 21,05 s DPH 23.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra 1349 potraviny pre ŠJ 15,70 s DPH 22.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra 230509421 potraviny pre ŠJ 115,64 s DPH 12/2024 22.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra 3091 potraviny pre ŠJ 4,29 s DPH 22.04.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra 230509430 potraviny pre ŠJ 560,04 s DPH 12/2024 17.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2025 17.04.2025
Faktúra 1204 potraviny pre ŠJ 14,22 s DPH 17.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2025 17.04.2025
Faktúra 3004 potraviny pre ŠJ 16,32 s DPH 16.04.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 20251318 potraviny pre ŠJ 349,74 s DPH 10/2024 16.04.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 1119 potraviny pre ŠJ 9,45 s DPH 16.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 1004 potraviny pre ŠJ 5,75 s DPH 15.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 988 potraviny pre ŠJ 122,97 s DPH 15.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Zmluva 5/2025 Servisný prenájom rohoží s DPH 14.04.2025 Lindstrom s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2025
Faktúra 20251272 potraviny pre ŠJ 399,24 s DPH 10/2024 14.04.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 891 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 14.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 1645 potraviny pre ŠJ 5,41 s DPH 11.04.2025 COOP Jednota Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2500096 potraviny pre ŠJ 119,12 s DPH 11.04.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1020250838 potraviny pre ŠJ 226,93 s DPH 11/2024 11.04.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 72511569 potraviny pre ŠJ 187,74 s DPH 4/2015 11.04.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 230508902 potraviny pre ŠJ 378,22 s DPH 12/2024 11.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 230508867 potraviny pre ŠJ 218,30 s DPH 12/2024 11.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 647 potraviny pre ŠJ 40,75 s DPH 10.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 202503734 potraviny pre ŠJ 337,37 s DPH 09.04.2025 Qualited s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 1020250791 potraviny pre ŠJ 1 586,97 s DPH 11/2024 09.04.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 540 potraviny pre ŠJ 35,62 s DPH 09.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 230508476 potraviny pre ŠJ 924,46 s DPH 12/2024 08.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 468 potraviny pre ŠJ 24,48 s DPH 08.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 366 potraviny pre ŠJ 4,85 s DPH 07.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 20251194 potraviny pre ŠJ 443,61 s DPH 10/2024 04.04.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 230508263 potraviny pre ŠJ 1 387,27 s DPH 12/2024 04.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 230508232 potraviny pre ŠJ 222,04 s DPH 12/2024 04.04.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 105 potraviny pre ŠJ 28,44 s DPH 02.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 24 potraviny pre ŠJ 18,95 s DPH 01.04.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 20251106 potraviny pre ŠJ 443,10 s DPH 10/2024 31.03.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1020250645 potraviny pre ŠJ 1 237,59 s DPH 11/2024 31.03.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 4867 potraviny pre ŠJ 17,87 s DPH 28.03.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 72510289 potraviny pre ŠJ 480,06 s DPH 4/2015 28.03.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 230507450 potraviny pre ŠJ 1 657,02 s DPH 12/2024 28.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 230507438 potraviny pre ŠJ 160,02 s DPH 12/2024 28.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 1741 potraviny pre ŠJ 16,30 s DPH 27.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 125073507 potraviny pre ŠJ 73,09 s DPH 27.03.2025 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2025 27.03.2025
Faktúra 1640 potraviny pre ŠJ 34,55 s DPH 26.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra 2500070 potraviny pre ŠJ 120,67 s DPH 26.03.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra 1552 potraviny pre ŠJ 21,13 s DPH 25.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2025 25.03.2025
Faktúra 20251034 potraviny pre ŠJ 313,45 s DPH 10/2024 24.03.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 1422 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 24.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 4003 potraviny pre ŠJ 14,37 s DPH 22.03.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.03.2025 22.03.2025
Faktúra 72509167 potraviny pre ŠJ 147,42 s DPH 4/2015 21.03.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 230506799 potraviny pre ŠJ 1 711,56 s DPH 12/2024 21.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 230506770 potraviny pre ŠJ 296,32 s DPH 12/2024 21.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 1020250488 potraviny pre ŠJ 1 342,22 s DPH 11/2024 21.03.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 1205 potraviny pre ŠJ 23,80 s DPH 20.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 1220 potraviny pre ŠJ 7,80 s DPH 20.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20251004 potraviny pre ŠJ 490,37 s DPH 10/2024 20.03.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 2500067 potraviny pre ŠJ 120,67 s DPH 19.03.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra 1138 potraviny pre ŠJ 21,25 s DPH 19.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra 230506330 potraviny pre ŠJ 150,11 s DPH 12/2024 18.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.03.2025 18.03.2025
Faktúra 1026 potraviny pre ŠJ 30,68 s DPH 18.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.03.2025 18.03.2025
Faktúra 2141 potraviny pre ŠJ 1,87 s DPH 17.03.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2025 17.03.2025
Faktúra 911 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 17.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2025 17.03.2025
Faktúra 20250933 potraviny pre ŠJ 502,46 s DPH 10/2024 14.03.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 230506058 potraviny pre ŠJ 168,58 s DPH 12/2024 14.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2025 17.03.2025
Faktúra 230506061 potraviny pre ŠJ 1 199,35 s DPH 12/2024 14.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2025 17.03.2025
Faktúra 1020250394 potraviny pre ŠJ 432,77 s DPH 11/2024 14.03.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2025 14.03.2025
Faktúra 712 potraviny pre ŠJ 26,14 s DPH 13.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2025 13.03.2025
Faktúra 1020250351 potraviny pre ŠJ 96,98 s DPH 11/2024 12.03.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra 5746 potraviny pre ŠJ 4,05 s DPH 11.03.2025 CBA Verex Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 518 potraviny pre ŠJ 9,60 s DPH 11.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 230505746 potraviny pre ŠJ 283,22 s DPH 12/2024 11.03.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 1020250325 potraviny pre ŠJ 462,12 s DPH 11/2024 11.03.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 72507845 potraviny pre ŠJ 185,85 s DPH 4/2015 11.03.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Faktúra 399 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 10.03.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 4112 potraviny pre ŠJ 7,06 s DPH 09.03.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2025 09.03.2025
Zmluva 4/2025 Dodatok č.2 ku zmluve č. 17072015 s DPH 03.03.2025 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra 1020250214 potraviny pre ŠJ 995,81 s DPH 11/2024 28.02.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 20250801 potraviny pre ŠJ 191,97 s DPH 10/2024 28.02.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 230504985 potraviny pre ŠJ 498,44 s DPH 12/2024 28.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 230505004 potraviny pre ŠJ 1 010.35 s DPH 12/2024 28.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 1807 potraviny pre ŠJ 5,95 s DPH 27.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 1805 potraviny pre ŠJ 14,80 s DPH 27.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 2500039 potraviny pre ŠJ 123,76 s DPH 5 26.02.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 20250748 potraviny pre ŠJ 758,27 s DPH 10/2024 26.02.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 1684 potraviny pre ŠJ 24,44 s DPH 26.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 230504611 potraviny pre ŠJ 380,61 s DPH 12/2024 25.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1020250925 potraviny pre ŠJ 688,88 s DPH 11/2024 25.02.2025 Mäso Liptov SHOP s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1614 potraviny pre ŠJ 10,88 s DPH 25.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra 1496 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 24.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra 230504410 potraviny pre ŠJ 791,68 s DPH 12/2024 21.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra 230504420 potraviny pre ŠJ 267,47 s DPH 12/2024 21.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra 72505574 potraviny pre ŠJ 408,77 s DPH 4/2015 21.02.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra 4836 potraviny pre ŠJ 4,88 s DPH 20.02.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2025 20.02.2025
Faktúra 1331 potraviny pre ŠJ 3,00 s DPH 20.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2025 20.02.2025
Faktúra 1256 potraviny pre ŠJ 4,50 s DPH 19.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.02.2025 19.02.2025
Faktúra 1139 potraviny pre ŠJ 3,90 s DPH 18.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.02.2025 18.02.2025
Faktúra 6791 potraviny pre ŠJ 5,71 s DPH 17.02.2025 Billa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2025 17.02.2025
Faktúra 20250616 potraviny pre ŠJ 320,88 s DPH 10/2024 17.02.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2025 17.02.2025
Faktúra 4646 potraviny pre ŠJ 1,99 s DPH 16.02.2025 Tesco Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2025 16.02.2025
Faktúra 20250586 potraviny pre ŠJ 527,95 s DPH 10/2024 14.02.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 1020250812 potraviny pre ŠJ 812,84 s DPH 11/2024 14.02.2025 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 230503763 potraviny pre ŠJ 533,18 s DPH 12/2024 14.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 230503767 potraviny pre ŠJ 555,02 s DPH 12/2024 14.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 2500035 potraviny pre ŠJ 88,18 s DPH 4 12.02.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2025 12.02.2025
Faktúra 72504211 potraviny pre ŠJ 189,00 s DPH 4/2015 11.02.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
Faktúra 648 potraviny pre ŠJ 3,30 s DPH 11.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
Faktúra 20250525 potraviny pre ŠJ 504,14 s DPH 10/2024 10.02.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 525 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 10.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 1498 potraviny pre ŠJ 15,11 s DPH 09.02.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2025 09.02.2025
Faktúra 230503170 potraviny pre ŠJ 997,62 s DPH 12/2024 07.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra 230503139 potraviny pre ŠJ 62,41 s DPH 12/2024 07.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra 1020250666 potraviny pre ŠJ 854,28 s DPH 11/2024 07.02.2025 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra 317 potraviny pre ŠJ 113,75 s DPH 06.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2025 06.02.2025
Faktúra 333 potraviny pre ŠJ 7,20 s DPH 06.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2025 06.02.2025
Faktúra 2500032 potraviny pre ŠJ 116,03 s DPH 3 05.02.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.02.2025 05.02.2025
Faktúra 237 potraviny pre ŠJ 55,47 s DPH 05.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.02.2025 05.02.2025
Faktúra 230502770 potraviny pre ŠJ 305,88 s DPH 12/2024 04.02.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra 134 potraviny pre ŠJ 10,63 s DPH 04.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2025 04.02.2025
Zmluva 3/2025 Zmluva o nájme nehnuteľnosti s DPH 03.02.2025 FRAKTAL, s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2025
Zmluva 2/2025 Zmluva o poskytovaní služby s DPH 03.02.2025 FRAKTAL, s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 20250445 potraviny pre ŠJ 128,28 s DPH 10/2024 03.02.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 30 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 03.02.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 201 potraviny pre ŠJ 7,99 s DPH 02.02.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2025 02.02.2025
Faktúra 20250376 potraviny pre ŠJ 363,91 s DPH 10/2024 31.01.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 230502502 potraviny pre ŠJ 199,52 s DPH 12/2024 31.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 230502491 potraviny pre ŠJ 1 120,30 s DPH 12/2024 31.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra 1020250505 potraviny pre ŠJ 2 404,63 s DPH 11/2024 31.01.2025 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2025 03.02.2025
Faktúra 1622 potraviny pre ŠJ 13,90 s DPH 30.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2025 30.01.2025
Faktúra 72502549 potraviny pre ŠJ 227,43 s DPH 4/2015 29.01.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2025 30.01.2025
Faktúra 1525 potraviny pre ŠJ 17,80 s DPH 29.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2025 29.01.2025
Faktúra 230502111 potraviny pre ŠJ 845,61 s DPH 12/2024 28.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2025 29.01.2025
Faktúra 1427 potraviny pre ŠJ 10,63 s DPH 28.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.01.2025 28.01.2025
Faktúra 1318 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 27.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2025 27.01.2025
Faktúra 20250283 potraviny pre ŠJ 255,84 s DPH 10/2024 27.01.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2025 27.01.2025
Faktúra 13151 potraviny pre ŠJ 6,42 s DPH 25.01.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.01.2025 25.01.2025
Faktúra 20250250 potraviny pre ŠJ 368,61 s DPH 10/2024 24.01.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra 230501905 potraviny pre ŠJ 202,37 s DPH 12/2024 24.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra 230501913 potraviny pre ŠJ 2 402,52 s DPH 12/2024 24.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra 1129 potraviny pre ŠJ 15,10 s DPH 23.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2025 23.01.2025
Faktúra 1056 potraviny pre ŠJ 27,26 s DPH 22.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 2500006 potraviny pre ŠJ 88,18 s DPH 2 22.01.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2025 22.01.2025
Faktúra 230501608 potraviny pre ŠJ 26,53 s DPH 12/2024 21.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 230501623 potraviny pre ŠJ 181,18 s DPH 12/2024 21.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 964 potraviny pre ŠJ 130,50 s DPH 21.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 878 potraviny pre ŠJ 4,38 s DPH 20.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2025 20.01.2025
Faktúra 10865 potraviny pre ŠJ 1,48 s DPH 19.01.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2025 19.01.2025
Faktúra 230501342 potraviny pre ŠJ 194,66 s DPH 12/2024 17.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 20250162 potraviny pre ŠJ 527,61 s DPH 10/2024 17.01.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 758 potraviny pre ŠJ 12,35 s DPH 17.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 230501369 potraviny pre ŠJ 1 148,33 s DPH 12/2024 17.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 667 potraviny pre ŠJ 35,12 s DPH 16.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2025 16.01.2025
Faktúra 2500003 potraviny pre ŠJ 120,67 s DPH 1 15.01.2025 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.01.2025 15.01.2025
Faktúra 579 potraviny pre ŠJ 63,36 s DPH 15.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.01.2025 15.01.2025
Faktúra 502 potraviny pre ŠJ 21,85 s DPH 14.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2025 14.01.2025
Faktúra 495 potraviny pre ŠJ 16,40 s DPH 14.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2025 14.01.2025
Faktúra 72500218 potraviny pre ŠJ 291,06 s DPH 4/2015 13.01.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2025 14.01.2025
Faktúra 410 potraviny pre ŠJ 65,44 s DPH 13.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2025 13.01.2025
Faktúra 6104 potraviny pre ŠJ 17,01 s DPH 12.01.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.01.2025 12.01.2025
Faktúra 1020250128 potraviny pre ŠJ 727,53 s DPH 11/2024 10.01.2025 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 230500635 potraviny pre ŠJ 243,44 s DPH 12/2024 10.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 230500589 potraviny pre ŠJ 600,51 s DPH 12/2024 10.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2025 13.01.2025
Faktúra 20250066 potraviny pre ŠJ 602,28 s DPH 10/2024 10.01.2025 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
Faktúra 208 potraviny pre ŠJ 18,13 s DPH 09.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2025 09.01.2025
Faktúra 105 potraviny pre ŠJ 42,65 s DPH 08.01.2025 Fresh Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 230500239 potraviny pre ŠJ 1 253,37 s DPH 12/2024 08.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 230500304 potraviny pre ŠJ 310,60 s DPH 12/2024 08.01.2025 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra 1517 potraviny pre ŠJ 33,54 s DPH 07.01.2025 Lidl Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.01.2025 07.01.2025
Zmluva 1/2025 Zabezpečenie služieb v oblasti stravovania s DPH 01.01.2025 Materská škola Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.01.2025
Zmluva KZ Kolektívna zmluva na rok 2024 s DPH 20.12.2024 ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2024
Faktúra 20244480 potraviny pre ŠJ 225,50 s DPH 10/2024 20.12.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 1020246148 potraviny pre ŠJ 2 247,86 s DPH 11/2024 19.12.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2024 19.12.2024
Faktúra 20244458 potraviny pre ŠJ 169,69 s DPH 10/2024 18.12.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.12.2024 18.12.2024
Zmluva 23/2024 Dodávka elektriny a distribučné služby s DPH 16.12.2024 Pow-en a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2024
Faktúra 72439421 potraviny pre ŠJ 451,98 s DPH 4/2015 16.12.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 230428675 potraviny pre ŠJ 504,31 s DPH 12/2024 13.12.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 230428662 potraviny pre ŠJ 92,89 s DPH 12/2024 13.12.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 20244397 potraviny pre ŠJ 447,01 s DPH 10/2024 13.12.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 72438427 potraviny pre ŠJ 279,18 s DPH 4/2015 11.12.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 2400321 potraviny pre ŠJ 127,92 s DPH 202400006 11.12.2024 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 230428323 potraviny pre ŠJ 644,60 s DPH 12/2024 10.12.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2024 10.12.2024
Faktúra 230428369 potraviny pre ŠJ 78,60 s DPH 12/2024 10.12.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2024 10.12.2024
Faktúra 230428154 potraviny pre ŠJ 607,59 s DPH 12/2024 06.12.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 20244322 potraviny pre ŠJ 790,67 s DPH 10/2024 06.12.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 230428131 potraviny pre ŠJ 1 456,69 s DPH 12/2024 06.12.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 230427475 potraviny pre ŠJ 1 227,76 s DPH 12/2024 29.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2024 29.11.2024
Faktúra 230427442 potraviny pre ŠJ 153,81 s DPH 12/2024 29.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2024 29.11.2024
Faktúra 1020245735 potraviny pre ŠJ 3 561,59 s DPH 11/2024 29.11.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20244209 potraviny pre ŠJ 438,81 s DPH 10/2024 29.11.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2024 29.11.2024
Faktúra 72436561 potraviny pre ŠJ 274,56 s DPH 4/2015 26.11.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2400293 potraviny pre ŠJ 112,32 s DPH 202400005 25.11.2024 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2024 25.11.2024
Faktúra 230426778 potraviny pre ŠJ 415,15 s DPH 12/2024 22.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 230426806 potraviny pre ŠJ 138,39 s DPH 12/2024 22.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 20244107 potraviny pre ŠJ 224,44 s DPH 10/2024 22.11.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 230426855 potraviny pre ŠJ 1 141,67 s DPH 12/2024 22.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 72435637 potraviny pre ŠJ 271,66 s DPH 4/2015 21.11.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2024 22.11.2024
Faktúra 230426362 potraviny pre ŠJ 266,11 s DPH 12/2024 19.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.11.2024 19.11.2024
Faktúra 20244045 potraviny pre ŠJ 467,42 s DPH 10/2024 18.11.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 230426035 potraviny pre ŠJ 617,20 s DPH 12/2024 15.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 230426040 potraviny pre ŠJ 234,70 s DPH 12/2024 15.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 72434326 potraviny pre ŠJ 154,44 s DPH 4/2015 11.11.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 20243970 potraviny pre ŠJ 641,38 s DPH 10/2024 11.11.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 230425462 potraviny pre ŠJ 678,40 s DPH 12/2024 08.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra 230425417 potraviny pre ŠJ 492,30 s DPH 12/2024 08.11.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra 20243896 potraviny pre ŠJ 177,92 s DPH 10/2024 04.11.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.11.2024 04.11.2024
Faktúra 20243815 potraviny pre ŠJ 414,93 s DPH 10/2024 30.10.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.10.2024 30.10.2024
Faktúra 230424443 potraviny pre ŠJ 543,40 s DPH 12/2024 29.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra 1020245168 potraviny pre ŠJ 1 458,17 s DPH 11/2024 29.10.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra 230424459 potraviny pre ŠJ 1 085,85 s DPH 12/2024 29.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra 230424248 potraviny pre ŠJ 826,40 s DPH 12/2024 25.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2024 28.10.2024
Faktúra 230424228 potraviny pre ŠJ 120,95 s DPH 12/2024 25.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2024 25.10.2024
Faktúra 230423979 potraviny pre ŠJ 25,20 s DPH 12/2024 22.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.10.2024 23.10.2024
Faktúra 72431623 potraviny pre ŠJ 405,24 s DPH 4/2015 21.10.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2024 21.10.2024
Faktúra 20243700 potraviny pre ŠJ 303,41 s DPH 10/2024 21.10.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2024 21.10.2024
Faktúra 230423668 potraviny pre ŠJ 1 942,30 s DPH 12/2024 18.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 20243688 potraviny pre ŠJ 503,23 s DPH 10/2024 18.10.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 1020244967 potraviny pre ŠJ 1 006,30 s DPH 11/2024 18.10.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 1020244970 potraviny pre ŠJ 2 026,26 s DPH 11/2024 18.10.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 230423652 potraviny pre ŠJ 269,42 s DPH 12/2024 18.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra 2400263 potraviny pre ŠJ 108,11 s DPH 202400004 16.10.2024 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2024 16.10.2024
Zmluva 20/2024 Poskytovanie služby -animoterapia s DPH 16.10.2024 Fraktal, s.r.o Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2024
Zmluva 19/2024 Nájom časti nehnuteľnosti -pozemku KN p.č. 331/1 k.ú s DPH 16.10.2024 Fraktal, s.r.o Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2024
Faktúra 230423118 potraviny pre ŠJ 697,68 s DPH 12/2024 15.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.10.2024 15.10.2024
Faktúra 20243622 potraviny pre ŠJ 517,63 s DPH 10/2024 14.10.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2024 14.10.2024
Faktúra 230422954 potraviny pre ŠJ 1 846,37 s DPH 12/2024 11.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2024 11.10.2024
Faktúra 72430338 potraviny pre ŠJ 422,28 s DPH 4/2015 11.10.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2024 11.10.2024
Faktúra 230422906 potraviny pre ŠJ 206,79 s DPH 12/2024 11.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2024 11.10.2024
Zmluva 24/2024 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci s DPH 08.10.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2024
Faktúra 230422497 potraviny pre ŠJ 245,52 s DPH 12/2024 08.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2024 08.10.2024
Faktúra 20243531 potraviny pre ŠJ 455,01 s DPH 10/2024 07.10.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 230422291 potraviny pre ŠJ 176,33 s DPH 12/2024 04.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra 230422305 potraviny pre ŠJ 688,90 s DPH 12/2024 04.10.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 2400259 potraviny pre ŠJ 115,13 s DPH 202400003 02.10.2024 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.10.2024 03.10.2024
Zmluva 21/2024 Nájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2024 Staroňová Ľubica Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.10.2024
Zmluva 22/2024 Nájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2024 KŠG - Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.10.2024
Faktúra 1020244599 potraviny pre ŠJ 1 441,93 s DPH 11/2024 30.09.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra 20243401 potraviny pre ŠJ 403,32 s DPH 10/2024 30.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra 230421518 potraviny pre ŠJ 276,22 s DPH 12/2024 27.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra 230421570 potraviny pre ŠJ 1 117,78 s DPH 12/2024 27.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2024 30.09.2024
Zmluva 16/2024 Poskytovanie služby výplatných lístkov na mobilný telefón s DPH 24.09.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2024
Faktúra 230421079 potraviny pre ŠJ 873,34 s DPH 12/2024 24.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2024 24.09.2024
Faktúra 72427605 potraviny pre ŠJ 515,46 s DPH 4/2015 23.09.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2024 23.09.2024
Zmluva 15/2024 Zabezpečnie stravovania pre deti a zamestnancov základnej školy s DPH 23.09.2024 Súkromná základná škola POD STROMOM Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2024
Faktúra 20243321 potraviny pre ŠJ 264,15 s DPH 10/2024 23.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2024 23.09.2024
Faktúra 20243279 potraviny pre ŠJ 144,90 s DPH 10/2024 20.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 230420896 potraviny pre ŠJ 376,75 s DPH 12/2024 20.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 230420894 potraviny pre ŠJ 1 351,98 s DPH 12/2024 20.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2024 20.09.2024
Faktúra 2400233 potraviny pre ŠJ 103,90 s DPH 202400002 18.09.2024 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.09.2024 19.09.2024
Faktúra 1020244366 potraviny pre ŠJ 1 514,57 s DPH 11/2024 17.09.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.09.2024 18.09.2024
Faktúra 20243211 potraviny pre ŠJ 205,94 s DPH 10/2024 16.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2024 17.09.2024
Faktúra 20243215 potraviny pre ŠJ 174,25 s DPH 10/2024 16.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2024 17.09.2024
Zmluva 14/2024 Nájom nebytových priestorov s DPH 13.09.2024 Gymnathlon Slovensko Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2024
Faktúra 230420087 potraviny pre ŠJ 1 082,90 s DPH 12/2024 13.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2024 17.09.2024
Faktúra 20243178 potraviny pre ŠJ 383,67 s DPH 10/2024 13.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra 230420082 potraviny pre ŠJ 100,23 s DPH 12/2024 13.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2024 17.09.2024
Faktúra 72426304 potraviny pre ŠJ 221,89 s DPH 4/2015 11.09.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 230419770 potraviny pre ŠJ 756,67 s DPH 12/2024 10.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2024 10.09.2024
Zmluva 182024 Zabezpečenie realizácie projektu Dajme spolu gól s DPH 10.09.2024 Slovenský futbalový zväz Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2024
Faktúra 230419486 potraviny pre ŠJ 131,56 s DPH 12/2024 06.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.09.2024 06.09.2024
Faktúra 230419500 potraviny pre ŠJ 1 204.60 s DPH 12/2024 06.09.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.09.2024 06.09.2024
Faktúra 20243084 potraviny pre ŠJ 184,31 s DPH 10/2024 06.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.09.2024 06.09.2024
Faktúra 20243066 potraviny pre ŠJ 184,35 s DPH 10/2024 04.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.09.2024 04.09.2024
Faktúra 20243014 potraviny pre ŠJ 160,56 s DPH 10/2024 02.09.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.09.2024 03.09.2024
Zmluva 10/2024 Nákup ovocia, zeleniny a vajec s DPH 02.09.2024 Fruktal s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.09.2024
Zmluva 11/2024 Nákup opracovaného mäsa a mäsových výrobkov s DPH 02.09.2024 Mäso Liptov s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2024
Zmluva 13/2024 Nákup ovocia, zeleniny a výrobky z nich s DPH 02.09.2024 Fruktal s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2024
Zmluva 17/2024 Nájom nebytových priestorov s DPH 02.09.2024 Mestský futbalový klu Tatran Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2024
Zmluva 12/2024 Nákup mrazeného tovaru a potravinárskej výroby s DPH 02.09.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2024
Faktúra 1020244031 potraviny pre ŠJ 100,52 s DPH 7/2023 30.08.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.08.2024 30.08.2024
Faktúra 20242959 potraviny pre ŠJ 103,89 s DPH 3/2023 30.08.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.08.2024 30.08.2024
Faktúra 230418570 potraviny pre ŠJ 2 627,03 s DPH 5/2023 27.08.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra 230418551 potraviny pre ŠJ 184,18 s DPH 6/2023 27.08.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.08.2024 27.08.2024
Zmluva 7/2024 Nájom pozemku s DPH 23.08.2024 Andrea Handrková DOPLNOK Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová 23.08.2024
Faktúra 20242831 potraviny pre ŠJ 109,07 s DPH 3/2023 09.08.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.08.2024 09.08.2024
Faktúra 1020243652 potraviny pre ŠJ 567,49 s DPH 7/2023 07.08.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.08.2024 07.08.2024
Faktúra 20242815 potraviny pre ŠJ 90,07 s DPH 3/2023 06.08.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra 230417400 potraviny pre ŠJ 174,36 s DPH 6/2023 02.08.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra 230417394 potraviny pre ŠJ 204,81 s DPH 5/2023 02.08.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra 20242797 potraviny pre ŠJ 153,84 s DPH 3/2023 02.08.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2024 02.08.2024
Faktúra 20242751 potraviny pre ŠJ 15,62 s DPH 3/2023 31.07.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.07.2024 31.07.2024
Faktúra 1020243545 potraviny pre ŠJ 638,36 s DPH 7/2023 31.07.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.07.2024 31.07.2024
Faktúra 72423492 potraviny pre ŠJ 344,52 s DPH 4/2015 29.07.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.07.2024 30.07.2024
Faktúra 20242733 potraviny pre ŠJ 237,11 s DPH 3/2023 29.07.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.07.2024 29.07.2024
Zmluva 2/2024 FP na nákup športových potrieb s DPH 26.07.2024 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra 230417070 potraviny pre ŠJ 24,87 s DPH 6/2023 26.07.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.07.2024 29.07.2024
Faktúra 230417073 potraviny pre ŠJ 253,71 s DPH 5/2023 26.07.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.07.2024 29.07.2024
Zmluva 8/2024 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2023_KGR:POP3ZŠ_PKPO_401 - POP3 s DPH 22.07.2024 NIVaM Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová 22.07.2024
Faktúra 20242697 potraviny pre ŠJ 278,75 s DPH 3/2023 22.07.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra 230416803 potraviny pre ŠJ 359,45 s DPH 5/2023 19.07.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.07.2024 19.07.2024
Faktúra 230416802 potraviny pre ŠJ 24,23 s DPH 6/2023 19.07.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.07.2024 19.07.2024
Faktúra 20242459 potraviny pre ŠJ 42,43 s DPH 3/2023 27.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra 1020242975 potraviny pre ŠJ 357,26 s DPH 7/2023 26.06.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra 20242442 potraviny pre ŠJ 119,63 s DPH 3/2023 26.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.06.2024 26.06.2024
Faktúra 230415557 potraviny pre ŠJ 613,82 s DPH 6/2023 25.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra 20242399 potraviny pre ŠJ 201,39 s DPH 3/2023 24.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.06.2024 24.06.2024
Faktúra 230415372 potraviny pre ŠJ 57,65 s DPH 6/2023 21.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 20242379 potraviny pre ŠJ 251,32 s DPH 3/2023 21.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 230415379 potraviny pre ŠJ 740,75 s DPH 5/2023 21.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 1020242851 potraviny pre ŠJ 784,57 s DPH 7/2023 21.06.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 72420311 potraviny pre ŠJ 178,60 s DPH 4/2015 21.06.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2024 21.06.2024
Faktúra 24VF00148 potraviny pre ŠJ 101,09 s DPH 202400001 19.06.2024 Anton Vyšňan Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.06.2024 19.06.2024
Faktúra 20242343 potraviny pre ŠJ 102,49 s DPH 3/2023 18.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 230415015 potraviny pre ŠJ 188,87 s DPH 5/2023 18.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 230414949 potraviny pre ŠJ 358,20 s DPH 6/2023 18.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 20242309 potraviny pre ŠJ 302,83 s DPH 3/2023 17.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra 230414686 potraviny pre ŠJ 24,89 s DPH 6/2023 14.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra 20242273 potraviny pre ŠJ 293,05 s DPH 3/2023 14.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra 1020242724 potraviny pre ŠJ 927,05 s DPH 7/2023 14.06.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 230414680 potraviny pre ŠJ 1 293,00 s DPH 5/2023 14.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra 20242253 potraviny pre ŠJ 153,82 s DPH 3/2023 12.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.06.2024 12.06.2024
Faktúra 230414359 potraviny pre ŠJ 43,74 s DPH 5/2023 11.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.06.2024 11.06.2024
Faktúra 72418878 potraviny pre ŠJ 85,14 s DPH 4/2015 11.06.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.06.2024 11.06.2024
Zmluva 6/2024 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovaní archívnych dokumentov a registratúry s DPH 08.06.2024 ARCHÍV TATRAY s.r.o. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 230414047 potraviny pre ŠJ 931,26 s DPH 5/2023 07.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 230414037 potraviny pre ŠJ 200,92 s DPH 6/2023 07.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 1020242613 potraviny pre ŠJ 610,06 s DPH 7/2023 07.06.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 20242180 potraviny pre ŠJ 376,38 s DPH 3/2023 07.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.06.2024 07.06.2024
Faktúra 230413680 potraviny pre ŠJ 221,77 s DPH 6/2023 04.06.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.06.2024 04.06.2024
Zmluva 5-2024 Dodak č. 1 k Prílohe B s DPH 03.06.2024 ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2024
Faktúra 20242124 potraviny pre ŠJ 86,83 s DPH 3/2023 03.06.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra 1020242475 potraviny pre ŠJ 1 678,00 s DPH 7/2023 31.05.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 20242054 potraviny pre ŠJ 205,94 s DPH 3/2023 31.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 230413313 potraviny pre ŠJ 1 100,89 s DPH 5/2023 31.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 230413306 potraviny pre ŠJ 68,47 s DPH 6/2023 31.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra 20242036 potraviny pre ŠJ 196,61 s DPH 3/2023 30.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2024 30.05.2024
Faktúra 72417393 potraviny pre ŠJ 81,84 s DPH 4/2015 30.05.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Zmluva 5/2024 Prenájom interaktívnej výstavy - Vynálezy - vedecká hračka s DPH 24.05.2024 Vedecká hračka o.z. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová 24.05.2024
Zmluva 1/2024 Darovanie výrobkov II. triedy (5 škatúľ kopírovacieho papiera) s DPH 24.05.2024 Mondi SCP, a.s. Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová 24.05.2024
Faktúra 230412625 potraviny pre ŠJ 1 414,48 s DPH 5/2023 24.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.05.2024 24.05.2024
Faktúra 230412678 potraviny pre ŠJ 99,13 s DPH 6/2023 24.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.05.2024 24.05.2024
Faktúra 20241936 potraviny pre ŠJ 966,88 s DPH 3/2023 24.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.05.2024 24.05.2024
Faktúra 72416235 potraviny pre ŠJ 106,92 s DPH 4/2015 21.05.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.05.2024 24.05.2024
Faktúra 20241881 potraviny pre ŠJ 157,30 s DPH 3/2023 20.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.05.2024 20.05.2024
Faktúra 230412043 potraviny pre ŠJ 476,95 s DPH 6/2023 17.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra 1020242201 potraviny pre ŠJ 812,03 s DPH 7/2023 17.05.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra 20241837 potraviny pre ŠJ 325,34 s DPH 3/2023 17.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra 230412063 potraviny pre ŠJ 1 211,67 s DPH 5/2023 17.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra 20241766 potraviny pre ŠJ 136,92 s DPH 3/2023 13.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.05.2024 13.05.2024
Faktúra 72415015 potraviny pre ŠJ 184,80 s DPH 4/2015 13.05.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.05.2024 13.05.2024
Faktúra 230411269 potraviny pre ŠJ 661,83 s DPH 5/2023 10.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra 230411284 potraviny pre ŠJ 190,39 s DPH 6/2023 10.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.05.2024 14.05.2024
Faktúra 1020242093 potraviny pre ŠJ 582,30 s DPH 7/2023 10.05.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20241743 potraviny pre ŠJ 205,68 s DPH 3/2023 10.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20241712 potraviny pre ŠJ 239,27 s DPH 3/2023 07.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 230410755 potraviny pre ŠJ 1 195,95 s DPH 5/2023 03.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra 230410769 potraviny pre ŠJ 392,90 s DPH 6/2023 03.05.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 20241669 potraviny pre ŠJ 259,56 s DPH 3/2023 03.05.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra 20241562 potraviny pre ŠJ 138,01 s DPH 3/2023 29.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra 230410139 potraviny pre ŠJ 407,81 s DPH 5/2023 26.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.04.2024 26.04.2024
Faktúra 20241535 potraviny pre ŠJ 199,48 s DPH 3/2023 26.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.04.2024 26.04.2024
Faktúra 230410100 potraviny pre ŠJ 616,54 s DPH 6/2023 26.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.04.2024 26.04.2024
Faktúra 20241515 potraviny pre ŠJ 230,43 s DPH 3/2023 24.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra 72412360 potraviny pre ŠJ 163,68 s DPH 4/2015 22.04.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
Faktúra 20241480 potraviny pre ŠJ 169,74 s DPH 3/2023 22.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
Faktúra 230409522 potraviny pre ŠJ 2 012,29 s DPH 5/2023 19.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2024 19.04.2024
Faktúra 1020241734 potraviny pre ŠJ 594,06 s DPH 7/2023 19.04.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2024 19.04.2024
Faktúra 20241450 potraviny pre ŠJ 232,02 s DPH 3/2023 19.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2024 19.04.2024
Faktúra 230409265 potraviny pre ŠJ 37,72 s DPH 6/2023 17.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.04.2024 18.04.2024
Faktúra 20241373 potraviny pre ŠJ 204,42 s DPH 3/2023 15.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.04.2024 15.04.2024
Faktúra 230408712 potraviny pre ŠJ 906,35 s DPH 6/2023 12.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 20241348 potraviny pre ŠJ 234,50 s DPH 3/2023 12.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 1020241628 potraviny pre ŠJ 779,56 s DPH 7/2023 12.04.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 230408749 potraviny pre ŠJ 607,77 s DPH 5/2023 12.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 72411032 potraviny pre ŠJ 167,38 s DPH 4/2015 11.04.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 230408675 potraviny pre ŠJ 295,60 s DPH 6/2023 11.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 20241286 potraviny pre ŠJ 270,03 s DPH 3/2023 08.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 230408017 potraviny pre ŠJ 121,73 s DPH 6/2023 05.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 1020241497 potraviny pre ŠJ 532,86 s DPH 7/2023 05.04.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 20241275 potraviny pre ŠJ 246,74 s DPH 3/2023 05.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 230408005 potraviny pre ŠJ 1 652,73 s DPH 5/2023 05.04.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 20241246 potraviny pre ŠJ 294,87 s DPH 3/2023 03.04.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 1020241406 potraviny pre ŠJ 465,80 s DPH 7/2023 27.03.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 20241153 potraviny pre ŠJ 319,21 s DPH 3/2023 27.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 72409662 potraviny pre ŠJ 138,60 s DPH 4/2015 25.03.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 1020241338 potraviny pre ŠJ 870,53 s DPH 7/2023 22.03.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.03.2024 22.03.2024
Faktúra 230407077 potraviny pre ŠJ 929,00 s DPH 5/2023 22.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 230407083 potraviny pre ŠJ 575,70 s DPH 6/2023 22.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.03.2024 22.03.2024
Faktúra 20241098 potraviny pre ŠJ 226,88 s DPH 3/2023 22.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.03.2024 22.03.2024
Faktúra 72408927 potraviny pre ŠJ 92,40 s DPH 4/2015 21.03.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.03.2024 22.03.2024
Faktúra 230406721 potraviny pre ŠJ 274,49 s DPH 6/2023 19.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2024 20.03.2024
Faktúra 20241041 potraviny pre ŠJ 122,24 s DPH 3/2023 18.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra 230406418 potraviny pre ŠJ 167,65 s DPH 6/2023 15.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 20241016 potraviny pre ŠJ 220,07 s DPH 3/2023 15.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 1020241216 potraviny pre ŠJ 676,72 s DPH 7/2023 15.03.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 230406412 potraviny pre ŠJ 1 696,34 s DPH 5/2023 15.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 20240983 potraviny pre ŠJ 133,33 s DPH 3/2023 13.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 230406025 potraviny pre ŠJ 665,99 s DPH 6/2023 12.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 20240937 potraviny pre ŠJ 449,24 s DPH 3/2023 11.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 72407668 potraviny pre ŠJ 373,56 s DPH 4/2015 11.03.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 230405807 potraviny pre ŠJ 1 790,87 s DPH 5/2023 08.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 230405777 potraviny pre ŠJ 83,11 s DPH 6/2023 08.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 1020241108 potraviny pre ŠJ 1 015,22 s DPH 7/2023 08.03.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 20240903 potraviny pre ŠJ 319,63 s DPH 3/2023 06.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 230405449 potraviny pre ŠJ 503,20 s DPH 5/2023 05.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra 230405073 potraviny pre ŠJ 183,91 s DPH 6/2023 01.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2024 01.03.2024
Faktúra 20240831 potraviny pre ŠJ 182,14 s DPH 3/2023 01.03.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2024 01.03.2024
Faktúra 230405065 potraviny pre ŠJ 824,26 s DPH 5/2023 01.03.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2024 01.03.2024
Faktúra 1020240929 potraviny pre ŠJ 593,24 s DPH 7/2023 28.02.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2024 28.02.2024
Faktúra 230404619 potraviny pre ŠJ 226,22 s DPH 6/2023 27.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.02.2024 27.02.2024
Faktúra 20240735 potraviny pre ŠJ 120,44 s DPH 3/2023 27.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.02.2024 27.02.2024
Faktúra 1020240845 potraviny pre ŠJ 315,30 s DPH 7/2023 23.02.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.02.2024 26.02.2024
Faktúra 20240684 potraviny pre ŠJ 249,09 s DPH 3/2023 23.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.02.2024 26.02.2024
Zmluva 3/2024 Prenájom nebytových priestorov s DPH 16.02.2024 Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany Žiar Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra 1020240639 potraviny pre ŠJ 848,78 s DPH 7/2023 16.02.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
Zmluva 4/2024 Nájom nebytových priestorov s DPH 16.02.2024 Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany Žiar Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová 16.02.2024
Faktúra 20240621 potraviny pre ŠJ 93,74 s DPH 3/2023 16.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra 1020240758 potraviny pre ŠJ 774,89 s DPH 7/2023 16.02.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra 230404059 potraviny pre ŠJ 141,20 s DPH 6/2023 16.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra 230404042 potraviny pre ŠJ 777,14 s DPH 5/2023 16.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra 20240581 potraviny pre ŠJ 85,86 s DPH 3/2023 13.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 230403721 potraviny pre ŠJ 692,48 s DPH 5/2023 13.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 230403696 potraviny pre ŠJ 30,20 s DPH 6/2023 13.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2024 13.02.2024
Zmluva 2/2024 Kyberšikana s DPH 12.02.2024 Kyberšikana,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2024
Faktúra 72404207 potraviny pre ŠJ 94,38 s DPH 2952/2015 12.02.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
Faktúra 20240553 potraviny pre ŠJ 141,20 s DPH 3/2023 12.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
Faktúra 230403453 potraviny pre ŠJ 213,74 s DPH 6/2023 09.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
Faktúra 20240523 potraviny pre ŠJ 255,35 s DPH 3/2023 09.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
Faktúra 230403469 potraviny pre ŠJ 572,92 s DPH 5/2023 09.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
Faktúra 20240508 potraviny pre ŠJ 156,03 s DPH 3/2023 07.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra 230403116 potraviny pre ŠJ 215,84 s DPH 5/2023 06.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2024 07.02.2024
Faktúra 230402862 potraviny pre ŠJ 385,01 s DPH 6/2023 02.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 230402860 potraviny pre ŠJ 1 142,89 s DPH 5/2023 02.02.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra 20240444 potraviny pre ŠJ 188,20 s DPH 3/2023 02.02.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
Faktúra 1020240440 potraviny pre ŠJ 650,20 s DPH 7/2023 31.01.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra 20240364 potraviny pre ŠJ 194,54 s DPH 3/2023 31.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra 230402389 potraviny pre ŠJ 967,68 s DPH 6/2023 30.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra 20240318 potraviny pre ŠJ 273,23 s DPH 3/2023 29.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 72402456 potraviny pre ŠJ 167,64 s DPH 2952/2015 29.01.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 1020240386 potraviny pre ŠJ 534,93 s DPH 7/2023 26.01.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 230402160 potraviny pre ŠJ 74,34 s DPH 6/2023 26.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 230402157 potraviny pre ŠJ 1 266,30 s DPH 5/2023 26.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 20240304 potraviny pre ŠJ 174,52 s DPH 3/2023 26.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
Faktúra 20240264 potraviny pre ŠJ 132,00 s DPH 3/2023 23.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 230401848 potraviny pre ŠJ 684,81 s DPH 5/2023 23.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 20240234 potraviny pre ŠJ 149,75 s DPH 3/2023 22.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2024 22.01.2024
Faktúra 72401414 potraviny pre ŠJ 174,24 s DPH 2952/2015 22.01.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2024 22.01.2024
Faktúra 230401552 potraviny pre ŠJ 434,80 s DPH 6/2023 19.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2024 22.01.2024
Faktúra 1020240258 potraviny pre ŠJ 481,30 s DPH 7/2023 19.01.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2024 22.01.2024
Faktúra 20240211 potraviny pre ŠJ 227,63 s DPH 3/2023 19.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2024 22.01.2024
Faktúra 230401545 potraviny pre ŠJ 1 192,50 s DPH 5/2023 19.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.01.2024 22.01.2024
Faktúra 230401111 potraviny pre ŠJ 150,19 s DPH 6/2023 16.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2024 16.01.2024
Faktúra 20240129 potraviny pre ŠJ 340,79 s DPH 3/2023 15.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.01.2024 15.01.2024
Faktúra 1020240167 potraviny pre ŠJ 1 300,42 s DPH 7/2023 15.01.2024 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.01.2024 15.01.2024
Faktúra 230400879 potraviny pre ŠJ 159,46 s DPH 6/2023 12.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.01.2024 15.01.2024
Faktúra 20240114 potraviny pre ŠJ 230,37 s DPH 3/2023 12.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra 230400925 potraviny pre ŠJ 3 158,64 s DPH 5/2023 12.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.01.2024 15.01.2024
Faktúra 72400277 potraviny pre ŠJ 195,03 s DPH 2952/2015 11.01.2024 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.01.2024 12.01.2024
Zmluva 1/2024 Nájom nebytových priestorov 14.32/1hod s DPH 10.01.2024 Strroňová Ľubica Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.01.2024
Faktúra 20240034 potraviny pre ŠJ 258,69 s DPH 3/2023 08.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 230400020 potraviny pre ŠJ 930,39 s DPH 5/2023 02.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 230400021 potraviny pre ŠJ 238,70 s DPH 6/2023 02.01.2024 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 20240002 potraviny pre ŠJ 131,01 s DPH 3/2023 02.01.2024 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2024 09.01.2024
Zmluva KZ Kolektívna zmluva na rok 2023 s DPH 22.12.2023 ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2023
Faktúra 20234529 potraviny pre ŠJ 129,65 s DPH 3/2023 22.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2023 22.12.2023
Zmluva KZ Dodatok KZ k tvorbe SF s DPH 22.12.2023 ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2023
Faktúra 20234514 potraviny pre ŠJ 67,38 s DPH 3/2023 21.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 1020236396 potraviny pre ŠJ 355,12 s DPH 7/2023 21.12.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 230326172 potraviny pre ŠJ 196,06 s DPH 6/2023 19.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2023 20.12.2023
Faktúra 20234460 potraviny pre ŠJ 96,28 s DPH 3/2023 18.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra 20234440 potraviny pre ŠJ 253,89 s DPH 3/2023 15.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2023 15.12.2023
Faktúra 230326008 potraviny pre ŠJ 249,88 s DPH 6/2023 15.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2023 15.12.2023
Faktúra 230326017 potraviny pre ŠJ 766,21 s DPH 5/2023 15.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2023 15.12.2023
Faktúra 1020236321 potraviny pre ŠJ 903,46 s DPH 7/2023 15.12.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2023 15.12.2023
Zmluva 15/2023 Poskytnutie daru na podporu výchovno-vzdelávacích cieľov s DPH 14.12.2023 RESCO spol.s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2023
Faktúra 230325581 potraviny pre ŠJ 245,76 s DPH 5/2023 12.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 20234404 potraviny pre ŠJ 160,44 s DPH 3/2023 12.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 20234371 potraviny pre ŠJ 323,11 s DPH 3/2023 11.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.12.2023 11.12.2023
Faktúra 72339235 potraviny pre ŠJ 452,10 s DPH 2952/2015 11.12.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.12.2023 11.12.2023
Faktúra 20234362 potraviny pre ŠJ 210,16 s DPH 3/2023 08.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2023 08.12.2023
Faktúra 1020236174 potraviny pre ŠJ 1 033,41 s DPH 7/2023 08.12.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2023 08.12.2023
Faktúra 230325437 potraviny pre ŠJ 160,77 s DPH 6/2023 08.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.12.2023 11.12.2023
Faktúra 230325441 potraviny pre ŠJ 847,63 s DPH 5/2023 08.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.12.2023 11.12.2023
Faktúra 20234354 potraviny pre ŠJ 208,63 s DPH 3/2023 07.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2023 08.12.2023
Faktúra 20234341 potraviny pre ŠJ 109,81 s DPH 3/2023 06.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra 230325014 potraviny pre ŠJ 128,74 s DPH 6/2023 05.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra 230324790 potraviny pre ŠJ 801,20 s DPH 5/2023 01.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 230324788 potraviny pre ŠJ 47,43 s DPH 6/2023 01.12.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 20234274 potraviny pre ŠJ 191,06 s DPH 3/2023 01.12.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Zmluva 14/2023 Dodávka zemného plynu s DPH 30.11.2023 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra 1020236016 potraviny pre ŠJ 532,00 s DPH 7/2023 30.11.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 20234218 potraviny pre ŠJ 140,95 s DPH 3/2023 29.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2023 29.11.2023
Zmluva 16/2023 Poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu na rok 2023 7 590,50 s DPH 29.11.2023 Slovenská agentúra životného prostredia Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 230324427 potraviny pre ŠJ 106,03 s DPH 5/2023 28.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 20234154 potraviny pre ŠJ 169,48 s DPH 3/2023 27.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 230324198 potraviny pre ŠJ 1 406,05 s DPH 5/2023 24.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 1020235919 potraviny pre ŠJ 861,79 s DPH 7/2023 24.11.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2023 24.11.2023
Faktúra 230324217 potraviny pre ŠJ 551,59 s DPH 6/2023 24.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2023 24.11.2023
Faktúra 20234133 potraviny pre ŠJ 125,30 s DPH 3/2023 24.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2023 24.11.2023
Faktúra 20234122 potraviny pre ŠJ 94,76 s DPH 3/2023 22.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.11.2023 23.11.2023
Faktúra 72336687 potraviny pre ŠJ 166,32 s DPH 2952/2015 21.11.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 20234087 potraviny pre ŠJ 248,32 s DPH 3/2023 20.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 1020235771 potraviny pre ŠJ 581,85 s DPH 7/2023 16.11.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 20234042 potraviny pre ŠJ 224,31 s DPH 3/2023 16.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 20234025 potraviny pre ŠJ 85,86 s DPH 3/2023 15.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 230323283 potraviny pre ŠJ 1 591,13 s DPH 5/2023 14.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 230323190 potraviny pre ŠJ 216,79 s DPH 6/2023 14.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 20233985 potraviny pre ŠJ 445,69 s DPH 3/2023 13.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 72335425 potraviny pre ŠJ 166,32 s DPH 2952/2015 13.11.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 230323042 potraviny pre ŠJ 1 411,67 s DPH 5/2023 10.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 1020235666 potraviny pre ŠJ 878,11 s DPH 7/2023 10.11.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 230323041 potraviny pre ŠJ 75,74 s DPH 6/2023 10.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 230322688 potraviny pre ŠJ 524,96 s DPH 6/2023 07.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 20233916 potraviny pre ŠJ 258,26 s DPH 3/2023 06.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 20233882 potraviny pre ŠJ 195,20 s DPH 3/2023 03.11.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 230322473 potraviny pre ŠJ 589,85 s DPH 5/2023 03.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 1020235559 potraviny pre ŠJ 306,31 s DPH 7/2023 03.11.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 230322426 potraviny pre ŠJ 146,05 s DPH 6/2023 03.11.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.11.2023 06.11.2023
Zmluva 13/2023 Nájom nebytových priestorov s DPH 01.11.2023 Mestský futbalový klub Tatran Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2023
Zmluva Všeobecné ustanovenia - Tvorba SF s DPH 31.10.2023 ZO OZ Pšav na Slovensku pri ZŠ Mgr. Mária Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 72333915 potraviny pre ŠJ 68,64 s DPH 2952/2015 30.10.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
Faktúra 230321984 potraviny pre ŠJ 474,62 s DPH 5/2023 27.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2023 27.10.2023
Faktúra 230321980 potraviny pre ŠJ 139,83 s DPH 6/2023 27.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2023 27.10.2023
Faktúra 1020235448 potraviny pre ŠJ 851,22 s DPH 7/2023 27.10.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2023 27.10.2023
Faktúra 20233770 potraviny pre ŠJ 277,09 s DPH 3/2023 27.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2023 27.10.2023
Faktúra 230321563 potraviny pre ŠJ 272,95 s DPH 6/2023 24.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra 230321560 potraviny pre ŠJ 202,36 s DPH 5/2023 24.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra 20233739 potraviny pre ŠJ 106,71 s DPH 3/2023 24.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra 72332738 potraviny pre ŠJ 186,38 s DPH 2952/2015 23.10.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2023 24.10.2023
Faktúra 20233707 potraviny pre ŠJ 411,09 s DPH 3/2023 23.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra 1020235311 potraviny pre ŠJ 881,85 s DPH 7/2023 20.10.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.10.2023 23.10.2023
Faktúra 230321400 potraviny pre ŠJ 130,22 s DPH 6/2023 20.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.10.2023 23.10.2023
Faktúra 230321414 potraviny pre ŠJ 913,81 s DPH 5/2023 20.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.10.2023 23.10.2023
Faktúra 230321001 potraviny pre ŠJ 660,28 s DPH 5/2023 17.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2023 18.10.2023
Faktúra 20233607 potraviny pre ŠJ 277,17 s DPH 3/2023 16.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
Faktúra 1020235179 potraviny pre ŠJ 709,78 s DPH 7/2023 13.10.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 20233587 potraviny pre ŠJ 133,36 s DPH 3/2023 13.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 230320766 potraviny pre ŠJ 167,96 s DPH 6/2023 13.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
Faktúra 230320729 potraviny pre ŠJ 1 220,36 s DPH 5/2023 13.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.10.2023 16.10.2023
Faktúra 20233579 potraviny pre ŠJ 151,14 s DPH 3/2023 12.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.10.2023 12.10.2023
Faktúra 72331218 potraviny pre ŠJ 86,46 s DPH 2952/2015 11.10.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.10.2023 12.10.2023
Zmluva 9/2023 Dodatok č.3 k zmluve-projekt:"Dajme spolu gól" s DPH 11.10.2023 Slovenský futbalový zväz Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2023
Faktúra 20233555 potraviny pre ŠJ 255,08 s DPH 3/2023 10.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 230320447 potraviny pre ŠJ 226,22 s DPH 6/2023 10.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2023 10.10.2023
Zmluva 10/2023 Objednávka školy v prírode bez DPH 09.10.2023 CK Andromeda, s.r.o. Mgr. Lachová Mgr. Jana Lachová 27.10.2023
Faktúra 230320157 potraviny pre ŠJ 1 606,10 s DPH 5/2023 06.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.10.2023 09.10.2023
Faktúra 20233506 potraviny pre ŠJ 281,64 s DPH 3/2023 06.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 230320211 potraviny pre ŠJ 195,79 s DPH 6/2023 06.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 1020235054 potraviny pre ŠJ 147,35 s DPH 7/2023 06.10.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 230319819 potraviny pre ŠJ 429,90 s DPH 5/2023 03.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 230319707 potraviny pre ŠJ 362,98 s DPH 6/2023 03.10.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 1020234957 potraviny pre ŠJ 425,24 s DPH 7/2023 02.10.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 72329857 potraviny pre ŠJ 81,44 s DPH 2952/2015 02.10.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 20233455 potraviny pre ŠJ 160,41 s DPH 3/2023 02.10.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2023 04.10.2023
Zmluva 11/2023 Nájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2023 Klub športovej gymnastiky - Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2023
Zmluva 12/2023 Nájom nebytových priestorov s DPH 01.10.2023 Kids Fun Academy o.z. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2023
Zmluva 7/2023 Mašo a mäsové výrobky s DPH 29.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2023
Faktúra 230319447 potraviny pre ŠJ 133,39 s DPH 6/2023 29.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 1020234909 potraviny pre ŠJ 179,12 s DPH 29.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 20233376 potraviny pre ŠJ 505,49 s DPH 3/2023 29.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 230319444 potraviny pre ŠJ 1 194.50 s DPH 5/2023 29.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 230319143 potraviny pre ŠJ 395,79 s DPH 6/2023 26.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.09.2023 27.09.2023
Faktúra 230319041 potraviny pre ŠJ 813,98 s DPH 5/2023 26.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.09.2023 27.09.2023
Faktúra 20233310 potraviny pre ŠJ 245,57 s DPH 3/2023 25.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.09.2023 25.09.2023
Faktúra 1020234796 potraviny pre ŠJ 420,97 s DPH 25.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.09.2023 25.09.2023
Faktúra 230318909 potraviny pre ŠJ 851,27 s DPH 5/2023 22.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra 20233280 potraviny pre ŠJ 282,01 s DPH 3/2023 22.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra 1020234769 potraviny pre ŠJ 330,49 s DPH 22.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra 230318882 potraviny pre ŠJ 186,09 s DPH 6/2023 22.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra 72328488 potraviny pre ŠJ 178,20 s DPH 2952/2015 21.09.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra 1020234727 potraviny pre ŠJ 198,32 s DPH 20.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra 230318432 potraviny pre ŠJ 228,73 s DPH 6/2023 19.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra 1020234674 potraviny pre ŠJ 380,20 s DPH 18.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.09.2023 18.09.2023
Faktúra 20233205 potraviny pre ŠJ 417,44 s DPH 3/2023 18.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.09.2023 18.09.2023
Faktúra 230318137 potraviny pre ŠJ 192,85 s DPH 5/2023 14.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Zmluva 8/2023 Nájom nebytových priestorov s DPH 14.09.2023 Gymnathlon Slovensko Jozef Lehocký Mgr. Mária Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2023
Faktúra 1020234630 potraviny pre ŠJ 476,94 s DPH 14.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 20233176 potraviny pre ŠJ 256,81 s DPH 13.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.09.2023 13.09.2023
Faktúra 230317914 potraviny pre ŠJ 172,72 s DPH 12.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2023 12.09.2023
Zmluva 5/2023 Potraviny- suchý tovar s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol.s r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2023
Zmluva 6/2023 Potraviny - mrazený tovar s DPH 12.09.2023 Inmedia, spol.s r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2023
Zmluva 4/2023 Kúpna zmluva - dodávka školského ovocia s DPH 12.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2023
Zmluva 3/2023 Kúpna zmluva - dodávka ovocia a zeleniny s DPH 12.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2023
Faktúra 230317923 potraviny pre ŠJ 1 441,23 s DPH 12.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2023 12.09.2023
Faktúra 1020234537 potraviny pre ŠJ 307,65 s DPH 11.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72327191 potraviny pre ŠJ 211,20 s DPH 2952/2015 11.09.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2023 12.09.2023
Faktúra 20233126 potraviny pre ŠJ 74,39 s DPH 11.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 230317688 potraviny pre ŠJ 522,65 s DPH 08.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 230317705 potraviny pre ŠJ 259,04 s DPH 08.09.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 20233103 potraviny pre ŠJ 454,69 s DPH 08.09.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 1020234519 potraviny pre ŠJ 181,72 s DPH 08.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 1020234457 potraviny pre ŠJ 233,19 s DPH 9/2022 06.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 1020234403 potraviny pre ŠJ 487,03 s DPH 9/2022 04.09.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 230317113 potraviny pre ŠJ 915,18 s DPH 31.08.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 230317083 potraviny pre ŠJ 164,60 s DPH 10/2022 31.08.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra 1020234342 potraviny pre ŠJ 51,92 s DPH 9/2022 31.08.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra 20232984 potraviny pre ŠJ 171,59 s DPH 8/2022 31.08.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra 2734844495 telekomunikačné poplatky 20,00 s DPH 25.08.2023 Orange Slovensko, a.s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.08.2023 25.08.2023
Faktúra 2447866 prenájom rohoží 39,60 s DPH 25.08.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.08.2023 25.08.2023
Faktúra 2023016980 kancelárske potreby 138,16 s DPH 25.08.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.08.2023 25.08.2023
Faktúra 1023028 oprava odpadu 446,76 s DPH 25.08.2023 DAGArtis s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.08.2023 25.08.2023
Zmluva 4/2023 Prenájom pozemku pod predajným stánkom s DPH 23.08.2023 Andrea Handrková DOPLNOK Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.08.2023
Faktúra 2300110 osvetlenie - 2 učebne 350,00 s DPH 21.08.2023 Bella - Elektro, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.08.2023 21.08.2023
Zmluva 2/2023 Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 14.08.2023 NIVAM Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.08.2023
Faktúra 8332892320 telekomunikačné poplatky 2,00 s DPH 11.08.2023 Slovak Telekom, a. s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2023 11.08.2023
Faktúra 1501392846 telekomunikačné poplatky 59,60 s DPH 11.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2023 11.08.2023
Faktúra 24/2023 materiál na opravu učebni 4 800,00 s DPH 08.08.2023 Vapo Floor s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.08.2023 08.08.2023
Faktúra 23VF00217 obedy 7/2023 121,80 s DPH 08.08.2023 PEMMEVA s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.08.2023 08.08.2023
Faktúra 2230026380 vyúčtovanie spotreby plynu 114,21 s DPH 08.08.2023 Energie 2 Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.08.2023 08.08.2023
Faktúra FV112302675 Balíček Naša Strava. sk MINI 34,80 s DPH 08.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.08.2023 08.08.2023
Faktúra 1023080204 výkon zodpovednej osoby 8/23 42,00 s DPH 04.08.2023 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.08.2023 04.08.2023
Faktúra 8332584734 telekomunikačné poplatky 67,02 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.08.2023 04.08.2023
Faktúra 2700021541 preddavok vodné, stočné 8/23 573,00 s DPH 04.08.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.08.2023 04.08.2023
Faktúra 8220033510 preddavok plyn 8/2023 808,00 s DPH 04.08.2023 Energie 2 Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.08.2023 04.08.2023
Faktúra 1823302627 elektrina 8/2023 1 321,72 s DPH 04.08.2023 Pow-en a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.08.2023 04.08.2023
Faktúra 20232741 potraviny pre ŠJ 242,06 s DPH 8/2022 28.07.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.07.2023 28.07.2023
Faktúra 2437967 prenájom rohoží 39,60 s DPH 26.07.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.07.2023 26.07.2023
Faktúra 2023225 poistné 1 052,67 s DPH 26.07.2023 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.07.2023 26.07.2023
Faktúra 2023202 verzia programu VEMA 145,31 s DPH 26.07.2023 Mesto Liptovský Mikuláš Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.07.2023 26.07.2023
Faktúra 1020233712 potraviny pre ŠJ 149,27 s DPH 9/2022 26.07.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.07.2023 26.07.2023
Faktúra 230315371 potraviny pre ŠJ 144,00 s DPH 10/2022 25.07.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra 230315369 potraviny pre ŠJ 137,38 s DPH 10/2022 25.07.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra 1020233672 potraviny pre ŠJ 263,10 s DPH 9/2022 24.07.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.07.2023 24.07.2023
Faktúra 1020233652 potraviny pre ŠJ 150,89 s DPH 9/2022 21.07.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2023 21.07.2023
Faktúra 20232700 potraviny pre ŠJ 778,66 s DPH 8/2022 21.07.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2023 21.07.2023
Faktúra 1023024 stavebné práce 1 035,00 s DPH 20.07.2023 DAGArtis s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2023 21.07.2023
Faktúra 2730371601 telekomunikačné poplatky 20,00 s DPH 20.07.2023 Orange Slovensko, a.s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2023 21.07.2023
Faktúra 351621642 pracovné zošity 99,29 s DPH 19.07.2023 Inter- Handel s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2023 21.07.2023
Faktúra 1232205791 Tlačivá 78,54 s DPH 19.07.2023 ŠEVT a.s. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2023 21.07.2023
Faktúra 1020233602 potraviny pre ŠJ 179,56 s DPH 9/2022 19.07.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.07.2023 20.07.2023
Faktúra 20230133 odborná prehliadka a oprava výťahov 102,40 s DPH 17.07.2023 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.07.2023 17.07.2023
Faktúra 1020233560 potraviny pre ŠJ 423,57 s DPH 9/2022 17.07.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.07.2023 20.07.2023
Faktúra 1020233532 potraviny pre ŠJ 164,85 s DPH 9/2022 14.07.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.07.2023 20.07.2023
Faktúra 230315004 potraviny pre ŠJ 198,19 s DPH 10/2022 14.07.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.07.2023 20.07.2023
Faktúra 230314995 potraviny pre ŠJ 793,19 s DPH 10/2022 14.07.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.07.2023 20.07.2023
Faktúra FV-2023-01-000690 tonery 39,06 s DPH 10.07.2023 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 1351285583 telekomunikačné poplatky 59,60 s DPH 10.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 8331021329 telekomunikačné poplatky 2,00 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 2310894 pracovné zošity 2 783,40 s DPH 10.07.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.07.2023 17.07.2023
Faktúra FV112302307 Balíček Naša Strava. sk MINI 34,80 s DPH 10.07.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.07.2023 10.07.2023
Faktúra 1823302269 elektrina 7/2023 1 356,36 s DPH 10.07.2023 Pow-en a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.07.2023 10.07.2023
Faktúra 230008311 vodné, stočné - budova A - vyúčtovanie 24,54 s DPH 10.07.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 1023070237 výkon zodpovednej osoby 7/23 42,00 s DPH 06.07.2023 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 2300093 demontáž, montáž - svietidlá 540,00 s DPH 06.07.2023 Bella - Elektro, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 9202304961 činnosť BOZP, PO 162,00 s DPH 06.07.2023 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 2023-122 pranie a žehlenie prádla 75,00 s DPH 06.07.2023 Milan Kočtúch REBI Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 8330810437 telekomunikačné poplatky 65,22 s DPH 06.07.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 6/23 likvidácia odpadu 37,50 s DPH 06.07.2023 Jakub Macík Likvidátor Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 8220033510 preddavok plyn 7/2023 1 129,00 s DPH 06.07.2023 Energie 2 Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 2700021541 preddavok vodné, stočné 7/23 573,00 s DPH 06.07.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
Objednávka 65/2023 prenájom rohoží s DPH 03.07.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.07.2023
Faktúra FV-202302-001718 tonery 576,29 s DPH 30.06.2023 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 51230563 tablety 1 422,00 s DPH 30.06.2023 Eduard Salanci-ESAL Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 220230397 materiál MŠ 504,90 s DPH 30.06.2023 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 202306070 materiál MŠ 228,20 s DPH 30.06.2023 Stanislav Francúz Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 230301 hudobné predstavenie 962,50 s DPH 30.06.2023 LETART production o.z. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 2306012 tablety 1 422,00 s DPH 30.06.2023 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 20232494 potraviny pre ŠJ 119,84 s DPH 8/2022 30.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 51230563 OOPP 143,30 s DPH 30.06.2023 Krupa Kajo,s.r.o. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra 1020233258 potraviny pre ŠJ 115,17 s DPH 9/2022 29.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 1020233224 potraviny pre ŠJ 28,42 s DPH 9/2022 28.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 230314137 potraviny pre ŠJ 167,13 s DPH 10/2022 27.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra 1020233206 potraviny pre ŠJ 146,92 s DPH 9/2022 27.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2023 27.06.2023
Faktúra 1020233162 potraviny pre ŠJ 225,94 s DPH 9/2022 26.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.06.2023 26.06.2023
Faktúra 9123004034 aSc Agenda 549,00 s DPH 23.06.2023 ASC - Applied Software Mrnčová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.06.2023 23.06.2023
Faktúra 1020233146 potraviny pre ŠJ 214,70 s DPH 9/2022 23.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.06.2023 26.06.2023
Faktúra 230313965 potraviny pre ŠJ 589,60 s DPH 10/2022 23.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.06.2023 26.06.2023
Faktúra 2426977 prenájom rohoží 39,60 s DPH 23.06.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.06.2023 23.06.2023
Faktúra 230313974 potraviny pre ŠJ 59,01 s DPH 10/2022 23.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.06.2023 26.06.2023
Faktúra 20232402 potraviny pre ŠJ 453,60 s DPH 8/2022 22.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.06.2023 26.06.2023
Faktúra 72320965 potraviny pre ŠJ 133,32 s DPH 2952/2015 21.06.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 1020233096 potraviny pre ŠJ 205,53 s DPH 9/2022 21.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 27258896296 telekomunikačné poplatky 20,00 s DPH 21.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 1020233076 potraviny pre ŠJ 321,16 s DPH 9/2022 20.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2307939 pracovné zošity 462,40 s DPH 19.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 20232332 potraviny pre ŠJ 292,70 s DPH 8/2022 19.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra 2307938 Matematika - pracovné zošity 197,20 s DPH 19.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra 2307321 pracovné zošity 1 099,00 s DPH 19.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 1020233018 potraviny pre ŠJ 150,90 s DPH 9/2022 19.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra 2307320 pracovné zošity 106,60 s DPH 19.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 202306063 detské posteľné obliečky - predškoláci 239,71 s DPH 19.06.2023 Stanislav Francúz Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 2308326 pracovné zošity 460,00 s DPH 19.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 104/2023 odborná prehliadka na TV náradí 198,00 s DPH 16.06.2023 Roman Mesiarik-REVTECH Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 1020233001 potraviny pre ŠJ 183,60 s DPH 9/2022 16.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 20232320 potraviny pre ŠJ 245,17 s DPH 8/2022 16.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 230313430 potraviny pre ŠJ 197,63 s DPH 10/2022 16.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 9233758029 dodávka a distribúcia elektriky 395,68 s DPH 16.06.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 19230466 použitie špeciálneho vozidla Mercedes 99,26 s DPH 16.06.2023 LVS, a. s. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 8329247987 telekomunikačné poplatky 2,00 s DPH 16.06.2023 Slovak Telekom, a. s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 230313416 potraviny pre ŠJ 135,82 s DPH 10/2022 16.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 2023283 oprava kuchynských zariadení 183,17 s DPH 16.06.2023 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 1023060222 výkon zodpovednej osoby 6/23 42,00 s DPH 15.06.2023 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 20232288 potraviny pre ŠJ 196,04 s DPH 8/2022 15.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.06.2023 15.06.2023
Faktúra 1020232951 potraviny pre ŠJ 144,41 s DPH 9/2022 14.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2023 14.06.2023
Zmluva 80/6/2023 Kopírovací papier A4 46,96 s DPH 13.06.2023 Mondi SCP, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.06.2023
Zmluva 1/2023 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 12.06.2023 Pow-en a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.06.2023
Faktúra 1020232900 potraviny pre ŠJ 344,99 s DPH 9/2022 12.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.06.2023 12.06.2023
Zmluva Príloha č. 2 k k zmluve o dodávke elektriny č. 3102392023 s DPH 12.06.2023 Pow-en a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.06.2023
Zmluva Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 12.06.2023 Pow-en a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.06.2023
Faktúra 20232241 potraviny pre ŠJ 101,54 s DPH 8/2022 12.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.06.2023 12.06.2023
Faktúra 2023011980 kancelárske potreby 51,84 s DPH 09.06.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra FV-2023-02-001477 tonery 436,26 s DPH 09.06.2023 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 230312791 potraviny pre ŠJ 799,07 s DPH 10/2022 09.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 230312775 potraviny pre ŠJ 192,32 s DPH 10/2022 09.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 1020232879 potraviny pre ŠJ 184,06 s DPH 9/2022 09.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 20232210 potraviny pre ŠJ 394,56 s DPH 8/2022 09.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke elektrickej energie s DPH 09.06.2023 Pow-en a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.06.2023
Faktúra 2230019423 vyúčtovanie spotreby plynu 932,61 s DPH 09.06.2023 Energie 2 Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 2023011975 kancelárske potreby 361,75 s DPH 09.06.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 1551299313 telekomunikačné poplatky 59,60 s DPH 09.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 201626320 predškolská výchova 10,80 s DPH 08.06.2023 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
Faktúra FV112301930 Balíček Naša Strava. sk MINI 34,80 s DPH 07.06.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 5/15 likvidácia odpadu 30,00 s DPH 06.06.2023 Jakub Macík Likvidátor Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.06.2023 07.06.2023
Faktúra 202300073 prevedenie servisných prác - kotolňa 783,36 s DPH 06.06.2023 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 2302082 čistiace a dezinfekčné prostriedky 306,76 s DPH 06.06.2023 D.H. KOMPLET s.r.o. Šimčeková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2023 06.06.2023
Faktúra 2302024 čistiace a dezinfekčné prostriedky 3 530,59 s DPH 06.06.2023 D.H. KOMPLET s.r.o. Šimčeková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2023 06.06.2023
Faktúra 1020232798 potraviny pre ŠJ 364,00 s DPH 9/2022 06.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 230312431 potraviny pre ŠJ 514,80 s DPH 10/2022 06.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.06.2023 07.06.2023
Faktúra 8329036816 telekomunikačné poplatky 73,68 s DPH 06.06.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.06.2023 07.06.2023
Objednávka 64/2023 obedy pre zamestnancov školy počas 7,8/2023 5.80/obed s DPH 06.06.2023 PEMMEVA s.r.o. Mgr. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2023
Faktúra 8220033510 preddavok plyn 6/23 1 441,00 s DPH 06.06.2023 Energie 2 Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
Faktúra 2700021541 preddavok vodné, stočné 6/23 573,00 s DPH 06.06.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
Faktúra 130002539264 preddavok elektrika 6/23 3 210,00 s DPH 06.06.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
Faktúra 202305047 nákup materiálu - MDD 153,34 s DPH 06.06.2023 Stanislav Francúz Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 70691175 poskytnutie služieb - virtuálna knižnica 23,56 s DPH 06.06.2023 Komenský Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 202307998 pracovné zošity 912,80 s DPH 06.06.2023 Raabe, s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2023 09.06.2023
Faktúra 20232149 potraviny pre ŠJ 400,35 s DPH 8/2022 05.06.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Objednávka 60/2023 demontážne práce - svietidlá 540,00 s DPH 02.06.2023 Bella - Elektro, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2023
Objednávka 62/2023 školské tlačivá podľa vlastného výberu 100,00 s DPH 02.06.2023 ŠEVT a.s. Mgr. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2023
Faktúra 230509 Deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie 95,00 s DPH 02.06.2023 Marek Kandera Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 230312167 potraviny pre ŠJ 824,34 s DPH 10/2022 02.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra 1020232736 potraviny pre ŠJ 182,37 s DPH 9/2022 02.06.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra 230312174 potraviny pre ŠJ 380,78 s DPH 10/2022 02.06.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Zmluva Dodatok č.1 Dodatok č. 1 ku KZ s DPH 01.06.2023 ZO OZ PŠaV na Slovensku Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.06.2023
Faktúra 502301011 Dokumentácia školy - ZD 88,90 s DPH 01.06.2023 Raabe Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.06.2023 01.06.2023
Faktúra 2301623 čistiace prostriedky 121,50 s DPH 31.05.2023 D.H. KOMPLET s.r.o. Šimčeková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra 1020232658 potraviny pre ŠJ 144,95 s DPH 9/2022 31.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra 20232069 potraviny pre ŠJ 292,75 s DPH 8/2022 31.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra 72317906 potraviny pre ŠJ 124,74 s DPH 2952/2015 30.05.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra 1020232619 potraviny pre ŠJ 187,46 s DPH 9/2022 30.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra 20232014 potraviny pre ŠJ 434,38 s DPH 8/2022 29.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 123121887 potraviny pre ŠJ 165,00 s DPH 2/2023 29.05.2023 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.05.2023 29.05.2023
Objednávka 57/2023 učebné pomôcky - MŠ 504,90 s DPH 26.05.2023 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023
Objednávka 58/2023 učebné pomôcky - MŠ 228,20 s DPH 26.05.2023 Stanislav Francúz Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023
Objednávka 59/2023 odohratie hudobných predstavení 962,50 s DPH 26.05.2023 LETART production o.z. Mgr. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023
Faktúra 2416873 prenájom rohoží 39,60 s DPH 26.05.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 230311574 potraviny pre ŠJ 553,62 s DPH 10/2022 26.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra 230311544 potraviny pre ŠJ 1 097,51 s DPH 10/2022 26.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra 1020232569 potraviny pre ŠJ 276,82 s DPH 9/2022 26.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023 26.05.2023
Objednávka 56/2023 prenájom rohoží 39,60 s DPH 26.05.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023
Faktúra 20231985 potraviny pre ŠJ 197,29 s DPH 8/2022 25.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra 1020232514 potraviny pre ŠJ 177,51 s DPH 9/2022 24.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.05.2023 24.05.2023
Faktúra 19230364 použitie špeciálneho vozidla Kaiser Eco 353,47 s DPH 23.05.2023 LVS, a. s. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 2023140 poistné 1 052,67 s DPH 23.05.2023 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 230311280 potraviny pre ŠJ 353,23 s DPH 10/2022 23.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 230311174 potraviny pre ŠJ 234,08 s DPH 10/2022 23.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 20231959 potraviny pre ŠJ 311,14 s DPH 8/2022 23.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra F523030673 etická výchova 84,00 s DPH 23.05.2023 pre skoly.sk Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 2721403213 telekomunikačné poplatky 20,00 s DPH 23.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 2023082 pranie a žehlenie prádla 72,00 s DPH 23.05.2023 Milan Kočtúch REBI Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra 72316708 potraviny pre ŠJ 172,92 s DPH 2952/2015 22.05.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2023 22.05.2023
Faktúra 20231919 potraviny pre ŠJ 237,03 s DPH 8/2022 22.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2023 22.05.2023
Faktúra 1020232453 potraviny pre ŠJ 422,09 s DPH 9/2022 22.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2023 22.05.2023
Faktúra 230310978 potraviny pre ŠJ 606,22 s DPH 10/2022 19.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2023 19.05.2023
Objednávka 55/2023 detské posteľné obliečky - predškoláci 239,71 s DPH 19.05.2023 Stanislav Francúz Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2023
Faktúra 230310981 potraviny pre ŠJ 128,92 s DPH 10/2022 19.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra 1020232430 potraviny pre ŠJ 170,05 s DPH 9/2022 19.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra 20231909 potraviny pre ŠJ 198,06 s DPH 8/2022 19.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2023 19.05.2023
Objednávka 53/2023 použitie špeciálneho vozidla Mercedes 99,26 s DPH 19.05.2023 LVS, a. s. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2023
Objednávka 54/2023 čistiace prostriedky do umyvačky 7 000,00 s DPH 19.05.2023 TEDOSS s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2023
Faktúra 20231878 potraviny pre ŠJ 421,68 s DPH 8/2022 17.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 1020232383 potraviny pre ŠJ 243,51 s DPH 9/2022 17.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.05.2023 22.05.2023
Faktúra 2230015327 vyúčtovanie spotreby plynu 651,07 s DPH 15.05.2023 Energie 2 Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 1212301112 pracovné zošity 15,96 s DPH 15.05.2023 AITEC, s.r.o. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 1212301111 vlastivedná mapa 25,08 s DPH 15.05.2023 AITEC, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 1212301109 pracovné zošity a učebnice 4 088,70 s DPH 15.05.2023 AITEC, s.r.o. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra FV112301570 Balíček Naša Strava. sk MINI 34,80 s DPH 15.05.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 202300060 odborná skúška plyn.zariadenia 710,62 s DPH 15.05.2023 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 8327477524 telekomunikačné poplatky 2,00 s DPH 15.05.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 1461290797 telekomunikačné poplatky 59,60 s DPH 15.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 1822023 aktualizačné vzdelávanie pedagog. zamest. 460,00 s DPH 15.05.2023 INŠPIRÁCIA o. z. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 20230507-01 účasť na trojdňovom aktualizačnom seminári 150,00 s DPH 15.05.2023 Inštitút celoživot. vzdelávania Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2023 02.05.2023
Faktúra 20231814 potraviny pre ŠJ 216,94 s DPH 8/2022 15.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 1020232327 potraviny pre ŠJ 332,49 s DPH 9/2022 15.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 230310313 potraviny pre ŠJ 974,06 s DPH 10/2022 12.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra 230310293 potraviny pre ŠJ 261,71 s DPH 10/2022 12.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra 1020232312 potraviny pre ŠJ 174,96 s DPH 9/2022 12.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra 20231799 potraviny pre ŠJ 483,92 s DPH 8/2022 12.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra 3012015442 prepravné - ŠVP 900,00 s DPH 11.05.2023 ARRIVA Liorbus, a.s. Vieriková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 2023009762 papier xerox 276,00 s DPH 11.05.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 72315407 potraviny pre ŠJ 173,58 s DPH 2952/2015 11.05.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 1020232253 potraviny pre ŠJ 227,23 s DPH 9/2022 10.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra 20231753 potraviny pre ŠJ 269,09 s DPH 8/2022 09.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 130002409948 preddavok elektrika 5/23 3 507,00 s DPH 09.05.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 1020232215 potraviny pre ŠJ 152,06 s DPH 9/2022 09.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 230309987 potraviny pre ŠJ 192,85 s DPH 10/2022 09.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 8220033510 preddavok plyn 5/23 1 577,00 s DPH 09.05.2023 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 2700021541 preddavok vodné, stočné 5/23 573,00 s DPH 09.05.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.05.2023 09.05.2023
Faktúra 2528930101 telekomunikačné poplatky s DPH 05.05.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 230309842 potraviny pre ŠJ 124,09 s DPH 10/2022 05.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 1020232189 potraviny pre ŠJ 39,26 s DPH 9/2022 05.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 20231716 potraviny pre ŠJ 386,62 s DPH 8/2022 05.05.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 2020230716 štartovné v súťaži Englishstar 10,40 s DPH 05.05.2023 Lexicon Slovakia Surová Valentová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 230309869 potraviny pre ŠJ 990,50 s DPH 10/2022 05.05.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Objednávka 51/2023 prevedenie servisných prác - kotolňa 783,36 s DPH 05.05.2023 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023
Objednávka 47/2023 použitie špeciálneho vozidla Kaiser Eco 353,47 s DPH 05.05.2023 LVS, a. s. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023
Objednávka 48/2023 prenájom rohoží 39,60 s DPH 05.05.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023
Objednávka 49/2023 Deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie 95,00 s DPH 05.05.2023 Marek Kandera Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023
Objednávka 50/2023 predškolská výchova 10,80 s DPH 05.05.2023 Slovenská pošta a.s. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023
Objednávka 52/2023 učebné pomôcky MŠ 153,34 s DPH 05.05.2023 Stanislav Francúz Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023
Faktúra 1023050210 výkon zodpovednej osoby 5/23 42,00 s DPH 03.05.2023 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 1020232139 potraviny pre ŠJ 190,07 s DPH 9/2022 03.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2023 03.05.2023
Faktúra 51230339 pracovné odevy 70,60 s DPH 03.05.2023 Krupa Kajo,s.r.o. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 4/59 likvidácia odpadu 30,00 s DPH 03.05.2023 Jakub Macík Likvidátor Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 2023028 výroba, dodávka a montáž nájazdových plošín 1 050,00 s DPH 03.05.2023 Peter Hoss Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 1020232099 potraviny pre ŠJ 204,26 s DPH 9/2022 02.05.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 2023-066 pranie a žehlenie prádla 71,40 s DPH 28.04.2023 Milan Kočtúch REBI Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 20230077 ubytovanie, strava - ŠVP 3 100,00 s DPH 28.04.2023 CK ANDROMEDA Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 1020232058 potraviny pre ŠJ 181,75 s DPH 9/2022 28.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 20231607 potraviny pre ŠJ 207,26 s DPH 8/2022 28.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 230309221 potraviny pre ŠJ 314,53 s DPH 10/2022 28.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 20230077 odborná prehliadka a oprava výťahov 77,40 s DPH 28.04.2023 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 23VF00483 nákup materiálu MŠ 227,96 s DPH 28.04.2023 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2023 03.05.2023
Faktúra 230309227 potraviny pre ŠJ 913,10 s DPH 10/2022 28.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 2023008659 kancelárske potreby 338,27 s DPH 28.04.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra FV-2023-02-001037 tonery 389,12 s DPH 28.04.2023 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 2406970 prenájom rohoží 38,40 s DPH 28.04.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 50231229 ND do kotolne 200,39 s DPH 28.04.2023 BOLA s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 20231596 potraviny pre ŠJ 126,06 s DPH 8/2022 27.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2023 27.04.2023
Faktúra 1020232018 potraviny pre ŠJ 227,32 s DPH 9/2022 26.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 230308842 potraviny pre ŠJ 634,28 s DPH 10/2022 25.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2023 25.04.2023
Faktúra 20231564 potraviny pre ŠJ 481,14 s DPH 8/2022 25.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2023 25.04.2023
Faktúra 1020231980 potraviny pre ŠJ 128,48 s DPH 9/2022 25.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2023 25.04.2023
Faktúra 72313491 potraviny pre ŠJ 173,58 s DPH 2952/2015 25.04.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2023 25.04.2023
Objednávka 46/2023 tablety 2 844,00 s DPH 24.04.2023 Eduard Salanci ESAL Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.04.2023
Faktúra 230914 motýlia záhrada - MŠ 61,80 s DPH 21.04.2023 Grapa Media Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 72312702 potraviny pre ŠJ 172,92 s DPH 2952/2015 21.04.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 230308588 potraviny pre ŠJ 42,35 s DPH 10/2022 21.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 230308594 potraviny pre ŠJ 713,72 s DPH 10/2022 21.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 20231513 potraviny pre ŠJ 267,33 s DPH 8/2022 21.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 1020231933 potraviny pre ŠJ 212,52 s DPH 9/2022 21.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Objednávka 43/2023 revízia - plynová kotolňa 1 560,00 s DPH 20.04.2023 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.04.2023
Objednávka 44/2023 učebnice 2. stupeň 1 210,00 s DPH 20.04.2023 Raabe, s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra 9232434390 dodávka a distribúcia elektriky vyúčtovanie 3.mesiac 1 399,54 s DPH 19.04.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 1620319275/2023 platba za komunálny odpad 1 295,12 s DPH 19.04.2023 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 2716878228 telekomunikačné poplatky 20,00 s DPH 19.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 2330200996 pracovné zošity 2 roč. 14,30 s DPH 19.04.2023 Petit Press, a.s. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 1581276875 telekomunikačné poplatky 55,43 s DPH 19.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 8325710272 telekomunikačné poplatky 2,00 s DPH 19.04.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 20231488 potraviny pre ŠJ 153,44 s DPH 8/2022 19.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 1020231885 potraviny pre ŠJ 452,99 s DPH 9/2022 19.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra F230451453 klzáky na stoličky 54,00 s DPH 19.04.2023 Daffer spol. s r.o. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 2020230537 štartovné v súťaži Englishstar 166,40 s DPH 18.04.2023 Lexicon Slovakia Surová Valentová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.04.2023 18.04.2023
Faktúra 230308288 potraviny pre ŠJ 142,56 s DPH 10/2022 18.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Objednávka 42/2023 pracovné pomôcky, učebné pomôcky 220,00 s DPH 17.04.2023 pre školy.sk, s.r.o. Mgr. Lachová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2023
Faktúra FV-202301-000359 toner 36,05 s DPH 17.04.2023 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2023 17.04.2023
Objednávka 41/2023 učebné pomôcky 5 200,00 s DPH 17.04.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2023
Faktúra 20231418 potraviny pre ŠJ 271,13 s DPH 8/2022 17.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.04.2023 17.04.2023
Faktúra 1020231828 potraviny pre ŠJ 324,81 s DPH 9/2022 17.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 230307915 potraviny pre ŠJ 195,70 s DPH 10/2022 14.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 1020231802 potraviny pre ŠJ 181,75 s DPH 9/2022 14.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 230307947 potraviny pre ŠJ 1 262,65 s DPH 10/2022 14.04.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023 14.04.2023
Objednávka 39/2023 preprava deti - ŠVP 900,00 s DPH 14.04.2023 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Vieriková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023
Objednávka 38/2023 prenájom rohoží 38,40 s DPH 14.04.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023
Objednávka 37/2023 OOPP na rok 2023 8 000,00 s DPH 14.04.2023 KRUPA KAJO s.r.o. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023
Objednávka 36/2023 výroba, dodávka a montáž nájazdových plošín 1 050,00 s DPH 14.04.2023 Peter Hoos - Majster Pedro Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023
Faktúra 20231397 potraviny pre ŠJ 204,60 s DPH 8/2022 14.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023 14.04.2023
Objednávka 40/2023 učebné pomôcky 4 500,00 s DPH 14.04.2023 AITEC, s.r.o. Mgr. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2023
Faktúra 1020231763 potraviny pre ŠJ 207,24 s DPH 9/2022 12.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 20231368 potraviny pre ŠJ 68,27 s DPH 8/2022 12.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 72311581 potraviny pre ŠJ 215,82 s DPH 2952/2015 11.04.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2023 11.04.2023
Faktúra 9202302353 Činnosť BOZP, PO 162,00 s DPH 06.04.2023 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 2528930101 telekomunikačné poplatky 64,62 s DPH 06.04.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 3/75 likvidácia odpadu 30,00 s DPH 06.04.2023 Jakub Macík Likvidátor Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 2700021541 preddavok vodné, stočné 4/23 573,00 s DPH 06.04.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 8220033510 preddavok plyn 4/23 4 881,00 s DPH 06.04.2023 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra FV112301209 Balíček Naša Strava. sk MINI 34,80 s DPH 06.04.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 3010027234 prenájom reklamných plagátov v autobusoch 159,60 s DPH 06.04.2023 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 19230233 použitie špeciálneho vozidla Mercedes 73,31 s DPH 06.04.2023 LVS, a.s. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 1023040221 výkon zodpovednej osoby 4/23 42,00 s DPH 06.04.2023 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 130002409948 preddavok elektrika 4/23 3 507,00 s DPH 06.04.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 20231322 potraviny pre ŠJ 121,44 s DPH 8/2022 05.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 1020231703 potraviny pre ŠJ 278,88 s DPH 9/2022 05.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 1020231675 potraviny pre ŠJ 197,92 s DPH 9/2022 04.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 20231313 potraviny pre ŠJ 101,16 s DPH 8/2022 04.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 20231285 potraviny pre ŠJ 143,21 s DPH 8/2022 03.04.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 1020231650 potraviny pre ŠJ 209,05 s DPH 9/2022 03.04.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Objednávka 33/2023 občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 1 218,40 s DPH 31.03.2023 Gapa Gastro, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2023
Objednávka 32/2023 motýlia záhrada veľká 61,80 s DPH 31.03.2023 Grapa Media Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2023
Objednávka 31/2023 klzáky na stoličku 54,00 s DPH 31.03.2023 Daffer, spol. s r.o. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2023
Faktúra 230307037 potraviny pre ŠJ 56,55 s DPH 10/2022 31.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230307062 potraviny pre ŠJ 1 608,31 s DPH 10/2022 31.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 1020231601 potraviny pre ŠJ 221,05 s DPH 9/2022 31.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 20231216 potraviny pre ŠJ 177,55 s DPH 8/2022 31.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 1020231560 potraviny pre ŠJ 206,47 s DPH 9/2022 29.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra 230306744 potraviny pre ŠJ 512,84 s DPH 10/2022 28.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra 1020231534 potraviny pre ŠJ 325,91 s DPH 9/2022 28.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra 123067434 potraviny pre ŠJ 158,40 s DPH 1/2023 27.03.2023 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 20231144 potraviny pre ŠJ 168,72 s DPH 8/2022 27.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 1020231501 potraviny pre ŠJ 169,70 s DPH 9/2022 27.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 230306542 potraviny pre ŠJ 946,71 s DPH 10/2022 24.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 230306528 potraviny pre ŠJ 168,88 s DPH 10/2022 24.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 1020231487 potraviny pre ŠJ 183,04 s DPH 9/2022 24.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Objednávka 30/2023 náhradné diely na snežnú frézu 52,40 s DPH 24.03.2023 Mountfield SK, s.r.o. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra 20231122 potraviny pre ŠJ 218,35 s DPH 8/2022 24.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Objednávka 30/20231 Dokumentácia školy - ZD 88,90 s DPH 24.03.2023 RAABE Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2023
Faktúra 1020231462 potraviny pre ŠJ 21,18 s DPH 9/2022 23.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra 20231097 potraviny pre ŠJ 155,28 s DPH 8/2022 22.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 1020231386 potraviny pre ŠJ 403,11 s DPH 9/2022 20.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 20231068 potraviny pre ŠJ 197,59 s DPH 8/2022 20.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 20231041 potraviny pre ŠJ 289,38 s DPH 8/2022 17.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Objednávka 29/2023 pracovné zošity pre 2. ročník 14,30 s DPH 17.03.2023 Petit Press, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2023
Faktúra 1020231362 potraviny pre ŠJ 169,09 s DPH 9/2022 17.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 230305886 potraviny pre ŠJ 570,55 s DPH 10/2022 17.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 230305877 potraviny pre ŠJ 1 065,52 s DPH 10/2022 17.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2023 17.03.2023
Faktúra 1020231321 potraviny pre ŠJ 363,07 s DPH 9/2022 15.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 230305476 potraviny pre ŠJ 201,60 s DPH 10/2022 14.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra 72308101 potraviny pre ŠJ 198,88 s DPH 2952/2015 13.03.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 1020231281 potraviny pre ŠJ 437,07 s DPH 9/2022 13.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 20230947 potraviny pre ŠJ 226,55 s DPH 8/2022 13.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 230305255 potraviny pre ŠJ 299,31 s DPH 10/2022 10.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 230305305 potraviny pre ŠJ 463,02 s DPH 10/2022 10.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 1020231233 potraviny pre ŠJ 163,00 s DPH 9/2022 10.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 20230923 potraviny pre ŠJ 228,29 s DPH 8/2022 10.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 20230912 potraviny pre ŠJ 237,76 s DPH 8/2022 09.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2023 09.03.2023
Objednávka 26/2023 prenájom rohoží 39,60 s DPH 08.03.2023 Lindstrom Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023
Objednávka 22/2023 detské uteráky do MŠ 151,04 s DPH 08.03.2023 Dobrý textil.sk Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023
Objednávka 23/2023 nábytok 2 612,00 s DPH 08.03.2023 KARLOS, spol. s r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023
Objednávka 24/2023 perá 189,00 s DPH 08.03.2023 NATIONAL PEN Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023
Objednávka 25/2023 didaktické učebné pomôcky - domáce zvieratá 248,00 s DPH 08.03.2023 ELARIN, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023
Objednávka 27/2023 prenájom reklamných plagátov v autobusoch 159,60 s DPH 08.03.2023 ARRIVA Slovakia a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023
Objednávka 28/2023 použitie špeciálneho vozidla Mercedes 73,31 s DPH 08.03.2023 LVS, a. s. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023
Faktúra 1020231183 potraviny pre ŠJ 204,20 s DPH 9/2022 08.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Objednávka 21/20231 odborná prehliadka na TV náradí 198,00 s DPH 07.03.2023 Roman Mesiarik REVTECH Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.03.2023
Faktúra 230304911 potraviny pre ŠJ 132,62 s DPH 10/2022 07.03.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
Faktúra 20230864 potraviny pre ŠJ 325,75 s DPH 8/2022 06.03.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 1020231123 potraviny pre ŠJ 385,20 s DPH 9/2022 06.03.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 8323733998 telekomunikačné služby poplatky 64,50 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra 2023002 zapožičanie lyžiar. výstroja pre inštruktorov 50,00 s DPH 03.03.2023 Ján Laučík PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 3/2023 573,00 s DPH 03.03.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra 1023030209 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 42,00 s DPH 03.03.2023 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra 2302030 REPRO C-TECH SPK-310 35,00 s DPH 6/2023 03.03.2023 ESAL, Salanci Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra 130002409948 preddavok elektrina 3/2023 3 507,00 s DPH 03.03.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra 2023003 zapožičanie lyžiar. výstroja pre žiakov ZŠ 200,00 s DPH 2/2023 03.03.2023 Ján Laučík PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra 8220033510 preddavok-plyn 3/2023 16 104,00 s DPH 03.03.2023 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Objednávka 19/2023 Oprava poškodenej hydroizolácie strechy na pavilóne "A" 524,40 s DPH 01.03.2023 Izolstav - Ing. Jozef Blaženec Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2023
Objednávka 18/2023 KOMPARO modul - ZŠ-T-4 138,00 s DPH 01.03.2023 Exam testing, spol. s r.o. Žitňanská Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2023
Objednávka 17/2023 Odborná prehliadka herných prvkov 126,60 s DPH 01.03.2023 Roman Mesiarik REVTECH Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2023
Objednávka 16/2023 Výmena časti vodovodného potrubia v ŠJ 250,00 s DPH 01.03.2023 Alojz Burdeľ Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2023
Zmluva 3/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.03.2023 Klub športovej gymnastiky Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2023
Objednávka 20/2023 oprava a maľovanie stien, oprava podláh 3 300,00 s DPH 01.03.2023 Martin Dudič Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2023
Faktúra 2/32 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 28.02.2023 Jakub Macík Likvidátor Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.03.2023 08.03.2023
Faktúra 72306475 potraviny pre ŠJ 275,88 s DPH 2952/2015 27.02.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 1020231004 potraviny pre ŠJ 36,51 s DPH 9/2022 24.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2023 24.02.2023
Faktúra 230304252 potraviny pre ŠJ 1 180,31 s DPH 10/2022 24.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2023 24.02.2023
Faktúra 20230751 potraviny pre ŠJ 112,44 s DPH 8/2022 24.02.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2023 24.02.2023
Objednávka 15/2023 čípové prívesky pre stravovací a dochádzkový systém 120,00 s DPH 24.02.2023 ASC - Applied Software Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2023
Faktúra 2300019 oprava osvetlenia I.NP v ZŠ 732,24 s DPH 13/2023 23.02.2023 Bella - Elektro, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2023 24.02.2023
Faktúra 20230001 oprava podláh 10 900,00 s DPH 12/2023 23.02.2023 Martin Dudič Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2023 24.02.2023
Faktúra 20230710 potraviny pre ŠJ 309,70 s DPH 8/2022 22.02.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 1020230963 potraviny pre ŠJ 564,50 s DPH 9/2022 22.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 3012014976 lyžiarsky ŠKD ZŠ-Okoličné ZP-Opalisko a späť 500,00 s DPH 10/2023 21.02.2023 ARRIVA Liorbus, a.s. Žiaranová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2023 21.02.2023
Faktúra 20230694 potraviny pre ŠJ 226,42 s DPH 8/2022 21.02.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2023 21.02.2023
Faktúra 231311071 materiál MŠ 608,00 s DPH 3/2023 20.02.2023 STIEFEL EUROCART Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2023 21.02.2023
Faktúra 2707688953 mesačný poplatok 20,00 s DPH 20.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2023 21.02.2023
Faktúra 1020230894 potraviny pre ŠJ 150,54 s DPH 9/2022 20.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 230303781 potraviny pre ŠJ 915,64 s DPH 10/2022 17.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 230303756 potraviny pre ŠJ 184,38 s DPH 10/2022 17.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 1020230863 potraviny pre ŠJ 231,20 s DPH 9/2022 17.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 20230623 potraviny pre ŠJ 226,03 s DPH 8/2022 17.02.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 9231003367 vyúčtovanie dodávka a distribúcia elektriny 1/2023 1 334,28 s DPH 17.02.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 20230594 potraviny pre ŠJ 937,83 s DPH 8/2022 15.02.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 2023003433 Kancelárske potreby 421,99 s DPH 5/2023 14.02.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 2023029 pobyt detí LV- miestny poplatok, poskytnutý obed 4 979,00 s DPH 4/2023 14.02.2023 Rastislav Frank PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 2023007 lístky na vlek- Dolinky-žiar 1 192,50 s DPH 9/2023 14.02.2023 TJ Družba PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 230303326 potraviny pre ŠJ 134,80 s DPH 10/2022 14.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 1020230781 potraviny pre ŠJ 717,68 s DPH 9/2022 14.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 1361189120 mesačné poplatky 55,63 s DPH 14.02.2023 02 Slovakia Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra FV-2023-02-000404 Tonery 844,10 s DPH 8/2023 14.02.2023 ABEL Computer Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 72304280 potraviny pre ŠJ 275,88 s DPH 2952/2015 13.02.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2023 14.02.2023
Objednávka 14/2023 občerstvenie na novoročné pracovné posedenie 250,00 s DPH 13.02.2023 Alimer Slovakia s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2023
Objednávka 11/2023 sáčky do vysávača 106,23 s DPH 13.02.2023 Pro vysávače s.r.o. Ing. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2023
Objednávka 12/2023 oprava podláh 10 900,00 s DPH 13.02.2023 Martin Dudič Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2023
Objednávka 13/2023 oprava osvetlenia v B budove 750,00 s DPH 13.02.2023 Bella - Elektro, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.02.2023
Faktúra 8322169119 telekomunikačné služby poplatky 2,00 s DPH 10.02.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 230303157 potraviny pre ŠJ 414,96 s DPH 10/2022 10.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra 1020230726 potraviny pre ŠJ 204,99 s DPH 9/2022 10.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 230303099 potraviny pre ŠJ 617,76 s DPH 10/2022 10.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra 230303183 potraviny pre ŠJ 1 529,65 s DPH 10/2022 10.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra 1020230664 potraviny pre ŠJ 406,13 s DPH 9/2022 07.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra 20230472 potraviny pre ŠJ 138,01 s DPH 8/2022 06.02.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 1023020210 Výkon zodpovednej osoby 1/2023 42,00 s DPH 06.02.2023 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 2/2023 573,00 s DPH 06.02.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 8321952500 telekomunikačné služby poplatky od 1.1.2023-do 31.1.2023 64,87 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 3012014902 preprava ZŠ Okoličné-LM-Dom kultúry a späť 350,00 s DPH 7/2023 06.02.2023 ARRIVA Liorbus, a.s. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 130002409948 predávková pladba-elektrina 2/2023 3 507,00 s DPH 06.02.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 8220033510 preddavok-plyn 2/2023 18 055,00 s DPH 06.02.2023 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2023 09.02.2023
Objednávka 10/2023 preprava žiakov ŠKD zo ZŠ-ZP Opalisko a späť 500,00 s DPH 06.02.2023 ARRIVA Liorbus, a.s. Žiaranová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2023
Objednávka 9/2023 lístky na vlek- Dolinky-žiar 1 200,00 s DPH 06.02.2023 TJ Družba PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2023
Objednávka 8/2023 Tonery na rok 2023 8 000,00 s DPH 06.02.2023 ABEL Computer Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2023
Faktúra 230302510 potraviny pre ŠJ 384,03 s DPH 10/2022 03.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 1020230599 potraviny pre ŠJ 133,30 s DPH 9/2022 03.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 20230439 potraviny pre ŠJ 169,20 s DPH 8/2022 03.02.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 230302600 potraviny pre ŠJ 1 102.48 s DPH 10/2022 03.02.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 1020230559 potraviny pre ŠJ 79,52 s DPH 9/2022 01.02.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 2301014 tlačiareň EPSON L5290, Inštalácia 336,00 s DPH 6/2023 31.01.2023 ESAL, Salanci Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 1/30 Likvidácia odpadu 22,50 s DPH 31.01.2023 Jakub Macík Likvidátor Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 230302125 potraviny pre ŠJ 238,66 s DPH 10/2022 31.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra 20230367 potraviny pre ŠJ 730,08 s DPH 8/2022 31.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2023 31.01.2023
Faktúra 1020230474 potraviny pre ŠJ 185,98 s DPH 9/2022 30.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2023 30.01.2023
Faktúra 2023020 poistné PZ 9127003951 1 052,56 s DPH 30.01.2023 Mesto LM Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra 20230319 potraviny pre ŠJ 336,36 s DPH 8/2022 30.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2023 30.01.2023
Faktúra 72302497 potraviny pre ŠJ 363,00 s DPH 2952/2015 30.01.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.01.2023 30.01.2023
Faktúra 230301881 potraviny pre ŠJ 336,94 s DPH 10/2022 27.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 230301890 potraviny pre ŠJ 1 710,07 s DPH 10/2022 27.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Objednávka 5/2023 Kancelárske potreby, kanc. papier na rok 2023 12 000,00 s DPH 27.01.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023
Objednávka 6/2023 oprava a údržba PC, výpočt. technika na rok 2023 9 000,00 s DPH 27.01.2023 ESAL, Salanci Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023
Objednávka 7/2023 preprava ZŠ Okoličné-LM-Dom kultúry a späť 350,00 s DPH 27.01.2023 ARRIVA Liorbus, a.s. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023
Faktúra FV112300100 Balíček "Naša strava .sk MINI" 34,80 s DPH 27.01.2023 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Objednávka 4/2023 pobyt detí LV- v termíne 6.-10.2.2023 4 979,00 s DPH 27.01.2023 Rastislav Frank PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023
Objednávka 3/2023 materiál MŠ 750,00 s DPH 27.01.2023 STIEFEL EUROCART Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023
Faktúra 1020230449 potraviny pre ŠJ 285,36 s DPH 9/2022 27.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 20230304 potraviny pre ŠJ 187,88 s DPH 8/2022 27.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 20230280 potraviny pre ŠJ 226,57 s DPH 8/2022 25.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.01.2023 25.01.2023
Faktúra 1020230402 potraviny pre ŠJ 172,45 s DPH 9/2022 25.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.01.2023 25.01.2023
Faktúra 230301466 potraviny pre ŠJ 235,07 s DPH 10/2022 24.01.2023 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra 202300184 Kancelárske potreby 241,76 s DPH 5/2023 24.01.2023 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 1020230343 potraviny pre ŠJ 287,54 s DPH 9/2022 23.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2023 23.01.2023
Faktúra 20230235 potraviny pre ŠJ 146,05 s DPH 8/2022 23.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.01.2023 23.01.2023
Faktúra 0364967387 telekomunikačné poplatky 12/2022, 1/2023 40,14 s DPH 20.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 230301307 potraviny pre ŠJ 97,75 s DPH 10/2022 20.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 1020230320 potraviny pre ŠJ 297,90 s DPH 9/2022 20.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 230301347 potraviny pre ŠJ 1 017,68 s DPH 10/2022 20.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 20230213 potraviny pre ŠJ 297,40 s DPH 8/2022 20.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 20230005 vyúčtovanie odbor. skúšky výťah, kuchyňa, chodba 192,00 s DPH 18.01.2023 Výťahy LM s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2023 19.01.2023
Faktúra 1020230287 potraviny pre ŠJ 236,23 s DPH 9/2022 18.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra 9230362424 dodávka, distribúcia elektriky od 1.12.-31.12.2022 2 465,30 s DPH 18.01.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2023 19.01.2023
Faktúra 130002409948 mesačný poplatok dodávky a distribúcie elektriky 1/2023 3 507,00 s DPH 16.01.2023 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2023 16.01.2023
Faktúra 1020230211 potraviny pre ŠJ 352,43 s DPH 9/2022 16.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2023 16.01.2023
Faktúra 20230117 potraviny pre ŠJ 85,05 s DPH 8/2022 16.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.01.2023 16.01.2023
Faktúra 1020230186 potraviny pre ŠJ 199,67 s DPH 9/2022 13.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 2022-192 pranie a žehlenie prádla z MŠ 12/2022 88,95 s DPH 13.01.2023 Milan Kočtúch REBI Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 230300764 potraviny pre ŠJ 821,03 s DPH 10/2022 13.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 230300738 potraviny pre ŠJ 219,21 s DPH 10/2022 13.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 20230104 potraviny pre ŠJ 180,13 s DPH 8/2022 13.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 20230654 licencia OBERON-2023 110,00 s DPH 1/2023 11.01.2023 EXA LOGIC s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 8220033510 dodávka plynu 1/2023 17 675,00 s DPH 11.01.2023 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 72300237 potraviny pre ŠJ 190,08 s DPH 2952/2015 11.01.2023 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 1020230142 potraviny pre ŠJ 234,38 s DPH 9/2022 11.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.01.2023 11.01.2023
Faktúra 230300349 potraviny pre ŠJ 156,60 s DPH 10/2022 10.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2023 10.01.2023
Faktúra 8320383065 telekomunikačné služby poplatky 2,00 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 2700021541 mesačný poplatok vodné, stočné 1/2023 573,00 s DPH 10.01.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 20230041 potraviny pre ŠJ 347,96 s DPH 8/2022 09.01.2023 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2023 09.01.2023
Faktúra 1020230088 potraviny pre ŠJ 303,09 s DPH 9/2022 09.01.2023 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2023 09.01.2023
Faktúra 8320174496 telekomunikačné služby poplatky 64,50 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom, a. s. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 220020785 vodné, stočné 61,79 s DPH 09.01.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Objednávka 1/2023 licencia OBERON-2023 110,00 s DPH 09.01.2023 EXA LOGIC s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.01.2023
Faktúra 220020784 vodné, stočné 400,10 s DPH 09.01.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 1551190021 Poskytnuté služby 55,40 s DPH 09.01.2023 02 Slovakia Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 1431183288 Poskytnuté služby 56,72 s DPH 09.01.2023 02 Slovakia Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 1023010251 Výkon zodpovednej osoby 1/2023 42,00 s DPH 09.01.2023 Osobný údaj, s.r.o., Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 220020786 vodné, stočné 385,38 s DPH 09.01.2023 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Zmluva 1/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 05.01.2023 Kids Fun Academy o.z. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.01.2023
Zmluva 2/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 500.00mesačne s DPH 05.01.2023 Mestský futbalový klub Tatran Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.01.2023
Faktúra 230300066 potraviny pre ŠJ 285,31 s DPH 10/2022 03.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.01.2023 05.01.2023
Faktúra 230300048 potraviny pre ŠJ 385,96 s DPH 10/2022 03.01.2023 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.01.2023 05.01.2023
Faktúra 321200175 Maxi licencia 10-MŠ, CD Múdre sovičky 272,40 s DPH 128/2022 29.12.2022 Ján Pecho Eva Kulizáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 2212027 Oprava zariadení 50,00 s DPH 129/2022 29.12.2022 ESAL, Salanci Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 502203656 Praktická personalistika pre školy 81,05 s DPH 109/20221 22.12.2022 Raabe, s.r.o. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 2022-02-004035 Tonery 394,42 s DPH 126/2022 22.12.2022 ABEL Computer Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 2022030646 Kancelárske potreby 1 389,04 s DPH 127/2022 22.12.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 2022441 Podiel výdavkov za personálne a mzdové práce 2.polrok 2022 3 875,74 s DPH 22.12.2022 Mesto LM Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 12/2022 Oprava sociálnych zariadení 3 775,00 s DPH 114/2022 22.12.2022 Miroslav Macek Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 20224474 potraviny pre ŠJ 72,72 s DPH 8/2022 22.12.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 17/12 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 21.12.2022 Likvidátor LM Macík Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra 06O Oprava ležatej kanalizácie 320,00 s DPH 123/2022 21.12.2022 Alojz Burdeľ Ing.Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 225029 Pracovné pomôcky SJ + M 64,80 s DPH 125/2022 21.12.2022 Infra Slovakia,s.r.o. Kulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 1020226245 potraviny pre ŠJ 113,31 s DPH 9/2022 20.12.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra 9202209673 Činnosť BOZP PO za 4.Q.2022 162,00 s DPH 19.12.2022 GAJOS Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
Objednávka 129/2022 Oprava zariadení-interakt. tabuľa v PC učebni 50,00 s DPH 19.12.2022 ESAL, Salanci Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022
Faktúra 2022188 Pranie a žehlenie prádla MŠ 58,40 s DPH 18/2022 19.12.2022 Milan Kočtúch REBI Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
Faktúra 9227837964 Dodávka a distribúcia elektriny 112022 3 872,98 s DPH 9100776065 19.12.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
Faktúra 22001453 Balíček "Naša strava .sk MINI" 34,80 s DPH 19.12.2022 VIS Slovensko Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
Faktúra 20221163 športové náradie 408,30 s DPH 124/2022 19.12.2022 Pavol Šebesta MAREA PRODUCTION PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
Faktúra 902203973 Odborná prehliadka kotolňa 268,80 s DPH 19.12.2022 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
Objednávka 128/2022 Maxi licencia 10-MŠ, CD Múdre sovičky 272,40 s DPH 19.12.2022 Ján Pecho Eva Kulizáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.12.2022
Objednávka 127/2022 Kancelárske potreby 1 390,00 s DPH 16.12.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2022
Faktúra 2205135344 Predškolská výchova 10,80 s DPH 16.12.2022 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2022 16.12.2022
Objednávka 126/2022 Tonery 400,00 s DPH 16.12.2022 ABEL Computer Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2022
Objednávka 125/2022 Balíček Bystríkové pomôcky SJ a MAT, Myšlienkové mapy SJ, vybrané slová 64,80 s DPH 16.12.2022 INFRA SLOVAKIA s.r.o. Kulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2022
Faktúra 1020226204 potraviny pre ŠJ 275,65 s DPH 9/2022 16.12.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra 230225080 potraviny pre ŠJ 371,44 s DPH 10/2022 16.12.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra 230225083 potraviny pre ŠJ 166,98 s DPH 10/2022 16.12.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra 20224392 potraviny pre ŠJ 88,57 s DPH 8/2022 13.12.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 230224796 potraviny pre ŠJ 353,05 s DPH 10/2022 13.12.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 8318533044 Telekomunikačné poplatky 12/2022 2,72 s DPH 8/2015 13.12.2022 Slovak Telekom, a. s. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 1020226117 potraviny pre ŠJ 395,35 s DPH 9/2022 13.12.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra SK222868 športové náradie florbal 208,60 s DPH 122/2022 13.12.2022 Florbal s.r.o. Bratislava PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 152220085 športový materiál florbal 93,90 s DPH 121/2022 13.12.2022 Kv. Řezáč, Tišnov PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 72237602 potraviny pre ŠJ 306,90 s DPH 2952/2015 12.12.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
Faktúra 230224568 potraviny pre ŠJ 400,41 s DPH 10/2022 09.12.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra 1020226078 potraviny pre ŠJ 45,24 s DPH 9/2022 09.12.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.12.2022 09.12.2022
Objednávka 121/2022 Športové potreby na florbal 93,90 s DPH 07.12.2022 Kv. Řezáč, s.r.o. PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2022
Objednávka 124/2022 Športové potreby na basketbal a volejbal 408,30 s DPH 07.12.2022 Pavol Šebesta, MAREA PRODUCTION PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2022
Objednávka 122/2022 Športové potreby na florbal 208,60 s DPH 07.12.2022 Florbal s.r.o. PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2022
Faktúra 1020226014 potraviny pre ŠJ 83,03 s DPH 9/2022 07.12.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 2228415 Hravá ruština 6.roč. prac.zošity 86,00 s DPH 119/2022 07.12.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2022 08.12.2022
Objednávka 123/2022 Výmena časti vodovod.potrubia pod kuchyňou-ŠJ 250,00 s DPH 07.12.2022 Alojz Burdeľ Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2022
Faktúra 1020225979 potraviny pre ŠJ 165,96 s DPH 9/2022 06.12.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2022 06.12.2022
Faktúra 20224295 potraviny pre ŠJ 35,23 s DPH 8/2022 05.12.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra 8316488588 mesačné poplatky 10/2022 64,86 s DPH 18/2017 05.12.2022 Slovak Telekom, a. s. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra 8318324689 mesačné poplatky 11/2022 70,56 s DPH 18/2017 05.12.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra 1020225950 potraviny pre ŠJ 156,53 s DPH 9/2022 05.12.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra 2700021541 mesačné poplatky vodné, stočné 12/2022 437,00 s DPH 10/2015 02.12.2022 LVS, a. s. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 19/11 Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov 30,00 s DPH 2/2016 02.12.2022 Likvidátorlm, Jakub Macík Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra EY2233733824 Ukulele 77,49 s DPH 120/2022 02.12.2022 MUZIKER Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 1022120210 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 42,00 s DPH 3/2018 02.12.2022 Osobný údaj, s.r.o., Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 22VFO1601 Materiál ŠJ 40,13 s DPH 118/2022 02.12.2022 Gastroglass tatry SK Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 2211016 Tlačiareň, adaptér, oprava zariadení 408,80 s DPH 117/2022 02.12.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 8210053118 Mesačné poplatky distribúcia plynu 12/2022 14 673,00 s DPH 14/2021 02.12.2022 Energie2, a.s. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 230224015 potraviny pre ŠJ 594,60 s DPH 10/2022 02.12.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 20224281 potraviny pre ŠJ 206,42 s DPH 8/2022 02.12.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 130002309523 mesačné poplatky energetika 12/2022 1 873,00 s DPH 9100776065 02.12.2022 SSE Stredoslovenska energetika Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 230223966 potraviny pre ŠJ 295,22 s DPH 10/2022 02.12.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Objednávka 119/2022 Pracovné zošity RJ 6.roč. 90,00 s DPH 01.12.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2022
Objednávka 120/2022 Ukulele 100,00 s DPH 01.12.2022 MUZIKER, a.s. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2022
Faktúra 20224218 potraviny pre ŠJ 150,22 s DPH 8/2022 30.11.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra 1020225851 potraviny pre ŠJ 251,12 s DPH 9/2022 30.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra 220009982 Návleky jednorázové modré 29,28 s DPH 116/2022 29.11.2022 KAMIKO - HYGIENE Mgr.Koreňová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2022 01.12.2022
Faktúra 22001198 Balíček Naša strava.sk MINI 34,80 s DPH 16/2016 29.11.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2022 02.12.2022
Zmluva DZ 3/2022 Darovacia zmluva 120,30 s DPH 29.11.2022 Mountfield SK, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2022
Objednávka 117/2022 Tlačiareň, adaptér, oprava zariadení 408,80 s DPH 29.11.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2022
Objednávka 118/2022 Materiál ŠJ 40,13 s DPH 29.11.2022 Gastroglass tatry SK Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2022
Faktúra 1020225784 potraviny pre ŠJ 380,38 s DPH 9/2022 28.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2022 30.11.2022
Zmluva 3/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 64,54 s DPH 28.11.2022 Dušan Húska Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2022
Faktúra 230223441 potraviny pre ŠJ 534,75 s DPH 10/2022 25.11.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra 1020225766 potraviny pre ŠJ 162,45 s DPH 9/2022 25.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra 20224154 potraviny pre ŠJ 345,39 s DPH 8/2022 25.11.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2022 25.11.2022
Faktúra 230223406 potraviny pre ŠJ 154,97 s DPH 10/2022 25.11.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2022 25.11.2022
Zmluva 19/2019 Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 24.11.2022 Slovenský futbalový zväz Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra 20220096 Vstup na konferenciu 48,00 s DPH 23.11.2022 Jolly Phonics Center Lazišťanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.11.2022 23.11.2022
Faktúra 1020225707 potraviny pre ŠJ 165,68 s DPH 9/2022 23.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.11.2022 28.11.2022
Objednávka 116/2022 Návleky jednorázové modré 29,28 s DPH 22.11.2022 KAMIKO - HYGIENE Mgr.Koreňová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2022
Faktúra 1020225643 potraviny pre ŠJ 363,94 s DPH 9/2022 21.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 2694364883 Telekomunikačné poplatky 11/2022 20,00 s DPH 9/2020 21.11.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 9227118255 Dodávka a distribúcia elektriny 102022 3 032,20 s DPH 9100776065 21.11.2022 SSE Stredoslovenska energetika Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.11.2022 21.11.2022
Zmluva 17/2022 Zmluva o obstaraní zájazdu 5 610,00 s DPH 21.11.2022 CK Andromeda, s.r.o. Mgr. Jana Lachová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.11.2022
Faktúra 72235052 potraviny pre ŠJ 300,96 s DPH 2952/2015 21.11.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.11.2022 21.11.2022
Faktúra 20224072 potraviny pre ŠJ 278,75 s DPH 8/2022 18.11.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2022 18.11.2022
Faktúra 230222798 potraviny pre ŠJ 90,79 s DPH 10/2022 18.11.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2022 18.11.2022
Faktúra 230222828 potraviny pre ŠJ 901,36 s DPH 10/2022 18.11.2022 Inmedia s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2022 18.11.2022
Faktúra 1020225604 potraviny pre ŠJ 176,80 s DPH 9/2022 18.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2022 18.11.2022
Faktúra 221968 Sada bitov s mag.nástavcom 19,90 s DPH 110/2022 16.11.2022 BEMA - EXTRANÁRADIE Ing. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 8316694949 mesačné poplatky s DPH 8/2015 16.11.2022 Slovak Telekom, a. s. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra S222012283 Stolové kalendáre 51,48 s DPH 112/2022 16.11.2022 Daffer spol. s r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 2022027108 Kancelárske potreby 344,16 s DPH 15/2022 16.11.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 19221057 Použitie špec.vozidla Kaiser Eco 91,02 s DPH 16.11.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Zmluva DZ 2/2022 Darovacia zmluva 600,00 s DPH 15.11.2022 RESCO spol. s r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2022
Objednávka 110/2022 Sada bitov s mag.nástavcom 19,90 s DPH 15.11.2022 BEMA - EXTRANÁRADIE Ing. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2022
Faktúra 1020225543 potraviny pre ŠJ 322,05 s DPH 9/2022 15.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2022 15.11.2022
Objednávka 112/2022 Pracovné kalendáre 52,00 s DPH 15.11.2022 Daffer spol. s r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2022
Objednávka 111/2022 Materiál MŠ 206,00 s DPH 15.11.2022 Nomiland s.r.o. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2022
Zmluva 14/2022 Dohoda č.22/22/012/14 o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 14.11.2022 UPSVaR Liptovský MIkuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2022
Faktúra 2022026772 Kancelárske potreby 5,16 s DPH 109/2022 14.11.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 1020225512 potraviny pre ŠJ 162,45 s DPH 9/2022 14.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 20223996 potraviny pre ŠJ 150,32 s DPH 8/2022 11.11.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 1020225490 potraviny pre ŠJ 177,78 s DPH 9/2022 11.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 72233896 potraviny pre ŠJ 357,06 s DPH 2952/2015 11.11.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 230222352 potraviny pre ŠJ 62,09 s DPH 10/2022 11.11.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 230222390 potraviny pre ŠJ 323,52 s DPH 10/2022 11.11.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 2022026488 Kancelárske potreby 181,25 s DPH 109/2022 11.11.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 2202699 Čistiace potreby 262,08 s DPH 101/2022 11.11.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Šimčeková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 2022-173 Pranie a žehlenie prádla MŠ 129,65 s DPH 102/20221 11.11.2022 Milan Kočtúch REBI Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 1551146349 mesačné poplatky 55,77 s DPH 12/2021 11.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 221102 Registračný poplatok FIRST LEGO 2022/23 270,00 s DPH 106/2022 11.11.2022 FLL Slovensko o.z. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 221105 Práce DDD 88,00 s DPH 108/2022 10.11.2022 Marek Kandera Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Faktúra 8210053118 Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 11//2022 2 043,77 s DPH 14/2021 10.11.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.11.2022 10.11.2022
Faktúra 1020225428 potraviny pre ŠJ 209,92 s DPH 9/2022 09.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.11.2022 09.11.2022
Zmluva 16/2022 Zmluva- edukačná projekcia - premietanie filmu s DPH 08.11.2022 X vision s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2022
Faktúra 202211211 Čistenie kanaliz.siete zar. UNIJET 284,28 s DPH 1052022 08.11.2022 EKO -SERVIS Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2022 08.11.2022
Zmluva 15/2022 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov s DPH 08.11.2022 X vision s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2022
Faktúra 202204 Pranie a mangľovanie postelného prádla 75,00 s DPH 152016 07.11.2022 MŠ Palúdzka Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2022 08.11.2022
Objednávka 106/2022 Registračný poplatok FIRST LEGO 2022/23 270,00 s DPH 07.11.2022 FLL Slovensko o.z. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 8314655975 mesačný poplatok 64,50 s DPH 102021 07.11.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2022 08.11.2022
Objednávka 108/2022 Práce DDD 88,00 s DPH 07.11.2022 Marek Kandera Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 20220069 rozvoz obedov MŠ deti 8/2022 193,36 s DPH 07.11.2022 AMR services Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2022 11.11.2022
Objednávka 107/2022 Servopohon Siemens 213,09 s DPH 07.11.2022 BOLA s.r.o. Ing. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2022
Objednávka 109/2022 Materiál na krúžky 200,00 s DPH 07.11.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2022
Faktúra 1020225377 potraviny pre ŠJ 289,04 s DPH 9/2022 07.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra 20223947 potraviny pre ŠJ 174,57 s DPH 8/2022 07.11.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 2202659 plastový odpadový kôš 71,89 s DPH 88/2022 07.11.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2022 08.11.2022
Faktúra 51220942 Pracovné oblečenie - Balážová 60,70 s DPH 07.11.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Lachová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2022 08.11.2022
Faktúra 20223927 potraviny pre ŠJ 245,20 s DPH 8/2022 04.11.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.11.2022 04.11.2022
Faktúra 1020225346 potraviny pre ŠJ 285,85 s DPH 9/2022 04.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.11.2022 04.11.2022
Faktúra 230221766 potraviny pre ŠJ 242,92 s DPH 10/2022 04.11.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.11.2022 04.11.2022
Faktúra 230221806 potraviny pre ŠJ 784,41 s DPH 10/2022 04.11.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.11.2022 14.11.2022
Faktúra 1022110206 Výkon zodpovednej osoby 112022 42,00 s DPH 32018 03.11.2022 Osobný údaj, s.r.o., Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 102022 437,00 s DPH 102015 03.11.2022 LVS, a. s. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra 3204321700 Záloha energia 10/2022 1 873,00 s DPH 9100776065 03.11.2022 SSE Stredoslovenska energetika Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra 30/10 Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov 30,00 s DPH 22016 03.11.2022 Likvidátorlm, Jakub Macík Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra 2022025 Pomôcky pre deti MŠ 158,03 s DPH 99/2022 03.11.2022 Papera s.r.o. Eva Kulizáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Objednávka 105/2022 Čistenie kanaliz.siete zar. UNIJET 300,00 s DPH 03.11.2022 EKO -SERVIS Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022
Faktúra 2210013 oprava zariadení 42,50 s DPH 103/2022 03.11.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra 1020225299 potraviny pre ŠJ 346,26 s DPH 9/2022 02.11.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2022 02.11.2022
Objednávka 104/2022 Oprava ležatej kanalizácie v ŠJ 320,00 s DPH 31.10.2022 Alojz Burdeľ Ing. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 31.10.2022
Faktúra 20223833 potraviny pre ŠJ 124,65 s DPH 8/2022 28.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2022 28.10.2022
Zmluva 22/22/012/14 Dohoda č. 22/22/012/14 o pomoci v HN s DPH 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2022
Faktúra 230221376 potraviny pre ŠJ 217,60 s DPH 10/2022 28.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2022 28.10.2022
Faktúra 230221348 potraviny pre ŠJ 373,21 s DPH 10/2022 28.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2022 28.10.2022
Faktúra 1020225229 potraviny pre ŠJ 183,63 s DPH 9/2022 28.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2022 28.10.2022
Objednávka 102/20221 Pranie a žehlenie prádla MŠ 129,65 s DPH 27.10.2022 Milan Kočtúch REBI Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2022
Objednávka 102/2022 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A 99,61 s DPH 27.10.2022 LVS, a. s. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2022
Objednávka 101/2022 Dezinfekčné a čistiace potreby 3 000,00 s DPH 26.10.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Šimčeková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2022
Faktúra 1020225176 potraviny pre ŠJ 277,99 s DPH 9/2022 26.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra VF222625 Učebnice AJ 355,54 s DPH 26.10.2022 Richard Šrobár-Littera Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra 2202542 Dezinfekčné a čistiace potreby 563,05 s DPH 101/2022 26.10.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Šimčeková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.11.2022 03.11.2022
Faktúra 2206335 Učebnice 3. a 4. roč. 545,70 s DPH 26.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra 2224891 Balík english stories 247,10 s DPH 100/2022 25.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra 1020225149 potraviny pre ŠJ 209,53 s DPH 9/2022 25.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra 20223747 potraviny pre ŠJ 220,32 s DPH 8/2022 24.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra FV-2022-02-003255 Tonery 172,03 s DPH 16/2022 24.10.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra 2022025122 Kancelárske potreby 720,13 s DPH 99/2022 24.10.2022 Papera s.r.o. Eva Kulizáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra 1020225144 potraviny pre ŠJ 165,48 s DPH 9/2022 24.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra 22001002 Balíček Naša strava.sk MINI 34,80 s DPH 16/2016 24.10.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra 502203216 Škola a jej riadenie - publikácia 78,05 s DPH 93/20221 24.10.2022 Raabe s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra 230220847 potraviny pre ŠJ 446,68 s DPH 10/2022 21.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 230220828 potraviny pre ŠJ 305,74 s DPH 10/2022 21.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 20223728 potraviny pre ŠJ 203,02 s DPH 8/2022 21.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 1020225102 potraviny pre ŠJ 37,33 s DPH 9/2022 21.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 72231371 potraviny pre ŠJ 184,80 s DPH 2952/2015 21.10.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 10220336 ND - traktor 182,35 s DPH 98/2022 21.10.2022 Prade s.r.o. Ing.Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 2689665 mesačný poplatok 20,00 s DPH 20.10.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 1020225044 potraviny pre ŠJ 253,54 s DPH 9/2022 19.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2022 19.10.2022
Faktúra 20223685 potraviny pre ŠJ 212,55 s DPH 8/2022 18.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2022 18.10.2022
Faktúra 230220547 potraviny pre ŠJ 541,20 s DPH 10/2022 18.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2022 19.10.2022
Faktúra 20220199 Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni 77,40 s DPH S12019 17.10.2022 Výťahy LM PLUS s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 2022027 Montáž a inštalácia interaktívnej podlahy 260,00 s DPH 97/2022 17.10.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 9127003951 Poistné s DPH 9127003951 17.10.2022 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Objednávka 98/2022 ND na kosačku 500,00 s DPH 17.10.2022 Prade s.r.o. Ing. Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2022
Faktúra 1020224983 potraviny pre ŠJ 437,67 s DPH 9/2022 17.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2022 17.10.2022
Zmluva 2/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 77,08 s DPH 17.10.2022 Mgr. Štefan Štellmach Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2022
Objednávka 100/2022 Učebnice AJ 3. a 4. roč. 247,10 s DPH 17.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2022
Objednávka 99/2022 školské potreby deti MŠ 1 000,00 s DPH 17.10.2022 Papera s.r.o. Eva Kulizáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.10.2022
Faktúra 230220248 potraviny pre ŠJ 443,83 s DPH 10/2022 14.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra 230220224 potraviny pre ŠJ 210,22 s DPH 10/2022 14.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Objednávka 97/2022 Montáž a inštalácia interaktívnej podlahy 260,00 s DPH 14.10.2022 UNIKOR trade s.r.o. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022
Faktúra 1020224969 potraviny pre ŠJ 177,78 s DPH 9/2022 14.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra 20223633 potraviny pre ŠJ 228,36 s DPH 8/2022 14.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra FV-2022-02-003187 Tonery 85,07 s DPH 16/2022 14.10.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 8314859312 Poplatky za telekomunikačné služby 2,72 s DPH 182017 14.10.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 9226177222 Dodávka a distribúcia elektriny 9/2022 2 633,28 s DPH 9100776065 14.10.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.10.2022 24.10.2022
Faktúra VF222088 Učebnice AJ - 2.stupeň 566,65 s DPH 96/2022 13.10.2022 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra 1371155402 poskytnuté služby Modrý O2 SMART 52,89 s DPH 122021 13.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra F221054669 pomôcky pre žiakov HN 99,60 s DPH 94/2022 13.10.2022 Daffer spol. s r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra 1222208504 List biano, podtlač štátny znak SR 112,44 s DPH 95/2022 13.10.2022 ŠEVT, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra 1020224876 potraviny pre ŠJ 455,58 s DPH 9/2022 11.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2022 11.10.2022
Faktúra 72229758 potraviny pre ŠJ 297,00 s DPH 2952/2015 11.10.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2022 11.10.2022
Faktúra 230219936 potraviny pre ŠJ 117,48 s DPH 10/2022 11.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2022 11.10.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 92022 437,00 s DPH 102015 11.10.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2022 10.10.2022
Faktúra 20223564 potraviny pre ŠJ 92,54 s DPH 8/2022 10.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2022 10.10.2022
Faktúra 130002309523 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 9/2022 1 873,00 s DPH 9100776065 10.10.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.10.2022 10.10.2022
Faktúra 230219660 potraviny pre ŠJ 481,29 s DPH 10/2022 07.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 1020224820 potraviny pre ŠJ 123,83 s DPH 9/2022 07.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra EXAM testing Bratislava KOMPARO modul - ZŠ - T - 9 262,20 s DPH 93/2022 07.10.2022 EXAM testing Bratislava Žitňanská Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 20223540 potraviny pre ŠJ 145,77 s DPH 8/2022 07.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 230219662 potraviny pre ŠJ 659,90 s DPH 10/2022 07.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 1022100226 Výkon zodpovednej osoby 102022 42,00 s DPH 32018 07.10.2022 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 2220067875 Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 9/2022 251,44 s DPH 142021 07.10.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 9202207130 Činnosť TPO,BOZP za 3. Q 2022 162,00 s DPH 52015 07.10.2022 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Zmluva 13/2022 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta s DPH 06.10.2022 Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2022
Objednávka 96/2022 Učebnice AJ - 2.stupeň 600,00 s DPH 05.10.2022 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2022
Faktúra FV-2022-02-002988 tonery 198,48 s DPH 16/2022 05.10.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 74/9 Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov s DPH 22016 05.10.2022 Likvidátorlm, Jakub Macík Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 103/2022 Čistiaca sada na PC 81,00 s DPH 92/2022 05.10.2022 Mgr. Peter Moško Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 22068 závodné stravovanie zamestnanci 09/2022 15,00 s DPH 712022 05.10.2022 PEMMEVA s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 2022476 servis kuchynských zariadení 287,28 s DPH 87/2022 05.10.2022 Tedoss,s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 1020224772 potraviny pre ŠJ 145,39 s DPH 9/2022 05.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2022 07.10.2022
Objednávka 94/2022 UP pre žiakov v HN 99,60 s DPH 05.10.2022 Daffer spol. s r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2022
Objednávka 95/2022 List biano, podtlač štátny znak SR 112,44 s DPH 05.10.2022 ŠEVT, a.s. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2022
Faktúra 230219280 potraviny pre ŠJ 38,30 s DPH 10/2022 04.10.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2022 04.10.2022
Objednávka 93/2022 KOMPARO modul - ZŠ - T - 9 262,20 s DPH 03.10.2022 EXAM testing Bratislava Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.10.2022
Objednávka 93/20221 Škola a jej riadenie - publikácia 78,05 s DPH 03.10.2022 RABE, s.r.o., Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.10.2022
Faktúra 20223483 potraviny pre ŠJ 262,37 s DPH 8/2022 03.10.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2022 04.10.2022
Faktúra 1020224742 potraviny pre ŠJ 298,46 s DPH 9/2022 03.10.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2022 05.10.2022
Faktúra 1020224684 potraviny pre ŠJ 181,97 s DPH 9/2022 30.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 230219038 potraviny pre ŠJ 160,28 s DPH 10/2022 30.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 20223407 potraviny pre ŠJ 345,12 s DPH 8/2022 30.09.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 20220010 oprava miestnosti špeciálneho pedagóga v budove "B" 520,00 s DPH 85/2022 30.09.2022 Martin Dudič Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 230219072 potraviny pre ŠJ 748,07 s DPH 10/2022 30.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 72228309 potraviny pre ŠJ 186,12 s DPH 2952/2015 29.09.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.09.2022 29.09.2022
Faktúra 1020224640 potraviny pre ŠJ 154,36 s DPH 9/2022 28.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra 2208021 Oprava PC a zariadení IKT 120,75 s DPH 14/2022 27.09.2022 Salanci Eduard-ESAL Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.09.2022 27.09.2022
Faktúra FV-2022-02-002932 tonery 452,06 s DPH 16/2022 26.09.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 1020224574 potraviny pre ŠJ 327,14 s DPH 9/2022 26.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.09.2022 26.09.2022
Faktúra 1020224550 potraviny pre ŠJ 279,96 s DPH 9/2022 23.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2022 23.09.2022
Faktúra 230218545 potraviny pre ŠJ 153,77 s DPH 10/2022 23.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2022 23.09.2022
Faktúra 230218601 potraviny pre ŠJ 424,58 s DPH 10/2022 23.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2022 23.09.2022
Faktúra 20223312 potraviny pre ŠJ 217,20 s DPH 8/2022 23.09.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2022 23.09.2022
Faktúra 9225413741 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 8/2022 902,32 s DPH 9100776065 22.09.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.09.2022 27.09.2022
Faktúra 2223-2129 časopisy predškolská výchova 10,80 s DPH 91/2022 21.09.2022 ARES s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 2022022061 Kancelárske potreby 206,26 s DPH 89/2022 21.09.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 1020224468 potraviny pre ŠJ 367,35 s DPH 9/2022 20.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2022 23.09.2022
Faktúra 2685013842 Telekomunikačné poplatky 9/2022 20,00 s DPH 92020 20.09.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 230218242 potraviny pre ŠJ 691,85 s DPH 10/2022 20.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2022 20.09.2022
Faktúra F522046304 Pracovné zošity 6. ročník 30,50 s DPH 86/2022 19.09.2022 pre skoly.sk Mrnčová Mgr. Mária Ivanová 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 22000846 Balíček Naša strava.sk MINI 34,80 s DPH 90/2022 19.09.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 2022447 servis kuchynských zariadení 73,44 s DPH 87/2022 19.09.2022 Tedoss,s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 20223248 potraviny pre ŠJ 119,75 s DPH 8/2022 19.09.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.09.2022 19.09.2022
Faktúra 230217996 potraviny pre ŠJ 104,37 s DPH 10/2022 16.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 1020224415 potraviny pre ŠJ 278,81 s DPH 9/2022 16.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2022 20.09.2022
Faktúra 230217998 potraviny pre ŠJ 430,89 s DPH 10/2022 16.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 20223209 potraviny pre ŠJ 235,98 s DPH 8/2022 16.09.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 8313020548 Poplatky za telekomunikačné služby 2,72 s DPH 82015 16.09.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 2202173 Dezinfekčné a čistiace potreby 3 478,49 s DPH 88/2022 16.09.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Šimčeková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Objednávka 87/2022 servis kuchynských zariadení 80,00 s DPH 14.09.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.09.2022
Zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č.3 k Prevádzkovému poriadku pre zar. šk. strav. s DPH 14.09.2022 Školská jedáleň Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.09.2022
Faktúra 2220057366 Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 8/2022 929,25 s DPH 142021 13.09.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Objednávka 91/2022 časopisy predškolská výchova 10,80 s DPH 12.09.2022 ARES s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2022
Objednávka 92/2022 Čistiaca sada na PC 81,00 s DPH 12.09.2022 Mgr. Peter Moško Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2022
Objednávka 89/2022 Kancelárske potreby 2 220,00 s DPH 12.09.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2022
Faktúra 20223131 potraviny pre ŠJ 89,96 s DPH 8/2022 12.09.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2022 12.09.2022
Faktúra 1020224317 potraviny pre ŠJ 407,26 s DPH 9/2022 12.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2022 12.09.2022
Objednávka 90/2022 Balíček Naša strava.sk MINI 40,00 s DPH 12.09.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2022
Faktúra 72226010 potraviny pre ŠJ 279,18 s DPH 2952/2015 12.09.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.09.2022 12.09.2022
Faktúra 230217490 potraviny pre ŠJ 132,47 s DPH 10/2022 09.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 230217514 potraviny pre ŠJ 541,89 s DPH 10/2022 09.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 1020224302 potraviny pre ŠJ 199,42 s DPH 9/2022 09.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 20223115 potraviny pre ŠJ 190,16 s DPH 8/2022 09.09.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2022 09.09.2022
Objednávka 88/2022 Dezinfekčné a čistiace potreby 3 478,49 s DPH 09.09.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Mojčáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2022
Objednávka 86/2022 Pracovné zošity z M a SJ 6. ročník 50,00 s DPH 09.09.2022 pre skoly.sk Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2022
Faktúra 2680906455 Telekomunikačné poplatky 8/2022 20,00 s DPH 92020 07.09.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2022 07.09.2022
Faktúra 220000862 Kancelárske potreby 38,64 s DPH 85/20221 07.09.2022 VOVA s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová 16.09.2022 16.09.2022
Objednávka 85/20221 Kancelárske potreby 40,00 s DPH 07.09.2022 VOVA s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2022
Faktúra 2022429 Prostriedky pre umývačky a konvektomaty 456,47 s DPH 4/2022 07.09.2022 Tedoss,s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 2022430 odvápnenie konvektomatov 157,92 s DPH 87/2022 07.09.2022 Tedoss,s.r.o. Zuzana Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2022 21.09.2022
Faktúra 19220830 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A 71,40 s DPH 802022 07.09.2022 LVS, a. s. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová 16.09.2022 16.09.2022
Faktúra 230217162 potraviny pre ŠJ 281,88 s DPH 10/2022 06.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2022 07.09.2022
Faktúra 2022020398 Kancelárske potreby 51,88 s DPH 152022 06.09.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2022 07.09.2022
Faktúra 22059 Stravovanie zamestnancov školy 8/2022 259,20 s DPH 712022 06.09.2022 PEMMEWA s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2022 07.09.2022
Faktúra 20223046 potraviny pre ŠJ 295,59 s DPH 8/2022 05.09.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra 1020224214 potraviny pre ŠJ 609,80 s DPH 9/2022 05.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra 230216909 potraviny pre ŠJ 167,57 s DPH 10/2022 02.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra 230216957 potraviny pre ŠJ 1 249.54 s DPH 10/2022 02.09.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.09.2022 05.09.2022
Faktúra 220919 Učebnice AJ 3 938,89 s DPH 842022 02.09.2022 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022 02.09.2022
Zmluva 8/2022 Kúpna zmluva s DPH 02.09.2022 FRUKTAL s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra 1102202141 Učebnice RJ 1 177,20 s DPH 832022 02.09.2022 Megabooks, spol. s r.o., Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022 02.09.2022
Zmluva 9/2022 Kúpna zmluva s DPH 02.09.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra 1022090221 Výkon zodpovednej osoby 92022 42,00 s DPH 32018 02.09.2022 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022 02.09.2022
Zmluva 8/2022 Kúpna zmluva s DPH 02.09.2022 Fruktal s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra 3204321700 Preddavok-platba za elektrickú energiu 92022 1 873,00 s DPH 9100776065 02.09.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022 02.09.2022
Zmluva 12/2022 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 29,00 bez DPH 02.09.2022 VIS Slovensko, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022
Zmluva 10/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.09.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 92022 437,00 s DPH 102015 02.09.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022 02.09.2022
Faktúra 9122003396 AsC agenda 519,00 s DPH 512022 31.08.2022 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.08.2022 31.08.2022
Faktúra 2213 Stravovanie zamestnancov školy 70,11 s DPH so zriaďovateľom 31.08.2022 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.08.2022 31.08.2022
Faktúra 2022020270 Kancelárske potreby 566,59 s DPH 152022 31.08.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 31.08.2022 31.08.2022
Faktúra 202227008 Učebnice Jolly Phonics 350,60 s DPH 822022 31.08.2022 EDUCATION INICIATIVE Lazišťanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2022 02.09.2022
Faktúra 2212392 Pracovné zošity 1 419,50 s DPH 602022 26.08.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.08.2022 26.08.2022
Faktúra 202212417 Učebnice fyziky 1 026,00 s DPH 782022 26.08.2022 RABE, s.r.o., Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.08.2022 26.08.2022
Faktúra 2200402558 Učebnica, pracovné zošity 1 845,00 s DPH 812022 26.08.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.08.2022 26.08.2022
Faktúra 9224772691 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 1. a 2.8. 2022 46,54 s DPH 9100776065 26.08.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.08.2022 26.08.2022
Zmluva 7/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121268 s DPH 25.08.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.08.2022
Faktúra 22057 Stravovanie zamestnancov školy 7/2022 110,40 s DPH 712022 25.08.2022 PEMMEWA s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.08.2022 26.08.2022
Faktúra 22055 Stravovanie žiakov - Letná škola 197,60 s DPH 712022 25.08.2022 PEMMEWA s.r.o., Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.08.2022 26.08.2022
Faktúra 500044730 Vyúčtovanie vodné, stočné 1 až 6/2022 427,88 s DPH 102015 24.08.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra 20221619 Učebnice matematiky 245,00 s DPH 772022 24.08.2022 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra 202210713 Učebné pomôcky (vybrané slová, malá násobilka) - Letná škola 397,00 s DPH 762022 19.08.2022 E-GO, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.08.2022 19.08.2022
Objednávka 85/2022 oprava miestnosti špeciálneho pedagóga v budove "B" 520,00 s DPH 18.08.2022 Martin Dudič Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.08.2022
Objednávka 842022 Učebnice AJ 4 200,00 s DPH 18.08.2022 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.08.2022
Objednávka 832022 Učebnice RJ 1 500,00 s DPH 18.08.2022 Megabookssk, spol. s r.o., Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.08.2022
Objednávka 822022 Učebnice Jolly Phonics 400,00 s DPH 18.08.2022 EDUCATION INICIATIVE Lazišťanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.08.2022
Objednávka 802022 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A cenadohodou s DPH 18.08.2022 LVS, a. s. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.08.2022
Objednávka 812022 Učebnica, pracovné zošity 2 500,00 s DPH 18.08.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.08.2022
Faktúra 3204321700 Preddavok-platba za elektrickú energiu 82022 1 873,00 s DPH 9100776065 16.08.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.08.2022 16.08.2022
Faktúra 8311176786 Telekomunikačné poplatky 7/2022 3,17 s DPH 82015 16.08.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.08.2022 16.08.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 82022 437,00 s DPH 102015 16.08.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.08.2022 16.08.2022
Faktúra 1471099277 Telekomunikačné poplatky 7/2022 59,00 s DPH 122021 12.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.08.2022 16.08.2022
Faktúra 2022018886 Kancelárske potreby 147,40 s DPH 152022 12.08.2022 Papera s.r.o. Mojčáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.08.2022 15.08.2022
Faktúra 10220447 Šatníková skriňa 395,96 s DPH 752022 11.08.2022 AKD s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2022 11.08.2022
Faktúra 1222207386 Školské tlačivá 114,90 s DPH 792022 11.08.2022 ŠEVT, a.s. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2022 11.08.2022
Faktúra 2022018592 Farebný papier - Letná škola 108,09 s DPH 732022 11.08.2022 Papera s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2022 11.08.2022
Objednávka 792022 Školské tlačivá 114,90 s DPH 10.08.2022 ŠEVT, a.s. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.08.2022
Objednávka 782022 Učebnice fyziky 2 000,00 s DPH 10.08.2022 RABE, s.r.o., Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.08.2022
Faktúra 8310972731 Telekomunikačné poplatky 7/2022 64,50 s DPH 182017 08.08.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2022 11.08.2022
Faktúra 62022 Oprava soc.zariadení - pavilón C 3 775,00 s DPH 742022 05.08.2022 Miroslav Macek Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.08.2022 08.08.2022
Faktúra 22050 Stravovanie zamestnancov školy 7/2022 249,60 s DPH 712022 05.08.2022 PEMMEWA s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2022 11.08.2022
Faktúra 1022080211 Výkon zodpovednej osoby 82022 42,00 s DPH 32018 02.08.2022 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
Faktúra 20220137 Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni 102,40 s DPH S12019 02.08.2022 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2022 11.08.2022
Faktúra 202201000771 Tonery 115,00 s DPH 722022 01.08.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.08.2022 10.08.2022
Faktúra 2022017580 Školské potreby - Letná škola 660,05 s DPH 732022 01.08.2022 Papera s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.08.2022 10.08.2022
Faktúra 2022273 poskytovanie verzie Vema 129,50 s DPH 82017 01.08.2022 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
Faktúra 2022256 Poistné majetku 3Q 2022 1 052,56 s DPH 9127003951 01.08.2022 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
Faktúra 2022325 Servis umývačky riadu MŠ 44,76 s DPH 42022 01.08.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.08.2022 11.08.2022
Faktúra 20222680 potraviny pre ŠJ 27,38 s DPH 42021 28.07.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.07.2022 28.07.2022
Faktúra 20222662 potraviny pre ŠJ 11,35 s DPH 42021 27.07.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.07.2022 27.07.2022
Faktúra 1020223463 potraviny pre ŠJ 93,46 s DPH 52021 25.07.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.07.2022 25.07.2022
Faktúra 1020223445 potraviny pre ŠJ 23,05 s DPH 52021 22.07.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.07.2022 22.07.2022
Faktúra 20222623 potraviny pre ŠJ 94,53 s DPH 42021 22.07.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.07.2022 22.07.2022
Faktúra 72222449 potraviny pre ŠJ 109,12 s DPH 2952/2015 21.07.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.07.2022 21.07.2022
Faktúra 8309290449 Telekomunikačné poplatky 6/2022 2,72 s DPH 82015 20.07.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
Faktúra 9224008622 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 6/2022 969,04 s DPH 9100776065 20.07.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
Faktúra 2206019 Klávesnica, myš 18,00 s DPH 142022 20.07.2022 Salanci Eduard-ESAL Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
Faktúra 2676220865 Telekomunikačné poplatky 6/2022 20,00 s DPH 92020 20.07.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
Faktúra 1020223358 potraviny pre ŠJ 83,26 s DPH 52021 19.07.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.07.2022 19.07.2022
Faktúra 20222560 potraviny pre ŠJ 57,35 s DPH 42021 18.07.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.07.2022 18.07.2022
Faktúra 230214955 potraviny pre ŠJ 439,68 s DPH 62021 15.07.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra 230214965 potraviny pre ŠJ 361,75 s DPH 62021 15.07.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra 1020223299 potraviny pre ŠJ 78,41 s DPH 52021 15.07.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra 20222540 potraviny pre ŠJ 71,32 s DPH 42021 15.07.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.07.2022 15.07.2022
Objednávka 772022 Učebnice matematiky 245,00 s DPH 12.07.2022 Libera Terra, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.07.2022
Objednávka 762022 Učebné pomôcky (vybrané slová, malá násobilka) - Letná škola 397,00 s DPH 12.07.2022 E-GO, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.07.2022
Faktúra 88789549 Telekomunikačné poplatky 6-7/2022 106,11 s DPH 122021 12.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.07.2022 12.07.2022
Objednávka 752022 Šatníková skriňa 396,00 s DPH 12.07.2022 AKD s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.07.2022
Objednávka 74/2022 Oprava soc.zariadení - pavilón C 3 775,00 s DPH 12.07.2022 Miroslav Macek Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.07.2022
Objednávka 732022 Školské potreby - Letná škola 829,00 s DPH 12.07.2022 Papera s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.07.2022
Objednávka 722022 Tonery - Letná škola 120,00 s DPH 12.07.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.07.2022
Faktúra 220008319 Nedoplatok za vodné a stočné 148,57 s DPH 102015 11.07.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.07.2022 11.07.2022
Faktúra 212022 Školiace služby- organizácia vzdelávacej aktivity 160,00 s DPH 702022 08.07.2022 Psychologický inštitút Mgr. Petrášová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 8309094264 Poplatky za telekomunikačné služby 65,70 s DPH 182017 08.07.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.07.2022 08.07.2022
Faktúra 1491083061 Poplatky za telekomunikačné služby 53,11 s DPH 122021 07.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.07.2022 07.07.2022
Faktúra 1022070238 Výkon zodpovednej osoby 72022 42,00 s DPH 32018 06.07.2022 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 72022 437,00 s DPH 102015 06.07.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra 130002309523 Preddavok-platba za elektrickú energiu 72022 1 873,00 s DPH 9100776065 06.07.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra 9202204707 Činnosť TPO,BOZP za 2. Q 2022 162,00 s DPH 52015 06.07.2022 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra 202206005 Interaktívna podlaha Fly Sky 1 650,00 s DPH 662022 04.07.2022 UNIKOR trade s.r.o. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2022 06.07.2022
Objednávka 712022 Stravovanie zamestnancov školy 7a 8/2022, žiakov školy - Letná škola 4.80/obed s DPH 01.07.2022 PEMMEWA s.r.o., Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.07.2022
Faktúra 20222388 potraviny pre ŠJ 65,08 s DPH 42021 30.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 66/6 Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov 37,50 s DPH 22016 30.06.2022 Likvidátorlm, Jakub Macík Zuzana Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 2201154 Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022 288,37 s DPH 72022 30.06.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 20220129 Autobusová preprava pre MŠ do Zookontaktu L. Trnovec 180,00 s DPH 652022 30.06.2022 FEVEL, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 2201468 Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022 171,84 s DPH 72022 30.06.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra 2022/060 autobusová preprava na MDD 240,00 s DPH 692022 30.06.2022 Carstyle, s.r.o., Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.07.2022 06.07.2022
Faktúra 20220154 Obsluha a výzdoba rautu po slávnostnej akadémii k príležitosti 60.výročia ZŠsMŠ 350,00 s DPH 622022 28.06.2022 Hotelová akadémia Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.06.2022 28.06.2022
Faktúra 1020222973 potraviny pre ŠJ 258,40 s DPH 52021 27.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra 20222327 potraviny pre ŠJ 84,38 s DPH 42021 27.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra 230214040 potraviny pre ŠJ 531,71 s DPH 62021 24.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra 20222306 potraviny pre ŠJ 210,92 s DPH 42021 24.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra 1020222949 potraviny pre ŠJ 161,67 s DPH 52021 24.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra 230213984 potraviny pre ŠJ 180,02 s DPH 62021 24.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.06.2022 27.06.2022
Faktúra 1020222891 potraviny pre ŠJ 131,94 s DPH 52021 22.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.06.2022 22.06.2022
Faktúra 1020222856 potraviny pre ŠJ 422,24 s DPH 52021 21.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 72219691 potraviny pre ŠJ 263,68 s DPH 2952/2015 21.06.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 202001980 Dodávka tonerov v roku 2022 271,62 s DPH 162022 21.06.2022 Abel-Computer,s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 72218413 potraviny pre ŠJ 125,88 s DPH 2952/2015 21.06.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 2671491724 Poplatky za telekomunikačné služby 15,00 s DPH 92020 21.06.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 9223389126 Vyúčtovanie elektriny za mesiac máj 2022 2 858,82 s DPH 9100776065 9100776065 20.06.2022 SSE Stredoslovenska energetika Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 1020222785 potraviny pre ŠJ 179,85 s DPH 52021 17.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra 230213525 potraviny pre ŠJ 387,88 s DPH 62021 17.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra 230213543 potraviny pre ŠJ 46,13 s DPH 62021 17.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra 20222220 potraviny pre ŠJ 280,48 s DPH 42021 17.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra 202201000636 Dodávka tonerov v roku 2022 53,36 s DPH 162022 16.06.2022 Abel-Computer,s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2022 16.06.2022
Objednávka 652022 Autobusová preprava pre MŠ do Zookontaktu L. Trnovec 180,00 s DPH 652022 16.06.2022 FEVEL, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2022
Faktúra 83074414449 Poplatky za telekomunikačné služby 2,72 s DPH 82015 16.06.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2022 16.06.2022
Faktúra 1020222733 potraviny pre ŠJ 179,59 s DPH 52021 15.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.06.2022 15.06.2022
Faktúra 2022014495 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 15,36 s DPH 152022 15.06.2022 Papera s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 20220069 Ubytovanie pre 40 detí v škole v prírode v Ždiari od 23.-27.5.2022 4 000,00 s DPH 682022 15.06.2022 CK Andromeda, s.r.o. Mgr.Koreňová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
Faktúra 2220033902 Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 5/2022 224,56 s DPH 142021 14.06.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 202001892 Dodávka tonerov v roku 2022 67,49 s DPH 162022 13.06.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 1020222677 potraviny pre ŠJ 406,64 s DPH 52021 13.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.06.2022 13.06.2022
Faktúra 202202 Pranie a mangľovanie prádla pre MŠ 75,00 s DPH 632022 13.06.2022 MŠ Vranovská Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 2022014075 Kancelársky papier a euroobaly 96,56 s DPH 152022 13.06.2022 Papera s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 20222113 potraviny pre ŠJ 230,70 s DPH 42021 10.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.06.2022 10.06.2022
Faktúra 230213025 potraviny pre ŠJ 217,83 s DPH 62021 10.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.06.2022 10.06.2022
Faktúra 230213023 potraviny pre ŠJ 748,79 s DPH 62021 10.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.06.2022 10.06.2022
Faktúra 22033 Občerstvenie-slávnostný raut na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60.výročia školy 1 168,10 s DPH 522022 09.06.2022 PEMMEWA s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Zmluva 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 80,00 s DPH 09.06.2022 Oxford Univerzity Press Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.06.2022
Faktúra 22309 Kancelárske potreby 45,00 s DPH 642022 09.06.2022 Sponka s.r.o., Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 2022014175 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 459,15 s DPH 15/2022 09.06.2022 Papera s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 8307240033 Platba za služby 68,10 s DPH 182017 08.06.2022 Slovak Telekom, a. s. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2022 08.06.2022
Faktúra 51220434 Ochranné pracovné prostriedky 66,22 s DPH 1/2021 08.06.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing.Vrbenský Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 3012013153 Autobusová preprava na slávnostnú akadémiu pripríležitosti 60.výročia školy 320,00 s DPH 612022 06.06.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2022 06.06.2022
Faktúra 122120441 potraviny pre ŠJ 160,58 s DPH 8/2022 06.06.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2022 06.06.2022
Faktúra 2022028 Ekonomické a účtovné poradenstvo 255,00 s DPH 382022 06.06.2022 4 future s.r.o., Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.06.2022 14.06.2022
Faktúra 1020222544 potraviny pre ŠJ 600,35 s DPH 52021 06.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.06.2022 13.06.2022
Faktúra 20222037 potraviny pre ŠJ 120,49 s DPH 42021 06.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2022 06.06.2022
Faktúra 230212529 potraviny pre ŠJ 380,76 s DPH 62021 03.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra 1020222522 potraviny pre ŠJ 52,52 s DPH 52021 03.06.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra 20222025 potraviny pre ŠJ 221,27 s DPH 42021 03.06.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra 230212537 potraviny pre ŠJ 192,51 s DPH 62021 03.06.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.06.2022 10.06.2022
Zmluva Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve č.2020-MPC-NP-PoP-ZŠ-031 s DPH 02.06.2022 MPC Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 62022 437,00 s DPH 102015 01.06.2022 LVS, a. s. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra 3201321700 Preddavok-platba za elektrickú energiu 62022 1 873.00 s DPH 9100776065 01.06.2022 SSE Stredoslovenska energetika Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.06.2022 03.06.2022
Faktúra 202208281 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 100,00 s DPH 542022 01.06.2022 RABE, s.r.o., Mgr. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 1022060226 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 42,00 s DPH 32018 01.06.2022 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 301201216 Autobusová preprava 145,00 s DPH 562022 01.06.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Objednávka 662022 Interaktívna podlaha Fly Sky 1 650,00 s DPH 01.06.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.06.2022
Objednávka 632022 Pranie a mangľovanie prádla pre MŠ 75,00 s DPH 01.06.2022 MŠ Vranovská Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.06.2022
Objednávka 642022 Kancelárske potreby 45,00 s DPH 01.06.2022 Sponka s.r.o., Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 2022023 FA za prenájom a služby 353,00 s DPH 030/2022/VV 31.05.2022 Dom Kultúry LM, Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2022 31.05.2022
Faktúra 19220451 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 74,04 s DPH 512022 102015 31.05.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Objednávka 692022 autobusová preprava na MDD 240,00 s DPH 31.05.2022 Carstyle, s.r.o., Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.05.2022
Faktúra 3012013061 Autobusová preprava 45,00 s DPH 562022 31.05.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 220040830 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 603,90 s DPH 31.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 20220105 Zákusky na slávnostnú akadémiu k príležitosti 60. výročia školy 110,00 s DPH 532022 31.05.2022 Pralinka, Cintorínska 62, LM Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 2202016 Oprava PC a zariadení IKT 44,00 s DPH 582022 31.05.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 3012013062 Autobusová preprava 90,00 s DPH 592022 31.05.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 1212201467 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 3 764,75 s DPH 22001850 31.05.2022 AITEC Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.06.2022 08.06.2022
Faktúra 20221919 potraviny pre ŠJ 143,65 s DPH 42021 30.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2022 30.05.2022
Objednávka Dohoda číslo 030/2022/VV Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov DK a zabezpečení služieb s DPH 30.05.2022 Dom Kultúry LM, Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2022
Faktúra 1020222390 potraviny pre ŠJ 588,01 s DPH 52021 30.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 1020222357 potraviny pre ŠJ 161,66 s DPH 52021 27.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2022 27.05.2022
Faktúra 20221900 potraviny pre ŠJ 198,77 s DPH 42021 27.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2022 27.05.2022
Faktúra 230211842 potraviny pre ŠJ 453,44 s DPH 62021 27.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2022 27.05.2022
Faktúra 230211839 potraviny pre ŠJ 414,06 s DPH 62021 27.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2022 27.05.2022
Objednávka 612022 Autobusová preprava na slávnostnú akadémiu pripríležitosti 60.výročia školy s DPH 27.05.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.06.2022
Faktúra 52022 Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov 30,00 s DPH 22016 27.05.2022 Likvidátorlm, Jakub Macík Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Objednávka 702022 Školiace služby- organizácia vzdelávacej aktivity 160,00 s DPH 27.05.2022 Psychologický inštitút Mgr. Petrášová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.05.2022
Faktúra 1020222324 potraviny pre ŠJ 123,48 s DPH 52021 25.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.05.2022 25.05.2022
Faktúra 2208979 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 462,50 s DPH 602022 24.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 230211582 potraviny pre ŠJ 273,22 s DPH 62021 24.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.05.2022 24.05.2022
Objednávka 512022 AsC agenda - komplet pre 300 - 399 žiakov - 2023 519,00 s DPH 23.05.2022 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022
Objednávka 622022 Obsluha a výzdoba rautu po slávnostnej akadémii k príležitosti 60.výročia ZŠsMŠ s DPH 23.05.2022 Hotelová akadémia Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022
Faktúra 72215899 potraviny pre ŠJ 558,47 s DPH 2952/2015 23.05.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Objednávka 532022 Zákusky na slávnostnú akadémiu k príležitosti 60. výročia školy 110,00 s DPH 23.05.2022 Pralinka, Cintorínska 62, LM Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022
Objednávka 522022 Občerstvenie-slávnostný raut na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 60.výročia školy s DPH 23.05.2022 PEMMEWA s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022
Faktúra 20220085 Odborná skúška plynového zariadenia 747,84 s DPH 502022 23.05.2022 Bednarčík E. - Plynoservis Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 20221824 potraviny pre ŠJ 232,41 s DPH 42021 23.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 2022022 Ekonomické a účtovné poradenstvo 163,20 s DPH 382022 23.05.2022 4 future s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 2201086 Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022 569,77 s DPH obj.č. 7/2022 23.05.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 0367967387 Platba za služby 15,00 s DPH 92020 23.05.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 3120220126 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 318,70 s DPH 552022 23.05.2022 SPN- Mladé letá Mgr. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.06.2022 02.06.2022
Faktúra 220510 Práce DDD( deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie) 88,00 s DPH 1062021 23.05.2022 Marek Kandera Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 20221815 potraviny pre ŠJ 216,41 s DPH 42021 20.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.05.2022 20.05.2022
Faktúra 1020222220 potraviny pre ŠJ 275,38 s DPH 52021 20.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.05.2022 20.05.2022
Faktúra 230211333 potraviny pre ŠJ 498,59 s DPH 62021 20.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.05.2022 20.05.2022
Faktúra 230211303 potraviny pre ŠJ 442,34 s DPH 62021 20.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 52022 437,00 s DPH 102015 19.05.2022 LVS, a. s. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2022 19.05.2022
Faktúra 122105181 potraviny pre ŠJ 267,96 s DPH 7/2022 19.05.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.05.2022 19.05.2022
Objednávka 202001114 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 603,90 s DPH 17.05.2022 Orbis Pictus Istropolitana Mgr. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.05.2022
Faktúra 202202001550 Dodávka tonerov v roku 2022 430,08 s DPH 162022 16.05.2022 Abel-Computer,s.r.o. Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra 20221719 potraviny pre ŠJ 141,89 s DPH 42021 16.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra 8305589501 Úhrada FA za poskytnuté služby 1,19 s DPH 82015 16.05.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra 2201002787 Úhrada FA za poskytnuté služby 105,88 s DPH 162021 16.05.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra 2205004 Tlačiareň EPSON L850 396,20 s DPH 492022 16.05.2022 Salanci Eduard-ESAL Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Objednávka 582022 Oprava PC a zariadení IKT 44,00 s DPH 16.05.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022
Faktúra 1020222126 potraviny pre ŠJ 492,49 s DPH 52021 16.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.05.2022 20.05.2022
Objednávka 562022 Autobusová preprava 145,00 s DPH 13.05.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.05.2022
Faktúra 20221701 potraviny pre ŠJ 238,08 s DPH 42021 13.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Objednávka 562022 Autobusová preprava 45,00 s DPH 13.05.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Bc. Bella Jančušková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.05.2022
Faktúra 230210705 potraviny pre ŠJ 584,90 s DPH 62021 13.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra 230210707 potraviny pre ŠJ 126,69 s DPH 62021 13.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Objednávka 22001850 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 3 764,75 s DPH 11.05.2022 AITEC Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2022
Faktúra 72214241 potraviny pre ŠJ 522,00 s DPH 2952/2015 11.05.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2022 11.05.2022
Faktúra 1601057255 Úhrada FA za poskytnuté služby 53,00 s DPH 122021 11.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2022 11.05.2022
Objednávka 512022 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 74,04 s DPH 11.05.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2022
Faktúra 342/2022 Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy 216,00 s DPH 482022 10.05.2022 Mgr. Erika Ďuristová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.05.2022 11.05.2022
Faktúra 2220026513 Vyúčtovanie spotreby plynu a služieb 897,69 s DPH 1142021 09.05.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.05.2022 10.05.2022
Faktúra 1020222009 potraviny pre ŠJ 473,95 s DPH 52021 09.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.05.2022 16.05.2022
Faktúra 8305387465 Poplatky za telekomunikačné služby 59,50 s DPH 182017 06.05.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 2201029 Dezinfekčné a čistiace potreby 136,35 s DPH 72022 06.05.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 1020221985 potraviny pre ŠJ 225,37 s DPH 52021 06.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 230210245 potraviny pre ŠJ 756,00 s DPH 62021 06.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 230210174 potraviny pre ŠJ 111,03 s DPH 62021 06.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 2201002269 Vyúčtovanie elektriny za mesiac apríl 2022 931,31 s DPH 162021 06.05.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.05.2022 10.05.2022
Faktúra 20221616 potraviny pre ŠJ 217,94 s DPH 42021 06.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 06.05.2022 06.05.2022
Faktúra 122093562 potraviny pre ŠJ 167,16 s DPH 6/2022 05.05.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 2022018 Ekonomické a účtovné poradenstvo 459,00 s DPH 382022 05.05.2022 4 future s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.05.2022 05.05.2022
Faktúra 230209788 potraviny pre ŠJ 168,03 s DPH 62021 03.05.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 202204044 USB vysielač do PC - 3ks 60,00 s DPH 432022 03.05.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 202221 Poskytovanie ekon. a účt. poradenstva 346,80 s DPH 382022 03.05.2022 4 future s.r.o., Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.05.2022 10.05.2022
Objednávka 502022 Odborná skúška plynového zariadenia s DPH 02.05.2022 Bednarčík E. - Plynoservis Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Faktúra 1022020213 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 42,00 s DPH 32018 02.05.2022 Osobný údaj, s.r.o., Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra 1020221885 potraviny pre ŠJ 564,06 s DPH 52021 02.05.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 20221557 potraviny pre ŠJ 193,46 s DPH 42021 02.05.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
Faktúra 2203822 Kreatívne potreby pre MŠ 14,21 s DPH 442022 02.05.2022 Crafty. sk Hunová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022 03.05.2022
Objednávka 482022 Sukničky pre deti do MŠ na vystúpenie ku príležitosti 60. výročia školy 216,00 s DPH 02.05.2022 Mgr. Erika Ďuristová Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Objednávka 492022 Tlačiareň EPSON L850 396,20 s DPH 02.05.2022 Salanci Eduard-ESAL Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Objednávka 552022 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 318,70 s DPH 02.05.2022 SPN- Mladé letá Mgr. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Objednávka 542022 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 100,00 s DPH 02.05.2022 RABE, s.r.o., Mgr. Spišáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Objednávka 60222 Učebnice pre I. a II. stupeň ZŠ 2 000,00 s DPH 02.05.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Spišáková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Objednávka 592022 Autobusová preprava 90,00 s DPH 02.05.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Faktúra 2022217 Oprava konvektomatu 30,00 s DPH 422022 02.05.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
Objednávka 682022 Ubytovanie pre 40 detí v škole v prírode v Ždiari 4 000,00 s DPH 02.05.2022 CK Andromeda, s.r.o. Mgr.Koreňová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022
Faktúra 2022010369 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 493,50 s DPH 15/2022 02.05.2022 Papera s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra 20221497 potraviny pre ŠJ 177,32 s DPH 42021 29.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra 1020221848 potraviny pre ŠJ 202,81 s DPH 52021 29.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra 64/4 Likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov 37,50 s DPH 22016 29.04.2022 Likvidátorlm, Jakub Macík Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
Faktúra 230209575 potraviny pre ŠJ 500,08 s DPH 62021 29.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra 1020221794 potraviny pre ŠJ 259,76 s DPH 52021 27.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 2200907 Čistiace a dezinfekčné prostriedy 312,00 s DPH 72022 26.04.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 20220073 Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni 77,40 s DPH S12019 26.04.2022 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 230209144 potraviny pre ŠJ 76,79 s DPH 62021 26.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.04.2022 26.04.2022
Faktúra 2022205 Prostriedky pre umývačky a konvektomaty 475,94 s DPH 422022 26.04.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.04.2022 26.04.2022
Faktúra 20221401 potraviny pre ŠJ 91,51 s DPH 42021 25.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2022 25.04.2022
Objednávka 442022 Kreatívne potreby pre MŠ 14,21 s DPH 25.04.2022 Crafty. sk Hunová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2022
Objednávka 432022 USB vysielač do PC - 3ks 60,00 s DPH 25.04.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.05.2022
Faktúra 1620304244/2022 Komunálny odpad rok 2022 999,37 s DPH 1620304244/2022 25.04.2022 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 27.04.2022 27.04.2022
Faktúra 122083888 potraviny pre ŠJ 824,26 s DPH 5/2022 25.04.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2022 25.04.2022
Faktúra 230208926 potraviny pre ŠJ 25,18 s DPH 62021 22.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 20221385 potraviny pre ŠJ 411,78 s DPH 42021 22.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 1020221722 potraviny pre ŠJ 90,16 s DPH 52021 22.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 230208927 potraviny pre ŠJ 648,72 s DPH 62021 22.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 2022124 Poistné na základe poistnej zmluvy 1 052,56 s DPH 9127003951 22.04.2022 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 1510981500 Poskytnuté služby 53,00 s DPH 122021 22.04.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 226336 Učebné pomôcky pre 1. a 2.st. ZŠ 892,30 s DPH 154509 22.04.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.04.2022 25.04.2022
Faktúra 72211781 potraviny pre ŠJ 175,56 s DPH 2952/2015 21.04.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.04.2022 21.04.2022
Faktúra 8303732398 Telekomunikačné poplatky 32022 0,72 s DPH 82015 20.04.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 2662061666 Telekomunikačné poplatky 42022 15,00 s DPH 92020 20.04.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Objednávka 462022 Detské tričká na vystúpenie k príležitosti 60. výročia ZŚ s MŠ Okoličianska 127,79 s DPH 15.04.2022 Dual Trade s.r.o., Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.04.2022
Faktúra 20221309 potraviny pre ŠJ 133,16 s DPH 42021 14.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2022 14.04.2022
Faktúra 1020221629 potraviny pre ŠJ 285,95 s DPH 52021 14.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.04.2022 14.04.2022
Faktúra 122077119 potraviny pre ŠJ 434,18 s DPH 4/2022 13.04.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.04.2022 13.04.2022
Faktúra 2022009095 Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ 147,24 s DPH 342022 13.04.2022 Papera s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 2200814 Čistiace a dezinfekčné prostriedy 1 251,85 s DPH 72022 13.04.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.04.2022 22.04.2022
Faktúra 20221283 potraviny pre ŠJ 174,19 s DPH 42021 12.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
Faktúra 51220248 Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne MŠ 53,30 s DPH 120221 11.04.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Hunová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.04.2022 12.04.2022
Faktúra 72210564 potraviny pre ŠJ 175,56 s DPH 2952/2015 11.04.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 1020221563 potraviny pre ŠJ 557,94 s DPH 52021 11.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 8303529324 Poplatky za telekomunikačné služby 60,04 s DPH 182017 08.04.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 2201001740 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za mesiac 3/2022 1 239.35 s DPH 162021 08.04.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 230208080 potraviny pre ŠJ 393,58 s DPH 62021 08.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 1020221534 potraviny pre ŠJ 202,49 s DPH 52021 08.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 20221238 potraviny pre ŠJ 387,69 s DPH 42021 08.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 221001851 Elektrické strúhadlo EACLE EG- 5161BA 21,20 s DPH 392022 08.04.2022 Slavomír Binčín - Junior Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 230208089 potraviny pre ŠJ 128,37 s DPH 62021 08.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 2022008354 Bezprašné školské kriedy 15,60 s DPH 152022 07.04.2022 Papera s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra 1032022 Odborná prehliadka telovýchovných náradí a odstránenie závad 197,80 s DPH 1332021 06.04.2022 Roman Mesiarik-REVTECH Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra 1042022 Odborná prehliadka herných prvkov ihriska 124,00 s DPH 1332021 06.04.2022 Roman Mesiarik-REVTECH Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra 2211001871 Preddavok-platba za elektrickú energiu 42022 996,00 s DPH 162021 05.04.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra 2022008141 Fixy na tabuľu 54,00 s DPH 152022 05.04.2022 Papera s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra 230207812 potraviny pre ŠJ 142,56 s DPH 62021 05.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Objednávka 422022 Oprava konvektomatu 30,00 s DPH 05.04.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022
Objednávka 412022 Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ 892,30 s DPH 04.04.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2022
Zmluva DBK18/06/0587 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/09/501 s DPH 04.04.2022 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2022
Faktúra 9202202318 Činnosť TPO,BOZP za 1. Q 2022 162,00 s DPH 52015 04.04.2022 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra 202202001111 Tonery 517,97 s DPH 16202 04.04.2022 Abel-Computer,s.r.o. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra 20221187 potraviny pre ŠJ 262,16 s DPH 42021 04.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra 1020221449 potraviny pre ŠJ 831,80 s DPH 52021 04.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra 20221146 potraviny pre ŠJ 95,06 s DPH 42021 01.04.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
Faktúra 1020221426 potraviny pre ŠJ 201,81 s DPH 52021 01.04.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
Objednávka 382022 Ekonomické a účtovné poradenstvo 17.--bezDPH/hod s DPH 01.04.2022 4 future s.r.o., Bc. Bella Jančušková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022
Faktúra 230207414 potraviny pre ŠJ 160,69 s DPH 62021 01.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
Faktúra 8210053118 Preddavok-platba za plyn 42022 4 997,00 s DPH 142021 01.04.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
Faktúra 230207404 potraviny pre ŠJ 498,15 s DPH 62021 01.04.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 42022 437,00 s DPH 102015 01.04.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022 01.04.2022
Faktúra 52022 Spracovanie protipožiarnej bezpečnosti v pavilóne C 500,00 s DPH 362022 01.04.2022 PO Prevent s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Faktúra 1022040223 Výkon zodpovednej osoby 42022 42,00 s DPH 32018 01.04.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Objednávka 402022 Učebné pomôcky pre pedagógov- tabuľky 51,60 s DPH 01.04.2022 MUSICA LITURGICA , s.r.o., Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022
Objednávka 392022 Elektrické strúhadlo EACLE EG- 5161BA 21,20 s DPH 01.04.2022 Slavomír Binčín - Junior Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.04.2022
Faktúra 2202021 Oprava PC a zariadení IKT 165,80 s DPH 142022 31.03.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.04.2022 05.04.2022
Zmluva 32022 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti stravovania s DPH 30.03.2022 Materská škola Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.03.2022
Faktúra 52202257 Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka 60,00 s DPH 372022 30.03.2022 mypinbutton s.r.o., Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.03.2022 30.03.2022
Objednávka 372022 Odznaky- zápis žiakov do 1.ročníka 60,00 s DPH 30.03.2022 mypinbutton s.r.o., Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.03.2022
Faktúra 220201220 Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B 1 387,00 s DPH 352022 29.03.2022 DREVONA MARKET s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.03.2022 29.03.2022
Faktúra 202203105 Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky 111,53 s DPH 312022 28.03.2022 REPROservis Kováč, s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 1020221337 potraviny pre ŠJ 484,82 s DPH 52021 28.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 72209243 potraviny pre ŠJ 188,76 s DPH 2952/2015 28.03.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 202207289 Kancelársky papier a euroobaly 248,52 s DPH 152022 28.03.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 2022007365 Kancelárske potreby 211,61 s DPH 152022 28.03.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 123 Likvidácia odpadu 22,50 s DPH 22016 25.03.2022 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 1020221312 potraviny pre ŠJ 129,03 s DPH 52021 25.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 230206802 potraviny pre ŠJ 1 303,05 s DPH 62021 25.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 230206794 potraviny pre ŠJ 32,15 s DPH 62021 25.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 20221036 potraviny pre ŠJ 343,01 s DPH 42021 25.03.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Objednávka 362022 Spracovanie protipožiarnej bezpečnosti v pavilóne C 500,00 s DPH 24.03.2022 PO Prevent s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2022
Zmluva 22022 Škola v prírode v čase 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022 130.00/účastník s DPH 24.03.2022 CK Andromeda, s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2022
Faktúra 2022007210 Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ 127,82 s DPH 342022 24.03.2022 Papera s.r.o. Vyšná Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2022 24.03.2022
Objednávka 352022 Nábytok do zborovne 1. stupňa ZŠ pavilón B 1 387,00 s DPH 24.03.2022 DREVONA MARKET s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.03.2022
Faktúra 1020221233 potraviny pre ŠJ 494,17 s DPH 52021 21.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra 2657360684 Telekomunikačné poplatky 32022 15,00 s DPH 92020 21.03.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra 72208210 potraviny pre ŠJ 75,90 s DPH 2952/2015 21.03.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra 230206184 potraviny pre ŠJ 435,74 s DPH 62021 18.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra 20220939 potraviny pre ŠJ 131,51 s DPH 42021 18.03.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.03.2022 18.03.2022
Faktúra 230206202 potraviny pre ŠJ 175,97 s DPH 62021 18.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra 2022006638 Materiál na prácu so žiakmi-krúžková činnosť, ŠKD 1 016,88 s DPH 342022 18.03.2022 Papera s.r.o. Vyšná Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra 1020221211 potraviny pre ŠJ 222,46 s DPH 52021 18.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.03.2022 18.03.2022
Objednávka 342022 Materiál na prácu so žiakmi-krúžková činnosť, ŠKD 1 440,00 s DPH 17.03.2022 Papera s.r.o. Vyšná Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2022
Faktúra 457329052 UP-spoločenské hry 63,70 s DPH 322022 17.03.2022 Alza.sk Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2022 17.03.2022
Objednávka 322022 UP-spoločenské hry 63,70 s DPH 17.03.2022 Alza.sk Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2022
Objednávka 332022 UP-hudobné nástroje 395,90 s DPH 17.03.2022 MUZIKER, a.s. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2022
Faktúra 220268555 UP-hudobné nástroje 395,90 s DPH 332022 17.03.2022 MUZIKER, a.s. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.03.2022 17.03.2022
Faktúra 8301872805 Telekomunikačné poplatky 22022 0,72 s DPH 82015 16.03.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 2022001 Výpožička lyžiarskej výstroje počas lyžiarskeho výcviku 7.2.-11.2.2022 425,00 s DPH 182022 16.03.2022 Miloš Bartek PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 2208010130 Interiérové dvere biele 2 ks 90 P, 80 P, obyčajný zámok 57,89 s DPH 302022 16.03.2022 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 2022002 Výpožička lyžiarskej výstroje počas lyžiarskeho výcviku 7.2.-11.2.2022 50,00 s DPH 182022 16.03.2022 Miloš Bartek PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 20220894 potraviny pre ŠJ 336,06 s DPH 42021 16.03.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.03.2022 18.03.2022
Faktúra 1020221140 potraviny pre ŠJ 386,21 s DPH 52021 15.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.03.2022 15.03.2022
Faktúra 223901619 Materiál - výtvarný kabinet 66,36 s DPH 292022 14.03.2022 RAJAPACK s.r.o. Luptáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 2022006061 Materiál pre potreby záujmových útvarov 291,84 s DPH 152022 14.03.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 1020221085 potraviny pre ŠJ 324,58 s DPH 52021 11.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 72206947 potraviny pre ŠJ 253,44 s DPH 2952/2015 11.03.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 202200702 Kontrola PHP a hydrantov 382,02 s DPH 192022 11.03.2022 GAJOS, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 42022 Vyspravenie stien a omaľovanie v priestoroch zborovne 1. st. ZŠ pavilón B 1 870,00 s DPH 282022 10.03.2022 Miroslav Macek Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.03.2022 10.03.2022
Faktúra 1510956986 Telekomunikačné poplatky 22022 50,60 s DPH 122021 09.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Objednávka 292022 Materiál - výtvarný kabinet 66,36 s DPH 09.03.2022 RAJAPACK s.r.o. Luptáková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022
Faktúra 32022 Oprava dlažby a obkladu v toaletách 1. poschodie pavilón C 4 370,00 s DPH 262022 09.03.2022 Miroslav Macek Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Objednávka 312022 Tabule s logom školy 3 ks, A4 1 ks, záložky, letáky 111,53 s DPH 09.03.2022 REPROservis Kováč, s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022
Objednávka 302022 Interiérové dvere biele 2 ks 90 P, 80 P, obyčajný zámok 57,89 s DPH 09.03.2022 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022
Faktúra 51220158 Ochranné pracovné prostriedky 69,90 s DPH 120221 08.03.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 8301675188 Telekomunikačné poplatky 22022 59,50 s DPH 182017 08.03.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 2201001031 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 22022 1 265,21 s DPH 162021 08.03.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 22022 Oprava podlahy -chodba 1. poschodie pavilón C 11 740,00 s DPH 272022 08.03.2022 Miroslav Macek Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 1020221018 potraviny pre ŠJ 105,98 s DPH 52021 07.03.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 220351033 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 116,20 s DPH 232022 04.03.2022 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 2022005184 Kancelársky potreby 325,33 s DPH 152022 04.03.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 052022 Vyspravenie podlahy a nalepenie koberca v miestnosti školského psychológa 300,00 s DPH 252022 04.03.2022 VAPO floor s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 230205158 potraviny pre ŠJ 578,29 s DPH 62021 04.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 230205111 potraviny pre ŠJ 450,30 s DPH 62021 04.03.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 20220830 potraviny pre ŠJ 282,24 s DPH 42021 04.03.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
Objednávka 282022 Vyspravenie stien a omaľovanie v priestoroch zborovne 1. st. ZŠ pavilón B 1 870,00 s DPH 03.03.2022 Miroslav Macek Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.03.2022
Objednávka 272022 Oprava podlahy -chodba 1. poschodie pavilón C 11 740,00 s DPH 02.03.2022 Miroslav Macek Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2022
Objednávka 262022 Oprava dlažby a obkladu v toaletách 1. poschodie pavilón C 4 370,00 s DPH 02.03.2022 Miroslav Macek Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2022
Objednávka 242022 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022
Faktúra 20220287 Kreslo TM-1 VELVET CURRY 2 ks 194,00 s DPH 242022 02.03.2022 Tomáš Hula Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
Objednávka 252022 Vyspravenie podlahy a nalepenie koberca v miestnosti školského psychológa 300,00 s DPH 02.03.2022 VAPO floor s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2022
Faktúra 2202026 Oprava PC a zariadení IKT 455,40 s DPH 142022 01.03.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 1022030212 Výkon zodpovednej osoby 32022 42,00 s DPH 32018 01.03.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 8210053118 Preddavok-platba za plyn 32022 15 878,00 s DPH 142021 01.03.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 32022 437,00 s DPH 102015 01.03.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 2211001424 Preddavok-platba za elektrickú energiu 32022 996,00 s DPH 162021 01.03.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022 01.03.2022
Objednávka 232022 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 116,20 s DPH 01.03.2022 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.03.2022
Faktúra 202202038 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 222022 01.03.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 1020220879 potraviny pre ŠJ 513,59 s DPH 52021 28.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra 20220712 potraviny pre ŠJ 338,22 s DPH 42021 28.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra 202202029 mTiny Discover Kit - roboti 2ks, "Hľadanie pokladu" doplnková mapa 1 ks 492,00 s DPH 172022 28.02.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra 472 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 22016 25.02.2022 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.02.2022 25.02.2022
Faktúra 1020220859 potraviny pre ŠJ 152,00 s DPH 52021 25.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra 230204476 potraviny pre ŠJ 75,64 s DPH 62021 25.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra 230204451 potraviny pre ŠJ 569,37 s DPH 62021 25.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.02.2022 28.02.2022
Faktúra 2652851219 Telekomunikačné poplatky 22022 15,00 s DPH 92020 23.02.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2022 24.02.2022
Faktúra 220038 Základná sada micro:bit"Učíme s Hardvérom" pre celú triedu 720,00 s DPH 212022 23.02.2022 StreamIT, s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.02.2022 24.02.2022
Zmluva D12022 Monitory 24" v počte 5 kusov s DPH 23.02.2022 Accenture, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.02.2022
Faktúra 20220619 potraviny pre ŠJ 226,03 s DPH 42021 21.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 72205148 potraviny pre ŠJ 271,92 s DPH 2952/2015 21.02.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
Objednávka 222022 Roboti PHOTON, výukové scenáre, vzdelávacia podložka, kartičky, masky robota, USB vysielač do PC 1 402,50 s DPH 21.02.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 21.02.2022
Faktúra 1020220766 potraviny pre ŠJ 600,41 s DPH 52021 21.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 230203886 potraviny pre ŠJ 826,27 s DPH 62021 18.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 1020220750 potraviny pre ŠJ 25,37 s DPH 52021 18.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra 20220599 potraviny pre ŠJ 274,26 s DPH 42021 18.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra 230203896 potraviny pre ŠJ 117,65 s DPH 62021 18.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 3012012491 Odvoz žiakov na lyžiarsky výcvik dňa 7. 2. 2022 (ZŠ s MŠ, Okoličianska,LM - ŽIar hotel Spojár) 70,00 s DPH 132022 17.02.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 220500211 Držiak na bity, mini piano,lego - učebné pomôcky - projekt Nadácie Pontis "Náš hit je micro bit!" 281,40 s DPH 17.02.2022 RLX components s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 122033211 potraviny pre ŠJ 350,28 s DPH 3/2022 17.02.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.02.2022 17.02.2022
Objednávka 202022 Držiak na bity, mini piano,lego - učebné pomôcky - projekt Nadácie Pontis "Náš hit je micro bit!" 281,40 s DPH 16.02.2022 RLX components s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2022
Objednávka 192022 Kontrola PHP a hydrantov 400,00 s DPH 16.02.2022 GAJOS, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2022
Objednávka 212022 Základná sada micro:bit"Učíme s Hardvérom" pre celú triedu 720,00 s DPH 16.02.2022 StreamIT, s.r.o. Mrnčová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2022
Zmluva STDG21_039 Poskytnutie grantu na projekt "Náš hit je Micro:bit!" 1 000,00 s DPH 16.02.2022 Nadácia Pontis Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2022
Faktúra 202202000483 Tonery 616,80 s DPH 162022 15.02.2022 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 202201000165 Tonery farebné 52,42 s DPH 162022 15.02.2022 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 1020220681 potraviny pre ŠJ 142,77 s DPH 52021 15.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 20220003 Oprava stien v 5.A triede-pavilón B 150,00 s DPH 1322021 15.02.2022 Martin Dudič Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 2200018 Oprava elektroinštalácie v PC III-pav. C, kabinet muži-telocvičňa 24,00 s DPH 82022 15.02.2022 Bella - Elektro, s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 20220511 potraviny pre ŠJ 254,67 s DPH 42021 14.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra 1020220628 potraviny pre ŠJ 259,64 s DPH 52021 14.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.02.2022 14.02.2022
Faktúra 8300019773 Telekomunikačné poplatky 12022 0,84 s DPH 82015 14.02.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 230203320 potraviny pre ŠJ 282,80 s DPH 62021 11.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 20220487 potraviny pre ŠJ 241,36 s DPH 42021 11.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 2022006 Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022 818,00 s DPH 112022 11.02.2022 TJ Družba PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 2022030 Ubytovanie a strava pre žiakov LK 7.-11.2.2022 3 210,00 s DPH 122022 11.02.2022 Rastislav Frank PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 472022 Výkon zodpovednej osoby 22022 42,00 s DPH 32018 11.02.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 230203226 potraviny pre ŠJ 142,85 s DPH 62021 11.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 1020220604 potraviny pre ŠJ 119,20 s DPH 52021 11.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 2200268 Čistiace a dezinfekčné prostriedy 3 427,66 s DPH 72022 10.02.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 122027874 potraviny pre ŠJ 158,76 s DPH 2/2022 10.02.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 2201000412 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 12022 847,32 s DPH 162021 10.02.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 202219987 Tabule TRIPTYCH, dataprojektory 9 666.90 s DPH 102022 09.02.2022 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 2022003340 Kancelársky papier a obálky 242,62 s DPH 152022 09.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 1420937723 Telekomunikačné poplatky 12022 50,00 s DPH 122021 09.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 51220071 OOPP pre zamestnancov školy 240,90 s DPH 120221 09.02.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.02.2022 10.02.2022
Faktúra 230202891 potraviny pre ŠJ 450,58 s DPH 62021 08.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.02.2022 09.02.2022
Faktúra 20220439 potraviny pre ŠJ 158,48 s DPH 42021 07.02.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 1020220509 potraviny pre ŠJ 324,81 s DPH 52021 07.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 22004 Stravovanie zamestnancov za 12022 54,00 s DPH 1312021 07.02.2022 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 2022008 Servis zabezpečovacieho systému 181,80 s DPH 1302021 07.02.2022 Róbert Antol-ROZEL Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Objednávka 152022 Kancelársky papier a kancelársky potreby na rok 2022 5 999.00 s DPH 07.02.2022 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022
Faktúra 8299156706 Telekomunikačné poplatky 12022 60,10 s DPH 182017 07.02.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Objednávka 172022 mTiny Discover Kit - roboti 2ks, "Hľadanie pokladu" doplnková mapa 1 ks 492,00 s DPH 07.02.2022 UNIKOR trade s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022
Objednávka 162022 Dodávka tonerov v roku 2022 5 999,00 s DPH 07.02.2022 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022
Objednávka 182022 Výpožička lyžiarskej výstroje počas lyžiarskeho výcviku 7.2.-11.2.2022 25.00/výpožička s DPH 07.02.2022 Miloš Bartek PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022
Objednávka 112022 Preprava žiakov na vlekoch v čase LK 7.-11.2.2022 Cenadohodou s DPH 04.02.2022 TJ Družba Smrečany -Žiar PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022
Objednávka 142022 Oprava a servis IKT školy v roku 2022 5 000.00 s DPH 04.02.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022
Objednávka 132022 Odvoz žiakov na lyžiarsky výcvik dňa 7. 2. 2022 (ZŠ s MŠ, Okoličianska,LM - ŽIar hotel Spojár) 70,00 s DPH 04.02.2022 ARRIVA Liorbus, a.s. PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022
Faktúra 1020220486 potraviny pre ŠJ 76,02 s DPH 52021 04.02.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 230202682 potraviny pre ŠJ 233,09 s DPH 62021 04.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 230202699 potraviny pre ŠJ 215,23 s DPH 62021 04.02.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022 04.02.2022
Objednávka 122022 Ubytovanie a strava pre žiakov LK 7.-11.2.2022 Cenadohodou s DPH 04.02.2022 Rastislav Frank PaedDr. Glončák Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.02.2022
Faktúra 22210092 Učebné pomôcky pre predškolákov 112,00 s DPH 62022 03.02.2022 NOMiland, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
Objednávka 102022 Tabule TRIPTYCH, dataprojektory 9 666.90 s DPH 03.02.2022 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.02.2022
Objednávka 92022 Fréza na sneh SNC 62 P 776,00 s DPH 02.02.2022 Mountfield Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2022
Faktúra 6212966209 Fréza na sneh SNC 62 P 776,00 s DPH 92022 02.02.2022 Mountfield Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.02.2022 02.02.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 22022 437,00 s DPH 102015 01.02.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2022 01.02.2022
Faktúra 8210053118 Preddavok-platba za plyn 22022 17 770,00 s DPH 142021 01.02.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2022 01.02.2022
Faktúra 1222200301 Školské tlačivá 119,08 s DPH 662021 01.02.2022 ŠEVT a.s. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2022 01.02.2022
Faktúra 2211000928 Preddavok-platba za elektrickú energiu 22022 996,00 s DPH 162021 01.02.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.02.2022 01.02.2022
Faktúra 20220316 potraviny pre ŠJ 186,71 s DPH 42021 31.01.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 1020220392 potraviny pre ŠJ 417,44 s DPH 52021 31.01.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 551 Likvidácia odpadu 22,50 s DPH 22016 28.01.2022 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 19220043 Prečistenie lapača tukov v školskej kuchyni 62,83 s DPH 32022 26.01.2022 LVS, a. s. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra 19220030 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 157,84 s DPH 22022 26.01.2022 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra 20220006 Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni 102,40 s DPH S12019 24.01.2022 Výťahy LM PLUS s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2022 24.01.2022
Faktúra 220210878 Učebné pomôcky pre predškolákov 591,00 s DPH 11320211 24.01.2022 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2022 24.01.2022
Faktúra 220210879 Učebné pomôcky pre predškolákov 216,80 s DPH 11320211 24.01.2022 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 24.01.2022 24.01.2022
Faktúra 230201492 potraviny pre ŠJ 525,49 s DPH 62021 21.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 230201451 potraviny pre ŠJ 210,13 s DPH 62021 21.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 230200836 potraviny pre ŠJ 152,13 s DPH 62021 21.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 72201358 potraviny pre ŠJ 455,40 s DPH 2952/2015 21.01.2022 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 20220212 potraviny pre ŠJ 403,46 s DPH 42021 21.01.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 1020220257 potraviny pre ŠJ 137,03 s DPH 52021 21.01.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.01.2022 21.01.2022
Objednávka 82022 Oprava elektroinštalácie v PC III-pav. C, kabinet muži-telocvičňa Cenadohodou s DPH 19.01.2022 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022
Faktúra 2648171935 Telekomunikačné poplatky 12022 15,00 s DPH 92020 19.01.2022 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
Faktúra 2201007 Tlačiareň Brother DCP, USB kábel 176,00 s DPH 52022 19.01.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
Faktúra 2211000521 Preddavok-platba za elektrickú energiu 12022 996,00 s DPH 162021 19.01.2022 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
Objednávka 72022 Čistiace a dezinfekčné prostriedy na rok 2022 5 999.00 s DPH 19.01.2022 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022
Faktúra 2022018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1. Q 2022 1 050,69 s DPH 9127003951 18.01.2022 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2022 18.01.2022
Faktúra 21073 Stravovanie zamestnancov za 122021 13,50 s DPH 1292021 18.01.2022 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2022 18.01.2022
Faktúra 2022015 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 362,71 s DPH 42022 18.01.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.01.2022 18.01.2022
Faktúra 1020220182 potraviny pre ŠJ 414,36 s DPH 52021 17.01.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022 17.01.2022
Objednávka 32022 Prečistenie lapača tukov v školskej kuchyni Cenadohodou s DPH 17.01.2022 LVS, a. s. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
Objednávka 42022 Čistiace prostriedky do umývačky riadu na rok 2022 5 000,00 s DPH 17.01.2022 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
Objednávka 62022 Učebné pomôcky pre predškolákov 112,00 s DPH 17.01.2022 NOMiland, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
Objednávka 52022 Tlačiareň Brother DCP - L253 DW, USB kábel A-B 2 m 176,00 s DPH 17.01.2022 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.01.2022
Faktúra 20220098 potraviny pre ŠJ 409,38 s DPH 42021 14.01.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Objednávka 22022 Prečistenie kanalizácie v budovách školy Cenadohodou s DPH 14.01.2022 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022
Faktúra 230200837 potraviny pre ŠJ 1 197,03 s DPH 62021 14.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 122007388 potraviny pre ŠJ 233,06 s DPH 1/2022 14.01.2022 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 8297504872 Telekomunikačné poplatky 122021 0,72 s DPH 82015 14.01.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 230200928 potraviny pre ŠJ 197,03 s DPH 62021 14.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Faktúra 20220005 Antigénové samotesty pre zamestnancov školy 1 272,60 s DPH 12022 14.01.2022 Lekáreň SLNIEČKO Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.01.2022 14.01.2022
Objednávka 12022 Antigénové samotesty pre zamestnancov školy 1 272,60 s DPH 12.01.2022 Lekáreň SLNIEČKO Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 12.01.2022
Faktúra 8297306824 Telekomunikačné poplatky 122021 59,50 s DPH 182017 11.01.2022 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.01.2022 11.01.2022
Faktúra 1020220070 potraviny pre ŠJ 517,01 s DPH 52021 10.01.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 210020678 Vyúčtovanie vodné a stočné od 16. 6. 2021 do 31. 12. 2021 budova B -87,25 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.01.2022 19.01.2022
Faktúra 70691175 Zborovňa Komplet 1-12/2022 186,30 s DPH 112015 10.01.2022 Komensky, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 210020679 Vyúčtovanie vodné, stočné od 16. 6. 2021 do 31.12.2021 pavilón A 19,36 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 210020680 Vyúčtovanie vodné, stočné od 16. 6. 2021 do 31.12.2021 pavilón C 418,98 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 12022 437,00 s DPH 102015 10.01.2022 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 8210053118 Preddavok-platba za plyn 12022 17 401,00 s DPH 142021 10.01.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 1560908536 Telekomunikačné poplatky 122021 50,00 s DPH 122021 10.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Objednávka 120221 OOPP pre zamestnancov školy na rok 2022 5 000,00 s DPH 07.01.2022 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.01.2022
Faktúra 20220015 potraviny pre ŠJ 140,32 s DPH 42021 07.01.2022 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 1020220050 potraviny pre ŠJ 91,78 s DPH 52021 07.01.2022 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 230200245 potraviny pre ŠJ 419,96 s DPH 62021 07.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 230200187 potraviny pre ŠJ 195,14 s DPH 62021 07.01.2022 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 1022010247 Výkon zodpovednej osoby 12022 42,00 s DPH 32018 03.01.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 2210078648 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 122021 158,34 s DPH 212019 03.01.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
Faktúra 2210077588 Vyúčtovanie dodávky plynu za 122021 -1.768.56 s DPH 202019 03.01.2022 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Zmluva Príloha B ku KZ na rok 2022 s DPH 03.01.2022 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 03.01.2022
Objednávka 1332021 Odborná prehliadka herných prvkov ihriska a telovýchovného zariadenia spolu s odstránením závad 350,00 s DPH 30.12.2021 Roman Mesiarik-REVTECH Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.12.2021
Objednávka 1322021 Oprava stien v 5.A triede-pavilón B 150,00 s DPH 30.12.2021 Martin Dudič Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.12.2021
Objednávka 1312021 Stravovanie zamestnancov za 12022 4.50/obed s DPH 30.12.2021 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.12.2021
Faktúra 1520907816 Telekomunikačné poplatky 112021 11,72 s DPH 122021 29.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.12.2021 29.12.2021
Objednávka 1302021 Servis zabezpečovacieho systému 220,00 s DPH 29.12.2021 Róbert Antol-ROZEL Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.12.2021
Zmluva 162021 Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby na obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 s DPH 28.12.2021 A.En. Slovesko s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 2021272 Šatňové skrinky s grafickým motívom pre žiakov 1. stupňa ZŠ 4 893,60 s DPH 1282021 22.12.2021 Metaltrend HANKO, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2021 22.12.2021
Faktúra 2110240545 Nábytok do miestnosti školského psychológa 209,90 s DPH 1272021 20.12.2021 XLSK Nábytok s.r.o. Petrášová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2021 20.12.2021
Zmluva KZ na rok 2022 Kolektívna zmluva na rok 2022 s DPH 20.12.2021 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2021
Faktúra 2021384 Personálne, mzdové a účtovné práce za 2. polrok 2021 2 809,44 s DPH 82017 20.12.2021 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 211093 Kniha Liptovský Mikuláš a okolie s prezentáciou školy (160 ks) 2 640,00 s DPH 1182021 20.12.2021 CBS spol, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra 2643502062 Telekomunikačné poplatky 122021 15,00 s DPH 92020 20.12.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.12.2021 22.12.2021
Faktúra 412 Likvidácia odpadu 22,50 s DPH 22016 17.12.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2140700888 Obojstranná páska na koberec 49,60 s DPH 1262021 17.12.2021 LIMEX ČR, s.r.o.,Koberce trend Petrášová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 20214152 potraviny pre ŠJ 101,56 s DPH 42021 17.12.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021029213 Kancelárske potreby s DPH 242021 17.12.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2407210073 Koberec - školský spychológ 418,56 s DPH 1262021 17.12.2021 LIMEX ČR, s.r.o.,Koberce trend Petrášová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 202104100 Odborná prehliadka kotlov a kotolne 241,80 s DPH 1252021 17.12.2021 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 8295651428 Telekomunikačné poplatky 112021 0,73 s DPH 82015 15.12.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
Objednávka 1282021 Šatňové skrinky s grafickým motívom pre žiakov 1. stupňa ZŠ 4 893,60 s DPH 15.12.2021 Metaltrend HANKO, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2021
Faktúra 9202108734 Činnosť TPO,BOZP za 4. Q 2021 108,00 s DPH 52015 15.12.2021 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
Objednávka 1292021 Stravovanie zamestnancov za 122021 (20.12. 2021 - 31. 12. 2021) 4.50/obed s DPH 15.12.2021 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2021
Faktúra 202104041 Kontrola elektrických zariadení 1 141,92 s DPH 52015 15.12.2021 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021028940 Školské zošity 17,04 s DPH 242021 15.12.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 211256197 Klzáky na školské stoly 18,00 s DPH 1232021 15.12.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 1020214769 potraviny pre ŠJ 92,77 s DPH 52021 14.12.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021 14.12.2021
Objednávka 1252021 Odborná prehliadka kotlov a kotolne 250,00 s DPH 14.12.2021 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021
Faktúra 22208099 Učebné pomôcky pre predškolákov 449,00 s DPH 1132021 14.12.2021 NOMiland, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021 14.12.2021
Objednávka 1272021 Nábytok do miestnosti školského psychológa 209,90 s DPH 14.12.2021 XLSK Nábytok s.r.o. Petrášová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021
Objednávka 1262021 Koberec - školský spychológ, obojstranná páska na koberec 468,16 s DPH 14.12.2021 LIMEX ČR, s.r.o.,Koberce trend Petrášová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021
Faktúra 202112197 Učebné pomôcky pre predškolákov 607,30 s DPH 1092021 13.12.2021 Stanislav Francúz Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 2021028495 Kancelársky potreby 494,27 s DPH 242021 13.12.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 1020214750 potraviny pre ŠJ 92,54 s DPH 52021 13.12.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 2021028587 Filc na magnetické stierky na tabuľu 66,19 s DPH 242021 13.12.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 20214076 potraviny pre ŠJ 195,27 s DPH 42021 10.12.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra 1020214739 potraviny pre ŠJ 39,10 s DPH 52021 10.12.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra 51211080 Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnankyne ŠJ 154,50 s DPH 412021 10.12.2021 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra 100626320 Predškolská výchova - publikácia na rok 2022 10,80 s DPH 1202021 10.12.2021 Slovenská pošta, a.s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2021 10.12.2021
Faktúra 230123825 potraviny pre ŠJ 109,05 s DPH 62021 10.12.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 230123816 potraviny pre ŠJ 286,76 s DPH 62021 10.12.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.12.2021 13.12.2021
Faktúra 2112006 Notebooky 2 kusy, reproduktory 2 kusy (NP PoP) 1 085,00 s DPH 1192021 10.12.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2021 10.12.2021
Zmluva 142021 Dodávka zemného plynu s DPH 10.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2021
Faktúra 8059684236 Vysávač 79,90 s DPH 1242021 10.12.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.12.2021 14.12.2021
Objednávka 1242021 Vysávač 79,90 s DPH 10.12.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.12.2021
Objednávka 1232021 Klzáky na školské stoly 18,00 s DPH 09.12.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra 8295449392 Telekomunikačné poplatky 112021 59,50 s DPH 182017 09.12.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.12.2021 09.12.2021
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 3. 9. 2015 s DPH 08.12.2021 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2021
Zmluva 172021 Dodatok č. 1 - zmena obsahu Mandátnej zmluvy z 3. 9. 2015 s DPH 08.12.2021 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra 211256029 Klzáky na školské stoly a školské stoličky,košíky pod školské stoly 252,00 s DPH 1212021 07.12.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 202102004385 Tonery 205,92 s DPH 72021 07.12.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 20214013 potraviny pre ŠJ 94,50 s DPH 42021 06.12.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 2210073653 Vyúčtovanie dodávky plynu za 112021 -929,40 s DPH 202019 06.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 1020214664 potraviny pre ŠJ 512,75 s DPH 52021 06.12.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Objednávka 1222021 Čističe okien 15 049,00 s DPH 06.12.2021 Elektrosped, a. s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2021
Faktúra 2210073446 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 112021 422,82 s DPH 212019 06.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2021 06.12.2021
Faktúra 203200820 Čističe okien 150,49 s DPH 1222021 06.12.2021 Elektrosped, a.s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 1020214651 potraviny pre ŠJ 147,18 s DPH 52021 03.12.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 20213997 potraviny pre ŠJ 78,69 s DPH 42021 03.12.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 230123332 potraviny pre ŠJ 155,62 s DPH 62021 03.12.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 2021027430 Magnetické stierky na tabule a náhrdné filce 110,33 s DPH 242021 03.12.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.12.2021 06.12.2021
Faktúra 230123344 potraviny pre ŠJ 390,67 s DPH 62021 03.12.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 122021 766,00 s DPH 212019 01.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 122021 469,00 s DPH 102015 01.12.2021 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 2127988 Učebnice pre pedagógov 30,00 s DPH 1122021 01.12.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 03021 Astronomický kalendár a ročenka na rok 2022 10,70 s DPH 1172021 01.12.2021 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 122021 4 950,00 s DPH 202019 01.12.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 1021120215 Výkon zodpovednej osoby 122021 42,00 s DPH 32018 01.12.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 521324373 Ciachovanie váh v školskej kuchyni 90,00 s DPH 1082021 01.12.2021 Slovenská legálna metrológia, n. o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 10210345 Servis kosačky 48,28 s DPH 1162021 01.12.2021 Prade s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Faktúra 211087 Germicídne žiariče 1 366,20 s DPH 1142021 01.12.2021 ULTRASERVICE s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.12.2021 02.12.2021
Objednávka 1212021 Klzáky na školské stoly a školské stoličky,košíky pod školské stoly 252,00 s DPH 01.12.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2021
Objednávka 1202021 Predškolská výchova - publikácia na rok 2022 10,80 s DPH 01.12.2021 Slovenská pošta, a.s. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra 20213917 potraviny pre ŠJ 34,85 s DPH 42021 30.11.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2021 30.11.2021
Objednávka 1192021 Notebooky 2 kusy, reproduktory 2 kusy (NP PoP) 1 085,00 s DPH 30.11.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2021
Zmluva DZ 52021 Darovacia zmluva - učebné pomôcky 5 450,00 s DPH 30.11.2021 Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2021
Objednávka 1182021 Kniha Liptovský Mikuláš a okolie s prezentáciou školy (160 ks) 2 640,00 s DPH 30.11.2021 CBS spol, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.11.2021
Faktúra 20213901 potraviny pre ŠJ 79,49 s DPH 42021 29.11.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 1020214574 potraviny pre ŠJ 455,77 s DPH 52021 29.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 72133625 potraviny pre ŠJ 219,78 s DPH 2952/2015 29.11.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 20210081 Samotesty Covid-19 282,00 s DPH 1152021 29.11.2021 Lekáreň SLNIEČKO Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 1020214563 potraviny pre ŠJ 107,75 s DPH 52021 26.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 230122709 potraviny pre ŠJ 80,48 s DPH 62021 26.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 230122739 potraviny pre ŠJ 946,73 s DPH 62021 26.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 2511 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 22016 26.11.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.11.2021 29.11.2021
Faktúra 20213872 potraviny pre ŠJ 161,57 s DPH 42021 26.11.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.11.2021 26.11.2021
Objednávka 1152021 Samotesty Covid-19 282,00 s DPH 25.11.2021 Lekáreň SLNIEČKO Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2021
Objednávka 1162021 Servis kosačky 50,00 s DPH 25.11.2021 Prade s.r.o. Vrbenský Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2021
Objednávka 1172021 Astronomický kalendár a ročenka na rok 2022 10,70 s DPH 25.11.2021 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.11.2021
Zmluva Dodatok č. 2 Zmluva o partnerstve č. 392/ITA-ZŠ/2017 s DPH 22.11.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2021
Faktúra 20213820 potraviny pre ŠJ 186,53 s DPH 42021 22.11.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2021 22.11.2021
Faktúra 1020214496 potraviny pre ŠJ 526,02 s DPH 52021 22.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 121234095 potraviny pre ŠJ 63,78 s DPH 8/2021 22.11.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2021 22.11.2021
Faktúra 2638834347 Telekomunikačné poplatky 112021 15,00 s DPH 92020 22.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2021 22.11.2021
Faktúra 72132799 potraviny pre ŠJ 137,68 s DPH 2952/2015 22.11.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2021 22.11.2021
Faktúra 2021026418 Fixy na tabuľu 64,80 s DPH 242021 22.11.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2021 22.11.2021
Objednávka 1142021 Germicídne žiariče 1 366,20 s DPH 22.11.2021 ULTRASERVICE s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.11.2021
Faktúra 230122199 potraviny pre ŠJ 362,23 s DPH 62021 19.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 23.11.2021 23.11.2021
Faktúra 2021026317 Materiál pre 1. stupeň ZŠ-pomôcky na výuku 63,54 s DPH 242021 19.11.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.11.2021 19.11.2021
Faktúra 230122191 potraviny pre ŠJ 177,06 s DPH 62021 19.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.11.2021 19.11.2021
Faktúra 1020214479 potraviny pre ŠJ 125,22 s DPH 52021 19.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.11.2021 19.11.2021
Faktúra 2021026201 Centropeny-popisovače na tabulľu 324,00 s DPH 242021 18.11.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2021 18.11.2021
Faktúra 2021026083 Bezprašné školské kriedy 11,46 s DPH 242021 18.11.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2021 18.11.2021
Zmluva 21/22/012/32 Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 6 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. s DPH 18.11.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.11.2021
Faktúra 2638046040 Telekomunikačné poplatky 112021 -9,02 s DPH 72019 18.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.03.2022 23.03.2022
Faktúra 2638046030 Dobropis za telekomunikačné služby 15.112021-3.12.2021 -9,02 s DPH 82019 16.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra 5649027993 Dobropis za telekomunikačné služby 15.112021-3.12.2021 -9,02 s DPH 52019 16.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra 2638046012 Dobropis za telekomunikačné služby 15.112021-3.12.2021 -9,02 s DPH 62019 16.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra 1020214428 potraviny pre ŠJ 59,28 s DPH 52021 16.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.11.2021 16.11.2021
Faktúra 8293791007 Telekomunikačné poplatky 102021 0,72 s DPH 82015 15.11.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2021 15.11.2021
Faktúra 20213733 potraviny pre ŠJ 160,75 s DPH 42021 15.11.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2021 15.11.2021
Faktúra 202102004056 Tonery 258,05 s DPH 72021 15.11.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2021 15.11.2021
Faktúra 211155594 Šatňová skrinka 8-boxová 340,00 s DPH 952021 15.11.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2021 15.11.2021
Faktúra 1020214396 potraviny pre ŠJ 236,77 s DPH 52021 12.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.11.2021 12.11.2021
Faktúra 230121625 potraviny pre ŠJ 595,83 s DPH 62021 12.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2021 15.11.2021
Faktúra 230121720 potraviny pre ŠJ 454,94 s DPH 62021 12.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2021 15.11.2021
Faktúra 2021025831 Kancelársky papier a učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ a ŠKD 1 035,85 s DPH 11182021,242021 12.11.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 15.11.2021 15.11.2021
Faktúra 2721 Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky 315,00 s DPH 1102021 11.11.2021 Kolutič Peter Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra 121227598 potraviny pre ŠJ 446,40 s DPH 7/2021 11.11.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.11.2021 11.11.2021
Faktúra 72131471 potraviny pre ŠJ 76,56 s DPH 2952/2015 11.11.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 12.11.2021 12.11.2021
Zmluva 122021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 09.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 09.11.2021
Faktúra 2210066248 Vyúčtovanie dodávky plynu za 102021 -388,80 s DPH 202019 09.11.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.12.2021 07.12.2021
Faktúra 1020214347 potraviny pre ŠJ 231,59 s DPH 52021 09.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.11.2021 09.11.2021
Faktúra 8293594141 Telekomunikačné poplatky 102021 40,08 s DPH 182017 08.11.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Faktúra 121224628 potraviny pre ŠJ 555,84 s DPH 6/2021 08.11.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Objednávka 1132021 Učebné pomôcky pre predškolákov 449,00 s DPH 08.11.2021 NOMiland, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021
Objednávka 11320211 Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky 807,80 s DPH 08.11.2021 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021
Objednávka 1122021 Učebnice pre pedagógov 30,00 s DPH 08.11.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021
Objednávka 1112021 Učebné pomôcky pre 1. st. ZŠ a ŠKD 900,00 s DPH 08.11.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021
Faktúra 202104 Pranie a mangľovanie posteľného prádla - deti MŠ 75,00 s DPH 152016 08.11.2021 Materská škola Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Faktúra 2636273566 Telekomunikačné poplatky 112021 14,26 s DPH 82019 08.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Faktúra 2636272262 Telekomunikačné poplatky 112021 14,26 s DPH 72019 08.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Faktúra 5647257804 Telekomunikačné poplatky 112021 14,26 s DPH 52019 08.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Faktúra 2636272992 Telekomunikačné poplatky 112021 14,26 s DPH 62019 08.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Faktúra 20213664 potraviny pre ŠJ 196,88 s DPH 42021 08.11.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.11.2021 08.11.2021
Faktúra 20213649 potraviny pre ŠJ 192,71 s DPH 42021 05.11.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.11.2021 05.11.2021
Faktúra 1020214310 potraviny pre ŠJ 236,83 s DPH 52021 05.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.11.2021 05.11.2021
Faktúra 230121069 potraviny pre ŠJ 123,50 s DPH 62021 05.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.11.2021 05.11.2021
Faktúra 230121135 potraviny pre ŠJ 385,77 s DPH 62021 05.11.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 05.11.2021 05.11.2021
Faktúra 2210065858 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 102021 273,72 s DPH 212019 05.11.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.11.2021 05.11.2021
Faktúra 1020214231 potraviny pre ŠJ 313,32 s DPH 52021 02.11.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Objednávka 1102021 Učebné pomôcky pre predškolákov-didaktické pomôcky 330,00 s DPH 02.11.2021 Kolutič Peter Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021
Faktúra 1021110214 Výkon zodpovednej osoby 112021 42,00 s DPH 32018 02.11.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 202102003883 Tonery 292,94 s DPH 72021 02.11.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 202101001232 Tonery 78,62 s DPH 72021 02.11.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 112021 3 763,00 s DPH 202019 02.11.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 112021 469,00 s DPH 102015 02.11.2021 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 112021 766,00 s DPH 212019 02.11.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 2110019 Notebooky 2 kusy 1 126,00 s DPH 1072021 28.10.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2021 28.10.2021
Faktúra 2021024570 Kancelárske potreby 41,72 s DPH 242021 28.10.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2021 28.10.2021
Faktúra 121217744 potraviny pre ŠJ 487,10 s DPH 5/2021 28.10.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 211004 Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy 80,00 s DPH 1062021 28.10.2021 Marek Kandera Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2021 28.10.2021
Faktúra 2130205466 Týždenník MY Liptov č. 26 28,50 s DPH 982021 27.10.2021 Petit Press, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2021 28.10.2021
Faktúra 4610 Likvidácia odpadu 37,50 s DPH 22016 27.10.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.10.2021 28.10.2021
Faktúra 1020214170 potraviny pre ŠJ 124,15 s DPH 52021 27.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2021 27.10.2021
Faktúra 20213533 potraviny pre ŠJ 14,73 s DPH 42021 27.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.10.2021 27.10.2021
Faktúra 211067 Registračný poplatok FIRST LEGO 266,00 s DPH 1042021 26.10.2021 FLL Slovensko o.z. Mgr. Dudičová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.10.2021 26.10.2021
Faktúra 72129785 potraviny pre ŠJ 70,62 s DPH 2952/2015 25.10.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
Zmluva DZ 42021 Poskytnutie finančného daru s DPH 25.10.2021 RESCO spol. s r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021
Faktúra 20210222 Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni 69,10 s DPH S12019 25.10.2021 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra 20213483 potraviny pre ŠJ 140,33 s DPH 42021 25.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra 1020214112 potraviny pre ŠJ 394,88 s DPH 52021 25.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra 202211816 Dataprojektor 2ks, tabuľa Triptych 2 ks, stojany, závesy, inštalácia a servis 5 450,00 s DPH 1052021 25.10.2021 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra 2021024261 Kresliace potreby pre deti MŠ 279,41 s DPH 242021 25.10.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra 20212074 Ochranné pracovné rukavice 256,84 s DPH 342021 22.10.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
Faktúra 230120067 potraviny pre ŠJ 701,43 s DPH 62021 22.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021 22.10.2021
Faktúra 2100404802 Učebnice Slovenského jazyka pre pedagógov 2. stupňa ZŠ 42,60 s DPH 1012021 22.10.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021 22.10.2021
Faktúra 1020214083 potraviny pre ŠJ 68,59 s DPH 52021 22.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021 22.10.2021
Faktúra 20213467 potraviny pre ŠJ 551,46 s DPH 42021 22.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021 22.10.2021
Objednávka 1072021 Notebooky 2 kusy 1 126,00 s DPH 22.10.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021
Objednávka 1052021 Dataprojektor 2ks, tabuľa Triptych 2 ks, stojany, závesy, inštalácia a servis 5 450,00 s DPH 22.10.2021 MB TECH BB s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021
Objednávka 1092021 Učebné pomôcky pre predškolákov 607,30 s DPH 22.10.2021 Stanislav Francúz Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021
Objednávka 1062021 Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy 80,00 s DPH 22.10.2021 Marek Kandera Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021
Objednávka 1082021 Ciachovanie váh v školskej kuchyni 90,00 s DPH 22.10.2021 Slovenská legálna metrológia,n.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.10.2021
Faktúra 121212164 potraviny pre ŠJ 333,60 s DPH 4/2021 21.10.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2021 21.10.2021
Faktúra 72129056 potraviny pre ŠJ 168,30 s DPH 2952/2015 21.10.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2021 21.10.2021
Faktúra 2021213 Online vzdelávanie program ImO (12 mesiacov) 40,00 s DPH 1032021 21.10.2021 Miles s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 21.10.2021 21.10.2021
Faktúra 20211086 Učebné pomôcky - nástenné mapy 4 kusy 316,00 s DPH 1022021 20.10.2021 Nástenné mapy Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 2634167931 Telekomunikačné poplatky 102021 15,00 s DPH 92020 20.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.10.2021 20.10.2021
Faktúra 20212027 Ochranné rúška, respirátory,dezinfekcia a čistiace prostriedky 2 402,94 s DPH 342021, 992021 20.10.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.10.2021 20.10.2021
Objednávka 1022021 Učebné pomôcky - nástenné mapy 4 kusy 316,00 s DPH 19.10.2021 Nástenné mapy Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2021
Faktúra 20210456 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 141,29 s DPH 262021 19.10.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2021 19.10.2021
Objednávka 1032021 Online vzdelávanie program ImO (12 mesiacov) 40,00 s DPH 19.10.2021 Miles s.r.o. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2021
Zmluva 10201 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 19.10.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2021
Objednávka 1042021 Registrácia FIRST LEGO 266,00 s DPH 19.10.2021 FLL Slovensko o.z. Mgr. Dudičová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2021
Objednávka 1012021 Učebnice Slovenského jazyka pre pedagógov 2. stupňa ZŠ 42,60 s DPH 18.10.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2021
Faktúra 1020213988 potraviny pre ŠJ 446,67 s DPH 52021 18.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 18.10.2021 18.10.2021
Faktúra 20210452 Oprava umývačky riadu 42,72 s DPH 1002021 15.10.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2021 19.10.2021
Faktúra 230119309 potraviny pre ŠJ 179,43 s DPH 62021 15.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.10.2021 15.10.2021
Faktúra 230119367 potraviny pre ŠJ 511,47 s DPH 62021 15.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 19.10.2021 19.10.2021
Faktúra 121206263 potraviny pre ŠJ 143,28 s DPH 3/2021 14.10.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 15.10.2021 15.10.2021
Faktúra 8291939801 Telekomunikačné poplatky 92021 0,72 s DPH 82015 14.10.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 14.10.2021 14.10.2021
Objednávka 982021 Týždenník MY Liptov č. 26 28,50 s DPH 13.10.2021 Petit Press, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.10.2021
Objednávka 1002021 Oprava umývačky riadu 50,00 s DPH 13.10.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.10.2021
Objednávka 992021 Ochranné rúška, respirátory a dezinfekcia 1 062,00 s DPH 13.10.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 13.10.2021
Faktúra 26316006959 Telekomunikačné poplatky 102021 14,26 s DPH 72019 11.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
Faktúra 72127775 potraviny pre ŠJ 174,24 s DPH 2952/2015 11.10.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
Faktúra 1020213867 potraviny pre ŠJ 294,44 s DPH 52021 11.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
Zmluva 92021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení s DPH 11.10.2021 Slovenský futbalový zväz Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 20213317 potraviny pre ŠJ 141,38 s DPH 42021 11.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
Faktúra 20213300 potraviny pre ŠJ 149,01 s DPH 42021 08.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 51210847 Ochranné pracovné prostriedky 485,00 s DPH 412021 08.10.2021 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 1020213840 potraviny pre ŠJ 102,20 s DPH 52021 08.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 230118759 potraviny pre ŠJ 194,17 s DPH 62021 08.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 8291739865 Telekomunikačné poplatky 92021 61,50 s DPH 182017 08.10.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 230118736 potraviny pre ŠJ 706,69 s DPH 62021 08.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 2021304 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 4. Q 2021 1 050,69 s DPH 9127003951 08.10.2021 Mesto Liptovský Mikuláš Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.10.2021 11.10.2021
Faktúra 2210057952 Vyúčtovanie dodávky plynu za 92021 -79,32 s DPH 202019 07.10.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.11.2021 04.11.2021
Faktúra 121200675 potraviny pre ŠJ 262,08 s DPH 2/2021 07.10.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
Faktúra 2210057547 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 92021 215,65 s DPH 212019 07.10.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
Faktúra 5642599448 Telekomunikačné poplatky 102021 29,58 s DPH 52019 06.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
Faktúra 2631607814 Telekomunikačné poplatky 102021 15,26 s DPH 62019 06.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
Faktúra 20210060 Materiál do špeciálnej učebne 44,36 s DPH 972021 06.10.2021 ELMONT SERVIS Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.10.2021 07.10.2021
Faktúra 2631606389 Telekomunikačné poplatky 102021 14,26 s DPH 82019 06.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra 202100039 Učiteľské sady Jolly Phonics 49,78 s DPH 282021 05.10.2021 Education Initiative, s.r.o. Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 1021100228 Výkon zodpovednej osoby 102021 42,00 s DPH 32018 04.10.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 1020213759 potraviny pre ŠJ 432,36 s DPH 52021 04.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 20213236 potraviny pre ŠJ 213,02 s DPH 42021 04.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 210954779 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 116,20 s DPH 962021 04.10.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 102021 2 236,00 s DPH 202019 04.10.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 102021 469,00 s DPH 102015 04.10.2021 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 102021 766,00 s DPH 212019 04.10.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 9202106355 Činnosť TPO,BOZP za 3. Q 2021 108,00 s DPH 52015 04.10.2021 GAJOS, s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 2109022 Opravy zariadení PC, notebook, inštalácia programov 207,60 s DPH 562021 04.10.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 1020213727 potraviny pre ŠJ 113,70 s DPH 52021 01.10.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.10.2021 01.10.2021
Faktúra 230117966 potraviny pre ŠJ 167,58 s DPH 62021 01.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.10.2021 01.10.2021
Faktúra 20213229 potraviny pre ŠJ 150,20 s DPH 42021 01.10.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.10.2021 01.10.2021
Faktúra 230118090 potraviny pre ŠJ 415,30 s DPH 62021 01.10.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 01.10.2021 01.10.2021
Zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.09.2021 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2021
Objednávka 962021 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 116,20 s DPH 30.09.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2021
Objednávka 972021 Materiál do špeciálnej učebne 60,00 s DPH 30.09.2021 Roman Alman ELMONT SERVIS Olexová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2021
Faktúra 72126253 potraviny pre ŠJ 66,33 s DPH 2952/2015 30.09.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 20213156 potraviny pre ŠJ 30,15 s DPH 42021 29.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 29.09.2021 29.09.2021
Zmluva DZ č. 109/9/2021 Darovanie kancelárskeho papiera 33,54 s DPH 28.09.2021 Mondi SCP, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 28.09.2021
Faktúra 20213094 potraviny pre ŠJ 261,96 s DPH 42021 27.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.09.2021 27.09.2021
Faktúra 1020213608 potraviny pre ŠJ 547,98 s DPH 52021 27.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 27.09.2021 27.09.2021
Faktúra 230117323 potraviny pre ŠJ 191,23 s DPH 62021 24.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 230117342 potraviny pre ŠJ 627,21 s DPH 62021 24.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 20213072 potraviny pre ŠJ 328,36 s DPH 42021 24.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 1020213583 potraviny pre ŠJ 101,99 s DPH 52021 24.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 521018649 Učebnice pre 2. stupeň ZŠ 1 768,86 s DPH 942021 24.09.2021 Preskoly.sk s.r.o. Mrnčová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 28.09.2021 28.09.2021
Faktúra 79 Likvidácia odpadu 45,00 s DPH 22016 24.09.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2021 24.09.2021
Objednávka 952021 Šatňová skrinka 8-boxová 340,00 s DPH 23.09.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 23.09.2021
Faktúra 72125198 potraviny pre ŠJ 188,10 s DPH 2952/2015 21.09.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra 230117038 potraviny pre ŠJ 49,07 s DPH 62021 21.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra 230116813 potraviny pre ŠJ 425,77 s DPH 62021 21.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra 2629507821 Telekomunikačné poplatky 92021 15,00 s DPH 92020 20.09.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2021 20.09.2021
Faktúra 1020213495 potraviny pre ŠJ 388,00 s DPH 52021 20.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2021 20.09.2021
Faktúra 21010838 Servisné a licenčné služby 9/2021-8/2022 251,16 s DPH 162016 20.09.2021 VIS, spol. s r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 22.09.2021 22.09.2021
Faktúra 5021000551 Dobropis -38,52 s DPH 242021 20.09.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 21046 Stravovanie zamestnancov za 82021 693,00 s DPH 7920211 20.09.2021 PEMMEVA s.r.o. PaedDr. Pavelicová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 20.09.2021 20.09.2021
Faktúra 230116691 potraviny pre ŠJ 420,30 s DPH 62021 17.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 230116753 potraviny pre ŠJ 570,29 s DPH 62021 17.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
Faktúra 1020213466 potraviny pre ŠJ 108,19 s DPH 52021 17.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 211368 Pracovné zošity z AJ 123,75 s DPH 922021 17.09.2021 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 20212953 potraviny pre ŠJ 173,03 s DPH 42021 17.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 121182462 potraviny pre ŠJ 120,29 s DPH 1/2021 16.09.2021 Bidfood Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.09.2021 16.09.2021
Faktúra 20210382 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 202,50 s DPH 262021 14.09.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 1020213366 potraviny pre ŠJ 268,31 s DPH 52021 13.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
Faktúra 2021020422 Kriedy školské, kancelársky papier, euroobaly 86,40 s DPH 242021 13.09.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 20212881 potraviny pre ŠJ 116,12 s DPH 42021 13.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
Faktúra 72124039 potraviny pre ŠJ 122,10 s DPH 2952/2015 13.09.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
Faktúra 230116185 potraviny pre ŠJ 435,54 s DPH 62021 10.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021 10.09.2021
Faktúra 230116152 potraviny pre ŠJ 31,61 s DPH 62021 10.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021 10.09.2021
Faktúra 1020213341 potraviny pre ŠJ 144,45 s DPH 52021 10.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021 10.09.2021
Objednávka 942021 Učebnice pre 2. stupeň ZŠ 1 768,86 s DPH 10.09.2021 Preskoly.sk s.r.o. Mrnčová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021
Faktúra 20212869 potraviny pre ŠJ 64,82 s DPH 42021 10.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20212865 potraviny pre ŠJ 96,93 s DPH 42021 10.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021 10.09.2021
Faktúra 6152044719 Automatická práčka Whirlpool 239,00 s DPH 932021 10.09.2021 NAY, a.s. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021 10.09.2021
Objednávka 932021 Automatická práčka Whirlpool 239,00 s DPH 10.09.2021 NAY, a.s. Mgr. Máliková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 10.09.2021
Faktúra 8290089308 Telekomunikačné poplatky 82021 0,72 s DPH 82015 10.09.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 2115241 Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa 195,00 s DPH 642021 10.09.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 20210151 Kopírovanie a zviazanie noriem pre školskú kuchyňu 51,50 s DPH 912021 10.09.2021 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 2115243 Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa 1 207,00 s DPH 642021 10.09.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 2115242 Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa 518,50 s DPH 642021 10.09.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 211277 Učebnice AJ pre žiakov 2. stupňa ZŠ 687,50 s DPH 892021 09.09.2021 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 09.09.2021 09.09.2021
Faktúra 2131035211 Kacelárske stoličky 2 ks 119,80 s DPH 902021 08.09.2021 Tempo Kondela, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 8289892988 Telekomunikačné poplatky 82021 66,00 s DPH 182017 08.09.2021 Slovak Telekom, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 230115710 potraviny pre ŠJ 89,59 s DPH 62021 07.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 230115781 potraviny pre ŠJ 87,41 s DPH 62021 07.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 1020213247 potraviny pre ŠJ 597,07 s DPH 52021 07.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 20212812 potraviny pre ŠJ 196,30 s DPH 42021 07.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra VF210963 Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z AJ 1 806,75 s DPH 882021 07.09.2021 Richard Šrobár -Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Objednávka 902021 Kancelárske stoličky 2 kusy 119,80 s DPH 07.09.2021 Tempo Kondela, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021
Objednávka 922021 Pracovné zošity z AJ 123,75 s DPH 07.09.2021 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021
Objednávka 912021 Kopírovanie a zviazanie noriem pre školskú kuchyňu 55,00 s DPH 07.09.2021 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021
Zmluva 72021 Dodatok č. 1 k dohode č. 20/22/012/38 zo dňa 15.12.2020 s DPH 06.09.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LM Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.09.2021
Faktúra 20212777 potraviny pre ŠJ 234,79 s DPH 42021 06.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 2626953238 Telekomunikačné poplatky 92021 14,26 s DPH 82019 06.09.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 2100402094 Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z matematiky 1 422,00 s DPH 652021 06.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Žitňanská PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 2100112 Vyhotovenie dokumentácie k oprave elektroinštalácie v budove B 48,00 s DPH 752021 06.09.2021 BELLA-ELEKTRO, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 2626953290 Telekomunikačné poplatky 92021 14,26 s DPH 62019 06.09.2021 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 1212100371 Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa z NJ 287,48 s DPH 872021 06.09.2021 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 2626952809 Telekomunikačné poplatky 92021 14,26 s DPH 72019 06.09.2021 Orange Slovensko, a.s. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Zmluva 82021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 06.09.2021 KOMENSKY,s.r.o. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 06.09.2021
Faktúra 2210051572 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 82021 -467,39 s DPH 212019 06.09.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Faktúra 1021090217 Výkon zodpovednej osoby 92021 42,00 s DPH 32018 06.09.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 20210064 Rozvoz obedov 7/2021 a 8/2021 201,93 s DPH 1211/2017/škol 06.09.2021 AMR services s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 230115509 potraviny pre ŠJ 82,06 s DPH 62021 03.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 20212756 potraviny pre ŠJ 176,89 s DPH 42021 03.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 230115519 potraviny pre ŠJ 645,20 s DPH 62021 03.09.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 1020213198 potraviny pre ŠJ 115,84 s DPH 52021 03.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Objednávka 892021 Učebnice AJ pre žiakov 2. stupňa ZŠ 687,50 s DPH 02.09.2021 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2021
Faktúra 2210048987 Vyúčtovanie dodávky plynu za 82021 -170,16 s DPH 202019 02.09.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 04.10.2021 04.10.2021
Zmluva 52021 Nákup a dodávka opracovaného mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ s DPH 02.09.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2021
Zmluva 62021 Dodávka potravinársky výrobkov (suché potraviny) a mrazeného tovaru s DPH 02.09.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2021
Faktúra 2108036 Oprava a montáž IKT zariadení 404,95 s DPH 562021 02.09.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 92021 766,00 s DPH 212019 02.09.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 92021 1 337,00 s DPH 202019 02.09.2021 Energie2, a.s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 92021 469,00 s DPH 102015 02.09.2021 LVS, a. s. Mgr. Ivanová Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 07.09.2021 07.09.2021
Zmluva 42021/1 Dodávka školského ovocia v školskom roku 2021/2022 s DPH 02.09.2021 Fruktal s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 02.09.2021
Zmluva 42021 Nákup a dodávka ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň s DPH 01.09.2021 FRUKTAL s.r.o. Matejková Mgr. Mária Ivanová riaditeľka školy 01.09.2021
Faktúra 230115145 potraviny pre ŠJ 1 236,87 s DPH 31.08.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 1020213115 potraviny pre ŠJ 76,42 s DPH 52021 31.08.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Faktúra 230115129 potraviny pre ŠJ 120,38 s DPH 31.08.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 08.09.2021 08.09.2021
Objednávka 872021 Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa z NJ 287,57 s DPH 30.08.2021 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2021
Objednávka 882021 Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z AJ 1 806,75 s DPH 30.08.2021 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra 20212665 potraviny pre ŠJ 70,59 s DPH 7/2020 30.08.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2021 30.08.2021
Faktúra F521015245 Knihy - projekt "Čítame radi 2" 231,19 s DPH 862021 27.08.2021 Preskoly.sk s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.08.2021 27.08.2021
Faktúra 2021019117 Kancelárske potreby 4,32 s DPH 242021 27.08.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.08.2021 27.08.2021
Faktúra 2021258 Platba za používanie programu VEMA 07/2021-06/2022 119,47 s DPH 82017 26.08.2021 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.08.2021 26.08.2021
Faktúra 20210179 Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni 102,40 s DPH S12019 24.08.2021 Výťahy LM PLUS s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.08.2021 24.08.2021
Faktúra 2021018678 Kancelárske potreby 64,52 s DPH 242021 24.08.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.08.2021 24.08.2021
Faktúra 2624856425 Telekomunikačné poplatky 82021 15,00 s DPH 92020 23.08.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra 202114053 Pracovné zošity pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ 732,20 s DPH 832021 23.08.2021 Raabe, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra 90 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za 8/2021 8,10 s DPH KZ, dohoda so zriaďovateľom 23.08.2021 ŠJ pri ZŠ M. R. Martákovej PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra 9219042 Štítky na dvere 342,76 s DPH 852021 23.08.2021 RESULT reklamná agentúra s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2021 23.08.2021
Objednávka 862021 Knihy - projekt "Čítame radi 2" 235,00 s DPH 20.08.2021 Preskoly.sk s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.08.2021
Objednávka 852021 Štítky na dvere 343,00 s DPH 20.08.2021 RESULT reklamná agentúra s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.08.2021
Faktúra 20212591 potraviny pre ŠJ 56,98 s DPH 7/2020 20.08.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.08.2021 20.08.2021
Faktúra 8288242971 Telekomunikačné poplatky 72021 0,72 s DPH 82015 12.08.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.08.2021 13.08.2021
Faktúra 21010757 Vzdialená servisná podpora ŠJ 72,00 s DPH 162016 11.08.2021 VIS, spol. s r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.08.2021 11.08.2021
Faktúra 2622314382 Telekomunikačné poplatky 82021 14,26 s DPH 62019 09.08.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 5633329816 Telekomunikačné poplatky 82021 14,26 s DPH 52019 09.08.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 2622314025 Telekomunikačné poplatky 82021 14,26 s DPH 72019 09.08.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 87728 Knihy - projekt "Čítame radi 2" 494,62 s DPH 842021 09.08.2021 Vydavateľ. sk Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 8288048178 Telekomunikačné poplatky 72021 61,68 s DPH 182017 06.08.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra 2622315080 Telekomunikačné poplatky 82021 14,26 s DPH 82019 06.08.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra 22202325 Učebné pomôcky "Letná škola" 371,80 s DPH 792021 05.08.2021 NOMIland, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2021 05.08.2021
Objednávka 842021 Knihy - projekt "Čítame radi 2" 494,62 s DPH 05.08.2021 Vydavateľ. sk Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2021
Faktúra 2210044270 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 72021 -553,19 s DPH 212019 05.08.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.09.2021 03.09.2021
Objednávka 832021 Pracovné zošity pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ 732,20 s DPH 05.08.2021 Raabe, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2021
Faktúra 2210043311 Vyúčtovanie dodávky plynu za 72021 -279,14 s DPH 202019 05.08.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.09.2021 03.09.2021
Faktúra 2210038596 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 62021 178,80 s DPH 212019 05.08.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2021 05.08.2021
Faktúra 38021122571 Knihy - projekt "Čítame radi 2" 89,75 s DPH 822021 04.08.2021 Panta Rhei, s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2021 04.08.2021
Faktúra 20211012 Čistiace a hygienické prostriedky 2 618,47 s DPH 342021 04.08.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2021 04.08.2021
Faktúra 102021 Oprava a maľovanie stien v priestoroch školskej kuchyne 3 800,00 s DPH 772021 03.08.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 92021 Oprava podlahy v kancelárii RŠ 3 860,00 s DPH 742021 03.08.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 82021 1 025,00 s DPH 202019 02.08.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 1021080216 Výkon zodpovednej osoby 82021 42,00 s DPH 32018 02.08.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 82021 766,00 s DPH 212019 02.08.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 82021 469,00 s DPH 102015 02.08.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2021 03.08.2021
Faktúra 010167 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za 7/2021 115,02 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 27.07.2021 Školská jedáleň pri materskej škole PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2021 27.07.2021
Faktúra 20212331 potraviny pre ŠJ 21,16 s DPH 7/2020 27.07.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.08.2021 06.08.2021
Faktúra 8053418000 Učebné pomôcky "Letná škola" 244,00 s DPH 802021 26.07.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2021 27.07.2021
Faktúra 796842 Učebné pomôcky "Letná škola" 312,99 s DPH 812021 26.07.2021 inSPORTline, sr.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2021 27.07.2021
Objednávka 802021 Učebné pomôcky "Letná škola" 244,00 s DPH 23.07.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.07.2021
Objednávka 822021 Knihy - projekt "Čítame radi 2" 89,75 s DPH 23.07.2021 Panta Rhei, s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.07.2021
Objednávka 812021 Učebné pomôcky "Letná škola" 312,99 s DPH 23.07.2021 inSPORTline, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.07.2021
Faktúra 10210211 Oprava kosačky 149,12 s DPH 782021 20.07.2021 PRADE s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2021 20.07.2021
Faktúra 2620269208 Telekomunikačné poplatky 72021 15,00 s DPH 92020 20.07.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2021 20.07.2021
Faktúra 2021016288 Kancelárske potreby - letná škola 27,69 s DPH 242021 20.07.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2021 20.07.2021
Faktúra 19210527 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 100,24 s DPH 692021 19.07.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2021 20.07.2021
Faktúra 1212205432 Školské tlačivá 89,14 s DPH 662021 16.07.2021 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
Objednávka 7920211 Stravovanie zamestnancov za 82021 4.50/obed s DPH 15.07.2021 PEMMEVA s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2021
Faktúra 2021213 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3. Q 2021 1 050,69 s DPH 9127003951 15.07.2021 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2021 15.07.2021
Faktúra 2021016058 Kancelárske potreby - letná škola 167,49 s DPH 242021 14.07.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.07.2021 14.07.2021
Faktúra 8286393689 Telekomunikačné poplatky 62021 0,72 s DPH 82015 14.07.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.07.2021 14.07.2021
Faktúra 9121003703 Dochádzka 597,00 s DPH 762021 13.07.2021 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.07.2021 13.07.2021
Objednávka 772021 Oprava a maľovanie stien v priestoroch školskej kuchyne 3 800,00 s DPH 12.07.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.07.2021
Objednávka 792021 Učebné pomôcky "Letná škola" 371,80 s DPH 12.07.2021 NOMiland, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.07.2021
Objednávka 782021 Oprava kosačky 150,00 s DPH 12.07.2021 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.07.2021
Faktúra 202102002487 Tonery 420,96 s DPH 72021 12.07.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.07.2021 13.07.2021
Faktúra 210008312 Vyúčtovanie vodné, stočné od 1.1.2021 do 15. 6. 2021 pavilón A -14,40 s DPH 102015 09.07.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2021 20.07.2021
Faktúra 210008311 Vyúčtovanie vodné, stočné od 1.1.2021 do 15. 6. 2021 pavilón B -257,28 s DPH 102015 09.07.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2021 20.07.2021
Faktúra 8286197142 Telekomunikačné poplatky 62021 62,58 s DPH 182017 09.07.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 210008313 Vyúčtovanie vodné, stočné od 1.1.2021 do 15. 6. 2021 pavilón C 240,36 s DPH 102015 09.07.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2021 09.07.2021
Faktúra 51210547 Ochranné pracovné prostriedky 36,43 s DPH 412021 08.07.2021 Krupa Kajo,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.07.2021 08.07.2021
Faktúra 2112256 Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ 433,20 s DPH 472021 07.07.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 2210038776 Vyúčtovanie dodávky plynu za 62021 -241,88 s DPH 202019 07.07.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2021 04.08.2021
Faktúra 3012011202 Preprava detí MŠ do FARMA vo Východnej 150,00 s DPH 732021 07.07.2021 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 19210491 Prečistenie kanalizácie v školskej kuchyni 67,82 s DPH 682021 07.07.2021 LVS, a. s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 2112321 Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ 638,50 s DPH 472021 07.07.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 2617748855 Telekomunikačné poplatky 72021 14,26 s DPH 72019 06.07.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 2617748661 Telekomunikačné poplatky 72021 14,26 s DPH 82019 06.07.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 2021043 Sieťky do školskej kuchyne 3 veľké a 2 malé 324,00 s DPH 722021 06.07.2021 Fáber Branislav Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 2617750087 Telekomunikačné poplatky 72021 14,26 s DPH 62019 06.07.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Faktúra 5628772367 Telekomunikačné poplatky 72021 14,26 s DPH 52019 06.07.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2021 07.07.2021
Objednávka 762021 Dochádzka 597,00 s DPH 01.07.2021 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021
Faktúra 20210205 Servis a oprava kuchynského zariadenia 39,00 s DPH 712021 01.07.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 1021070242 Výkon zodpovednej osoby 72021 42,00 s DPH 32018 01.07.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Objednávka 752021 Vyhotovenie dokumentácie k oprave elektroinštalácie v budove B 50,00 s DPH 01.07.2021 BELLA-ELEKTRO, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021
Faktúra 9202104019 Činnosť TPO,BOZP za 2. Q 2021 108,00 s DPH 52015 01.07.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 586 Likvidácia odpadu 37,50 s DPH 22016 01.07.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 72021 1 115,00 s DPH 202019 01.07.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Zmluva 32021 Prenájom malej telocvične na letný tábor detí (12.7.-16.7.2021) s DPH 01.07.2021 ŠK PEPESKI blesky PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 72021 766,00 s DPH 212019 01.07.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 72021 469,00 s DPH 102015 01.07.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 20212022 potraviny pre ŠJ 72,60 s DPH 7/2020 30.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2021 30.06.2021
Faktúra 72118049 potraviny pre ŠJ 122,10 s DPH 2952/2015 29.06.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.06.2021 29.06.2021
Faktúra 2021014737 Kancelársky papier 156,00 s DPH 242021 29.06.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 2021043 Servis zabezpečovacieho systému 147,00 s DPH 502021 29.06.2021 Róbert Antol-ROZEL Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 202101821 Aktualizácia dokumentácie PZS 275,40 s DPH 702021 29.06.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 20211960 potraviny pre ŠJ 88,29 s DPH 7/2020 28.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2021 28.06.2021
Faktúra 1020211912 potraviny pre ŠJ 265,10 s DPH 4/2020 28.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2021 28.06.2021
Faktúra 1020211876 potraviny pre ŠJ 184,67 s DPH 4/2020 25.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.06.2021 25.06.2021
Faktúra 20211919 potraviny pre ŠJ 73,79 s DPH 7/2020 25.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.06.2021 25.06.2021
Objednávka 692021 Prečistenie kanalizácie v budovách školy cenadohodou s DPH 25.06.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.06.2021
Objednávka 702021 Aktualizácia dokumentácie PZS 275,40 s DPH 24.06.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021
Objednávka 722021 Sieťky do školskej kuchyne 3 veľké a 2 malé 324,00 s DPH 24.06.2021 Fáber Branislav Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021
Objednávka 732021 Preprava detí MŠ do FARMA vo Východnej 150,00 s DPH 24.06.2021 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021
Objednávka 682021 Prečistenie kanalizácie v školskej kuchyni dohodou s DPH 24.06.2021 LVS, a. s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021
Objednávka 742021 Oprava podlahy v kacelárii RŠ 3 860,00 s DPH 24.06.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021
Faktúra 20211893 potraviny pre ŠJ 521,21 s DPH 7/2020 23.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021 24.06.2021
Faktúra 2021200362 Zemina 8m3 180,00 s DPH 632021 23.06.2021 Prima Slovakia, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.06.2021 23.06.2021
Zmluva 22021 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičńa s DPH 23.06.2021 Limitless Academy PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.06.2021
Faktúra 9121003354 aSc agenda komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022 469,00 s DPH 672021 22.06.2021 ASC, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2021 22.06.2021
Faktúra 230111946 potraviny pre ŠJ 123,74 s DPH 5/2020 22.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021 24.06.2021
Faktúra 230111897 potraviny pre ŠJ 66,02 s DPH 5/2020 22.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021 24.06.2021
Faktúra 230111835 potraviny pre ŠJ 23,71 s DPH 5/2020 22.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021 24.06.2021
Objednávka 672021 aSc agenda komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022 469,00 s DPH 21.06.2021 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2021
Faktúra 72116795 potraviny pre ŠJ 158,40 s DPH 2952/2015 21.06.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2021 21.06.2021
Faktúra 2615672054 Telekomunikačné poplatky 62021 15,00 s DPH 92020 21.06.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2021 21.06.2021
Faktúra 1020211775 potraviny pre ŠJ 519,62 s DPH 4/2020 21.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2021 21.06.2021
Objednávka 662021 Školské tlačivá 600,00 s DPH 21.06.2021 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2021
Faktúra 230111703 potraviny pre ŠJ 494,01 s DPH 5/2020 18.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021 24.06.2021
Objednávka 712021 Servis a oprava kuchynského zariadenia 40,00 s DPH 18.06.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2021
Faktúra 230111664 potraviny pre ŠJ 104,66 s DPH 5/2020 18.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2021 24.06.2021
Faktúra 2021158 Výdavky za personálne,mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2021 2 852,95 s DPH 82017 18.06.2021 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2021 21.06.2021
Faktúra 1020211764 potraviny pre ŠJ 153,90 s DPH 4/2020 18.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra 121106208 potraviny pre ŠJ 263,30 s DPH 6/2020 17.06.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Objednávka 642021 Pracovné zošity a učebnice pre žiakov 2. stupňa 2 000,00 s DPH 16.06.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová Mgr.Mária Ivanová riaditeľka školy 16.06.2021
Objednávka 652021 Pracovné zošity pre žiakov 2. stupňa ZŠ z matematiky 1 422,00 s DPH 16.06.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Žitňanská PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2021
Faktúra 2100087 Oprava vonkajšieho osvetlenia rampy-školská kuchyňa a vypínačov pri vstupných dverách 113,88 s DPH 622021 16.06.2021 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.06.2021 17.06.2021
Faktúra 202102 Pranie a mangľovanie posteľného prádla - deti MŠ 75,00 s DPH 152016 15.06.2021 Materská škola PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
Faktúra 20211711 potraviny pre ŠJ 100,98 s DPH 7/2020 14.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 202101583 Práškový hasiaci prístroj 27,60 s DPH 582021 14.06.2021 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8284547075 Telekomunikačné poplatky 52021 0,72 s DPH 82015 14.06.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 1020211645 potraviny pre ŠJ 493,87 s DPH 4/2020 14.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 1020211619 potraviny pre ŠJ 197,47 s DPH 4/2020 11.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 230110991 potraviny pre ŠJ 60,19 s DPH 5/2020 11.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 20211692 potraviny pre ŠJ 326,23 s DPH 7/2020 11.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 3012011023 Doprava detí MŠ zo školy do Ludrovej a späť dňa 1. 6. 2021 150,00 s DPH 612021 11.06.2021 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 72115609 potraviny pre ŠJ 86,46 s DPH 2952/2015 11.06.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra 202102 Oprava exteriéru MŠ 1 260,00 s DPH 602021 10.06.2021 Ľubomír Broska STOBRO Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.06.2021 10.06.2021
Faktúra 230110684 potraviny pre ŠJ 410,58 s DPH 5/2020 08.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.06.2021 08.06.2021
Objednávka 632021 Zemina 8m3 180,00 s DPH 07.06.2021 Prima Slovakia, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021
Faktúra 1020211529 potraviny pre ŠJ 370,36 s DPH 4/2020 07.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 2613179486 Telekomunikačné poplatky 62021 14,26 s DPH 82019 07.06.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 20211635 potraviny pre ŠJ 216,95 s DPH 7/2020 07.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 8284351551 Telekomunikačné poplatky 52021 65,82 s DPH 182017 07.06.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 2613179429 Telekomunikačné poplatky 62021 14,26 s DPH 72019 07.06.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 5624211025 Telekomunikačné poplatky 62021 14,26 s DPH 52019 07.06.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 2613180664 Telekomunikačné poplatky 62021 14,26 s DPH 62019 07.06.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 2210030515 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 52021 378,51 s DPH 212019 04.06.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 2210031167 Vyúčtovanie dodávky plynu za 52021 456,25 s DPH 202019 04.06.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 1020211515 potraviny pre ŠJ 129,03 s DPH 4/2020 04.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2021 04.06.2021
Faktúra 230110389 potraviny pre ŠJ 735,47 s DPH 5/2020 04.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 20211605 potraviny pre ŠJ 157,09 s DPH 7/2020 04.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2021 04.06.2021
Faktúra 230110351 potraviny pre ŠJ 233,75 s DPH 5/2020 04.06.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 2021011 Dosky na ihrisko, vitríny do telocvične 426,40 s DPH 592021 03.06.2021 Igor Šmol - Stolárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.06.2021 03.06.2021
Faktúra 1020211499 potraviny pre ŠJ 46,66 s DPH 4/2020 03.06.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2021 04.06.2021
Faktúra 2100082 Oprava elektroinštalácie-osvetlenia nad rampou školskej kuchyne 168,10 s DPH 572021 02.06.2021 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2021 02.06.2021
Faktúra 72114223 potraviny pre ŠJ 59,29 s DPH 2952/2015 01.06.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 20211574 potraviny pre ŠJ 140,13 s DPH 7/2020 01.06.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 1021060231 Výkon zodpovednej osoby 62021 42,00 s DPH 32018 01.06.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 62021 469,00 s DPH 102015 01.06.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 62021 1 202,00 s DPH 202019 01.06.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 62021 766,00 s DPH 212019 01.06.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 2100401727 Učebné pomôcky pre 1. ročník ZŠ 772,00 s DPH 482021 31.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra 210526 Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy 80,00 s DPH 542021 31.05.2021 Marek Kandera PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra 20210140 Výpustný ventil 2" na varný kotol v školskej kuchyni a čistiace prostriedky do umývačky riadu 318,64 s DPH 262021, 552021 31.05.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra 2105017 Inštalácia a servis VT 92,50 s DPH 562021 31.05.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra 202101000666 Tonery 66,67 s DPH 72021 31.05.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra 22210291 Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ 950,60 s DPH 522021 31.05.2021 ABCedu, a.s. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra 20211518 potraviny pre ŠJ 258,20 s DPH 7/2020 31.05.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 121090010 potraviny pre ŠJ 69,12 s DPH 6/2020 31.05.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 1020211401 potraviny pre ŠJ 624,06 s DPH 4/2020 31.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 102100370 Etická výchova pre 1. a 2. ročník ZŠ 202,50 s DPH 492021 28.05.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.05.2021 28.05.2021
Faktúra 202101406 Oprava PHP 13,20 s DPH 532021 28.05.2021 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.05.2021 28.05.2021
Faktúra 295 Likvidácia odpadu 52,50 s DPH 22016 28.05.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.05.2021 28.05.2021
Objednávka 622021 Oprava vonkajšieho osvetlenia rampy-školská kuchyňa a vypínačov pri vstupných dverách 120,00 s DPH 28.05.2021 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.05.2021
Faktúra 1020211383 potraviny pre ŠJ 237,27 s DPH 4/2020 28.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 230109658 potraviny pre ŠJ 174,42 s DPH 5/2020 28.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 230109677 potraviny pre ŠJ 410,56 s DPH 5/2020 28.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 121087423 potraviny pre ŠJ 355,20 s DPH 6/2020 27.05.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 1020211363 potraviny pre ŠJ 80,17 s DPH 4/2020 27.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Objednávka 612021 Doprava detí MŠ zo školy do Ludrovej a späť dňa 1. 6. 2021 150,00 s DPH 26.05.2021 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2021
Objednávka 602021 Oprava exteriéru MŠ-chodník, orámovanie pieskoviska, podlaha v pergole 1 260,00 s DPH 25.05.2021 Ľubomír Broska STOBRO Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2021
Faktúra 1020211314 potraviny pre ŠJ 366,37 s DPH 4/2020 25.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Objednávka 582021 PHP P6 Gloria 27,60 s DPH 25.05.2021 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2021
Objednávka 592021 Dosky na ihrisko, vitríny do telocvične 426,40 s DPH 25.05.2021 Igor Šmol-stolárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2021
Objednávka 572021 Oprava elektroinštalácie-osvetlenia nad rampou školskej kuchyne 200,00 s DPH 25.05.2021 BELLA-ELEKTRO, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2021
Objednávka 562021 Seris, opravy a inštalácia PC a reprografickej techniky v roku 2021 5 000,00 s DPH 24.05.2021 Eduard Salanci-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.05.2021
Objednávka 552021 Výpustný ventil 2" na varný kotol v školskej kuchyni 189,60 s DPH 24.05.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.05.2021
Objednávka 542021 Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia objektov školy 80,00 s DPH 24.05.2021 Marek Kandera PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra 20211396 potraviny pre ŠJ 90,74 s DPH 7/2020 24.05.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 121084281 potraviny pre ŠJ 287,04 s DPH 6/2020 24.05.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 1020211311 potraviny pre ŠJ 40,19 s DPH 4/2020 24.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2021 01.06.2021
Faktúra 202170 Meranie emisií 748,80 s DPH 182021 24.05.2021 Národná energetická spoločnosť a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.05.2021 24.05.2021
Faktúra 20212173 Náhradné sáčky do vysávačov 69,85 s DPH 512021 24.05.2021 Black Shark s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.05.2021 24.05.2021
Faktúra 72112890 potraviny pre ŠJ 107,91 s DPH 2952/2015 21.05.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021 21.05.2021
Faktúra 20211380 potraviny pre ŠJ 112,83 s DPH 7/2020 21.05.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021 21.05.2021
Faktúra 1020211273 potraviny pre ŠJ 81,46 s DPH 4/2020 21.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021 21.05.2021
Faktúra 230109065 potraviny pre ŠJ 153,82 s DPH 5/2020 21.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021 21.05.2021
Objednávka 522021 Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ 950,60 s DPH 21.05.2021 ABCedu, a.s. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021
Faktúra 230109129 potraviny pre ŠJ 888,10 s DPH 5/2020 21.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021 21.05.2021
Objednávka 532021 Oprava PHP 15,00 s DPH 21.05.2021 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021
Objednávka 512021 Náhradné sáčky do vysávačov 69,85 s DPH 20.05.2021 Black Shark s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.05.2021
Faktúra 2021042 Ochranné krémy a dezinfekcia 520,00 s DPH 452021 20.05.2021 VOLCANO Krajčovič Rastislav Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2021 21.05.2021
Objednávka 502021 Servis zabezpečovacieho systému 150,00 s DPH 20.05.2021 Róbert Antol-ROZEL Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.05.2021
Faktúra 1212103352 CD k predmetom 1. stupňa ZŠ pre všetky ročníky 124,80 s DPH 462021 20.05.2021 AITEC, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.05.2021 20.05.2021
Faktúra 2611130655 Telekomunikačné poplatky 52021 15,00 s DPH 92020 20.05.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.05.2021 20.05.2021
Faktúra 20211363 potraviny pre ŠJ 274,72 s DPH 7/2020 19.05.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2021 19.05.2021
Objednávka 472021 Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ 1 071,70 s DPH 19.05.2021 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2021
Faktúra 2100093 Odborná prehliadka plynového zariadenia 633,78 s DPH 442021 19.05.2021 Bednarčík E.-Plnoservis PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2021 19.05.2021
Faktúra 1212103293 Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ 3 468.30 s DPH 462021 19.05.2021 AITEC, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2021 19.05.2021
Objednávka 482021 Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa ZŠ 772,00 s DPH 19.05.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2021
Objednávka 462021 CD k predmetom 1. stupňa ZŠ pre všetky ročníky, učebnice a PZ pre žiakov 1. st. ZŠ 3.593.10 s DPH 19.05.2021 AITEC, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2021
Objednávka 492021 Etická výchova pre 1. a 2. ročník ZŠ 202,50 s DPH 19.05.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2021
Faktúra 2021011322 Kancelárske potreby (ŠKD) 38,65 s DPH 242021 17.05.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 8282702782 Telekomunikačné poplatky 42021 0,72 s DPH 82015 17.05.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 202102001766 Tonery 86,02 s DPH 72021 17.05.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 2862021 Konzultácie ku ZP a KZ 35,00 s DPH 432021 17.05.2021 JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 1020211200 potraviny pre ŠJ 441,14 s DPH 4/2020 17.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 230108413 potraviny pre ŠJ 783,66 s DPH 5/2020 14.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.05.2021 14.05.2021
Faktúra 230108424 potraviny pre ŠJ 316,25 s DPH 5/2020 14.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.05.2021 14.05.2021
Faktúra 20211276 potraviny pre ŠJ 200,66 s DPH 7/2020 14.05.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.05.2021 14.05.2021
Faktúra 1020211181 potraviny pre ŠJ 167,32 s DPH 4/2020 14.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.05.2021 14.05.2021
Faktúra 2100201 Taniere, misky, poháre, príbory a podnosy do ŠJ a školskej kuchyne 600,98 s DPH 422021 12.05.2021 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra 202102001733 Tonery 172,03 s DPH 72021 12.05.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra 2021011022 Kancelársky papier a kancelárske potreby 548,86 s DPH 242021 12.05.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra 72111623 potraviny pre ŠJ 248,16 s DPH 2952/2015 11.05.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 230108134 potraviny pre ŠJ 35,28 s DPH 5/2020 11.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 230108073 potraviny pre ŠJ 343,37 s DPH 5/2020 11.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2021 11.05.2021
Objednávka 452021 Ochranné krémy a dezinfekcia 520,00 s DPH 11.05.2021 VOLCANO Krajčovič Rastislav Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 20211206 potraviny pre ŠJ 321,75 s DPH 7/2020 10.05.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2021 10.05.2021
Faktúra 2210025873 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 42021 181,27 s DPH 212019 10.05.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2021 10.05.2021
Faktúra 2210025170 Vyúčtovanie dodávky plynu za 42021 290,30 s DPH 202019 10.05.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2021 10.05.2021
Faktúra 2021010670 Knihy dochádzky 52,86 s DPH 242021 10.05.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2021 10.05.2021
Faktúra 1020211110 potraviny pre ŠJ 645,49 s DPH 4/2020 10.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2021 10.05.2021
Faktúra 2608643993 Telekomunikačné poplatky 52021 14,26 s DPH 72019 07.05.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2021 07.05.2021
Faktúra 1020211096 potraviny pre ŠJ 129,17 s DPH 4/2020 07.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2021 07.05.2021
Faktúra 230107855 potraviny pre ŠJ 482,16 s DPH 5/2020 07.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2021 07.05.2021
Faktúra 230107839 potraviny pre ŠJ 204,73 s DPH 5/2020 07.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2021 07.05.2021
Faktúra 20211192 potraviny pre ŠJ 247,65 s DPH 7/2020 07.05.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2021 07.05.2021
Faktúra 2608643980 Telekomunikačné poplatky 52021 14,26 s DPH 62019 06.05.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra 2608643801 Telekomunikačné poplatky 52021 14,26 s DPH 82019 06.05.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra 8282509547 Telekomunikačné poplatky 42021 61,50 s DPH 182017 06.05.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra 51210336 Ochranné pracovné prostriedky, brúska 173,72 s DPH 412021 06.05.2021 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra 121069831 potraviny pre ŠJ 183,17 s DPH 6/2020 06.05.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra 5619679874 Telekomunikačné poplatky 52021 14,33 s DPH 52019 06.05.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra 20210593 Čistiace a hygienické prostriedky 2 008,41 s DPH 342021 05.05.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.05.2021 05.05.2021
Faktúra 230107516 potraviny pre ŠJ 123,65 s DPH 5/2020 04.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 20210097 Čistiace prostriedky do umývačky riadu 263,71 s DPH 262021 04.05.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 230107152 potraviny pre ŠJ 557,85 s DPH 5/2020 04.05.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 1020211030 potraviny pre ŠJ 502,36 s DPH 4/2020 03.05.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2021 04.05.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 52021 469,00 s DPH 102015 03.05.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok-platba za plyn 52021 1 240,00 s DPH 202019 03.05.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 1021050216 Výkon zodpovednej osoby 52021 42,00 s DPH 32018 03.05.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok-platba za elektrickú energiu 52021 766,00 s DPH 212019 03.05.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 230107165 potraviny pre ŠJ 197,67 s DPH 5/2020 30.04.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 524 Likvidácia odpadu 30,00 s DPH 22016 30.04.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 1020211011 potraviny pre ŠJ 107,93 s DPH 4/2020 30.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 20211086 potraviny pre ŠJ 273,38 s DPH 7/2020 30.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 16202788612021 Miestny poplatok za komunálne odpady rok 2021 999,37 s DPH Rozhnodnutie č. 1620278861/2021 27.04.2021 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 72110116 potraviny pre ŠJ 169,95 s DPH 2952/2015 27.04.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2021 27.04.2021
Objednávka 442021 Odborná prehliadka plynového zariadenia 650,00 s DPH 27.04.2021 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2021
Objednávka 432021 Konzultácie ku ZP a KZ s DPH 26.04.2021 JUDr. Danica Bedlovičová&spol.,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2021
Faktúra 72109042 potraviny pre ŠJ 64,68 s DPH 2952/2015 26.04.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2021 27.04.2021
Faktúra 202102001494 Tonery 168,72 s DPH 72021 26.04.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra 121061528 potraviny pre ŠJ 454,74 s DPH 6/2020 26.04.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra 1020210951 potraviny pre ŠJ 401,70 s DPH 4/2020 26.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra 20211024 potraviny pre ŠJ 269,46 s DPH 7/2020 26.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2021 26.04.2021
Faktúra 230106538 potraviny pre ŠJ 634,88 s DPH 5/2020 23.04.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2021 23.04.2021
Faktúra 20210991 potraviny pre ŠJ 188,28 s DPH 7/2020 23.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2021 23.04.2021
Faktúra 230106537 potraviny pre ŠJ 114,13 s DPH 5/2020 23.04.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2021 23.04.2021
Faktúra 1020210932 potraviny pre ŠJ 136,21 s DPH 4/2020 23.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2021 23.04.2021
Faktúra 121059349 potraviny pre ŠJ 225,96 s DPH 6/2020 22.04.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.04.2021 22.04.2021
Faktúra 2021020600 Nádoby na bioodpad 2 ks aj s dopravou 91,80 s DPH 402021 22.04.2021 VPS Liptovský Mikuláš Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.04.2021 22.04.2021
Faktúra 2021105 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu za 2.Q 2021 1 050,69 s DPH 9127003951 21.04.2021 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.04.2021 21.04.2021
Objednávka 402021 Nádoby na bioodpad 2 ks aj s dopravou 91,80 s DPH 21.04.2021 VPS Liptovský Mikuláš Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.04.2021
Objednávka 412021 Ochranné pracovné prostriedky, brúska 5 059,90 s DPH 21.04.2021 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.04.2021
Objednávka 422021 Vybavenie do školskej kuchyne a jedálne (taniere, poháre, misky, podnosy, príbory) 2 000,00 s DPH 21.04.2021 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.04.2021
Faktúra 2606562594 Telekomunikačné poplatky 42021 15,00 s DPH 92020 19.04.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.04.2021 19.04.2021
Faktúra 211418832 Kvetinová zmes na školský pozemok 21,97 s DPH 392021 19.04.2021 Lumigreen, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.04.2021 19.04.2021
Faktúra 1020210886 potraviny pre ŠJ 367,98 s DPH 4/2020 19.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.04.2021 19.04.2021
Faktúra 20210916 potraviny pre ŠJ 201,17 s DPH 7/2020 19.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.04.2021 19.04.2021
Faktúra 72108163 potraviny pre ŠJ 130,68 s DPH 2952/2015 16.04.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 20210900 potraviny pre ŠJ 188,96 s DPH 7/2020 16.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 1020210874 potraviny pre ŠJ 129,62 s DPH 4/2020 16.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 230105924 potraviny pre ŠJ 129,14 s DPH 5/2020 16.04.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 230105988 potraviny pre ŠJ 367,30 s DPH 5/2020 16.04.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 707124 Kvetinová zmes na školský pozemok 18,42 s DPH 352021 15.04.2021 SemenaOnline,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2021 15.04.2021
Faktúra 20210073 Odborná prehliadka a oprava zdvíhacích zariadení - výťah v šk. kuchyni 85,80 s DPH S12019 15.04.2021 VÝŤAHY LM PLUS, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 8280857870 Telekomunikačné poplatky 3/2021 0,72 s DPH 82015 15.04.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2021 16.04.2021
Faktúra 202104010 Učebné pomôcky pre deti MŠ-projekt "Múdre hranie" 500,00 s DPH 362021 14.04.2021 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 210300007 Zasklenie dverí 24,85 s DPH 382021 13.04.2021 BARKR-Sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2021 13.04.2021
Faktúra 20210866 potraviny pre ŠJ 155,37 s DPH 7/2020 12.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2021 12.04.2021
Objednávka 392021 Kvetinová zmes na školský pozemok 21,97 s DPH 12.04.2021 Lumigreen, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2021
Faktúra 1020210823 potraviny pre ŠJ 353,69 s DPH 4/2020 12.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2021 12.04.2021
Objednávka 372021 Revízia elektroinštalácie v budovách A,B a telocvični cenadohoou s DPH 09.04.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021
Faktúra 20210835 potraviny pre ŠJ 99,79 s DPH 7/2020 09.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 1020210813 potraviny pre ŠJ 83,19 s DPH 4/2020 09.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Objednávka 382021 Zasklenie dverí 30,00 s DPH 09.04.2021 BARKR sklenárstvo Miloš Bartoněk Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021
Faktúra 230105443 potraviny pre ŠJ 83,41 s DPH 5/2020 09.04.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 230105396 potraviny pre ŠJ 337,22 s DPH 5/2020 09.04.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 2100043 Predlžovacie šnúry,zásuvky,žiarovky 143,90 s DPH 332021 08.04.2021 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 121049751 potraviny pre ŠJ 194,40 s DPH 6/2020 08.04.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Objednávka 342021 Čistiace a hygienické prostriedky na rok 2021 5 990,00 s DPH 08.04.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2021
Objednávka 352021 Kvetinová zmes na školský pozemok 18,50 s DPH 08.04.2021 SemenaOnline,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2021
Objednávka 362021 Učebné pomôcky pre deti MŠ-projekt "Múdre hranie" 500,00 s DPH 08.04.2021 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2021
Faktúra 1020210774 potraviny pre ŠJ 175,47 s DPH 4/2020 07.04.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 20210801 potraviny pre ŠJ 69,22 s DPH 7/2020 06.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 2210018616 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 3/2021 369,54 s DPH 212019 06.04.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok platby el. energia za 42021 766,00 s DPH 212019 06.04.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné za 42021 469,00 s DPH 102015 06.04.2021 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok platby plyn za 42021 2 163,00 s DPH 202019 06.04.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 5615075571 Telekomunikačné poplatky 42021 s DPH 52019 06.04.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 2604039062 Telekomunikačné poplatky 42021 14,26 s DPH 62019 06.04.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 2604039632 Telekomunikačné poplatky 42021 14,26 s DPH 82019 06.04.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 8280665416 Telekomunikačné poplatky 3/2021 62,34 s DPH 182017 06.04.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 2210017575 Vyúčtovanie dodávky plynu za 32021 -1 893,44 s DPH 202019 06.04.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 2604037949 Telekomunikačné poplatky 42021 14,26 s DPH 72019 06.04.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 9202101792 Činnosť TPO a BOZP za 1. Q 2021 108,00 s DPH 52015 01.04.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 1021040221 Výkon zodpovednej osoby 42021 42,00 s DPH 32018 01.04.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 20210788 potraviny pre ŠJ 87,17 s DPH 7/2020 01.04.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra 593 Likvidácia odpadu 32021 37,50 s DPH 22016 31.03.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2021 09.04.2021
Faktúra 1020210738 potraviny pre ŠJ 62,45 s DPH 4/2020 31.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.03.2021 31.03.2021
Objednávka 312021 Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ - prírodoveda 139,50 s DPH 30.03.2021 LegalSoft s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021
Faktúra 311821032021 Interiérové dvere 2ks s dovozom 109,98 s DPH 292021 30.03.2021 Merkury Market Slovakia, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021 30.03.2021
Faktúra 230104809 potraviny pre ŠJ 46,57 s DPH 5/2020 30.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021 30.03.2021
Faktúra 2021001003 Jolly Phonics Orange Level Readers -séria 21 kníh 42,70 s DPH 282021 30.03.2021 Education Initiative,s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021 30.03.2021
Faktúra 218042306 Obrázkové karty English World 1 Flashcards a English World 2 Flashcards 61,20 s DPH 272021 30.03.2021 Distribučná agentúra AD REM Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021 30.03.2021
Objednávka 302021 Okenné fólie 79,31 s DPH 30.03.2021 VYVY s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021
Faktúra 2021033002 Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ - prírodoveda 139,50 s DPH 312021 30.03.2021 LegalSoft s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021 30.03.2021
Objednávka 322021 Pádové otázky - samolepky na schody 64,20 s DPH 30.03.2021 HANKO, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021
Faktúra 2021038 Pádové otázky - samolepky na schody 64,20 s DPH 322021 30.03.2021 HANKO, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021 30.03.2021
Faktúra 210851 Okenné fólie 79,31 s DPH 302021 30.03.2021 VYVY s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021 30.03.2021
Objednávka 332021 Predlžovacie šnúry,zásuvky,žiarovky 143,90 s DPH 30.03.2021 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021
Objednávka 292021 Interiérové dvere 2ks s dovozom 109,98 s DPH 30.03.2021 Merkury Market Slovakia, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2021
Faktúra 20210715 potraviny pre ŠJ 75,41 s DPH 7/2020 29.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 1020210704 potraviny pre ŠJ 171,16 s DPH 4/2020 29.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 20210065 Umývacie a oplachovacie prostriedky na umývačku riadu a konvektomat 160,73 s DPH 262021 29.03.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 72107196 potraviny pre ŠJ 124,08 s DPH 2952/2015 29.03.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 2103015 Tablety 5ks, čítačky CD 7ks, tlačiarne 2 ks, opravy ITK 944,10 s DPH 192021 29.03.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra 022021 Oprava podlahy v zborovni B 642,72 s DPH 252021 26.03.2021 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra 72106427 potraviny pre ŠJ 146,85 s DPH 2952/2015 26.03.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra 230104582 potraviny pre ŠJ 714,88 s DPH 5/2020 26.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra 20210694 potraviny pre ŠJ 114,42 s DPH 72020 26.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra 230104641 potraviny pre ŠJ 235,83 s DPH 5/2020 26.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra 1020210690 potraviny pre ŠJ 136,21 s DPH 4/2020 26.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra 2021007197 Kancelársky papier a potreby 645,25 s DPH 242021 25.03.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.03.2021 25.03.2021
Faktúra 202100601 Oprava bleskozvodu na pavilóne A a B, oprava elektroinštalácie pavilón C 4 501,44 s DPH 202021 24.03.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
Faktúra 20210356 Respirátory FFP2, čistiace prostriedky, zmetáky 454,45 s DPH 222021 24.03.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
Faktúra 9121000433 Aktualizácia asc agendy 80,00 s DPH 232021 23.03.2021 ASC, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra 20210240 Skriňová zostava, vešiaková stena 1 094,40 s DPH 162021 23.03.2021 DREVONA PRODUCTION s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra 2601951849 Telekomunikačné poplatky 3/2021 15,00 s DPH 92020 22.03.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.03.2021 22.03.2021
Faktúra 1020210639 potraviny pre ŠJ 263,23 s DPH 4/2020 22.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
Faktúra 20210651 potraviny pre ŠJ 129,68 s DPH 7/2020 22.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2021 24.03.2021
Objednávka 282021 Jolly Phonics Orange Level Readers -séria 21 kníh, učiteľské sady 92,50 s DPH 19.03.2021 Education Initiative, s. r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021
Objednávka 272021 Obrázkové karty English World 1 Flashcards a English World 2 Flashcards 61,20 s DPH 19.03.2021 Distiribučná agentúra AD REM Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021
Faktúra 230104176 potraviny pre ŠJ 289,26 s DPH 5/2020 19.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 202121557 Dataprojektor EPSON EB-680Wi 2ks, tabuľa TRIPTYCH 180x120 ZZBZZ 2 ks, dovoz a montáž 6 252,92 s DPH 212021 19.03.2021 MB TECH BB s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 230104132 potraviny pre ŠJ 128,15 s DPH 5/2020 19.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210625 potraviny pre ŠJ 169,69 s DPH 7/2020 19.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 121039301 potraviny pre ŠJ 34,37 s DPH 6/2020 19.03.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 1020210629 potraviny pre ŠJ 44,55 s DPH 4/2020 19.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 230103894 potraviny pre ŠJ 677,88 s DPH 5/2020 17.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 20210612 potraviny pre ŠJ 106,85 s DPH 7/2020 17.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 1020210580 potraviny pre ŠJ 295,71 s DPH 4/2020 15.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2021 15.03.2021
Faktúra 20210557 potraviny pre ŠJ 63,61 s DPH 7/2020 15.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2021 15.03.2021
Faktúra 72105266 potraviny pre ŠJ 102,96 s DPH 2952/2015 15.03.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2021 16.03.2021
Objednávka 242021 Kancelársky papier a potreby 5 000,00 s DPH 12.03.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021
Objednávka 252021 Oprava podlahy v zborovni B 642,72 s DPH 12.03.2021 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021
Objednávka 262021 Umývacie a oplachovacie prostriedky na umývačku riadu a konvektomat rok 2021 1 000,00 s DPH 12.03.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021
Zmluva 12021 Zmluva o spolupráci s DPH 12.03.2021 Katolícka univerzita v Ružomberku PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021
Faktúra 230103706 potraviny pre ŠJ 187,66 s DPH 5/2020 12.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 20210552 potraviny pre ŠJ 93,21 s DPH 72020 12.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 1020210566 potraviny pre ŠJ 97,15 s DPH 4/2020 12.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 8279013763 Telekomunikačné poplatky 2/2021 0,72 s DPH 82015 12.03.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021 12.03.2021
Faktúra 230103695 potraviny pre ŠJ 304,63 s DPH 5/2020 12.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2021 12.03.2021
Objednávka 222021 Respirátory FFP2, čistiace prostriedky, zmetáky 454,45 s DPH 11.03.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2021
Objednávka 232021 Aktualizácia asc agendy 80,00 s DPH 11.03.2021 ASC, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2021
Objednávka 212021 Dataprojektor EPSON EB-680Wi 2ks, tabuľa TRIPTYCH 180x120 ZZBZZ 2 ks, dovoz a montáž 6 253,00 s DPH 11.03.2021 MB TECH BB s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2021
Faktúra 202100421 Kontrola PHP a hydrantov 254,64 s DPH 142021 11.03.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2021 11.03.2021
Faktúra 42021 Oprava schodiska - vstup do budovy C 1 500,00 s DPH 172021 11.03.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2021 11.03.2021
Faktúra 32021 Oprava južnej a východnej steny budovy C 1 110,00 s DPH 112021 11.03.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2021 11.03.2021
Objednávka 182021 Meranie emisií 748,80 s DPH 09.03.2021 Národná energetická spoločnosť, laboratórium emisných meraní PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.03.2021
Objednávka 192021 Tablety 5ks, čítačky CD 7ks, tlačiarne 2 ks, opravy ITK 967,10 s DPH 09.03.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.03.2021
Objednávka 202021 Oprava bleskozvodu na pavilóne A a B, oprava elektroinštalácie pavilón C 4 502.00 s DPH 09.03.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.03.2021
Faktúra 1020210511 potraviny pre ŠJ 306,47 s DPH 4/2020 08.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 2599417171 Telekomunikačné poplatky 32021 14,26 s DPH 72019 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 2599417786 Telekomunikačné poplatky 32021 14,26 s DPH 62019 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 2599416981 Telekomunikačné poplatky 32021 14,26 s DPH 82019 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 5610452597 Telekomunikačné poplatky 32021 14,26 s DPH 52019 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 8278821438 Telekomunikačné poplatky 22021 62,04 s DPH 182017 08.03.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 2210012586 Vyúčtovanie dodávky plynu za 2/2021 -2 081,91 s DPH 202019 05.03.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.04.2021 01.04.2021
Faktúra 230103270 potraviny pre ŠJ 376,16 s DPH 5/2020 05.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 20210491 potraviny pre ŠJ 234,41 s DPH 7/2020 05.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 1020210501 potraviny pre ŠJ 67,88 s DPH 4/2020 05.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.03.2021 05.03.2021
Objednávka 172021 Oprava schodiska - vstup do budovy C 1 500,00 s DPH 05.03.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.03.2021
Faktúra 2210011126 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 22021 153,44 s DPH 212019 04.03.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2021 04.03.2021
Objednávka 162021 Skriňová zostava D8(2x) a vešiaková stena 1 250,00 s DPH 02.03.2021 DREVONA PRODUCTION s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2021
Faktúra 12021 Oprava podlahy a steny vo vstupnej chodbe v pavilóne A 870,00 s DPH 132021 02.03.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 22021 Oprava steny na pavilóne C 12 950,00 s DPH 112021 02.03.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 230103035 potraviny pre ŠJ 128,68 s DPH 5/2020 02.03.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 72104175 potraviny pre ŠJ 59,40 s DPH 2952/2015 01.03.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 2021003 Servis zabezpečovacieho systému 33,60 s DPH 102021 01.03.2021 Róbert Antol-ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 1021030213 Výkon zodpovednej osoby 32021 42,00 s DPH 32018 01.03.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 1020210447 potraviny pre ŠJ 163,76 s DPH 4/2020 01.03.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 20210449 potraviny pre ŠJ 95,08 s DPH 7/2020 01.03.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 210250567 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 132,80 s DPH 152021 01.03.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 2102012 Preinštalovanie PC a obnova údajov - RŠ 45,00 s DPH 122021 01.03.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok plyn 32021 5 297,00 s DPH 202019 01.03.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok elektrická energia 32021 766,00 s DPH 212019 01.03.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok-platba za vodné, stočné 32021 469,00 s DPH 102015 01.03.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
Faktúra 230102725 potraviny pre ŠJ 136,30 s DPH 5/2020 26.02.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 512 Likvidácia odpadu 22021 22,50 s DPH 22016 26.02.2021 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 1020210427 potraviny pre ŠJ 64,60 s DPH 4/2020 26.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 20210406 potraviny pre ŠJ 172,44 s DPH 7/2020 26.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 230102775 potraviny pre ŠJ 853,39 s DPH 5/2020 26.02.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2021 26.02.2021
Faktúra 121025525 potraviny pre ŠJ 131,34 s DPH 6/2020 25.02.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.02.2021 25.02.2021
Faktúra 72103523 potraviny pre ŠJ 218,06 s DPH 2952/2015 25.02.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.02.2021 25.02.2021
Faktúra 20210391 potraviny pre ŠJ 169,91 s DPH 7/2020 24.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.02.2021 24.02.2021
Faktúra 20210324 potraviny pre ŠJ 113,70 s DPH 7/2020 24.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.02.2021 24.02.2021
Zmluva DZ 22021 Počítače, monitory a tlačiarne s DPH 23.02.2021 Národná banka Slovenska PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.02.2021
Faktúra 20210144 Skriňová zostava D8, dl. 3m 517,20 s DPH 92021 23.02.2021 DREVONA PRODUCTION s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.02.2021 23.02.2021
Faktúra 1020210383 potraviny pre ŠJ 213,22 s DPH 4/2020 23.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.02.2021 23.02.2021
Objednávka 142021 Kontrola PHP a hydrantov 270,00 s DPH 22.02.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021
Objednávka 152021 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 132,80 s DPH 22.02.2021 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021
Faktúra 202102000599 Tonery 101,34 s DPH 72021 22.02.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 20210041 Podpultová umývačka riaku, stolový krájač zeleniny pre školskú kuchyňu 5 514,00 s DPH 82021 22.02.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 2597327251 Telekomunikačné poplatky 22021 15,00 s DPH 92020 19.02.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 1020210353 potraviny pre ŠJ 69,54 s DPH 4/2020 19.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 121021542 potraviny pre ŠJ 85,92 s DPH 6/2020 18.02.2021 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 72102428 potraviny pre ŠJ 175,89 s DPH 2952/2015 16.02.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 20210280 potraviny pre ŠJ 61,90 s DPH 7/2020 15.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 1020210312 potraviny pre ŠJ 177,75 s DPH 4/2020 15.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 8277165386 Telekomunikačné poplatky 12021 0,72 s DPH 82015 12.02.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
Faktúra 1020210300 potraviny pre ŠJ 42,24 s DPH 4/2020 12.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
Faktúra 230101934 potraviny pre ŠJ 445,71 s DPH 5/2020 12.02.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 230101953 potraviny pre ŠJ 469,85 s DPH 5/2020 12.02.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 20210266 potraviny pre ŠJ 128,68 s DPH 7/2020 12.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 10210018 Servis a oprava traktora-kosačka 120,04 s DPH 62021 11.02.2021 Prade s,r,o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra 22110384 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 100,80 s DPH 1172020 11.02.2021 NOMiland, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2021 11.02.2021
Zmluva DZ 12021 FP na nákup učebných pomôcok s DPH 11.02.2021 Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2021
Faktúra 2021047 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 1.Q 2021 1 050,69 s DPH 9127003951 11.02.2021 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra 1020210277 potraviny pre ŠJ 48,86 s DPH 42020 10.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2021 10.02.2021
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 7/2020/1 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku školského ovocia v šk. roku 2020/2021 s DPH 10.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 1212100123 CD-matematika pre prvákov-komplexná podpora na vyučovanie 21,60 s DPH 1312020 08.02.2021 AITEC, s.r.o. Maliariková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2021 10.02.2021
Faktúra 2594792782 Telekomunikačné poplatky 22021 14,26 s DPH 72019 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 2594794272 Telekomunikačné poplatky 22021 14,26 s DPH 62019 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 2594792967 Telekomunikačné poplatky 22021 14,26 s DPH 82019 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 1020210250 potraviny pre ŠJ 135,48 s DPH 42020 08.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 5605827196 Telekomunikačné poplatky 22021 14,26 s DPH 52019 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 112100682 Detský vesmírny projektor 35,96 s DPH 1012020 08.02.2021 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 202118447 Dataprojektor EPSON EB, tabuľa Triptych so stojanom, stierkou a závesmi 2 799,01 s DPH 42021 08.02.2021 MB TECH BB s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2021 10.02.2021
Faktúra 20210211 potraviny pre ŠJ 157,14 s DPH 72020 08.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 8276976897 Telekomunikačné poplatky 12021 66,18 s DPH 182017 08.02.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.02.2021 08.02.2021
Faktúra 230101432 potraviny pre ŠJ 84,72 s DPH 52020 05.02.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2021 05.02.2021
Faktúra 20210126 Respirátory FFP2 784,00 s DPH 52021 05.02.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2021 05.02.2021
Faktúra 1020210238 potraviny pre ŠJ 131,80 s DPH 42020 05.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2021 05.02.2021
Faktúra 20210194 potraviny pre ŠJ 78,45 s DPH 72020 05.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2021 05.02.2021
Objednávka 132021 Oprava podlahy a steny vo vstupnej chodbe v pavilóne A 870,00 s DPH 05.02.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2021
Faktúra 2210005347 Vyúčtovanie dodávky plynu za 1/2021 -1 846,63 s DPH 202019 05.02.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2021 23.03.2021
Faktúra 230101475 potraviny pre ŠJ 308,47 s DPH 52020 05.02.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2021 05.02.2021
Objednávka 52021 Respirátory FFP2 784,00 s DPH 04.02.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Objednávka 62021 Servis a oprava traktora-kosačka 130,00 s DPH 04.02.2021 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Objednávka 92021 Skriňová zostava D8, dl. 3m 517,20 s DPH 04.02.2021 DREVONA PRODUCTION s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Objednávka 102021 Servis zabezpečovacieho systému 35,00 s DPH 04.02.2021 Róbert Antol-ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Faktúra 2210004826 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 1/2021 -25,31 s DPH 192019 04.02.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2021 23.03.2021
Objednávka 112021 Oprava steny na pavilóne C 14 060,00 s DPH 04.02.2021 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Objednávka 72021 Tonery na rok 2021 6 000,00 s DPH 04.02.2021 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Objednávka 82021 Podpultová umývačka riaku, stolový krájač zeleniny pre školskú kuchyňu 5 514,00 s DPH 04.02.2021 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Objednávka 122021 Preinštalovanie PC a obnova údajov - RŠ 45,00 s DPH 04.02.2021 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2021
Faktúra 20210184 potraviny pre ŠJ 68,21 s DPH 72020 03.02.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok elektrická energia 22021 766,00 s DPH 212019 01.02.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok plyn 22021 5 842,00 s DPH 202019 01.02.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
Faktúra 1021020212 Výkon zodpovednej osoby 22021 42,00 s DPH 32018 01.02.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 22021 469,00 s DPH 102015 01.02.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
Faktúra 2100009 Oprava plynového kotla 318,72 s DPH 22021 01.02.2021 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
Faktúra 1020210193 potraviny pre ŠJ 133,60 s DPH 42020 01.02.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
Faktúra 230101049 potraviny pre ŠJ 39,58 s DPH 52020 29.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 230101071 potraviny pre ŠJ 377,02 s DPH 52020 29.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 1020210178 potraviny pre ŠJ 46,46 s DPH 42020 29.01.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 20210130 potraviny pre ŠJ 79,43 s DPH 72020 29.01.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 2021002449 Kancelársky papier 90,00 s DPH 32021 29.01.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2021 01.02.2021
Faktúra 20210122 potraviny pre ŠJ 155,67 s DPH 72020 27.01.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2021 27.01.2021
Faktúra 20210015 Odborná prehliadka a oprava výťahov ŠJ 110,93 s DPH S12019 26.01.2021 VÝŤAHY LM plus, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.01.2021 26.01.2021
Faktúra 72100816 potraviny pre ŠJ 114,51 s DPH 2952/2015 25.01.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.01.2021 25.01.2021
Objednávka 42021 Dataprojektor EPSON EB, tabuľa Triptych so stojanom, stierkou a závesmi 2 799,01 s DPH 25.01.2021 MB TECH BB s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.01.2021
Objednávka 32021 Kancelársky papier 90,00 s DPH 25.01.2021 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.01.2021
Objednávka 22021 Oprava plynového kotla 350,00 s DPH 25.01.2021 Bednarčík Emil- Plynoservis Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.01.2021
Faktúra 1020210128 potraviny pre ŠJ 171,41 s DPH 42020 25.01.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra 72101287 potraviny pre ŠJ 21,56 s DPH 2952/2015 25.01.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra 1020210118 potraviny pre ŠJ 50,14 s DPH 42020 22.01.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra 20210088 potraviny pre ŠJ 98,92 s DPH 72020 22.01.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra 230100761 potraviny pre ŠJ 164,16 s DPH 52020 22.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra 230100756 potraviny pre ŠJ 9,24 s DPH 52020 22.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra 230100721 potraviny pre ŠJ 90,18 s DPH 52020 22.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra 2592705818 Telekomunikačné poplatky 12021 15,00 s DPH 92020 20.01.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2021 20.01.2021
Faktúra 210100534 Kreatívne potreby pre prácu s deťmi MŠ 27,02 s DPH 12021 19.01.2021 Kreatívny raj, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.01.2021 19.01.2021
Faktúra 230100546 potraviny pre ŠJ 32,99 s DPH 52020 19.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2021 20.01.2021
Faktúra 1020210073 potraviny pre ŠJ 84,50 s DPH 42020 18.01.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2021 18.01.2021
Faktúra 20210017 potraviny pre ŠJ 61,63 s DPH 72020 15.01.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 20210041 potraviny pre ŠJ 102,19 s DPH 72020 15.01.2021 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 1020210065 potraviny pre ŠJ 32,22 s DPH 42020 15.01.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 230100419 potraviny pre ŠJ 118,09 s DPH 52020 15.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 230100438 potraviny pre ŠJ 240,12 s DPH 52020 15.01.2021 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Objednávka 12021 Kreatívne potreby pre prácu s deťmi MŠ 27,02 s DPH 14.01.2021 Kreatívny raj, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021
Faktúra 2588050622 Telekomunikačné poplatky 122020 15,00 s DPH 92020 14.01.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 8275305132 Telekomunikačné poplatky 122020 0,72 s DPH 82015 13.01.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 8210000035 Preddavok plyn 12021 5 736,00 s DPH 202019 13.01.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 12021 496,00 s DPH 102015 13.01.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 8200052240 Preddavok elektrická energia 12021 766,00 s DPH 212019 13.01.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 1020210036 potraviny pre ŠJ 61,08 s DPH 42020 12.01.2021 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.01.2021 12.01.2021
Faktúra 200020373 Vyúčtovanie - vodné a stočné od 16.6.2020 do 31.12.2020 "A" -64,64 s DPH 102015 11.01.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2021 20.01.2021
Faktúra 2590164071 Telekomunikačné poplatky 12021 14,26 s DPH 72019 11.01.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2590164438 Telekomunikačné poplatky 12021 14,26 s DPH 62019 11.01.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2590163632 Telekomunikačné poplatky 12021 14,26 s DPH 82019 11.01.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 5601196025 Telekomunikačné poplatky 12021 14,26 s DPH 52019 11.01.2021 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 8275118689 Telekomunikačné poplatky 122020 61,90 s DPH 182017 11.01.2021 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2200077996 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 122020 305,81 s DPH 212019 11.01.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 200020372 Vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky od 16.6.2020 do 31.12.2020 "B" 109,08 s DPH 102015 11.01.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 200020374 Vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky od 16.6.2020 do 31.12.2020 "C" 225,32 s DPH 102015 11.01.2021 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2200077938 Vyúčtovanie dodávky plynu za122020 -1 971,92 s DPH 202019 11.01.2021 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.02.2021 03.02.2021
Faktúra 9202008108 Činnosť technika PO a BOZP4.Q 2020 108,72 s DPH 52015 04.01.2021 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Zmluva Príloha B ku KZ Tvorba sociálneho fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom s DPH 04.01.2021 Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku pri ZŠ s MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.01.2021
Faktúra 1021010240 Výkon zodpovednej osoby 12021 42,00 s DPH 32018 04.01.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Zmluva Dodatok č. 1 ku zmluve č.102020 Dodatok č. 1 ku zmluve o zabezpečení služieb v oblasti stravovania s DPH 31.12.2020 Kongregácia školských sestier sv. Františka Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.12.2020
Faktúra 2020179 Samolepky na podlahu a schody "Násobilka" a "Zlomky" 127,20 s DPH 1302020 23.12.2020 HANKO, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 201200478 Katedra ESO na notebook 3 kusy, učiteľská stolička 1 kus 672,00 s DPH 1292020 23.12.2020 Daffer spol. s r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 431629971 Stavebnica Lego 2 ks 818,20 s DPH 1282020 22.12.2020 Alza.sk Dudičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.12.2020 22.12.2020
Objednávka 1302020 Samolepky na podlahu a schody "Násobilka" a "Zlomky" 127,20 s DPH 21.12.2020 HANKO, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 2020022243 Výrub drevín s odvozom 330,44 s DPH 1272020 21.12.2020 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2020 21.12.2020
Objednávka 1312020 CD-matematika pre prvákov-komplexná podpora na vyučovanie 21,60 s DPH 21.12.2020 Aitec, s.r.o. Maliariková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2020
Objednávka 1292020 Katedra ESO na notebook 3 kusy, učiteľská stolička 1 kus 672,00 s DPH 21.12.2020 Daffer spol. s r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2020
Objednávka 1282020 Stavebnica Lego 2 ks 818,20 s DPH 21.12.2020 Alza.sk Dudičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2020
Faktúra 2000222 Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v miestnosti - prízemie B 881,04 s DPH 1142020 21.12.2020 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 22 Oprava vykurovacieho telesa 283,05 s DPH 1132020 18.12.2020 Alojz Burdeľ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 20004025 potraviny pre ŠJ 47,15 s DPH 72020 18.12.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 202003176 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov a elektroinštalácie 768,96 s DPH 682020 a 1072020 18.12.2020 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 2112 Likvidácia odpadu 122020 22,50 s DPH 22016 18.12.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 20518 Archivačná sponka, trubičkový prenášač 44,00 s DPH 1182020 17.12.2020 Sponka s.ro. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 72033707 potraviny pre ŠJ 194,37 s DPH 2952/2015 17.12.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 372020 Oprava podlahy v miestnosti-prízemie B 15,74 m2 368,05 s DPH 1262020 17.12.2020 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 202012150 Učebné pomôcky pre predškolákov 330,40 s DPH 1192020 17.12.2020 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 202012149 Učebné pomôcky pre predškolákov 620,80 s DPH 1192020 17.12.2020 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 72034735 potraviny pre ŠJ 102,22 s DPH 2952/2015 17.12.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 22108626 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 108,90 s DPH 1172020 17.12.2020 NOMiland, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 120215904 potraviny pre ŠJ 203,52 s DPH 62020 16.12.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra 202003113 Odborná prehliadka tlakových zariadení, tlakových častí kotla a kotolne 241,80 s DPH 1242020 16.12.2020 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2020 17.12.2020
Faktúra 20003957 potraviny pre ŠJ 138,42 s DPH 72020 15.12.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra 2020393 Za služby personálne,mzdové a účtovnícke 2. polrok 2020 3 277,63 s DPH 82017 15.12.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra 8273433355 Telekomunikačné poplatky 112020 0,72 s DPH 82015 15.12.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.12.2020 15.12.2020
Zmluva 20/22/012/38 Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zíkona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s DPH 15.12.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 202003118 Revízia el. ručného náradia a spotrebičov 874,78 s DPH 1072020 15.12.2020 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra 1020204593 potraviny pre ŠJ 200,85 s DPH 42020 14.12.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 20202777 Zásobníky na pap.utierky, papierové utierky, čistiace a dezinfekčné prostriedky 951,06 s DPH 1252020 11.12.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 20200008 Oprava interiéru - miestnosť prízemie v budove B 1 488,00 s DPH 1112020 11.12.2020 Samuel Dunajský Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 230021608 potraviny pre ŠJ 111,73 s DPH 52020 11.12.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 2012006 Notebook (7 kusov) , garfický tablet (3 kusy) 4 030,00 s DPH 1222020 11.12.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 1020204579 potraviny pre ŠJ 79,52 s DPH 42020 11.12.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 20003913 potraviny pre ŠJ 89,57 s DPH 72020 11.12.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020 11.12.2020
Objednávka 1272020 Výrub drevín s odvozom 340,00 s DPH 11.12.2020 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020
Objednávka 1262020 Oprava podlahy v miestnosti-prízemie B 15,74 m2 368,05 s DPH 11.12.2020 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020
Faktúra 230021617 potraviny pre ŠJ 251,81 s DPH 52020 11.12.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2020 11.12.2020
Objednávka 1232020 Zasklenie obloka 50,00 s DPH 10.12.2020 BARKR-Sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2020
Zmluva Dodatok č. ZK01/VK/09/09/501 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služie č. VK/9/09/501 zo dňa 30.9.2009 s DPH 10.12.2020 KOMENSKY,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2020
Objednávka 1252020 Zásobníky na pap.utierky, papierové utierky, čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 000.00 s DPH 10.12.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2020
Faktúra 20200554 Čistiaci prostriedok do umývačky riadu 131,86 s DPH 742020 10.12.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2020 10.12.2020
Faktúra 20213524 Vianočné CD 31,97 s DPH 1062020 10.12.2020 ARES spol. s r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2020 10.12.2020
Objednávka 1242020 Odborná prehliadka tlakových zariadení, tlakových častí kotla a kotolne 250,00 s DPH 10.12.2020 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2020
Faktúra 200300014 Zasklenie obloka 30,58 s DPH 1232020 10.12.2020 BARKR sklenárstvo Miloš Bartoněk Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2020 10.12.2020
Zmluva 112020 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov s DPH 09.12.2020 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2020
Faktúra 1020204543 potraviny pre ŠJ 221,22 s DPH 42020 09.12.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2020 09.12.2020
Faktúra 2020028729 Školské potreby 443,37 s DPH 92020 08.12.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2020 09.12.2020
Faktúra 20003887 potraviny pre ŠJ 101,72 s DPH 72020 08.12.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2020 08.12.2020
Faktúra 2585430851 Telekomunikačné poplatky 122020 14,26 s DPH 72019 07.12.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 626320 Publikácia "Predškolská výchova" na rok 2021 10,80 s DPH 1212020 07.12.2020 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 5596460399 Telekomunikačné poplatky 122020 14,26 s DPH 52019 07.12.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 2020120711 UP pre 1. stupeň ZŠ - kostra,kolobeh vody 119,45 s DPH 1202020 07.12.2020 LegalSoft s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 202005 Pranie a manglovanie prádla MŠ 75,00 s DPH 152016 07.12.2020 Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 2585432218 Telekomunikačné poplatky 122020 14,26 s DPH 62019 07.12.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 20003851 potraviny pre ŠJ 70,17 s DPH 72020 07.12.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 8273247796 Telekomunikačné poplatky 112020 62,03 s DPH 182017 07.12.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 2585431912 Telekomunikačné poplatky 122020 14,26 s DPH 82019 07.12.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 2200074200 Vyúčtovanie dodávky plynu za112020 -643,58 s DPH 202019 07.12.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.12.2020 22.12.2020
Faktúra 2200074057 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 112020 427,44 s DPH 212019 07.12.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 1020204502 potraviny pre ŠJ 63,18 s DPH 42020 07.12.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 230021157 potraviny pre ŠJ 157,79 s DPH 52020 04.12.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 230021116 potraviny pre ŠJ 110,66 s DPH 52020 04.12.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 20003841 potraviny pre ŠJ 91,03 s DPH 72020 04.12.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 1020204488 potraviny pre ŠJ 179,25 s DPH 42020 04.12.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2020 04.12.2020
Objednávka 1222020 Notebook (7 kusov) , garfický tablet (3 kusy) 4 030,00 s DPH 04.12.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2020
Faktúra 203216 Zhotovenie ochranných bavlnených rúšok s logom školy 420,00 s DPH 1152020 03.12.2020 Chránené dielne, s.r..o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 120207263 potraviny pre ŠJ 271,28 s DPH 62020 03.12.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20200244 Odborná prehliadka a oprava výťahov ŠJ 60,80 s DPH S12019 02.12.2020 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 0462020 Mostík do exteriéru - MŠ 1 489,20 s DPH 1122020 02.12.2020 CREW,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 20003822 potraviny pre ŠJ 91,46 s DPH 72020 01.12.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020 02.12.2020
Faktúra 2020027968 Kalendáre 86,40 s DPH 92020 01.12.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 1020120214 Výkon zodpovednej osoby 122020 42,00 s DPH 32018 01.12.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 122020 496,00 s DPH 102015 01.12.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 202011128 Učebné pomôcky pre predškolákov 392,40 s DPH 1022020 01.12.2020 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020 01.12.2020
Objednávka 1212020 Publikácia "Predškolská výchova" na rok 2021 10,80 s DPH 01.12.2020 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020
Objednávka 1182020 Archivačná sponka, trubičkový prenášač 44,00 s DPH 01.12.2020 Sponka, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020
Objednávka 1192020 Učebné pomôcky pre predškolákov 951,20 s DPH 01.12.2020 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020
Objednávka 1172020 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 209,70 s DPH 01.12.2020 NOMiland, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020
Objednávka 1202020 UP pre 1. stupeň ZŠ - kostra,kolobeh vody 119,45 s DPH 01.12.2020 LegalSoft s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020
Faktúra 1020204415 potraviny pre ŠJ 284,98 s DPH 42020 30.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 202002004077 Tonery 1 129,44 s DPH 472020 30.11.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2020027679 Tlačivá 28,08 s DPH 92020 30.11.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2020027897 Materiál na prácu žiakov 1. stupňa ZŠ 86,40 s DPH 92020 30.11.2020 Papera s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2020 30.11.2020
Objednávka 1152020 Zhotovenie ochranných bavlnených rúšok s logom školy 420,00 s DPH 30.11.2020 Chránené dielne, s.r..o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2020
Faktúra 20003763 potraviny pre ŠJ 105,71 s DPH 72020 30.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 20003736 potraviny pre ŠJ 117,44 s DPH 72020 27.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2020 27.11.2020
Faktúra 1020204403 potraviny pre ŠJ 108,85 s DPH 42020 27.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2020 27.11.2020
Faktúra 230020521 potraviny pre ŠJ 49,48 s DPH 52020 27.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2020 27.11.2020
Faktúra 230020546 potraviny pre ŠJ 428,38 s DPH 52020 27.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2020 27.11.2020
Faktúra 2811 Likvidácia odpadu 112020 30,00 s DPH 22016 27.11.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra 72031312 potraviny pre ŠJ 183,74 s DPH 2952/2015 26.11.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2020 27.11.2020
Faktúra 20003711 potraviny pre ŠJ 84,79 s DPH 72020 25.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.11.2020 25.11.2020
Faktúra 1020204342 potraviny pre ŠJ 154,85 s DPH 42020 24.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.11.2020 24.11.2020
Faktúra 2020027219 Laminovacie fólie 62,28 s DPH 92020 24.11.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.11.2020 24.11.2020
Faktúra 1262020 Vypracovanie vnútorného predpisu 40,00 s DPH 1092020 24.11.2020 JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.11.2020 24.11.2020
Faktúra 1202209059 Školské tlačivá-bianco vysvedčenie 94,09 s DPH 602020 24.11.2020 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.11.2020 24.11.2020
Faktúra 2020027177 Materiál pre prácu so žiakmi v ŠKD 81,90 s DPH 92020 24.11.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.11.2020 24.11.2020
Faktúra 2020027230 Materiál pre žiakov 1. stupňa ZŠ 21,60 s DPH 92020 24.11.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.11.2020 24.11.2020
Faktúra 120200157 potraviny pre ŠJ 90,72 s DPH 62020 23.11.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2020 23.11.2020
Faktúra 230019914 potraviny pre ŠJ 928,44 s DPH 52020 20.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra 1020204311 potraviny pre ŠJ 124,36 s DPH 42020 20.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra 20003663 potraviny pre ŠJ 119,26 s DPH 72020 20.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2020 20.11.2020
Faktúra 230019932 potraviny pre ŠJ 127,12 s DPH 52020 20.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2020 20.11.2020
Objednávka 1122020 Mostík do exteriéru - MŠ 1 500,00 s DPH 19.11.2020 CREW,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2020
Faktúra 2583307050 Telekomunikačné poplatky 112020 15,00 s DPH 92020 19.11.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2020 20.11.2020
Objednávka 1112020 Oprava interiéru - miestnosť prízemie v budove B 1 530,00 s DPH 19.11.2020 Samuel Dunajský Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2020
Objednávka 1132020 Oprava vykurovacieho telesa 300,00 s DPH 19.11.2020 Alojz Burdeľ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2020
Objednávka 1142020 Oprava elektroinštalácie a osvetlenia v miestnosti - prízemie B 890,00 s DPH 19.11.2020 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2020
Faktúra 20003645 potraviny pre ŠJ 77,44 s DPH 72020 18.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 1020204275 potraviny pre ŠJ 161,50 s DPH 42020 18.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
Faktúra 200199 Vlajky SR a EÚ 41,20 s DPH 1082020 16.11.2020 Gajdoš Gabriel-REPREZENT Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2020 16.11.2020
Faktúra 2020026726 Materiál pre prácu so žiakmi ŠKD, kancelársky papier 628,40 s DPH 92020 16.11.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2020 16.11.2020
Objednávka 1092020 Vypracovanie vnútorného predpisu 40,00 s DPH 16.11.2020 JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra 2046650 Učebnice pre žiakov 2. stupňa ZŠ 1 576,40 s DPH 1042020 16.11.2020 Distribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2020 19.11.2020
Faktúra 1020204258 potraviny pre ŠJ 54,40 s DPH 42020 16.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2020 16.11.2020
Faktúra 8271573380 Telekomunikačné poplatky 102020 0,72 s DPH 82015 16.11.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2020 16.11.2020
Objednávka 1082020 Vlajky SR a EÚ 42,00 s DPH 13.11.2020 Gajdoš Gabriel-Reprezent Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.11.2020
Faktúra 230019397 potraviny pre ŠJ 156,58 s DPH 52020 13.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 230019387 potraviny pre ŠJ 64,59 s DPH 52020 13.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 1020204239 potraviny pre ŠJ 80,89 s DPH 42020 13.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 20003589 potraviny pre ŠJ 149,42 s DPH 72020 13.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.11.2020 13.11.2020
Zmluva D42020 Finančný dar na podporu výchovno-vzdelávacíh cieľov - súťaž First Lego League-Slovensko s DPH 12.11.2020 RESCO spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.11.2020
Objednávka 1072020 Revízia el. ručného náradia a spotrebičov a elektroinštalácie v budovách A,B a C cenadohodou s DPH 12.11.2020 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.11.2020
Faktúra 2580779374 Telekomunikačné poplatky 112020 14,26 s DPH 82019 10.11.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 5591798410 Telekomunikačné poplatky 112020 14,26 s DPH 52019 10.11.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 2580779181 Telekomunikačné poplatky 112020 14,26 s DPH 62019 10.11.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 12021-122021 149,04 s DPH 112015 10.11.2020 KOMENSKY,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 2580778812 Telekomunikačné poplatky 112020 14,26 s DPH 72019 10.11.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 1020204191 potraviny pre ŠJ 211,27 s DPH 42020 10.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 20003550 potraviny pre ŠJ 116,29 s DPH 72020 10.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2020 10.11.2020
Objednávka 1062020 Vianočné CD 32,00 s DPH 10.11.2020 ARES spol. s r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2020
Faktúra 2020025948 Materiál na prácu žiakov 1. stupňa ZŠ 54,24 s DPH 92020 06.11.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 8271385037 Telekomunikačné poplatky 102020 62,04 s DPH 182017 06.11.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 230018904 potraviny pre ŠJ 258,92 s DPH 52020 06.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2020 10.11.2020
Faktúra 230018903 potraviny pre ŠJ 125,85 s DPH 52020 06.11.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2020 10.11.2020
Faktúra 20202585 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 257,51 s DPH 1052020 05.11.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 201102 Dezinfekcia,dezinsekcia a deratizácia objektov školy 80,00 s DPH 972020 05.11.2020 Marek Kandera Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 20003524 potraviny pre ŠJ 102,49 s DPH 72020 05.11.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2010022 Oprava notebooka a zmena hesla 37,60 s DPH 152020 04.11.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 1020110210 Výkon zodpovednej osoby 112020 42,00 s DPH 32018 04.11.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 112020 496,00 s DPH 102015 04.11.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2200067984 Vyúčtovanie dodávky plynu za102020 -482,20 s DPH 202019 04.11.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2020 03.12.2020
Faktúra 2200067865 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 102020 695,04 s DPH 212019 04.11.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2020345 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 4.Q 2020 1 050,69 s DPH 9127003951 04.11.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 2020025504 Materiál pre žiakov 1. stupňa ZŠ 434,17 s DPH 92020 04.11.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 1020204136 potraviny pre ŠJ 197,90 s DPH 42020 03.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2020 03.11.2020
Faktúra 230018463 potraviny pre ŠJ 111,03 s DPH 52020 30.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.10.2020 30.10.2020
Objednávka 1052020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 257,51 s DPH 30.10.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.10.2020
Faktúra 4310 Likvidácia odpadu 102020 60,00 s DPH 22016 29.10.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2020 29.10.2020
Faktúra 1020204096 potraviny pre ŠJ 34,01 s DPH 42020 29.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2020 29.10.2020
Faktúra 20003457 potraviny pre ŠJ 206,72 s DPH 72020 29.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2020 29.10.2020
Faktúra 3120200309 Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ 589,60 s DPH 872020 28.10.2020 SPN Mladé letá, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2020 28.10.2020
Faktúra 20202897 Učebnice matematiky pre 2. stupeň ZŠ 1 012,50 s DPH 1032020 27.10.2020 Libera Terra, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2020 27.10.2020
Objednávka 1042020 Učebnice pre 2. stupeň ZŠ(ON,NJ,RJ,SJ,D) 1 576,40 s DPH 27.10.2020 Peter Skubák-AD REM Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 1020204077 potraviny pre ŠJ 134,79 s DPH 42020 27.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2020 27.10.2020
Objednávka 1032020 Učebnice matematiky pre 2. stupeň ZŠ 1 012,50 s DPH 27.10.2020 Libera Terra, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve č. 392/ITA-ZŠ/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č.392/ITA-ZŠ/2017 s DPH 27.10.2020 Centrum vedecko-technických informácií SR PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2020
Objednávka 1022020 Učebné pomôcky pre predškolákov 392,40 s DPH 27.10.2020 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2020
Faktúra 1020204057 potraviny pre ŠJ 59,70 s DPH 42020 26.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.10.2020 26.10.2020
Faktúra 72027854 potraviny pre ŠJ 109,12 s DPH 2952/2015 26.10.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.10.2020 26.10.2020
Faktúra 2020016 Učebné pomôcky na matematiku (kružidlá,uhlomery a trojuholníky) 196,64 s DPH 882020 23.10.2020 Wilex plus s.r.o. Milanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2020 23.10.2020
Faktúra 2020007609 Učebnice AJ pre 1. stupeň ZŠ 178,20 s DPH 892020 23.10.2020 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2020 23.10.2020
Faktúra 230018027 potraviny pre ŠJ 452,52 s DPH 52020 23.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2020 23.10.2020
Faktúra 230018016 potraviny pre ŠJ 42,18 s DPH 52020 23.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2020 23.10.2020
Faktúra 20003403 potraviny pre ŠJ 229,75 s DPH 72020 23.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2020 23.10.2020
Faktúra 1020204050 potraviny pre ŠJ 113,44 s DPH 42020 23.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2020 23.10.2020
Faktúra 20202460 Automatické dávkovače na dezinfekciu, jednorazové rukavice, rúška 1 418,79 s DPH 1002020 22.10.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.10.2020 22.10.2020
Faktúra 120182144 potraviny pre ŠJ 120,29 s DPH 62020 22.10.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.10.2020 22.10.2020
Faktúra 201055181 Záslepky a klzáky na žiacke stoličky 11,00 s DPH 992020 20.10.2020 Daffer spol. s r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.10.2020 20.10.2020
Faktúra 120180561 potraviny pre ŠJ 138,60 s DPH 62020 20.10.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.10.2020 20.10.2020
Zmluva 102020 Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti stravovania s DPH 19.10.2020 Kongregácia školských sestier sv. Františka Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020
Faktúra 20003335 potraviny pre ŠJ 85,55 s DPH 72020 19.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 1020203992 potraviny pre ŠJ 353,98 s DPH 42020 19.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 2578698550 Telekomunikačné poplatky 102020 15,00 s DPH 92020 19.10.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 19200870 Prečistenie kanalizácie v budovách školy "A" a "B" 144,13 s DPH 962020 19.10.2020 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 230017439 potraviny pre ŠJ 138,53 s DPH 52020 16.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 1020203988 potraviny pre ŠJ 103,02 s DPH 42020 16.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2020 16.10.2020
Faktúra 72026719 potraviny pre ŠJ 229,24 s DPH 2952/2015 16.10.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 20003296 potraviny pre ŠJ 162,20 s DPH 72020 16.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2020 16.10.2020
Faktúra 230017426 potraviny pre ŠJ 579,01 s DPH 52020 16.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2020 19.10.2020
Faktúra 20200077 Oprava vchodových dverí pavilón "A" a "B" 997,69 s DPH 982020 14.10.2020 Roman Alman ELMONT SERVIS PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra 8269709658 Telekomunikačné poplatky 92020 0,72 s DPH 82015 14.10.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.10.2020 14.10.2020
Faktúra 2020023701 Kancelársky papier 156,00 s DPH 92020 13.10.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.10.2020 13.10.2020
Faktúra 1020203929 potraviny pre ŠJ 412,94 s DPH 42020 13.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.10.2020 13.10.2020
Faktúra 20003244 potraviny pre ŠJ 215,66 s DPH 72020 12.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 120174730 potraviny pre ŠJ 717,35 s DPH 62020 12.10.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 2000181 Oprava osvetlenia a oprava školského zvonenia 118,80 s DPH 902020 12.10.2020 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 1020203892 potraviny pre ŠJ 130,47 s DPH 42020 09.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 230016878 potraviny pre ŠJ 53,92 s DPH 52020 09.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 230016868 potraviny pre ŠJ 493,88 s DPH 52020 09.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
Faktúra 20003216 potraviny pre ŠJ 251,42 s DPH 72020 08.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 8269508599 Telekomunikačné poplatky 92020 61,50 s DPH 182017 08.10.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
Objednávka 992020 Záslepky a klzáky na žiacke stoličky 11,00 s DPH 07.10.2020 Daffer spol. s r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020
Objednávka 1012020 Detský vesmírny projektor 35,96 s DPH 07.10.2020 Hravá škôlka s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020
Faktúra 120172009 potraviny pre ŠJ 435,59 s DPH 62020 07.10.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020 07.10.2020
Faktúra 201067 Registračný poplatok FIRST LEGO League Challenge 266,00 s DPH 912020 07.10.2020 FLL Slovensko o.z. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020 07.10.2020
Objednávka 1002020 Automatické dávkovače na dezinfekciu, jednorazové rukavice, rúška 1 418,96 s DPH 07.10.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020
Faktúra 2576163351 Telekomunikačné poplatky 102020 14,26 s DPH 72019 06.10.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020 07.10.2020
Faktúra 5587170836 Telekomunikačné poplatky 102020 14,26 s DPH 52019 06.10.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020 07.10.2020
Objednávka 982020 Oprava vchodových dverí pavilón "A" a "B" 1 100,00 s DPH 06.10.2020 Roman Alman ELMONT SERVIS PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2020
Faktúra 20003182 potraviny pre ŠJ 229,88 s DPH 72020 06.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2020 06.10.2020
Objednávka 962020 Prečistenie kanalizácie v budovách školy "A" a "B" cenadohodou s DPH 06.10.2020 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2020
Faktúra 20200454 Čistiaci prostriedok do umývačky riadu 258,06 s DPH 742020 06.10.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020 07.10.2020
Objednávka 972020 Dezinfekcia,dezinsekcia a deratizácia objektov školy 80,00 s DPH 06.10.2020 Marek Kandera Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2020
Faktúra 2576164288 Telekomunikačné poplatky 102020 14,26 s DPH 82019 06.10.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020 07.10.2020
Faktúra 2576164345 Telekomunikačné poplatky 102020 14,26 s DPH 62019 06.10.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2020 07.10.2020
Faktúra 9202005908 Činnosť technika PO a BOZP 3.Q 2020 108,00 s DPH 52015 05.10.2020 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 1020203798 potraviny pre ŠJ 264,16 s DPH 42020 05.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 2200061195 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 92020 480,80 s DPH 212019 05.10.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 102020 496,00 s DPH 102015 05.10.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 2200060062 Vyúčtovanie dodávky plynu za 92020 -376,27 s DPH 202019 05.10.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2020 02.11.2020
Faktúra 230016250 potraviny pre ŠJ 791,15 s DPH 52020 02.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2020 02.10.2020
Faktúra 230016267 potraviny pre ŠJ 84,54 s DPH 52020 02.10.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2020 02.10.2020
Faktúra 20003131 potraviny pre ŠJ 283,19 s DPH 72020 02.10.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2020 02.10.2020
Faktúra 1020203780 potraviny pre ŠJ 219,64 s DPH 42020 02.10.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2020 02.10.2020
Faktúra 1020100216 Výkon zodpovednej osoby 102020 42,00 s DPH 32018 01.10.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 20FV1594 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 341,55 s DPH 862020 01.10.2020 Indícia, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 2009019 Oprava PC a notebooka, reštart internetu 78,00 s DPH 152020 30.09.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 20202261 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 720,89 s DPH 52020 30.09.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 200954499 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 132,80 s DPH 952020 29.09.2020 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 200907 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ - AJ 1 680,00 s DPH 842020 29.09.2020 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.09.2020 29.09.2020
Faktúra 20003013 potraviny pre ŠJ 243,29 s DPH 72020 28.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 72025176 potraviny pre ŠJ 188,76 s DPH 2952/2015 28.09.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 2020216 Učebnice a učebné pomôcky pre žiakov školy 2. stupeň ZŠ 388,40 s DPH 792020 28.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 1020203676 potraviny pre ŠJ 529,64 s DPH 42020 28.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 230015511 potraviny pre ŠJ 109,26 s DPH 52020 25.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 230015541 potraviny pre ŠJ 573,15 s DPH 52020 25.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 139 Likvidácia odpadu 92020 105,00 s DPH 22016 25.09.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 1020203643 potraviny pre ŠJ 133,08 s DPH 42020 25.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 20002993 potraviny pre ŠJ 275,10 s DPH 72020 25.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra 20201000934 Tonery 396,30 s DPH 472020 24.09.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2020 24.09.2020
Faktúra 72024229 potraviny pre ŠJ 326,04 s DPH 2952/2015 24.09.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2020 24.09.2020
Faktúra 120161872 potraviny pre ŠJ 219,84 s DPH 62020 24.09.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2020 24.09.2020
Faktúra 19200762 Prečistenie dažďovej kanalizácie 84,55 s DPH 932020 23.09.2020 LVS, a. s. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.09.2020 23.09.2020
Faktúra 1020203608 potraviny pre ŠJ 64,60 s DPH 42020 23.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.09.2020 23.09.2020
Objednávka 952020 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 132,80 s DPH 23.09.2020 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.09.2020
Faktúra 780084 Preplatné časopisu Včielka na šk. rok 2020/2021 (2 kusy) 22,00 s DPH 942020 23.09.2020 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.09.2020 23.09.2020
Faktúra 2000403916 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 98,50 s DPH 852020 22.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.09.2020 22.09.2020
Faktúra 1020203545 potraviny pre ŠJ 489,84 s DPH 42020 21.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.09.2020 21.09.2020
Faktúra 2574037969 Telekomunikačné poplatky 92020 23,64 s DPH 92020 21.09.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.09.2020 21.09.2020
Faktúra 2020021452 Kancelárske potreby 77,22 s DPH 92020 21.09.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.09.2020 21.09.2020
Faktúra 2020021547 Kancelárske potreby 45,13 s DPH 92020 21.09.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.09.2020 21.09.2020
Faktúra 20002900 potraviny pre ŠJ 214,41 s DPH 72020 18.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 1020203520 potraviny pre ŠJ 104,16 s DPH 42020 18.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Objednávka 942020 Predplatné časopisu Včielka na šk. rok 2020/2021 2 kusy 22,00 s DPH 18.09.2020 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020
Faktúra 230014830 potraviny pre ŠJ 14,03 s DPH 52020 18.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 2019014 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ 423,00 s DPH 842020 18.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 2019297 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ 7,00 s DPH 842020 18.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 230014961 potraviny pre ŠJ 710,03 s DPH 52020 18.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 2019015 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ 337,00 s DPH 842020 17.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Faktúra 2000402411 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 281,20 s DPH 852020 17.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.09.2020 18.09.2020
Zmluva 92020 O poskytovaní verejných služieb s DPH 16.09.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.09.2020
Faktúra 20002847 potraviny pre ŠJ 45,46 s DPH 72020 16.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.09.2020 16.09.2020
Faktúra 72023210 potraviny pre ŠJ 132,48 s DPH 2952/2015 16.09.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.09.2020 16.09.2020
Faktúra 2020021511 Kontajner na stavebný odpad a odvoz odpadu 159,57 s DPH 692020 16.09.2020 VPS L.M. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra 20200476 Učebné pomôcky pre zamestnancov 31,90 s DPH 832020 14.09.2020 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 2020021008 Kancelárske potreby 752,89 s DPH 92020 14.09.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 20010958 Program pre školskú kuchyňu 163,20 s DPH 162016 14.09.2020 VIS, spol. s r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 20002809 potraviny pre ŠJ 92,88 s DPH 72020 14.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 1020203426 potraviny pre ŠJ 418,27 s DPH 42020 14.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 8267862102 Telekomunikačné poplatky 82020 0,72 s DPH 82015 14.09.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 20200187 Odborná prehliadka a oprava výťahov ŠJ 85,80 s DPH S12019 14.09.2020 VÝŤAHY LM plus, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 20200425 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ 620,60 s DPH 832020 14.09.2020 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 20202054 Batérie do dávkovačov dezinfekčného prostriedka 48,00 s DPH 52020 11.09.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 2000403529 Up pre žiakov 1. stupńa ZŠ 437,50 s DPH 552020 11.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spo. s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.09.2020 11.09.2020
Faktúra 230014349 potraviny pre ŠJ 1 053,82 s DPH 52020 11.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.09.2020 11.09.2020
Faktúra 230014377 potraviny pre ŠJ 129,89 s DPH 52020 11.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.09.2020 11.09.2020
Faktúra 1020203399 potraviny pre ŠJ 113,83 s DPH 42020 11.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.09.2020 11.09.2020
Faktúra 2020021480 Oprava oplotenia pri škole 1 096,45 s DPH 922020 11.09.2020 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.09.2020 14.09.2020
Faktúra 20002773 potraviny pre ŠJ 394,85 s DPH 72020 11.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.09.2020 11.09.2020
Faktúra 201126 Čipová karta Gemalto verzia IDPrime940,formát FULLSIZE,softvér Gemalto SAC 35,00 s DPH 822020 10.09.2020 Disig, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra 2020003658 Tonery 215,04 s DPH 472020 10.09.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra 20036 Stravovanie zamestnancov počas letných prázdnin 892,50 s DPH 812020 10.09.2020 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra 8267673492 Telekomunikačné poplatky 82020 61,68 s DPH 182017 09.09.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.09.2020 09.09.2020
Objednávka 932020 Prečistenie dažďovej kanalizácie cenadohodou s DPH 09.09.2020 LVS, a. s. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.09.2020
Faktúra 72022296 potraviny pre ŠJ 135,96 s DPH 2952/2015 09.09.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 20002747 potraviny pre ŠJ 76,23 s DPH 72020 09.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.09.2020 09.09.2020
Zmluva D32020 Darovanie knižných dokumentov s DPH 09.09.2020 Slovenská národná knižnica Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.09.2020
Faktúra 51200736 Ochranné osobné pracovné pomôcky 75,00 s DPH 212020 09.09.2020 Krupa Kajo,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 20202054 Batérie do dávkovačov dezinfekčného prostriedka 57,48 s DPH 52020 09.09.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.09.2020 09.09.2020
Zmluva 82020 Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb s DPH 08.09.2020 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.09.2020
Faktúra 2571487197 Telekomunikačné poplatky 92020 14,26 s DPH 82019 07.09.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2200054699 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 82020 -272,68 s DPH 212019 07.09.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 9202003791 Činnosť technika PO a BOZP 2.Q 2020 108,00 s DPH 52015 07.09.2020 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2002193 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ - AJ 362,25 s DPH 782020 07.09.2020 Ing. Ján Strapec OXICO Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 202001000933 Tonery 48,98 s DPH 472020 07.09.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 5582489296 Telekomunikačné poplatky 92020 14,26 s DPH 52019 07.09.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2571487504 Telekomunikačné poplatky 92020 14,26 s DPH 62019 07.09.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2571487009 Telekomunikačné poplatky 92020 14,26 s DPH 72019 07.09.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 1020203293 potraviny pre ŠJ 481,34 s DPH 42020 07.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Faktúra 20002702 potraviny pre ŠJ 90,94 s DPH 72020 07.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Faktúra 20002667 potraviny pre ŠJ 238,20 s DPH 72020 04.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Faktúra 2016637 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ 1 210,20 s DPH 792020 04.09.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2020009 Zhotovenie 2 drevených lavičiek priemer 1,2 m 240,00 s DPH 802020 04.09.2020 Igor Šmol - Stolárstvo Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Faktúra 2008036 Tlačiareň, USB kľúč a oprava zariadení 200,30 s DPH 252020 a 752020 04.09.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 230013670 potraviny pre ŠJ 653,24 s DPH 52020 04.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Faktúra 230013663 potraviny pre ŠJ 269,00 s DPH 52020 04.09.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Faktúra 1020203261 potraviny pre ŠJ 230,65 s DPH 42020 04.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Faktúra 2200051235 Vyúčtovanie dodávky plynu za 82020 -501,10 s DPH 202019 04.09.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 92020 496,00 s DPH 102015 02.09.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra 20002630 potraviny pre ŠJ 134,13 s DPH 72020 02.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Faktúra 1020090203 Výkon zodpovednej osoby 92020 42,00 s DPH 32018 02.09.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra 1020203208 potraviny pre ŠJ 186,44 s DPH 42020 02.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 08.09.2020
Zmluva 52020 Rámcová kúpna zmluva - mrazený tovar a potravinárske výrobky s DPH 02.09.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020
Zmluva 7/2020/1 Kúpna zmluva na dodváku školského ovocia v šk. roku 2020/2021 s DPH 01.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.09.2020
Zmluva 42020 Kúpna zmluva - opracované mäso výsekové a mäsové výrobky s DPH 01.09.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020
Zmluva 72020 Kúpna zmluva - ovocie a zelenina s DPH 01.09.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.09.2020
Zmluva 62020 Rámcová kúpna zmluva -zmiešaný tovar - suché potraviny s DPH 31.08.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2020
Faktúra 20201985 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 862,15 s DPH 52020 31.08.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra 1020203171 potraviny pre ŠJ 28,96 s DPH 162019,1620191 31.08.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 20002567 potraviny pre ŠJ 31,37 s DPH 172019,1720191 31.08.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2002060 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ - AJ 828,00 s DPH 772020 28.08.2020 Ing. Ján Strapec OXICO Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra 200271 Interiérové koberce pre 1. stupeň ZŠ 124,79 s DPH 762020 28.08.2020 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Trcková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra 230013103 potraviny pre ŠJ 542,85 s DPH 152019,1520191 28.08.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 230013147 potraviny pre ŠJ 1 239,95 s DPH 152019,1520191 28.08.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 230013202 potraviny pre ŠJ 102,86 s DPH 152019,1520191 28.08.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 20200051 Dovoz stravy 82020 88,49 s DPH 262017 25.08.2020 AMR sevices s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2020 25.08.2020
Faktúra 20200356 Interiérové dovybavenie školskej kuchyne 2 370,00 s DPH 732020 24.08.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2020 25.08.2020
Faktúra 20200357 Čistiaci prostriedok do umývačky riadu 29,52 s DPH 742020 24.08.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2020 25.08.2020
Faktúra 20200773 Zhotovenie, dovoz a montáž nábytku do kancelárie ZRŠ a VP 1 480,20 s DPH 672020 21.08.2020 Drevona Production s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.08.2020 21.08.2020
Faktúra 2020018939 Kancelársky papier a kanc. potreby 360,98 s DPH 92020 20.08.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.08.2020 20.08.2020
Faktúra 8266011832 Telekomunikačné poplatky 7/2020 0,72 s DPH 82015 19.08.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.08.2020 19.08.2020
Faktúra 20200005 Oprava priestorov v interiéri budovy A (búranie a budovanie priečky) 1 700,00 s DPH 662020 19.08.2020 Samuel Dunajský PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.08.2020 19.08.2020
Faktúra 182020 Oprava podlahy v chodbe pred kanceláriou RŠ "A" 626,40 s DPH 722020 18.08.2020 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Faktúra 10116 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestncov 72020 82,50 s DPH KZ, zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 18.08.2020 ŠJ pri MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Faktúra 2000145 Oprava osvetlenia v kanceláriach budovy A 604,56 s DPH 702020 18.08.2020 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Objednávka 872020 Učebnice AJ pre 1. stupeň ZŠ 589,60 s DPH 17.08.2020 SPN Mladé letá, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.08.2020
Objednávka 922020 Oprava oplotenia pri škole 1 100,00 s DPH 17.08.2020 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.08.2020
Objednávka 912020 Registrácia FIRST LEGO League Challenge 266,00 s DPH 17.08.2020 FLL Slovensko o.z. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.08.2020
Faktúra 2020060 Servis a oprava zabezpečovacieho systému 139,80 s DPH 712020 17.08.2020 Róbert Antol-ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Objednávka 902020 Oprava osvetlenia a oprava školského zvonenia 150,00 s DPH 17.08.2020 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.08.2020
Objednávka 882020 Učebné pomôcky na matematiku (kružidlá,uhlomery a trojuholníky) 200,00 s DPH 17.08.2020 Wilex plus s.r.o. Milanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.08.2020
Faktúra 2566739017 Telekomunikačné poplatky 82020 15,32 s DPH 82019 07.08.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Faktúra 5577734757 Telekomunikačné poplatky 82020 14,26 s DPH 52019 07.08.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Faktúra 8265829005 Telekomunikačné poplatky 7/2020 61,50 s DPH 182017 07.08.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Faktúra 2566738329 Telekomunikačné poplatky 82020 14,26 s DPH 72019 07.08.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Faktúra 2566739574 Telekomunikačné poplatky 82020 14,26 s DPH 62019 07.08.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Objednávka 862020 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ-Informatika s Emilom 341,55 s DPH 06.08.2020 Indícia, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.08.2020
Objednávka 852020 Učebnice a učebné pomôcky pre žiakov školy 2 600.00 s DPH 06.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.08.2020
Objednávka 842020 Učebnice a učebné pomôcky pre žiakov školy 5 000,00 s DPH 06.08.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.08.2020
Objednávka 802020 Zhotovenie 2 drevených lavičiek priemer 1,2 m 240,00 s DPH 04.08.2020 Igor Šmol - Stolárstvo Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 832020 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pedagogických zamestnancov 652,50 s DPH 04.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 772020 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ - AJ 1 102,65 s DPH 04.08.2020 Ing. Ján Strapec OXICO Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 762020 Interiérové koberce pre 1. stupeň ZŠ 124,80 s DPH 04.08.2020 Domos Slovakia s.r.o. Trcková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 752020 Tlačiareň LCD BENQ 22"FULL H D, USB kľúč 112,80 s DPH 04.08.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 792020 Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ 2 000,00 s DPH 04.08.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 782020 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ - AJ 585,47 s DPH 04.08.2020 Ing. Ján Strapec OXICO Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 822020 Čipová karta Gemalto verzia IDPrime940,formát FULLSIZE,softvér Gemalto SAC 35,00 s DPH 04.08.2020 Disig, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 812020 Stravovanie zamestnancov počas letných prázdnin cenadohodou s DPH 04.08.2020 PEMMEVA s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.08.2020
Objednávka 712020 Servis a oprava zabezpečovacieho systému 150,00 s DPH 03.08.2020 Róbert Antol - ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2020
Objednávka 702020 Oprava osvetlenia v kanceláriach budovy A 650,00 s DPH 03.08.2020 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 82020 496,00 s DPH 102015 03.08.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2020 05.08.2020
Objednávka 682020 Odborná prehladka bleskozvodov na budovách školy cenadohodou s DPH 03.08.2020 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2020
Objednávka 692020 Kontajner na stavebný odpad a odvoz odpadu dohodou s DPH 03.08.2020 VPS L.M. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2020
Faktúra 2200045899 Vyúčtovanie dodávky plynu za 72020 -533,65 s DPH 202019 03.08.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2020 07.09.2020
Objednávka 722020 Oprava podlahy v chodbe pred kanceláriou RŠ "A" 650,00 s DPH 03.08.2020 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2020
Faktúra 1020080204 Výkon zodpovednej osoby 82020 42,00 s DPH 32018 03.08.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2020 05.08.2020
Faktúra 2200047837 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 72020 48,22 s DPH 212019 03.08.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.08.2020 18.08.2020
Faktúra 2200040900 Vyúčtovanie dodávky plynu za 62020 -302,02 s DPH 202019 03.08.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.08.2020 11.08.2020
Objednávka 732020 Interiérové dovybavenie školskej kuchyne, nerezový stôl,nerezový mobilnýregál,nerezová dráha na podnosy, nerezový prah 2 370,00 s DPH 03.08.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2020
Objednávka 742020 Čistiaci prostriedok do umývačky riadu rok 2020 1 000,00 s DPH 03.08.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.08.2020
Faktúra 2020255 Platba za používanie programu VEMA 072020-062021 116,10 s DPH 82017 03.08.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2020 05.08.2020
Faktúra 8264148470 Telekomunikačné poplatky 6/2020 0,72 s DPH 82015 27.07.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra 1202205511 Školské tlačivá 103,98 s DPH 602020 27.07.2020 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2020 27.07.2020
Objednávka 672020 Zhotovenie, dovoz a montáž nábytku do kancelárie ZRŠ a VP 1 480,20 s DPH 24.07.2020 Drevona Production s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2020
Objednávka 662020 Oprava priestorov v interiéri budovy A (búranie a budovanie priečky) 1 700,00 s DPH 23.07.2020 Samuel Dunajský PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.07.2020
Faktúra 20002160 potraviny pre ŠJ 124,56 s DPH 172019,1720191 17.07.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2020 17.07.2020
Faktúra 72018387 potraviny pre ŠJ 39,57 s DPH 2952/2015 17.07.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2020 17.07.2020
Faktúra 27 Likvidácia odpadu 72020 37,50 s DPH 22016 17.07.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra 230011158 potraviny pre ŠJ 87,12 s DPH 152019,1520191 14.07.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 20002090 potraviny pre ŠJ 116,79 s DPH 172019,1720191 13.07.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 1020202239 potraviny pre ŠJ 336,87 s DPH 162019,1620191 13.07.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.07.2020 13.07.2020
Faktúra 230011000 potraviny pre ŠJ 132,36 s DPH 152019,1520191 10.07.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2020 10.07.2020
Faktúra 230011022 potraviny pre ŠJ 340,36 s DPH 152019,1520191 10.07.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2020 10.07.2020
Faktúra 1020202211 potraviny pre ŠJ 111,60 s DPH 162019,1620191 10.07.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2020 10.07.2020
Faktúra 20002077 potraviny pre ŠJ 278,77 s DPH 172019,1720191 10.07.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2020 10.07.2020
Faktúra 162020 Oprava podlahy v 2 kanceláriach 825,00 s DPH 652020 09.07.2020 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra 8263961640 Telekomunikačné poplatky 6/2020 61,51 s DPH 182017 08.07.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra 120102884 potraviny pre ŠJ 72,90 s DPH 515809782 08.07.2020 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra 200008223 Vyúčotvanie - vodné, stočné od 1.1.2020 do 15.6.2020 "C" -323,32 s DPH 102015 08.07.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.07.2020 16.07.2020
Faktúra 200008221 Vyúčtovanie - vodné, stočné a zrážky od 1.1.2020 do 15.6.2020 "B" -230,64 s DPH 102015 08.07.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.07.2020 16.07.2020
Faktúra 200008222 Vyúčtovanie - vodné, stočné od 1.1.2020 do 15.6.2020 "A" -128,09 s DPH 102015 08.07.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.07.2020 16.07.2020
Faktúra 20002056 potraviny pre ŠJ 131,65 s DPH 172019,1720191 08.07.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.07.2020 08.07.2020
Faktúra 2562013519 Telekomunikačné poplatky 7/2020 14,26 s DPH 72019 08.07.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra 51200528 Ochranné osobné pracovné pomôcky 114,20 s DPH 212020 08.07.2020 Krupa Kajo,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra 230010843 potraviny pre ŠJ 221,62 s DPH 152019,1520191 07.07.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2020 07.07.2020
Faktúra 2562013707 Telekomunikačné poplatky 7/2020 14,26 s DPH 82019 07.07.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2020 07.07.2020
Faktúra 5573001722 Telekomunikačné poplatky 7/2020 14,26 s DPH 52019 07.07.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra 22000147 Učebné pomôcky SJL 2. stupeň ZŠ 620,60 s DPH 592020 07.07.2020 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2020 07.07.2020
Faktúra 2562014515 Telekomunikačné poplatky 7/2020 14,26 s DPH 62019 07.07.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2020 09.07.2020
Faktúra 20002021 potraviny pre ŠJ 75,95 s DPH 172019,1720191 06.07.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra 1020202112 potraviny pre ŠJ 452,07 s DPH 162019,1620191 06.07.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra 2200040723 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 62020 349,14 s DPH 212019 06.07.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.07.2020 07.07.2020
Faktúra 20002007 potraviny pre ŠJ 191,60 s DPH 172019,1720191 03.07.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Faktúra 1020202090 potraviny pre ŠJ 234,87 s DPH 152019,1520191 03.07.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Faktúra 230010759 potraviny pre ŠJ 298,43 s DPH 152019,1520191 03.07.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Faktúra 230010720 potraviny pre ŠJ 127,76 s DPH 152019,1520191 03.07.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2020 03.07.2020
Faktúra 9120003181 aSc agenda Komplet ZŠ 2021 399,00 s DPH 582020 02.07.2020 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2020 02.07.2020
Objednávka 612020 Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka 150,59 s DPH 02.07.2020 AITEC, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2020
Faktúra 1212004470 Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka 150,59 s DPH 612020 02.07.2020 AITEC, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.07.2020 09.07.2020
Objednávka 652020 Oprava podlahy v 2 kanceláriach 830,00 s DPH 02.07.2020 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2020
Objednávka 602020 Školské tlačivá 115,00 s DPH 02.07.2020 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2020
Objednávka 592020 Učebné pomôcky SJL 2. stupeň ZŠ 620,60 s DPH 01.07.2020 Mapa Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020
Faktúra 20200248 Umývací kôš, oplachovací prostriedok na konvektomať 74,16 s DPH 512020 01.07.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 1020070225 Výkon zodpovednej osoby 72020 42,00 s DPH 32018 01.07.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 72020 496,00 s DPH 102015 01.07.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 20001989 potraviny pre ŠJ 181,40 s DPH 172019,1720191 01.07.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 230010459 potraviny pre ŠJ 264,38 s DPH 152019,1520191 30.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2020 30.06.2020
Faktúra 576 Likvidácia odpadu 62020 82,50 s DPH 22016 30.06.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 72017330 potraviny pre ŠJ 91,74 s DPH 2952/2015 30.06.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2020 30.06.2020
Zmluva 32020-dodatok Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implemntácii projektových aktivít s DPH 30.06.2020 Metodicko-pedagogické centrum PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2020
Faktúra 1020202001 potraviny pre ŠJ 509,01 s DPH 162019,1620191 29.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.06.2020 29.06.2020
Faktúra 19200423 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 111,54 s DPH 532020 29.06.2020 LVS, a. s. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 20001910 potraviny pre ŠJ 105,15 s DPH 172019,1720191 29.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.06.2020 29.06.2020
Faktúra 1020201975 potraviny pre ŠJ 90,52 s DPH 162019,1620191 26.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.06.2020 29.06.2020
Faktúra 72016288 potraviny pre ŠJ 97,02 s DPH 50849/2015 26.06.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 72016490 potraviny pre ŠJ 2,84 s DPH 50849/2015 26.06.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 230010354 potraviny pre ŠJ 408,67 s DPH 152019,1520191 26.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 230010311 potraviny pre ŠJ 108,63 s DPH 152019,1520191 26.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 20001882 potraviny pre ŠJ 30,42 s DPH 172019,1720191 26.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 20001881 potraviny pre ŠJ 151,81 s DPH 172019,1720191 26.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 2000401461 Učebné pomôcky z matematiky pre pedagógov 34,40 s DPH 502020 24.06.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Baltazárová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 1020201907 potraviny pre ŠJ 262,12 s DPH 162019,1620191 23.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.06.2020 23.06.2020
Faktúra 2006010 Notebook 4 kusy, tlačiareň 1 ks,redukcia HDMI/VGA 1 988.70 s DPH 522020 23.06.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.06.2020 23.06.2020
Faktúra 2020205 Výdavky za personálne, mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2020 3 167,77 s DPH 82017 23.06.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.06.2020 23.06.2020
Objednávka 582020 aSc agenda Komplet ZŠ 2021 399,00 s DPH 22.06.2020 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2020
Faktúra 20001802 potraviny pre ŠJ 137,94 s DPH 172019,1720191 22.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2020 22.06.2020
Objednávka 562020 Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ 1 642,30 s DPH 22.06.2020 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2020
Objednávka 552020 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 437,50 s DPH 22.06.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2020
Faktúra 1212003425 Učebnice pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ 1 642,30 s DPH 562020 22.06.2020 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2020 22.06.2020
Faktúra 20201226 Papierové utierky rolované 201,60 s DPH 52020 19.06.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2020 19.06.2020
Objednávka 522020 Notebook 4 kusy, tlačiareň 1 ks,redukcia HDMI/VGA 1 988,70 s DPH 19.06.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2020
Faktúra 1020201855 potraviny pre ŠJ 87,07 s DPH 162019,1620191 19.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2020 22.06.2020
Faktúra 20001779 potraviny pre ŠJ 143,55 s DPH 172019,1720191 19.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.06.2020 22.06.2020
Faktúra 2000556 Podnosy do jedálne 390,00 s DPH 242020 18.06.2020 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2020 19.06.2020
Faktúra 2020193 Aplikačné a systémové konzultácie 2020 personálneho programu VEMA 12,67 s DPH 82017 18.06.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 202002002043 Tonery 1 036,80 s DPH 472020 17.06.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.06.2020 17.06.2020
Faktúra 20001755 potraviny pre ŠJ 42,37 s DPH 172019,1720191 17.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.06.2020 17.06.2020
Faktúra 202175 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 1 400,92 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 16.06.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 230009679 potraviny pre ŠJ 94,42 s DPH 152019,1520191 16.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 230009698 potraviny pre ŠJ 403,50 s DPH 152019,1520191 16.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 20001688 potraviny pre ŠJ 184,40 s DPH 172019,1720191 15.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2020 15.06.2020
Faktúra 8262263114 Telekomunikačné poplatky 5/2020 0,73 s DPH 82015 15.06.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2020 16.06.2020
Faktúra 72015372 potraviny pre ŠJ 9,48 s DPH 508492015 15.06.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2020 15.06.2020
Faktúra 72015168 potraviny pre ŠJ 124,08 s DPH 29522015 15.06.2020 Tatranská mliekáreň a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2020 15.06.2020
Faktúra 1020201765 potraviny pre ŠJ 263,13 s DPH 162019,1620191 15.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2020 15.06.2020
Faktúra 230009462 potraviny pre ŠJ 33,02 s DPH 152019,1520191 12.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 1020201741 potraviny pre ŠJ 16,94 s DPH 162019,1620191 12.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 20001669 potraviny pre ŠJ 133,79 s DPH 172019,1720191 12.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 230009519 potraviny pre ŠJ 296,37 s DPH 152019,1520191 12.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 202004760 Ochranné štíty na tvár 155,05 s DPH 492020 12.06.2020 Solík SK, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2020 12.06.2020
Objednávka 50202 Učbné pomôcky z matematiky pre pedagógov 34,40 s DPH 11.06.2020 Orbis Pictus Istropolitana spo. s.r.o. Baltazárová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020
Objednávka 512020 Umývací kôš, oplachovací prostriedok na konvektomať 74,16 s DPH 11.06.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020
Objednávka 492020 Ochranné štíty na tvár 155,05 s DPH 11.06.2020 Solík SK, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020
Faktúra 2557354296 Telekomunikačné poplatky 6/2020 14,26 s DPH 62019 10.06.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 2557353924 Telekomunikačné poplatky 6/2020 14,26 s DPH 72019 10.06.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 5568303541 Telekomunikačné poplatky 6/2020 14,26 s DPH 52019 10.06.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 8262078371 Telekomunikačné poplatky 5/2020 64,38 s DPH 182017 10.06.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 200603 Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia priestorov školy 80,00 s DPH 462020 10.06.2020 Marek Kandera PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 2557354113 Telekomunikačné poplatky 6/2020 14,26 s DPH 82019 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 1020201668 potraviny pre ŠJ 104,73 s DPH 162019,1620191 08.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.06.2020 08.06.2020
Faktúra 20001614 potraviny pre ŠJ 146,32 s DPH 172019,1720191 08.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.06.2020 08.06.2020
Faktúra 20200408 Strava pre zamestnancov školy 107,20 s DPH 4220201 08.06.2020 Duge Catering, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 20001600 potraviny pre ŠJ 196,50 s DPH 172019,1720191 05.06.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra 1020201652 potraviny pre ŠJ 71,04 s DPH 162019,1620191 05.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra 230009105 potraviny pre ŠJ 221,66 s DPH 152019,1520191 05.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra 230009141 potraviny pre ŠJ 269,73 s DPH 152019,1520191 05.06.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra 2020013302 Kancelárske potreby 389,52 s DPH 92020 05.06.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra 72014336 potraviny pre ŠJ 64,68 s DPH 29522015 04.06.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 62020 496,00 s DPH 102015 04.06.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 2200033484 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 52020 -267,36 s DPH 212019 04.06.2020 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2020 22.07.2020
Faktúra 2200033595 Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 52020 -817,90 s DPH 202019 04.06.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2020 22.07.2020
Faktúra 202003 Pranie a mangľovanie postelnej bielizne - MŠ 75,00 s DPH 152016 03.06.2020 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2020 04.06.2020
Objednávka 472020 Tonery 4 500,00 s DPH 02.06.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2020
Objednávka 462020 Monitorovanie hlodavcov a hmyzu v areáli školy-všetky pavilóny a okolie 80,00 s DPH 02.06.2020 Marek Kandera PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 1020060166 Výkon zodpovednej osoby 62020 42,00 s DPH 32018 01.06.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 1020201585 potraviny pre ŠJ 236,37 s DPH 162019,1620191 01.06.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2020 02.06.2020
Zmluva Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 a 2021 s DPH 01.06.2020 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2020
Faktúra 20001509 potraviny pre ŠJ 116,71 s DPH 172019,1720191 29.05.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2020 02.06.2020
Faktúra 230008678 potraviny pre ŠJ 330,31 s DPH 152019,1520191 29.05.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 20200006 Oprava vodovodného potrubia pav. C-teplá voda 120,00 s DPH 452020 29.05.2020 PREMONTA, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 20201107 Jednorazové rukavice 89,16 s DPH 52020 29.05.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 2000086 Prietokový ohrievač vody 198,00 s DPH 442020 29.05.2020 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 20201012 Senzorové zásobníky na dezinfekciu,dezinfekcia,zásobníky na papier, utierky,pap.utierky, čistiace gély 1 397,86 s DPH 412020 26.05.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2020 26.05.2020
Objednávka 452020 Oprava vodovodného potrubia pav. C-teplá voda 150,00 s DPH 26.05.2020 Premonta, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2020
Objednávka 442020 Prietokový ohrievač vody 198,00 s DPH 26.05.2020 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2020
Faktúra 2020011912 Kancelársky papier,zakladače a zvýrazňovače 223,42 s DPH 92020 25.05.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2020 26.05.2020
Faktúra 32020 Oprava spodnej časti budovy "C" 1 170,00 s DPH 392020 25.05.2020 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2020 26.05.2020
Faktúra 2020005 Kvetináče vonkajšie 40,00 s DPH 402020 25.05.2020 GARDENO s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2020 26.05.2020
Faktúra 2000477 Podnosy do jedálne 370,50 s DPH 242020 22.05.2020 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2020 26.05.2020
Objednávka 4220201 Strava pre zamestnancov školy máj 2020 cenadohodou s DPH 21.05.2020 Duge Catering, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2020
Objednávka 432020 Maľovanie loga školy na fasádu budovy C 600,00 s DPH 21.05.2020 Vladimír Lofaj PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2020
Faktúra 202004193 Ochranné štíty na tvár 87,70 s DPH 422020 19.05.2020 Solík SK, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 2000085 Odborná prehliadka a odborná prehliadka a serevis plynového zariadenia 598,76 s DPH 382020 18.05.2020 Bednarčík E.-Plynoservis Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2020 19.05.2020
Objednávka 422020 Ochranné štíty na tvár 87,70 s DPH 15.05.2020 Solík SK, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2020
Faktúra 8259743080 Telekomunikačné poplatky 4/2020 0,74 s DPH 82015 14.05.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 2020160 Giga balenie plastelíny s dopravou 28,15 s DPH 352020 11.05.2020 Svet plastelíny Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 20190063 Ochranné rúška na tvár - jednorazové 100 ks 100,00 s DPH 372020 11.05.2020 Vonacik s.r.o PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 5 Oprava riadiátorov v pavilóne A 3 472,00 s DPH 362020 11.05.2020 Alojz Burdeľ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 2552678685 Telekomunikačné poplatky 5/2020 14,26 s DPH 82019 07.05.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 2552678372 Telekomunikačné poplatky 5/2020 14,26 s DPH 72019 07.05.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 2552679743 Telekomunikačné poplatky 5/2020 14,26 s DPH 62019 07.05.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 5563621468 Telekomunikačné poplatky 5/2020 14,26 s DPH 52019 07.05.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 52020 516,00 s DPH 212019 06.05.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 52020 496,00 s DPH 102015 06.05.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 52020 1 912,00 s DPH 202019 06.05.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 2200026250 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 42020 -300,13 s DPH 212019 06.05.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.06.2020 08.06.2020
Faktúra 2200027451 Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 42020 -1 517,14 s DPH 202019 06.05.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.06.2020 08.06.2020
Faktúra 1020050151 Výkon zodpovednej osoby 52020 42,00 s DPH 32018 04.05.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Objednávka 412020 Senzorové zásobníky na dezinfekciu,dezinfekcia,zásobníky na papier, utierky,pap.utierky, čistiace gély 1 397,86 s DPH 04.05.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2020
Faktúra 8258558042 Telekomunikačné poplatky 4/2020 61,99 s DPH 182017 04.05.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2020 11.05.2020
Zmluva D22020 Darovacia zmluva - potraviny 30,38 s DPH 27.04.2020 Slovenský Červený kríž územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2020
Objednávka 392020 Oprava spodnej časti budovy "C" 1 170,00 s DPH 23.04.2020 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2020
Objednávka 402020 Kvetináče vonkajšie 40,00 s DPH 23.04.2020 GARDENO s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2020
Objednávka 382020 Odborná prehliadka a servis plynového zariadenia 650,00 s DPH 20.04.2020 Bednarčík E-Plynoservis Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.04.2020
Faktúra 2004008 Oprava tlačiarne 173,00 s DPH 152020 17.04.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.04.2020 17.04.2020
Objednávka 372020 Ochranné rúška na tvár - jednorazové 100 ks 100,00 s DPH 17.04.2020 Vonacik s.r.o PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.04.2020
Objednávka 362020 Oprava riadiátorov v pavilóne A 3 500,00 s DPH 17.04.2020 Alojz Burdeľ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.04.2020
Faktúra 8257466675 Telekomunikačné poplatky 3/2020 0,72 s DPH 82015 16.04.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 9202001716 Činnosť technika PO a BOZP 1.Q 2020 108,84 s DPH 52015 16.04.2020 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 8256287721 Telekomunikačné poplatky 3/2020 61,50 s DPH 182017 16.04.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 512000271 Ochranné osobné pracovné pomôcky 60,00 s DPH 212020 16.04.2020 Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 2020105 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 224,81 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 14.04.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Zmluva 32020 Poskytnutie finančnej podpory pre ZŠ s prostriedkov ESF s DPH 08.04.2020 Metodicko-pedagogické centrum PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020
Faktúra 2200018339 Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 32020 -1 251,92 s DPH 202019 08.04.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2020 22.05.2020
Faktúra 16202725302020 Miestny poplatok za komunálne odpady rok 2020 836,89 s DPH Rozhodnutie č. 1620272530/2020 08.04.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 42020 2 687,00 s DPH 202019 08.04.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 42020 496,00 s DPH 102015 08.04.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 42020 516,00 s DPH 212019 08.04.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2547967920 Telekomunikačné poplatky 4/2020 14,26 s DPH 72019 06.04.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 5558902564 Telekomunikačné poplatky 4/2020 14,26 s DPH 52019 06.04.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2547969108 Telekomunikačné poplatky 4/2020 14,26 s DPH 82019 06.04.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2547969416 Telekomunikačné poplatky 4/2020 14,26 s DPH 62019 06.04.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 382020 Vypracovanie interných smerníc 150,00 s DPH 202020 06.04.2020 JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 2200020698 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 32020 237,72 s DPH 212019 03.04.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Objednávka 352020 Giga balenie plastelíny s dopravou 28,15 s DPH 02.04.2020 Svet plastelíny Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.04.2020
Faktúra 2003014 Oprava ITK 104,90 s DPH 152020 02.04.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 1020040157 Výkon zodpovednej osoby 42020 42,00 s DPH 32018 02.04.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
Faktúra 233 Likvidácia odpadu 32020 37,50 s DPH 22016 27.03.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.04.2020 17.04.2020
Faktúra 2020020401 Frézovanie pňov, porazie vyvrátenej dreviny v exteriéri školy 325,58 s DPH 192020 26.03.2020 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2020 26.03.2020
Faktúra 72009197 potraviny pre ŠJ 71,28 s DPH 29522015 18.03.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2020 19.03.2020
Faktúra 9120000488 Dochádzka aSc-aktualizácia 60,00 s DPH 302020 18.03.2020 ASC, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.03.2020 18.03.2020
Faktúra 202000618 Kontrola PHP a hydrantov, piktogramy 294,65 s DPH 332020 18.03.2020 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.03.2020 18.03.2020
Faktúra 72008407 potraviny pre ŠJ 14,22 s DPH 508492015 16.03.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 20001181 potraviny pre ŠJ 26,45 s DPH 172019,1720191 16.03.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 72008189 potraviny pre ŠJ 132,66 s DPH 29522015 16.03.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2020 17.03.2020
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 a 2021 s DPH 16.03.2020 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2020
Faktúra 1052020 Odborná prehliadka herných prvkov 127,00 s DPH 262020 16.03.2020 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2020 16.03.2020
Faktúra 8255200133 Telekomunikačné poplatky 2/2020 0,72 s DPH 82015 16.03.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2020 16.03.2020
Faktúra 20010375 Servisná podpora pre ŠJ 240,00 s DPH 162016 16.03.2020 VIS, spol. s r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2020 16.03.2020
Faktúra 230006330 potraviny pre ŠJ 278,03 s DPH 152019,1520191 13.03.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 230006279 potraviny pre ŠJ 601,94 s DPH 152019,1520191 13.03.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 1202201628 Školské tlačivá 92,11 s DPH 292020 12.03.2020 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2020 12.03.2020
Faktúra 200300051 Interaktívne tabule,projklory,reproduktory v počte 2 kusy, keramická tabuľa so stojanom 1k, vrátane montáže 9 094,00 s DPH 342020 12.03.2020 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2020 12.03.2020
Faktúra 20001149 potraviny pre ŠJ 61,14 s DPH 172019,1720191 11.03.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 22020 Oprava prestrešenia po veternej smršti 480,00 s DPH 312020 10.03.2020 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 202002000931 Tonery 205,92 s DPH 82020 10.03.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 12020 Oprava západnej a severnej časti steny pav. C 10 000,00 s DPH 282020 09.03.2020 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 200351233 UP pre žiakov v HN 83,00 s DPH 322020 09.03.2020 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 1020201077 potraviny pre ŠJ 496,66 s DPH 162019,1620191 09.03.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 2543241896 Telekomunikačné poplatky 3/2020 14,26 s DPH 72019 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 5554170581 Telekomunikačné poplatky 3/2020 14,26 s DPH 52019 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 2543243517 Telekomunikačné poplatky 3/2020 14,26 s DPH 62019 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 20001088 potraviny pre ŠJ 88,30 s DPH 172019,1720191 09.03.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.03.2020 09.03.2020
Faktúra 8254018704 Telekomunikačné poplatky 2/2020 63,18 s DPH 182017 09.03.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 202002000903 Tonery 275,39 s DPH 82020 09.03.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 2200013863 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 22020 568,63 s DPH 212019 06.03.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 282020 Gymnastické dresy (5 ks) 175,00 s DPH 252020 06.03.2020 Žofia Cillíková Fantasy móda Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 230005623 potraviny pre ŠJ 534,33 s DPH 152019,1520191 06.03.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2020 11.03.2020
Faktúra 1042020 Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení 215,12 s DPH 262020 06.03.2020 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 20001067 potraviny pre ŠJ 83,93 s DPH 172019,1720191 06.03.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 1020201047 potraviny pre ŠJ 138,40 s DPH 162019,1620191 06.03.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 2543243084 Telekomunikačné poplatky 3/2020 14,26 s DPH 82019 06.03.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 230005648 potraviny pre ŠJ 299,92 s DPH 152019,1520191 06.03.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 20200549 Dezinfekčné prostriedky 471,66 s DPH 52020 06.03.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 2020051 Stravovanie zamestnancov počas jarných prázdnin 41,98 s DPH 272020 05.03.2020 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 20001059 potraviny pre ŠJ 123,86 s DPH 172019,1720191 05.03.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.03.2020 05.03.2020
Faktúra 2000315 Sito na halušky 92,30 s DPH 242020 05.03.2020 Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
Faktúra 2200012219 Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 22020 -672,96 s DPH 202019 04.03.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2020 22.05.2020
Faktúra 20001038 potraviny pre ŠJ 155,29 s DPH 172019,1720191 04.03.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Faktúra 2020005413 Kancelárske potreby 94,02 s DPH 92020 04.03.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Faktúra 1092020 Oprava žľabov v školskej kuchyni 3 221,40 s DPH 222020 03.03.2020 DAGArtis s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Objednávka 322020 UP pre žiakov v HN 83,00 s DPH 03.03.2020 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.03.2020
Objednávka 342020 Interaktívne tabule,projklory,reproduktory v počte 2 kusy, keramická tabuľa so stojanom 1k, vrátane montáže 9 094,00 s DPH 03.03.2020 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.03.2020
Objednávka 332020 Kontrola PHP a hydrantov, piktogramy 300,00 s DPH 03.03.2020 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.03.2020
Faktúra 1020030152 Výkon zodpovednej osoby 32020 42,00 s DPH 32018 02.03.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Faktúra 1020200962 potraviny pre ŠJ 518,38 s DPH 162019,1620191 02.03.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.03.2020 03.03.2020
Faktúra 20000997 potraviny pre ŠJ 149,97 s DPH 172019,1720191 02.03.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.03.2020 03.03.2020
Faktúra 2002018 Notebook 3 kusy, USB ext. a orpava interaktívnej tabule a projektora 1 567,90 s DPH 152020, 232020 02.03.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Zmluva Príloha B ku KZ Tvorba sociálneho fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom s DPH 01.03.2020 Základná organizácia OZ PŠ a V na Slovensku pri ZŠ s MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2020
Faktúra 20000926 potraviny pre ŠJ 117,34 s DPH 172019,1720191 28.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2020 28.02.2020
Faktúra 230004954 potraviny pre ŠJ 169,56 s DPH 152019,1520191 28.02.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2020 28.02.2020
Zmluva 22020 Nájom telocvične na 1. 3. 2020 57,16 s DPH 28.02.2020 eRKo-HKSD, územie Orava-Liptov PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2020
Faktúra 1020200931 potraviny pre ŠJ 224,04 s DPH 162019,1620191 28.02.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2020 28.02.2020
Zmluva KZ 2020/2021 Kolektívna zmluva na roky 2020 a 2021 s DPH 28.02.2020 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2020
Faktúra 230004927 potraviny pre ŠJ 1 320,99 s DPH 152019,1520191 28.02.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2020 28.02.2020
Objednávka 312020 Oprava prestrešenia po veternej smršti 480,00 s DPH 26.02.2020 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2020
Objednávka 302020 Dochádzka aSc-aktualizácia 60,00 s DPH 26.02.2020 ASC. s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2020
Faktúra 20200104 Posypová soľ a čistiace prostriedky 49,62 s DPH 52020 24.02.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Faktúra 30200005 Účastnícky poplatok na seminár 45,00 s DPH Prihláška 24.02.2020 JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.03.2020 02.03.2020
Faktúra 520303946 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu 68,40 s DPH 172020 21.02.2020 Slovenská legálna metrológia,n.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 72005622 potraviny pre ŠJ 97,02 s DPH 21.02.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 20000861 potraviny pre ŠJ 33,52 s DPH 21.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 82 Likvidácia odpadu 22020 45,00 s DPH 22016 21.02.2020 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 20000862 potraviny pre ŠJ 170,43 s DPH 21.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Objednávka 282020 Oprava západnej a severnej časti steny pav. C 10 000,00 s DPH 20.02.2020 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2020
Zmluva 049/FF/37/2020 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 20.02.2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2020
Objednávka 292020 Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,vysvedčenia 95,00 s DPH 20.02.2020 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2020
Faktúra 202000327 Hasiaci prístroj a piktogram 28,32 s DPH 142020 18.02.2020 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 72004524 potraviny pre ŠJ 8,53 s DPH 17.02.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 72004305 potraviny pre ŠJ 94,38 s DPH 17.02.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 20200045 Odborné prehliadky výťahov pre školskú kuchyňu 85,80 s DPH S12019 17.02.2020 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 20000732 potraviny pre ŠJ 126,33 s DPH 17.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 1020200735 potraviny pre ŠJ 496,76 s DPH 17.02.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 51200049 potraviny pre ŠJ 75,66 s DPH 14.02.2020 CBA Verex a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020 14.02.2020
Objednávka 252020 Gymnastické dresy (5 ks) 175,00 s DPH 14.02.2020 Žofia Cillíková Fantasy móda Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 230003937 potraviny pre ŠJ 548,44 s DPH 14.02.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020 14.02.2020
Objednávka 222020 Oprava žľabov v školskej kuchyni 3 221,40 s DPH 14.02.2020 DAGArtis s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 72000011 Obrazy dejateľov Slovenska ( 4 kusy) 114,20 s DPH 182020 14.02.2020 PUBLICOM s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Objednávka 262020 Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení a prvkov telocvični a v exteriéri školy 500,00 s DPH 14.02.2020 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Objednávka 232020 Notebook 3 kusy, USB ext. 1 374,50 s DPH 14.02.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 230003879 potraviny pre ŠJ 271,62 s DPH 14.02.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020 14.02.2020
Objednávka 212020 Ochranné osobné pracovné pomôcky na rok 2020 5 000,00 s DPH 14.02.2020 Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 1020200700 potraviny pre ŠJ 234,97 s DPH 14.02.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020 14.02.2020
Objednávka 272020 Stravovanie zamestnancov počas jarných prázdnin 3.816/obed s DPH 14.02.2020 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Objednávka 202020 Vypracovanie interných smerníc 150,00 s DPH 14.02.2020 JUDr. Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 20000708 potraviny pre ŠJ 137,91 s DPH 14.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020 14.02.2020
Objednávka 242020 Doplnenie vybavenia školskej kuchyne v roku 2020 6 000,00 s DPH 14.02.2020 Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2020
Faktúra 2020003518 Kancelársky papier a kanc. potreby 57,77 s DPH 92020 12.02.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 230003571 potraviny pre ŠJ 476,46 s DPH 11.02.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.02.2020 12.02.2020
Faktúra 33942020 Metodická pomôcka-interaktívna rozprávka - Červená čiapočka a Remeslá 418,00 s DPH 162020 10.02.2020 Škokolka, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 19200044 Prečistenie kanalizácie v budove A 108,66 s DPH 102020 10.02.2020 LVS, a. s. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2538534704 Telekomunikačné poplatky 2/2020 14,26 s DPH 62019 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 5549454866 Telekomunikačné poplatky 2/2020 14,26 s DPH 52019 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2538534081 Telekomunikačné poplatky 2/2020 14,26 s DPH 72019 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8252939779 Telekomunikačné poplatky 2/2020 0,72 s DPH 82015 10.02.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 1020200602 potraviny pre ŠJ 638,67 s DPH 10.02.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2200007042 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 12020 792,04 s DPH 212019 10.02.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 20000615 potraviny pre ŠJ 330,43 s DPH 10.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 1020200576 potraviny pre ŠJ 204,92 s DPH 07.02.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 20000597 potraviny pre ŠJ 154,05 s DPH 07.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 230003321 potraviny pre ŠJ 313,46 s DPH 07.02.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020 07.02.2020
Objednávka 162020 Metodická pomôcka-interaktívna rozprávka - Červená čiapočka a Remeslá 418,00 s DPH 07.02.2020 Škokolka, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020
Faktúra 2020003293 Kancelársky papier a kanc. potreby 56,16 s DPH 92020 07.02.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 152020 Oprava a servis PC, tlačiarní, notebookov, tabletov v roku 2020 5 000,00 s DPH 07.02.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020
Objednávka 142020 Hasiaci prístroj a piktogram 30,00 s DPH 07.02.2020 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020
Objednávka 182020 Obrazy dejateľov Slovenska ( 4 kusy) 114,20 s DPH 07.02.2020 PUBLICOM s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020
Objednávka 192020 Frézovanie pňov, porazie vyvrátenej dreviny v exteriéri školy 350,00 s DPH 07.02.2020 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020
Objednávka 172020 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu 68,40 s DPH 07.02.2020 Slovenská legálna metrológia,n.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020
Objednávka 132020 Odstránenie nedostatkov po OP a OS 580,00 s DPH 07.02.2020 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020
Faktúra 230003263 potraviny pre ŠJ 98,29 s DPH 07.02.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2020 07.02.2020
Faktúra 8251767843 Telekomunikačné poplatky 2/2020 61,50 s DPH 182017 06.02.2020 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 2538534020 Telekomunikačné poplatky 2/2020 14,26 s DPH 82019 06.02.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 2200003787 Vyúčtovanie dodávky a spotreby plynu za 12020 -749,54 s DPH 202019 06.02.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2020 22.05.2020
Faktúra 190100079 Učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1 v počet 2 ks, Book 2 v počte 6 kusov 40,80 s DPH 8720191 05.02.2020 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 190100068 Jolly Phonics for the Whiteboard-program 422,46 s DPH 8720191 05.02.2020 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 19204306 Publikácia Slávik 6,00 s DPH 122020 04.02.2020 ARES spol. s r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 1020020152 Výkon zodpovednej osoby 22020 42,00 s DPH 32018 04.02.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 2001013 Oprava zariadení 137,00 s DPH 152020 04.02.2020 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 20000521 potraviny pre ŠJ 159,88 s DPH 03.02.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra 1020200486 potraviny pre ŠJ 543,53 s DPH 03.02.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2020 04.02.2020
Faktúra 1020004 Dvere do socíálnych zariadení 4 kusy vrátane dopravy 367,20 s DPH 112020 31.01.2020 PLUS IN-COME, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 230002593 potraviny pre ŠJ 829,31 s DPH 31.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra 230002563 potraviny pre ŠJ 621,45 s DPH 31.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra 20000456 potraviny pre ŠJ 326,18 s DPH 31.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra 611 Likvidácia odpadu 12020 37,50 s DPH 22016 31.01.2020 Likvidátorlm, Jakub Macík Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 20200234 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 3 939,02 s DPH 52020 31.01.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2020 06.02.2020
Zmluva 2019 MPC EONE 052 Poskytnutie moderných didaktických prostriekov s DPH 31.01.2020 Metodicko-pedagogické centrum PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 20000444 potraviny pre ŠJ 51,78 s DPH 30.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2020 30.01.2020
Faktúra 72002763 potraviny pre ŠJ 97,02 s DPH 30.01.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2020 30.01.2020
Faktúra 72002764 potraviny pre ŠJ 14,22 s DPH 30.01.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2020 30.01.2020
Faktúra 2020002290 Kancelársky papier, fixy na tabuľu 269,64 s DPH 92020 29.01.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.01.2020 29.01.2020
Faktúra 200001 Zapožičanie výstroja na lyžiarsky výcvik 450,00 s DPH 32020 28.01.2020 Miloš Bartek Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.01.2020 28.01.2020
Objednávka 122020 Publikácia Slávik 6,00 s DPH 28.01.2020 ARES spol. s r. o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.01.2020
Faktúra 1221900647 Učebnice NJ 245,31 s DPH 8620191 28.01.2020 Megabookssk, spol. s r.o., Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.01.2020 28.01.2020
Objednávka 102020 Vyčistenie kanalizácie pav. A dohodou s DPH 28.01.2020 LVS, a. s. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.01.2020
Faktúra 200002 Zapožičanie výstroja na lyžiarsky výcvik 50,00 s DPH 32020 28.01.2020 Miloš Bartek Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.01.2020 28.01.2020
Objednávka 112020 Dvere do socíálnych zariadení 4 kusy vrátane dopravy 367,20 s DPH 27.01.2020 PLUS IN-COME,s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2020
Faktúra 72001427 potraviny pre ŠJ 150,48 s DPH 27.01.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2020 27.01.2020
Faktúra 202002000262 tonery CRG 737 205,92 s DPH 82020 27.01.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2020 27.01.2020
Faktúra 3012008211 Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik a späť 110,00 s DPH 12020 27.01.2020 ARRIVA Liorbus, a.s. Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2020 27.01.2020
Faktúra 72001663 potraviny pre ŠJ 9,48 s DPH 27.01.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2020 27.01.2020
Faktúra 1020200368 potraviny pre ŠJ 525,73 s DPH 27.01.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2020 27.01.2020
Faktúra 20000348 potraviny pre ŠJ 269,42 s DPH 27.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2020 27.01.2020
Faktúra 230001954 potraviny pre ŠJ 122,83 s DPH 24.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.01.2020 28.01.2020
Faktúra 1020200339 potraviny pre ŠJ 211,51 s DPH 24.01.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 20000312 potraviny pre ŠJ 157,96 s DPH 24.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 230002013 potraviny pre ŠJ 986,58 s DPH 24.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 20000286 potraviny pre ŠJ 83,76 s DPH 22.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2020 22.01.2020
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica rok 2020 198,72 s DPH VK09/09/501 20.01.2020 KOMENSKY,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 1900299 Oprava svietidiel 62,76 s DPH 1242019 20.01.2020 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 2020016 Ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku 3 822,00 s DPH 22020 20.01.2020 Rastislav Frank Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 1020200244 potraviny pre ŠJ 439,53 s DPH 20.01.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 2020001 Platba za vleky - žiaci - lyžiarsky výcvik 750,00 s DPH 42020 20.01.2020 TJ Družba Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 20000238 potraviny pre ŠJ 199,25 s DPH 20.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 520300831 Ciachovanie a kalibrácia váh,teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu 253,20 s DPH 8020191 20.01.2020 Slovenská legálna metrológia,n.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 230001228 potraviny pre ŠJ 812,69 s DPH 17.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2020 17.01.2020
Faktúra 20000211 potraviny pre ŠJ 271,89 s DPH 17.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2020 17.01.2020
Faktúra 1020200222 potraviny pre ŠJ 235,52 s DPH 17.01.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2020 17.01.2020
Faktúra 230001255 potraviny pre ŠJ 312,08 s DPH 17.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2020 17.01.2020
Faktúra 20200020 Čistiace prostriedky do školskej kuchyne 280,00 s DPH 72020 17.01.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 72000408 potraviny pre ŠJ 9,48 s DPH 16.01.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 2020014 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 1.Q 2020 337,21 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 16.01.2020 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.01.2020 20.01.2020
Faktúra 72000181 potraviny pre ŠJ 91,74 s DPH 16.01.2020 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2020 16.01.2020
Faktúra 22000800 Licencia Štandard - registratúra 180,00 s DPH 62020 15.01.2020 EXALOGIC, s.r.o., Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 1051944268 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 122019 772,96 s DPH 242017 15.01.2020 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 8250703178 Telekomunikačné poplatky 12/2019 0,72 s DPH 82015 15.01.2020 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 20000159 potraviny pre ŠJ 59,97 s DPH 15.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Objednávka 92020 Kancelársky papier a potreby na rok 2020 5 000,00 s DPH 15.01.2020 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020
Objednávka 82020 tonery CRG 737 205,92 s DPH 14.01.2020 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2020
Faktúra 20000112 potraviny pre ŠJ 287,31 s DPH 13.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 1020200123 potraviny pre ŠJ 608,91 s DPH 13.01.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2020 13.01.2020
Objednávka 72020 Čistiace prostriedky do školskej kuchyne 300,00 s DPH 13.01.2020 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2020
Objednávka 52020 Čistiace a dezinfekčné prostriedky na rok 2020 5 000,00 s DPH 13.01.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2020
Faktúra 8421992906 Vyúčtovanie dodávky plynu za 122019 -952,38 s DPH 252017 13.01.2020 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.01.2020 23.01.2020
Objednávka 62020 Licencia Štandard - registratúra 180,00 s DPH 13.01.2020 Exalogic, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2020
Faktúra 230000542 potraviny pre ŠJ 18,00 s DPH 10.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 20000090 potraviny pre ŠJ 270,96 s DPH 10.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 230000612 potraviny pre ŠJ 410,75 s DPH 10.01.2020 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 1020200112 potraviny pre ŠJ 111,36 s DPH 10.01.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.01.2020 10.01.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 32020 496,00 s DPH 102015 09.01.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Faktúra 190020483 Vyúčtovanie vodné stočné pav. B(6-12/2019) 43,19 s DPH 102015 09.01.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 8249556205 Telekomunikačné poplatky 12/2019 62,94 s DPH 182017 09.01.2020 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 22020 496,00 s DPH 102015 09.01.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 190020485 Vyúčtovanie vodné stočné pav.C(6-12/2019) 254,30 s DPH 102015 09.01.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 12020 496,00 s DPH 102015 09.01.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 190020484 Vyúčtovanie vodné stočné pav.A (6-12/2019) 55,21 s DPH 102015 09.01.2020 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 2533841209 Telekomunikačné poplatky 1/2020 14,26 s DPH 62019 08.01.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 1020200043 potraviny pre ŠJ 151,22 s DPH 08.01.2020 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.01.2020 08.01.2020
Faktúra 2533840275 Telekomunikačné poplatky 1/2020 14,26 s DPH 82019 08.01.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 2533840086 Telekomunikačné poplatky 1/2020 14,26 s DPH 72019 08.01.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 1020010173 Výkon zodpovednej osoby 12020 42,00 s DPH 32018 08.01.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 12020 5 360,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 12020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 5544753687 Telekomunikačné poplatky 1/2020 14,26 s DPH 52019 08.01.2020 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 51191205 Ochranné osobné pracovné pomôcky 89,75 s DPH 72019 08.01.2020 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2020 15.01.2020
Faktúra 8190050 Preddavok plyn 62020 1 475,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 81950525 Preddavok plyn 122020 4 754,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 62020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 72020 1 410,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 72020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2020 01.07.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 82020 1 384,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2020 05.08.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 82020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2020 05.08.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 92020 1 427,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 102020 2 538,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 102020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 112020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 112020 3 497,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 122020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2020 01.12.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 92020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.09.2020 02.09.2020
Objednávka 32020 Zapožičanie výstroja na lyžiarsky výcvik 25.00/žiak/výcvik s DPH 08.01.2020 Miloš Bartek Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.01.2020
Objednávka 12020 Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik a späť 110,00 s DPH 08.01.2020 ARRIVA Liorbus, a.s. Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 32020 3 870,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 32020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.03.2020 04.03.2020
Faktúra 8190050525 Preddavok plyn 22020 3 979,00 s DPH 202019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8190052275 Preddavok elektrická energia 22020 516,00 s DPH 212019 08.01.2020 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 22020 Ubytovanie a stravovanie žiakov na lyžiarskom výcviku 98.00/žiak/pobyt s DPH 08.01.2020 Rastislav Frank Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.01.2020
Objednávka 42020 Platba za vleky - žiaci - lyžiarsky výcvik dohodou s DPH 08.01.2020 TJ Družba Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra 20000021 potraviny pre ŠJ 200,45 s DPH 07.01.2020 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.01.2020 08.01.2020
Zmluva Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení prania posteľnej bielizne s DPH 02.01.2020 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.01.2020
Faktúra 3612 Likvidácia odpadu 122019 60,00 s DPH 22016 20.12.2019 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 230927369 potraviny pre ŠJ 404,78 s DPH 20.12.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 230927333 potraviny pre ŠJ 346,79 s DPH 20.12.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 1020195208 potraviny pre ŠJ 130,20 s DPH 20.12.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 201905625 Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne a bleskozvodov C 577,92 s DPH 862019 20.12.2019 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 9201905089 Činnosť technika PO a BOZP 4.Q 2019 108,00 s DPH 52015 19.12.2019 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 20195965 potraviny pre ŠJ 121,52 s DPH 19.12.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 1912022 Tonery a oprava interaktívnej tabule 53,20 s DPH 102019 19.12.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2692019 Gymnastické dresy (5 ks) 165,00 s DPH 1192019 18.12.2019 Žofia Cillíková Fantasy móda Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 2019410 Platba za personálne,mzdové a účtovné práce za 2. polrok 2019 32 012,08 s DPH 82017 18.12.2019 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 191228 Sada čiapok "Rozprávky a bájky" 115,70 s DPH 1202019 18.12.2019 E.N.E.S. spol. s r.o. Vyšná PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 1912157 Penové kocky GUSTO 2 ks 799,80 s DPH 1232019 17.12.2019 INSGRAF s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2019 17.12.2019
Zmluva 1121303 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber s DPH 16.12.2019 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2019
Zmluva 1121268 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre strednoodber a veľkoodber s DPH 16.12.2019 Energie2, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2019
Faktúra 1020195092 potraviny pre ŠJ 457,89 s DPH 16.12.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 20190270 Úradná skúška výťahu v šk. kuchyni 684,00 s DPH S12019 16.12.2019 Výťahy LM s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra 71943936 potraviny pre ŠJ 7,58 s DPH 16.12.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 71944586 potraviny pre ŠJ 186,65 s DPH 16.12.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 71943699 potraviny pre ŠJ 160,38 s DPH 16.12.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 20195853 potraviny pre ŠJ 160,81 s DPH 16.12.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 8248479315 Telekomunikačné poplatky 11/2019 0,72 s DPH 82015 16.12.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra 119226942 potraviny pre ŠJ 421,20 s DPH 13.12.2019 Bidfood Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 230926847 potraviny pre ŠJ 531,09 s DPH 13.12.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 230926827 potraviny pre ŠJ 190,51 s DPH 13.12.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 20195827 potraviny pre ŠJ 405,92 s DPH 13.12.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 1020195071 potraviny pre ŠJ 165,34 s DPH 13.12.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 2019030455 Kancelárske potreby 6,67 s DPH 112019 12.12.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Faktúra 1900265 Ručný otvárač na konzervy pre ŠJ 76,80 s DPH 1222019 12.12.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Faktúra 1051939920 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 112019 968,06 s DPH 242017 11.12.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Faktúra 8247337634 Telekomunikačné poplatky 12/2019 62,22 s DPH 182017 11.12.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Faktúra 230926497 potraviny pre ŠJ 58,63 s DPH 10.12.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 2529173399 Telekomunikačné poplatky 12/2019 14,26 s DPH 62019 09.12.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 1020194987 potraviny pre ŠJ 359,01 s DPH 09.12.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 20195761 potraviny pre ŠJ 133,15 s DPH 09.12.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 8407359462 Vyúčtovanie dodávky plynu za 112019 -1 031,50 s DPH 252017 09.12.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 5540077923 Telekomunikačné poplatky 12/2019 14,26 s DPH 52019 09.12.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 1911250 Športové potreby do telocvične na výuku TV 408,30 s DPH 1212019 09.12.2019 PROagility s.r.o. Bartek PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 2529171901 Telekomunikačné poplatky 12/2019 14,26 s DPH 72019 09.12.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 20190633 Mobilný stô s policou pre ŠJ,umývací prostriedok pre konvektomat 463,84 s DPH 1052019 06.12.2019 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 230926231 potraviny pre ŠJ 844,96 s DPH 06.12.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 03122019 Záhradný domček, materiál na údržbu 2 412,00 s DPH 1032019 06.12.2019 GARDENO s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 20195735 potraviny pre ŠJ 295,87 s DPH 06.12.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 230926236 potraviny pre ŠJ 38,16 s DPH 06.12.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 1020194970 potraviny pre ŠJ 185,15 s DPH 06.12.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 2529172340 Telekomunikačné poplatky 12/2019 14,26 s DPH 82019 06.12.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 2019029909 Školská krieda, kancelárske potreby 31,14 s DPH 112019 06.12.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 71942530 potraviny pre ŠJ 92,57 s DPH 05.12.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 71942706 potraviny pre ŠJ 9,48 s DPH 05.12.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 900626320 Ročné predplatné časopisuPredškolská výchova 10,80 s DPH 1152019 04.12.2019 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 71900122 Obrazy dejateľov Slovenska 114,20 s DPH 1162019 04.12.2019 PUBLICOM s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 1011966059 Preddavok elektrická energia 122019 311,26 s DPH 242017 04.12.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 162919095 Radiátory a materiál na ich upevnenie pavilón A 7 477,32 s DPH 1182019 03.12.2019 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 22008150 Učebné pomôcky pre ŠKD 335,30 s DPH 1172019 03.12.2019 Nomiland, s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 201912186 UP pre predškolákov 1 319,88 s DPH 1022019 03.12.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 201912181 UP pre deti MŠ(bicykle,odrážadlá,prilby...) 3 499,20 s DPH 1022019 03.12.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
Objednávka 1232019 Penové kocky GUSTO 2 ks 799,80 s DPH 02.12.2019 INSGRAF s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019
Faktúra 1020194868 potraviny pre ŠJ 514,77 s DPH 02.12.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 20195656 potraviny pre ŠJ 189,00 s DPH 02.12.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Objednávka 1242019 Oprava svietidiel 100,00 s DPH 02.12.2019 Bella - Elektro, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019
Faktúra 1019120154 Výkon zodpovednej osoby 122019 42,00 s DPH 32018 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 310013529 Ročné predplatné časopisu Kozmos 16,80 s DPH 1142019 02.12.2019 L.K.Permanent spol. s r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 1020194832 potraviny pre ŠJ 172,38 s DPH 29.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 230925547 potraviny pre ŠJ 120,52 s DPH 29.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 20195590 potraviny pre ŠJ 156,25 s DPH 29.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 190485 Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou 143,40 s DPH 1062019 29.11.2019 Domos Slovakia s.r.o. Vyšná PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 230925502 potraviny pre ŠJ 479,88 s DPH 29.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 5511 Likvidácia odpadu 112019 37,50 s DPH 22016 29.11.2019 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 1911016 Oprava PC zariadení 289,40 s DPH 102019 29.11.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 20195578 potraviny pre ŠJ 249,48 s DPH 28.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 2019029076 Kancelársky papier a potreby 258,14 s DPH 112019 28.11.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 201905296 odborná prehliadky tlakových zariadení, tlakových častí kolta a kotolne 241,80 s DPH 862019 27.11.2019 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 71941198 potraviny pre ŠJ 4,74 s DPH 27.11.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2019 27.11.2019
Objednávka 1222019 Ručný otvárač na konzervy pre ŠJ 76,80 s DPH 26.11.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.11.2019
Objednávka 1212019 Športové potreby do telocvične na výuku TV 408,30 s DPH 26.11.2019 PROagility s.r.o. Bartek PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.11.2019
Faktúra 1020194742 potraviny pre ŠJ 503,87 s DPH 25.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.11.2019 25.11.2019
Faktúra 10190356 Servis a oprava kosačky 397,02 s DPH 1082019 25.11.2019 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 20195500 potraviny pre ŠJ 232,20 s DPH 25.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.11.2019 25.11.2019
Faktúra 71940961 potraviny pre ŠJ 213,84 s DPH 25.11.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.11.2019 25.11.2019
Faktúra 230924863 potraviny pre ŠJ 271,61 s DPH 22.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2019 22.11.2019
Objednávka 1192019 Gymnastické dresy (5 ks) 165,00 s DPH 22.11.2019 Žofia Cillíková Fantasy móda Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2019
Faktúra 230924934 potraviny pre ŠJ 698,50 s DPH 22.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2019 22.11.2019
Objednávka 1202019 Sada čiapok "Rozprávky a bájky" 115,70 s DPH 22.11.2019 E.N.E.S. spol. s r.o. Vyšná PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2019
Faktúra 20195468 potraviny pre ŠJ 229,52 s DPH 22.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1020194714 potraviny pre ŠJ 147,99 s DPH 22.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 7600071990 Tlačiareň a USB kabel 107,39 s DPH 1132019 21.11.2019 OKAY Slovakia, spol. s r. o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 26982 Učebné pomôcky pre ŠKD 55,07 s DPH 1042019 21.11.2019 Lydiaanet s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 619355 Učebné pomôcky pre 1. ročník ZŠ 69,20 s DPH 1092019 21.11.2019 Didactive.sk s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 19300 Doplnenie vybavenia školskej kuchyne 154,15 s DPH 1122019 21.11.2019 Unidom s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 190735276 Trampolíny pre ŠKD 3 ks 283,90 s DPH 1102019 20.11.2019 inSPORTline, s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2019 20.11.2019
Faktúra 1020194682 potraviny pre ŠJ 168,38 s DPH 20.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2019 20.11.2019
Objednávka 1172019 Učebné pomôcky pre ŠKD 336,00 s DPH 20.11.2019 Nomiland, s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2019
Objednávka 1182019 Radiátory a materiál na ich upevnenie pavilón A 7 477,32 s DPH 20.11.2019 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2019
Faktúra 190469 Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou 234,00 s DPH 1002019 19.11.2019 Domos Slovakia s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Objednávka 1162019 Obrazy dejateľov Slovenska 114,20 s DPH 19.11.2019 Publicom s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2019
Objednávka 1142019 Ročné predplatné časopisu Kozmos 16,80 s DPH 18.11.2019 L.K.Permanent spol. s r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019
Faktúra 19010133 Lego - materiál na krúžok 241,29 s DPH 10920191 18.11.2019 Petra Štepánková Marušiaková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20195408 potraviny pre ŠJ 183,60 s DPH 18.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 21905884 Učebné pomôcky pre ŠKD (záhradné náradie, detské lopaty) 139,85 s DPH 1012019 18.11.2019 Original Trade s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Objednávka 1122019 Vybavenie školskej kuchyne 154,15 s DPH 18.11.2019 Unidom s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019
Objednávka 1132019 Tlačiareň a USB kabel 108,00 s DPH 18.11.2019 OKAY Slovakia, spol. s r. o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019
Faktúra 20195362 potraviny pre ŠJ 264,29 s DPH 18.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Objednávka 1152019 Ročné predplatné časopisuPredškolská výchova 10,80 s DPH 18.11.2019 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019
Faktúra 201903 Pranie a mangľovanie posteľného prádla MŠ 60,00 s DPH 152016 15.11.2019 Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 1020194616 potraviny pre ŠJ 246,05 s DPH 15.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 20190579 Umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ 263,90 s DPH 1072019 15.11.2019 Tedoss, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 8246268836 Telekomunikačné poplatky 10/2019 0,72 s DPH 82015 15.11.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 230924210 potraviny pre ŠJ 738,88 s DPH 15.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 71939481 potraviny pre ŠJ 4,74 s DPH 15.11.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 230924181 potraviny pre ŠJ 1 193,42 s DPH 15.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 20195337 potraviny pre ŠJ 113,62 s DPH 15.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2019 15.11.2019
Objednávka 1112019 Rozkladacie pohovky FALSLEV 2 kusy 511,00 s DPH 14.11.2019 JYSK Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2019
Faktúra 71939233 potraviny pre ŠJ 239,58 s DPH 14.11.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2019 14.11.2019
Faktúra 4206000433 Preddavok plyn 122019 4 166,00 s DPH 252017 13.11.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 8409794747 Vyúčtovanie dodávky plynu za 102019 -1 018,87 s DPH 252017 13.11.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1051934914 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 102019 929,28 s DPH 242017 13.11.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 20195295 potraviny pre ŠJ 153,18 s DPH 12.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 20190228 Odborná prehliadka a oprava výťahu 60,80 s DPH S12019 12.11.2019 Výťahy LM plus s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.11.2019 13.11.2019
Faktúra 152019 Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične 3 150,00 s DPH 982019 11.11.2019 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1900090 Vybavenie školskej kuchyne 3 568,27 s DPH 972019 11.11.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 55000012343 Regále policové (200x100x50) cm v počte 3 kusy 164,87 s DPH 992019 11.11.2019 OBI Slovakia s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 2019000000004608 UP Jolly Phonics PUPILBOOK 3 a 2 288,00 s DPH 6220191 11.11.2019 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 20195261 potraviny pre ŠJ 158,64 s DPH 11.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 12.11.2019
Faktúra 19117501079 Kosačka, krovinorez,mazivá a sprevádzkovanie zariadení 861,95 s DPH 962019 11.11.2019 Mountfield SK, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1020194519 potraviny pre ŠJ 384,77 s DPH 11.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra 190900 Rozbor piesku - pieskovisko MŠ 36,00 s DPH 752019 11.11.2019 LL,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 201901001411 Tonery 229,99 s DPH 192019 11.11.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 20195241 potraviny pre ŠJ 364,43 s DPH 08.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 1020194482 potraviny pre ŠJ 142,56 s DPH 08.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 230923518 potraviny pre ŠJ 537,59 s DPH 08.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 230923543 potraviny pre ŠJ 528,97 s DPH 08.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 12.11.2019
Faktúra 1911003 Notebook, tlačiareň pre MŠ, USB kľúč pre ZŠ 619,50 s DPH 952019 08.11.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8245132647 Telekomunikačné poplatky 10/2019 61,68 s DPH 182017 07.11.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 2524525853 Telekomunikačné poplatky 11/2019 14,26 s DPH 72019 07.11.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 71937993 potraviny pre ŠJ 346,32 s DPH 07.11.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 2524526228 Telekomunikačné poplatky 11/2019 14,26 s DPH 62019 06.11.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 2019026841 Lepiaca tyčinka 1,58 s DPH 112019 06.11.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 5535423726 Telekomunikačné poplatky 11/2019 14,26 s DPH 52019 06.11.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 1011960783 Preddavok elektrická energia 112019 311,26 s DPH 242017 06.11.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 51190989 OOPPa náradie 214,74 s DPH 72019 06.11.2019 Krupa Kajo,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.11.2019 13.11.2019
Faktúra 2524526793 Telekomunikačné poplatky 11/2019 14,26 s DPH 82019 06.11.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 230923144 potraviny pre ŠJ 156,48 s DPH 05.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 1910024 Oprava výpočtovej techniky 169,10 s DPH 102019 05.11.2019 Eduard Salanci-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 230923088 potraviny pre ŠJ 247,99 s DPH 05.11.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 19095 Vypracovanie registraturneho poriadku 96,00 s DPH 942019 05.11.2019 Archív Tatry s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 20195181 potraviny pre ŠJ 407,58 s DPH 04.11.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2019 04.11.2019
Objednávka 10920191 Lego - materiál na krúžok 241,29 s DPH 04.11.2019 Petra Štepánková Marušiaková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra 1020194397 potraviny pre ŠJ 565,78 s DPH 04.11.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 201905031 Bezpečnostné značenie 54,05 s DPH 852019 04.11.2019 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 1019110152 Výkon zodpovednej osoby 112019 42,00 s DPH 32018 04.11.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 19190853 Prečistenie kanalizácie v budove B 85,74 s DPH 912019 04.11.2019 LVS, a. s. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Objednávka 1102019 Trampolíny pre ŠKD 3 ks 285,00 s DPH 04.11.2019 Insportline s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2019
Objednávka 1092019 Učebné pomôcky pre 1. ročník ZŠ 70,00 s DPH 04.11.2019 Didactive.sk,s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2019
Zmluva 182019 Škola v prírode s DPH 02.11.2019 CK Andromeda, s.r.o. Olexová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra 3102019 Učebné pomôcky na krúžok 615,00 s DPH 922019 30.10.2019 INŠPIRÁCIA o. z. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.10.2019 30.10.2019
Faktúra 592019 Publikácia "Učiteľský otčenáš nemá amen" 13,90 s DPH 812019 30.10.2019 Parentes vydavateľstvo Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.10.2019 30.10.2019
Faktúra 5637993771 Učebné pomôcky Krížom krážom pre žiakov-cudzincov 181,89 s DPH 932019 29.10.2019 Gorila.sk Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 2810 Likvidácia odpadu 102019 37,50 s DPH 22016 29.10.2019 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 230922610 potraviny pre ŠJ 233,75 s DPH 29.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Objednávka 1012019 Učebné pomôcky pre ŠKD (záhradné náradie, detské lopaty) 139,85 s DPH 29.10.2019 Original Trade s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Faktúra 230922665 potraviny pre ŠJ 769,97 s DPH 29.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Objednávka 1072019 Umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ 263,90 s DPH 29.10.2019 Tedoss, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 1082019 Servis a oprava kosačky 400,00 s DPH 29.10.2019 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 1002019 Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou 240,00 s DPH 29.10.2019 Domos Slovakia s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2019
Objednávka 1042019 Učebné pomôcky pre ŠKD 56,00 s DPH 29.10.2019 Lydiaanet s.r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 992019 Regále policové (200x100x50) cm v počte 3 kusy 164,88 s DPH 29.10.2019 OBI Slovakia s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 1062019 Koberec Abeceda 4mš-grey s obšitím a dopravou 145,00 s DPH 29.10.2019 Domos Slovakia s.r.o. Vyšná PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 1052019 Mobilný stô s policou pre ŠJ,umývací prostriedok pre konvektomat 470,04 s DPH 29.10.2019 Tedoss,s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 982019 Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične 3 150,00 s DPH 29.10.2019 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 1022019 UP pre predškolákov, UP pre deti MŠ(bicykle,odrážadlá,prilby...) 4.819.08 s DPH 29.10.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 922019 Učebné pomôcky na krúžok 615,00 s DPH 29.10.2019 INŠPIRÁCIA o. z. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 1032019 Záhradný domček, materiál na údržbu 2 412,00 s DPH 29.10.2019 GARDENO s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 972019 Vybavenie školskej kuchyne 4 000,00 s DPH 28.10.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2019
Objednávka 942019 Vypracovanie registraturneho poriadku 96,00 s DPH 28.10.2019 ARCHÍV TATRY s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2019
Objednávka 962019 Kosačka, krovinorez,mazivá a sprevádzkovanie zariadení 900,00 s DPH 28.10.2019 Mountfield SK, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2019
Objednávka 952019 Notebook, tlačiareň pre MŠ, USB kľúč pre ZŠ 619,50 s DPH 28.10.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2019
Faktúra 20195032 potraviny pre ŠJ 140,21 s DPH 28.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2019 28.10.2019
Objednávka 932019 Učebné pomôcky Krížom krážom pre žiakov-cudzincov 182,00 s DPH 28.10.2019 Gorila.sk Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2019
Faktúra 20195011 potraviny pre ŠJ 37,92 s DPH 25.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 1020194276 potraviny pre ŠJ 208,76 s DPH 25.10.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 230922402 potraviny pre ŠJ 100,40 s DPH 25.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 20195016 potraviny pre ŠJ 223,31 s DPH 25.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 230922401 potraviny pre ŠJ 356,69 s DPH 25.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 191055903 Cylindrický zámok do šatňových skriniek 45,00 s DPH 822019 25.10.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Objednávka 912019 Prečistenie kanalizácie v budove B dehodou s DPH 25.10.2019 LVS, a. s. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2019
Faktúra 71936472 potraviny pre ŠJ 18,96 s DPH 24.10.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.10.2019 24.10.2019
Faktúra 51200429 potraviny pre ŠJ 62,28 s DPH 24.10.2019 CBA Verex a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.10.2019 24.10.2019
Faktúra 71936241 potraviny pre ŠJ 95,04 s DPH 24.10.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.10.2019 24.10.2019
Faktúra 20194979 potraviny pre ŠJ 61,20 s DPH 23.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2019 23.10.2019
Faktúra 20194960 potraviny pre ŠJ 136,10 s DPH 22.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 230922083 potraviny pre ŠJ 50,40 s DPH 22.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 1900008 Vybavenie školskej kuchyne 408,62 s DPH 892019 22.10.2019 Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 16 Oprava radiátorov v pav. A a C - havária 906,61 s DPH 882019 21.10.2019 Alojz Burdel Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 201902003991 Tonery 717,60 s DPH 192019 21.10.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 230921751 potraviny pre ŠJ 889,94 s DPH 18.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 230921715 potraviny pre ŠJ 232,65 s DPH 18.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 20194904 potraviny pre ŠJ 178,49 s DPH 18.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 2019025101 Kancelársky papier a potreby pre MŠ 311,59 s DPH 112019 17.10.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Objednávka 892019 Vybavenie školskej kuchyne 2 000,00 s DPH 17.10.2019 Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2019
Faktúra 1020194129 potraviny pre ŠJ 687,91 s DPH 17.10.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra 192169 Čistiace prostriedky 1 036,56 s DPH 452019 17.10.2019 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 20194843 potraviny pre ŠJ 394,18 s DPH 16.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 190100068 Interaktívny program JOLLY PHONICS pre 1. st. ZŠ 422,46 s DPH 842019 16.10.2019 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Objednávka 882019 Oprava radiátorov v pav. A a C - havária 1 000,00 s DPH 16.10.2019 Alojz Burdel Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019
Faktúra 4207100401 Preddavok plyn 112019 3 718,00 s DPH 252017 15.10.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 1910003 Notebook a kopírovanie dát 428,00 s DPH 872019 15.10.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 9201903133 Činnosť technika PO a BOZP 3.Q 2019 108,00 s DPH 52015 15.10.2019 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 51190867 Ochranné osobné pracovné pomôcky 141,96 s DPH 72019 15.10.2019 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 8242909027 Telekomunikačné poplatky 10/2019 61,50 s DPH 182017 15.10.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 2019359 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 4. Q 2019 337,21 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 15.10.2019 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra 1051932924 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 92019 243,21 s DPH 242017 15.10.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2019 21.10.2019
Faktúra 8407353724 Vyúčtovanie dodávky plynu 92019 -188,19 s DPH 252017 15.10.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 191006 Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia objektu školy a školskej jedálne 102,50 s DPH 802019 15.10.2019 Marek Kandera Deratizácia, Dezinsekcia,Dezinfekcia Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra 191055625 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 99,60 s DPH 832019 15.10.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 8244036712 Telekomunikačné poplatky 10/2019 0,73 s DPH 82015 14.10.2019 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra 230921070 potraviny pre ŠJ 143,58 s DPH 11.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 230921024 potraviny pre ŠJ 692,20 s DPH 11.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 20194770 potraviny pre ŠJ 346,73 s DPH 11.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 71933580 potraviny pre ŠJ 9,48 s DPH 10.10.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 1901297 Vybavenie školskej kuchyne 1 671,63 s DPH 792019 10.10.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 20190085 Dovoz stravy za 92019 447,89 s DPH 262017 10.10.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 1020194020 potraviny pre ŠJ 842,33 s DPH 10.10.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 20194744 potraviny pre ŠJ 119,16 s DPH 09.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2019 09.10.2019
Objednávka 8720191 Interaktívny program JOLLY PHONICS, učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1, Book 2 463,26 s DPH 09.10.2019 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2019
Faktúra 2519872553 Telekomunikačné poplatky 10/2019 14,26 s DPH 82019 07.10.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 5530763282 Telekomunikačné poplatky 10/2019 14,26 s DPH 52019 07.10.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 2519871488 Telekomunikačné poplatky 10/2019 14,26 s DPH 72019 07.10.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 2519872488 Telekomunikačné poplatky 10/2019 14,26 s DPH 62019 07.10.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 1901372 Vybavenie školskej kuchyne 354,82 s DPH 792019 04.10.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 2019023992 Kancelárske potreby a učebné pomôcky 343,56 s DPH 112019 04.10.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Objednávka 822019 Cylindrický zámok do šatňových skriniek 45,00 s DPH 04.10.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Objednávka 832019 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 99,60 s DPH 04.10.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Objednávka 872019 Notebook a kopírovanie dát 433,00 s DPH 04.10.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Faktúra 230920443 potraviny pre VŠJ 295,28 s DPH 04.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2019 07.10.2019
Objednávka 812019 Publikácia "Učiteľský otčenáš nemá amen" 13,90 s DPH 04.10.2019 Parentes vydavateľstvo Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Objednávka 862019 odborná prehliadky tlakových zariadení, tlakových častí kolta a kotolne, bleskozvodov dehodou s DPH 04.10.2019 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Faktúra 20194672 potraviny pre ŠJ 232,21 s DPH 04.10.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2019 09.10.2019
Objednávka 852019 Bezpečnostné značenie 60,00 s DPH 04.10.2019 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Objednávka 842019 Interaktívny program JOLLY PHONICS pre 1. st. ZŠ 469,40 s DPH 04.10.2019 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Objednávka 8620191 Učebnice NJ 245,31 s DPH 04.10.2019 Megabookssk, spol. s r.o., Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019
Faktúra 230920414 potraviny pre ŠJ 90,96 s DPH 04.10.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 1020193922 potraviny pre VŠJ 568,71 s DPH 03.10.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 07.10.2019
Faktúra 1011957332 Preddavok elektrická energia 102019 311,26 s DPH 242017 03.10.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 1915610 Učebné pomôcky 542,50 s DPH 652019 02.10.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 20198314 Učebné pomôcky AJ 271,46 s DPH 782019 02.10.2019 Matilda Blahová-FLP Ursíny PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 71933382 potraviny pre VŠJ 172,26 s DPH 02.10.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 07.10.2019
Faktúra 2034 Strava zamestnancov 92019 1 281,00 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 01.10.2019 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 1019100159 Výkon zodpovednej osoby 102019 42,00 s DPH 32018 01.10.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Objednávka 8020191 Ciachovanie a kalibrácia váh,teplomerov a vlhkomerov pre školskú kuchyňu 253,20 s DPH 01.10.2019 Slovenská legálna metrológia,n.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.10.2019
Faktúra 1915550 Učebné pomôcky 70,00 s DPH 652019 01.10.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 1909027 Oprava PC, routra a internetového pripojenia 224,35 s DPH 102019 01.10.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 192280 Učebnice AJ pre 5. ročník 495,00 s DPH 772019 30.09.2019 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra 1915303 Učebné pomôcky 2,80 s DPH 652019 30.09.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra 2019018 Zhotovenie drevených búdok 3ks-podľa nákresu 120,00 s DPH 762019 30.09.2019 Igor Šmol-strolárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Zmluva S1/2019 Komplexná starostlivosť o výťahy v školskej kuchyni s DPH 30.09.2019 Výťahy LM plus s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.09.2019
Faktúra 1918000017 potraviny pre VŠJ 76,04 s DPH 30.09.2019 COOP Jednota Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra 1020193849 potraviny pre VŠJ 239,00 s DPH 30.09.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.10.2019 07.10.2019
Faktúra 20194532 potraviny pre VŠJ 160,60 s DPH 30.09.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.10.2019 07.10.2019
Zmluva 19/22/054/61 Projekt "Pracuj v školskej kuchyni" s DPH 27.09.2019 ˇUPSVaR PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2019
Faktúra 230919681 potraviny pre VŠJ 444,36 s DPH 27.09.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 379 Likvidácia odpadu 92019 30,00 s DPH 22016 27.09.2019 LIKVIDÁTORLM Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2019 27.09.2019
Faktúra 201909118 Učebné pomôcky pre deti MŠ 678,08 s DPH 6620191 27.09.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2019 27.09.2019
Faktúra 1901268 Vybavnie školskej kuchyne (nože, varešky,naberačky, poháre, misky...) 1 390,79 s DPH 7120191 27.09.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2019 27.09.2019
Zmluva 162019 Kúpna zmluva s DPH 27.09.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2019
Zmluva 1620191 Kúpna zmluva-príloha s DPH 27.09.2019 Mäso Liptov s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2019
Faktúra 11910208 potraviny pre VŠJ 344,42 s DPH 27.09.2019 CBA Verex a.s. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2019 07.10.2019
Faktúra 230919737 potraviny pre VŠJ 83,40 s DPH 27.09.2019 IN MEDIA s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.10.2019 07.10.2019
Faktúra 20194491 potraviny pre VŠJ 8,55 s DPH 26.09.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.09.2019 26.09.2019
Zmluva ŠK12019 Zmluva o zabezpečení stravovania detí a zamestnancov MŠ Smrečany s DPH 26.09.2019 Materská škola Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.09.2019
Zmluva 152019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 25.09.2019 Inmedia, spol.s r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.09.2019
Zmluva 1520191 Rámcová kúpna zmluva-príloha s DPH 25.09.2019 Inmedia, spol.s r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.09.2019
Zmluva 172019 Kúpna zmluva s DPH 25.09.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.09.2019
Zmluva 1720191 Kúpna zmluva-príloha s DPH 25.09.2019 FRUKTAL s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.09.2019
Objednávka 792019 Vybavenie školskej kuchyne 3 000,00 s DPH 24.09.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019
Objednávka 762019 Zhotovenie drevených búdok 3ks-podľa nákresu 200,00 s DPH 24.09.2019 Ogor Šmol-stolárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019
Objednávka 772019 Učebnice AJ pre 5. ročník 495,00 s DPH 24.09.2019 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019
Objednávka 802019 Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia objektu školy a školskej jedálne 110,00 s DPH 24.09.2019 Marek Kandera Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019
Objednávka 782019 Učebné pomôcky AJ 280,00 s DPH 24.09.2019 Matilda Blahová-FLP Ursíny PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019
Faktúra 201902003605 Tonery 270,00 s DPH 192019 23.09.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 1900402378 Učebné pomôcky 18,30 s DPH 742019 20.09.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Trcková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019 24.09.2019
Zmluva 192019 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 20.09.2019 Slovenský futbalový zväz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2019
Faktúra 1913555 Učebné pomôcky 2,80 s DPH 652019 19.09.2019 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 1910648 Učebné pomôcky 130,10 s DPH 652019 19.09.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2019 24.09.2019
Faktúra 71930271 potraviny pre VŠJ 61,38 s DPH 17.09.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2019 17.09.2019
Faktúra 8241859156 Telekomunikačné poplatky 8/2019 1,12 s DPH 82015 17.09.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2019 17.09.2019
Faktúra 71930516 potraviny pre VŠJ 9,25 s DPH 17.09.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2019 17.09.2019
Faktúra 2019022119 Školské kriedy 9,29 s DPH 112019 16.09.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2019 17.09.2019
Faktúra 1051928467 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 82019 -119,36 s DPH 242017 11.09.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 2019021742 Školské kriedy a kancelárske potreby 160,38 s DPH 112019 11.09.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2019 17.09.2019
Faktúra 191218 Licencia ŠJ 9/2019-8/2020 163,20 s DPH 162016 11.09.2019 VIS, spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2019 17.09.2019
Faktúra 1912418 Učebné pomôcky 114,80 s DPH 652019 11.09.2019 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Bartek PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Objednávka 742019 Učbné pomôcky 1 000,00 s DPH 10.09.2019 Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. Trcková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019
Objednávka 752019 Rozbor piesku - pieskovisko MŠ 50,00 s DPH 10.09.2019 LL,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019
Faktúra 1211904413 Učebné pomôcky pre 4. ročník 44,00 s DPH 732019 10.09.2019 AITEC, s.r.o. Trcková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Objednávka 732019 Učebné pomôcky pre 4. ročník 44,00 s DPH 10.09.2019 AITEC, s.r.o. Trcková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019
Faktúra 4206500284 Preddavok plyn 102019 2 822,00 s DPH 252017 09.09.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2019 04.10.2019
Faktúra 20190730 Dodávka a dovoz stravy pre zamestnancov školy v auguste 2019 489,55 s DPH 672019 09.09.2019 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 520191253 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 51,80 s DPH 712019 09.09.2019 Ballux, spol. s r.o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 190300017 Výmena izolačného trojskla v školskej kuchyni 260,00 s DPH 702019 09.09.2019 BARKR-Sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 8404914061 Vyúčtovanie dodávky plynu 82019 28,80 s DPH 252017 09.09.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 9119003991 Aktualizácia dochádzky 60,00 s DPH 682019 06.09.2019 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 1900417 Učebnice AJ pre 3. a 4. ročník ZŠ 451,00 s DPH 692019 06.09.2019 Albion Books Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 0345174668 Telekomunikačné poplatky 9/2019 14,26 s DPH 72019 06.09.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 0345184980 Telekomunikačné poplatky 9/2019 14,26 s DPH 82019 06.09.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 0345174825 Telekomunikačné poplatky 9/2019 14,26 s DPH 52019 06.09.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 2515241246 Telekomunikačné poplatky 9/2019 14,26 s DPH 62019 06.09.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 8240741657 Telekomunikačné poplatky 9/2019 64,68 s DPH 182017 06.09.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2019 10.09.2019
Faktúra 1011950215 Preddavok elektrická energia 92019 311,26 s DPH 242017 04.09.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 191045 First lego - set a registrácia do regionálneho kola 266,00 s DPH 722019 04.09.2019 FLL Slovensko o.z. Marušiaková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2019 05.09.2019
Objednávka 722019 First lego - set a registrácia do regionálneho kola 266,00 s DPH 03.09.2019 FLL Slovensko o.z. Marušiaková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.09.2019
Objednávka 712019 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 52,00 s DPH 03.09.2019 Ballux, spol. s r.o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.09.2019
Objednávka 7120191 Vybavnie školskej kuchyne (nože, varešky,naberačky, poháre, misky...) 2 000,00 s DPH 03.09.2019 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.09.2019
Faktúra 1019090147 Výkon zodpovednej osoby 92019 42,00 s DPH 32018 02.09.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 1908013 Oprava výpočtovej techniky 93,30 s DPH 102019 02.09.2019 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 92019 469,00 s DPH 102015 02.09.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 1918000015 potraviny pre VŠJ 37,58 s DPH 30.08.2019 COOP Jednota Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2019 09.09.2019
Faktúra 1900177 Oprava osvetlenia v pavilóne C - schodište 376,07 s DPH 42019 23.08.2019 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Objednávka 692019 Učebnice AJ pre 3. a 4. ročník ZŠ 451,00 s DPH 22.08.2019 Albion Books Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.08.2019
Objednávka 702019 Výmena izolačného trojskla v školskej kuchyni 260,00 s DPH 22.08.2019 BARKR sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.08.2019
Faktúra 20190071 Rozvoz stravy 72019 149,57 s DPH 262017 20.08.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 2019288 Poskytnutie práva používať program VEMA 072019-06/2020 111,80 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 19.08.2019 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2019 23.08.2019
Objednávka 682019 Aktualizácia dochádzky 90,00 s DPH 19.08.2019 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.08.2019
Faktúra 8239705727 Telekomunikačné poplatky 7/2019 1,04 s DPH 82015 19.08.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 5521501377 Telekomunikačné poplatky 8/2019 14,26 s DPH 52019 15.08.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 1051925420 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 72019 -84,87 s DPH 242017 15.08.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 2019050 Sieťky na obloky, žalúzia na obloky 996,00 s DPH 662019 14.08.2019 Fáber Branislav Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2019 14.08.2019
Objednávka 672019 Dodávka a dovoz stravy pre zamestnancov školy v auguste 2019 dehodou s DPH 13.08.2019 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.08.2019
Faktúra 19190589 Prečistenie lapača tukov 97,56 s DPH 632019 13.08.2019 LVS, a. s. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Objednávka 6620191 Učebné pomôcky pre deti MŠ 1 000,00 s DPH 13.08.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.08.2019
Objednávka 662019 Sieťky na obloky, žalúzia na obloky 996,00 s DPH 13.08.2019 Fáber Branislav Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.08.2019
Faktúra 4206900124 Preddavok plyn 92019 1 253,00 s DPH 252017 09.08.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2019 05.09.2019
Faktúra 8404911722 Vyúčtovanie dodávky plynu 72019 63,80 s DPH 252017 09.08.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra 2019058 Dovoz kameniva 25,00 s DPH 5920191 08.08.2019 Jaroslav Uhrík-RIDERS CLUB Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 8238595111 Telekomunikačné poplatky 7/2019 62,40 s DPH 182017 08.08.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 2510624543 Telekomunikačné poplatky 8/2019 14,26 s DPH 72019 07.08.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 2510624859 Telekomunikačné poplatky 8/2019 14,26 s DPH 82019 06.08.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 2510626044 Telekomunikačné poplatky 8/2019 14,26 s DPH 62019 06.08.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 1011946822 Preddavok elektrická energia 82019 311,26 s DPH 242017 05.08.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2019 05.08.2019
Faktúra 89019095 Radiátory a materiál na ich upevnenie pre MŠ 550,62 s DPH 312019 05.08.2019 KVIP s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2019 05.08.2019
Faktúra 1019080148 Výkon zodpovednej osoby 82019 42,00 s DPH 32018 01.08.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2019 05.08.2019
Zmluva 112019 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.07.2019 INŠPIRÁCIA PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.07.2019
Objednávka 652018 Učebné pomôcky 1 000,00 s DPH 30.07.2019 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.07.2019
Objednávka 632019 Prečistenie lapača tukov dohodou s DPH 29.07.2019 LVS, a. s. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.07.2019
Faktúra 190753910 Stoly pod notebook (7ks) 1 190.00 s DPH 592019 26.07.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2019 26.07.2019
Objednávka 622019 Prvouka pre druhákov 99,00 s DPH 25.07.2019 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.07.2019
Faktúra 1211903158 Prvouka pre druhákov 99,00 s DPH 622019 25.07.2019 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2019 26.07.2019
Faktúra 2019017881 Kancelársky papier a kancelárske potreby 212,20 s DPH 112019 25.07.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2019 26.07.2019
Objednávka 6220191 UP Jolly Phonics PUPILBOOK 3 a 2 288,00 s DPH 25.07.2019 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.07.2019
Faktúra 1211903155 Učebné pomôcky pre pedagógov 1. stupňa 49,28 s DPH 612019 24.07.2019 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2019 24.07.2019
Objednávka 612019 Učebné pomôcky pre pedagógov 1. stupňa 49,28 s DPH 24.07.2019 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2019
Faktúra 0345184980 Telekomunikačné poplatky 7/2019 14,26 s DPH 82019 22.07.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2019 24.07.2019
Faktúra 0345174585 Telekomunikačné poplatky 7/2019 14,26 s DPH 62019 22.07.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2019 24.07.2019
Faktúra 0345174825 Telekomunikačné poplatky 7/2019 17,26 s DPH 52019 22.07.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2019 24.07.2019
Faktúra 2019205 Kamenivo (3,58t) 49,19 s DPH 542019 22.07.2019 ISO&spol, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.07.2019 23.07.2019
Faktúra 0345174668 Telekomunikačné poplatky 7/2019 14,26 s DPH 72019 22.07.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2019 24.07.2019
Faktúra 118 Strava zamestnancov 72019 152,64 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 22.07.2019 ŠJ pri ZŠ M.R.Martákovej PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Zmluva OPĽZ/171/2019 Poskytnutie VFP na projekt "Pomôž mi, a ja to dokážem" s DPH 22.07.2019 MŠVVaŠ SR PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019
Faktúra 20190062 Rozvoz stravy 62019 399,05 s DPH 262017 22.07.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 1918000014 potraviny pre VŠJ 29,98 s DPH 19.07.2019 COOP Jednota Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 190008454 Vyúčtovanie vodné, stočné pav. C 23,12 s DPH 102015 16.07.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 2019021028 Odvoz zeleného odpadu - konáre - z areálu školy 112,75 s DPH 292019 16.07.2019 VPS LM Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 8237571956 Telekomunikačné poplatky 6/2019 0,88 s DPH 82015 16.07.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 19190482 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 191,88 s DPH 602019 16.07.2019 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 8409782569 Vyúčtovanie dodávkyplynu 62019 -125,69 s DPH 252017 16.07.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra 1051920399 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 62019 48,98 s DPH 242017 16.07.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 190008453 Vyúčtovanie vodné, stočné pav. A 28,09 s DPH 102015 16.07.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2019 22.07.2019
Faktúra 190008452 Vyúčtovanie vodné, stočné pav. B -153,24 s DPH 102015 16.07.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.07.2019 16.07.2019
Faktúra 4207800152 Preddavok plyn 82019 805,00 s DPH 252017 16.07.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2019 05.08.2019
Faktúra 08 Oprava radiátorov v budove C a v budove B 1 705,00 s DPH 562019 15.07.2019 Alojz Burdel PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 1019060150 Výkon zodpovednej osoby 62019 42,00 s DPH 32018 15.07.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 60919 Účastníck poplatok na školenie 45,00 s DPH záväzná prihláška 10.07.2019 JUDr. Bedlovičová&spol., s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2019 26.07.2019
Faktúra 2019249 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 3. Q 2019 337,21 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 08.07.2019 Mestský úrad Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2019 15.07.2019
Faktúra 8236469362 Telekomunikačné poplatky 6/2019 62,65 s DPH 182017 08.07.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2019 15.07.2019
Objednávka 602019 Prečistenie kanalizácie v budovách školy dohodou s DPH 04.07.2019 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra 190100007 Kurz Prvej pomoci - školenie pre zamestnancov školy 330,00 s DPH 212019 04.07.2019 Ing. Eva Piovarčiová LIPTOV RESCUE ACADEMY PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2019 04.07.2019
Faktúra 9201901240 Činnosť technika PO a BOZP 2..Q 2019 108,00 s DPH 52015 04.07.2019 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2019 15.07.2019
Zmluva 102019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely č. 1305/2018/skol-06 s DPH 03.07.2019 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019
Faktúra 1011940349 Preddavok elektrická energia 72019 311,26 s DPH 242017 03.07.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019 03.07.2019
Objednávka 5920191 Dovoz kameniva 25,00 s DPH 03.07.2019 Jaroslav Uhrík-RIDERS CLUB Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019
Faktúra 1019070160 Výkon zodpovednej osoby 72019 42,00 s DPH 32018 03.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019 03.07.2019
Objednávka 592019 Stoly pod notebook (7ks) 1 190,00 s DPH 02.07.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2019
Faktúra 1192206053 Školské tlačivá 75,29 s DPH 432019 02.07.2019 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019 03.07.2019
Faktúra 9119003120 aSc Agenda Komplet šk. rok 2019/2020 399,00 s DPH 572019 01.07.2019 ASC. s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019 03.07.2019
Faktúra 2022 Strava zamestnancov 62019 973,44 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 01.07.2019 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 2019202037 Časopis "Vychovávateľ" šk. rok 2019/2020 15,00 s DPH 582019 01.07.2019 ARES spol. s r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019 03.07.2019
Faktúra 496 Likvidácia odpadu 62019 30,00 s DPH 22016 28.06.2019 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra 1918000011 potraviny pre VŠJ 117,55 s DPH 27.06.2019 Coop Jednota Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 2407190068 Koberce do tried MŠ aj s obšívaním 820,20 s DPH 552019 26.06.2019 Koberce Trend Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 2019201 Účtovnícke a personálne služby 2 939,26 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 26.06.2019 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 1940700463 Koberce do tried MŠ aj s obšívaním 67,68 s DPH 552019 26.06.2019 Koberce Trend Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 24071900069 Koberce do tried MŠ aj s obšívaním 659,74 s DPH 552019 26.06.2019 Koberce Trend Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 2019015525 Kancelársky papier 156,00 s DPH 112019 25.06.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2019 27.06.2019
Faktúra 1906008 Notebooky 7 kusov, USB extern. 2 ks 2 808,00 s DPH 532019 24.06.2019 Eduard Salanci-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2019 24.06.2019
Faktúra 201903847 Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov 735,49 s DPH 262019 24.06.2019 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.06.2019 24.06.2019
Objednávka 552019 Koberce do tried MŠ aj s obšívaním 1 550,00 s DPH 21.06.2019 Koberce Trend Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2019
Faktúra 2019000000002205 Učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1 96,00 s DPH 412019 21.06.2019 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2019 27.06.2019
Objednávka 542019 Kamenivo (3,58t) 49,19 s DPH 21.06.2019 ISO&spol, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2019
Objednávka 562019 Oprava radiátorov v budove C a v budove B 1 705,00 s DPH 21.06.2019 Alojz Burdel PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2019
Objednávka 582019 Časopis "Vychovávateľ" šk. rok 2019/2020 15,00 s DPH 21.06.2019 ARES s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2019
Objednávka 572019 aSc Agenda Komplet šk. rok 2019/2020 399,00 s DPH 21.06.2019 ASC, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2019
Faktúra 1192205005 List - vysvedčenie - bianco 350 kusov 78,00 s DPH 4320191 20.06.2019 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2019 20.06.2019
Faktúra 17062019 Orez drevín v areáli školy pomocou stromolezeckej techniky 330,00 s DPH 492019 18.06.2019 Jozef Paulíny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 20190050 Rozvoz stravy 52019 427,35 s DPH 262017 14.06.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 8235452609 Telekomunikačné poplatky 5/2019 16,30 s DPH 32017 a 52017 13.06.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 8235452598 Telekomunikačné poplatky 5/2019 4,26 s DPH 42017 13.06.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 8235452584 Telekomunikačné poplatky 5/2019 31,44 s DPH 22015 13.06.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra 201905069 Detské posteľné prádlo (44 ks) pre MŠ 404,98 s DPH 3620191 12.06.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 0620190295 Pobyt žiakov v ŠvP 1 700,00 s DPH 142018 12.06.2019 CK Slniečko spol. s r. o. Trcková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 3012005801 Odvoz detí MŠ zo školy do Závažnej Poruby a späť 100,00 s DPH 482019 12.06.2019 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra 1051915521 Vyúčtovanie dodávky a spotreby el. energie 52019 285,99 s DPH 242017 12.06.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2019 14.06.2019
Objednávka 532019 Notebooky 7 kusov, USB extern. 2 ks 2 808,00 s DPH 12.06.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.06.2019
Faktúra 8407341799 Vyúčtovanie dodávkyplynu 52019 196,75 s DPH 252017 10.06.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 4207400162 Preddavok plyn 72019 805,00 s DPH 252017 10.06.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019 03.07.2019
Faktúra 8234357882 Telekomunikačné poplatky 5/2019 65,64 s DPH 182017 07.06.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 1011936363 Preddavok elektrická energia 62019 311,26 s DPH 242017 07.06.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 1900674 Gymnastické dresy s potlačou,štulpne 125,70 s DPH 512019 07.06.2019 GIVsport s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 190653137 Bezprašné kriedy 19,18 s DPH 522019 07.06.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 2572019 Dobropis -330,62 s DPH reklamácia tovaru - učebných pomôcok 06.06.2019 Učebné pomôcky SLOVAKIA Milanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 190102681 Remenica hriadelového noža na kosačku 25,64 s DPH 502019 06.06.2019 Garden-parts s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra 2501404621 Telekomunikačné poplatky 5,6/2019 28,50 s DPH 82019 06.06.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 2501404560 Telekomunikačné poplatky 5,6/2019 28,50 s DPH 62019 06.06.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 5512266397 Telekomunikačné poplatky 5,6/2019 28,68 s DPH 52019 06.06.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 2501403551 Telekomunikačné poplatky 5,6/2019 28,50 s DPH 72019 06.06.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 201902002212 Tonery 430,56 s DPH 192019 04.06.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra 1905024 Oprava výpočtovej techniky 91,40 s DPH 102019 03.06.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 201903 Pranie a mangľovanie posteľného prádla MŠ 60,00 s DPH 152016 03.06.2019 Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra 201903000237 Oprava tlačiarne 30,00 s DPH 472019 03.06.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 220190253 Telocvičné náčinie 33,50 s DPH 442019 03.06.2019 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 1998 Strava zamestnancov 52019 1 049,76 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 31.05.2019 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra 555 Likvidácia odpadu 52019 37,50 s DPH 22016 31.05.2019 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 190552994 Bezprašné kriedy 21,50 s DPH 402019 31.05.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2019 31.05.2019
Objednávka 512019 Gymnastické dresy s potlačou,štulpne 125,70 s DPH 31.05.2019 GIVsport s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2019
Faktúra 191071 Čistiace prostriedky 1 625,68 s DPH 452019 31.05.2019 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2019 31.05.2019
Objednávka 522019 Bezprašné kriedy 19,18 s DPH 31.05.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2019
Zmluva 92019 Nájom telocvične 71,82 s DPH 30.05.2019 Bc. Denis Legerský PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2019
Objednávka 502019 Remenica hriadelového noža na kosačku 25,64 s DPH 30.05.2019 Garden-parts s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2019
Faktúra 1900648 Gymnastické dresy s potlačou 309,60 s DPH 462019 30.05.2019 GIVsport s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2019 30.05.2019
Objednávka 472019 Oprava tlačiarne 50,00 s DPH 29.05.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2019
Faktúra 20192577 potraviny pre VŠJ 9,59 s DPH 29.05.2019 Fruktal s.r.o. Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2019 29.05.2019
Objednávka 482019 Odvoz detí MŠ zo školy do Závažnej Poruby a späť 100,00 s DPH 29.05.2019 ARRIVA Liorbus, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2019
Faktúra 1918000009 potraviny pre VŠJ 58,08 s DPH 29.05.2019 Coop Jednota Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2019 29.05.2019
Objednávka 492019 Orez drevín v areáli školy pomocou stromolezeckej techniky 330,00 s DPH 29.05.2019 Jozef Paulíny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2019
Objednávka 46219 Gymnastické dresy s potlačou 340,00 s DPH 29.05.2019 GIVsport s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2019
Faktúra 2572019 Učebné pomôcky na matematiku 330,62 s DPH 422019 27.05.2019 Učebné pomôcky SLOVAKIA Milanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.05.2019 28.05.2019
Objednávka 452019 Čistiace prostriedky na rok 2019 5 000,00 s DPH 24.05.2019 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.05.2019
Objednávka 442019 Telovýchovné náčinie 34,00 s DPH 22.05.2019 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019
Objednávka 4320191 List - vysvedčenie - bianco 350 kusov 78,00 s DPH 22.05.2019 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019
Faktúra 19050352 Kniha "Čarovný Liptov" 577,50 s DPH 352019 22.05.2019 CBS spol,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 2019012523 Kancelárske potreby a fixy na tabuľu 253,20 s DPH 112019 22.05.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019 22.05.2019
Faktúra 2019012587 Materiál pre výuku(výkresy,fixy) 103,16 s DPH 112019 22.05.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019 22.05.2019
Objednávka 432019 Školské tlačivá 155,00 s DPH 22.05.2019 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019
Faktúra 19050353 Kniha "Čarovný Liptov" 173,25 s DPH 352019 22.05.2019 CBS spol,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 1900088 Odborná prehliadka plynového zariadenia 682,08 s DPH 392019 21.05.2019 Bednarčík E.-Plynoservis Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019 22.05.2019
Faktúra 71916496 potraviny pre VŠJ 15,36 s DPH 20.05.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2019 21.05.2019
Faktúra 71916256 potraviny pre VŠJ 50,82 s DPH 20.05.2019 Tatranská mliekáreň Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.05.2019 21.05.2019
Faktúra 1051914056 Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 42019 247,03 s DPH 242017 17.05.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019 22.05.2019
Faktúra 82333498888 Telekomunikačné poplatky 42019 23,51 s DPH 22015 17.05.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 8233349906 Telekomunikačné poplatky 42019 32,78 s DPH 42017 17.05.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 10190116 Nabíjačka batérií na kosačku 27,50 s DPH 372019 17.05.2019 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 201904058 Detské posteľné plachty (44 kusov) 281,42 s DPH 362019 17.05.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 22019 Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične 560,00 s DPH 382019 16.05.2019 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 8233349933 Telekomunikačné poplatky 42019 44,68 s DPH 32017 a 52017 13.05.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2019 17.05.2019
Faktúra 8412216631 Vyúčtovanie dodávky plynu 42019 -642,21 s DPH 252017 13.05.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2019 22.05.2019
Faktúra 4206200084 Preddavok plyn 62019 1 029,00 s DPH 252017 13.05.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 190552536 Bezprašné kriedy 10,69 s DPH 332019 10.05.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 20190600 Florbalové hokejky MIX(16 ks), florbalové lptičky(10 ks), florbalové rukavice(2páry) 361,00 s DPH 342019 10.05.2019 Ing. Ľubor Budaj TAKETEX Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 20190039 Dovoz stravy za 42019 389,75 s DPH 262017 09.05.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 1905001 Projektor, notebook a inštalácia 1 081,85 s DPH 102019 09.05.2019 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 190660 Servisná podpora - ŠvJ 132,00 s DPH 162016 07.05.2019 VIS, spol. s r.o. Zuzana Matejková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Objednávka 392019 Odborná prehliadka plynového zariadenia 700,00 s DPH 07.05.2019 Bednarčík E-Plynoservis Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2019
Objednávka 422019 Učebné pomôcky na matematiku 331,00 s DPH 07.05.2019 Učebné pomôcky SLOVAKIA Milanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2019
Objednávka 382019 Oprava prestrešenia nad vstupom do telocvične 560,00 s DPH 07.05.2019 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2019
Objednávka 402019 Bezprašné kriedy 21,50 s DPH 07.05.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2019
Objednávka 412019 Učebnice Jolly Phonics Pupil Book 1 (20 ks) 96,00 s DPH 07.05.2019 Education Initiative, s. r.o. Záhradníková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.05.2019
Faktúra 8232261519 Telekomunikačné poplatky 42019 61,94 s DPH 182017 06.05.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 1011930053 Preddavok elektrická energia 52019 311,26 s DPH 242017 06.05.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 1985 Strava zamestnancov 42019 889,92 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 03.05.2019 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.05.2019 03.05.2019
Faktúra 1019050138 Výkon zodpovednej osoby 52019 42,00 s DPH 32018 02.05.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.05.2019 03.05.2019
Zmluva 52019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 02.05.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2019
Zmluva 62019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 02.05.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2019
Zmluva 72019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 02.05.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2019
Zmluva 82019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 02.05.2019 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2019
Faktúra 264 Likvidácia odpadu 42019 30,00 s DPH 22016 29.04.2019 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.04.2019 29.04.2019
Faktúra 1900071 Respirátor a spreje 81,50 s DPH 322019 29.04.2019 JASTAR s.r.o. Mgr. Salajová Andrea PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.04.2019 29.04.2019
Objednávka 372019 Nabíjačka batérií na kosačku 27,50 s DPH 29.04.2019 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.04.2019
Faktúra 15194497 Zmluvný servis výťahu II.Q 2019 51,48 s DPH 12015 29.04.2019 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.04.2019
Faktúra 1918000007 potraviny pre VŠJ 108,50 s DPH 29.04.2019 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.04.2019 29.04.2019
Objednávka 342019 Florbalové hokejky MIX(16 ks), florbalové lptičky(10 ks), florbalové rukavice(2páry) 361,00 s DPH 26.04.2019 Ing. Ľubor Budaj TAKETEX Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2019
Objednávka 332019 Bezprašné kriedy 10,69 s DPH 26.04.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2019
Objednávka 322019 Respirátor a spreje 81,50 s DPH 26.04.2019 JASTAR s.r.o. Mgr. Salajová Andrea PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2019
Objednávka 352019 Kniha "Čarovný Liptov" 750,75 s DPH 26.04.2019 CBS spol,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2019
Objednávka 312019 Radiátory a materiál na ich upevnenie pre MŠ 551,00 s DPH 26.04.2019 KVIP s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2019
Objednávka 362019 Detské posteľné plachty (44 kusov) 281,42 s DPH 26.04.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2019
Objednávka 3620191 Detské posteľné prádlo (44 ks) pre MŠ 404,98 s DPH 26.04.2019 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.04.2019
Faktúra 201902719 Činnosť technika PO a BOZP 1.Q 2019 108,00 s DPH 52015 24.04.2019 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.04.2019 24.04.2019
Faktúra 2019113 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 2. Q 2019 337,21 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 16.04.2019 Mestský úrad Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2019 16.04.2019
Faktúra 8231263999 Telekomunikačné poplatky 32019 26,76 s DPH 22015 15.04.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2019 15.04.2019
Objednávka 262019 Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov 800,00 s DPH 15.04.2019 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2019
Faktúra 71912549 potraviny pre VŠJ 9,60 s DPH 15.04.2019 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 71912290 potraviny pre VŠJ 35,64 s DPH 15.04.2019 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 8231264022 Telekomunikačné poplatky 32019 47,39 s DPH 42017 15.04.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 8231264046 Telekomunikačné poplatky 32019 44,98 s DPH 32017 a 52017 15.04.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 20190028 Dovoz stravy za 32019 393,14 s DPH 262017 12.04.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 20190011 Oprava vodovodného potrubia pavilón C 294,41 s DPH 30219 12.04.2019 PREMONTA, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2019 15.04.2019
Objednávka 302019 Oprava vodovodného potrubia pavilón C 350,00 s DPH 12.04.2019 PREMONTA, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2019
Faktúra 1051909687 Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 32019 405,72 s DPH 242017 11.04.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.04.2019 15.04.2019
Faktúra 8419528349 Vyúčtovanie dodávky plynu 32019 -610,05 s DPH 252017 10.04.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2019 23.04.2019
Objednávka 292019 Odvoz zeleného odpadu - konáre - z areálu školy 150,00 s DPH 10.04.2019 VPS L.M. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.04.2019
Faktúra 4205700101 Preddavok plyn 52019 1 477,00 s DPH 252017 10.04.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 201901990 Kontrola PHP a hydrantov 343,06 s DPH 52015 08.04.2019 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra 71900051 Mapy a portréty 320,64 s DPH 202019 08.04.2019 Publicom s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra 21900058 Gymnastické dresy 197,00 s DPH 282019 08.04.2019 EMZA sport, s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Objednávka 282019 Gymnastické dresy 197,00 s DPH 08.04.2019 EMZA sport, s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.04.2019
Faktúra 8230185621 Telekomunikačné poplatky 32019 61,68 s DPH 182017 08.04.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra 1620234113/2019 Poplatok za komunálne odpady rok 2019 834,60 s DPH VZN č. 9/2008 08.04.2019 Mestský úrad Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra 1011926287 Preddavok elektrická energia 42019 311,26 s DPH 242017 03.04.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 20190017 Dovoz stravy za 22019 410,94 s DPH 262017 03.04.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 190401 Deratizácia objektu 60,00 s DPH 252019 03.04.2019 Marek Kandera PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Zmluva 4/2019 Dodatok č. 1 s DPH 02.04.2019 Mgr. Kristína Stejskalová PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.04.2019
Faktúra 1968 Strava zamestnancov 32019 740,16 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 01.04.2019 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1019040131 Výkon zodpovednej osoby 42019 42,00 s DPH 32018 01.04.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 2019008250 Kancelársky papier s DPH 112019 01.04.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 573 Likvidácia odpadu 32019 30,00 s DPH 22016 29.03.2019 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 1918000005 potraviny pre VŠJ 27,50 s DPH 28.03.2019 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra 71909894 potraviny pre VŠJ 5,76 s DPH 27.03.2019 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2019 28.03.2019
Objednávka 252019 Deratizácia objektu 60,00 s DPH 27.03.2019 Marek Kandera PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.03.2019
Faktúra 71909635 potraviny pre VŠJ 59,53 s DPH 25.03.2019 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra 382019 Strava zamestnancov 32019-jarné prázdniny 23,04 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 25.03.2019 ŠJ pri MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra 1903010 Oprava výpočtovej techniky 502,35 s DPH 102019 22.03.2019 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra 1142019 Odborná prehliadka herných prvkov - ihrisko MŠ 125,00 s DPH 242019 20.03.2019 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.03.2019 22.03.2019
Faktúra 1132019 Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad - telovýchovné náradie 186,90 s DPH 242019 20.03.2019 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.03.2019 22.03.2019
Faktúra 51190213 Ochranné pracovné pomôcky 276,40 s DPH 7 19.03.2019 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra 1930201391 Liptovské noviny 11/2019 (300 kusov) DU 255,02 s DPH 232019 19.03.2019 Petit Press, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra 201901000362 Tonery 41,47 s DPH 192019 18.03.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra 201902001055 Tonery 677,66 s DPH 192019 18.03.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra 8229192517 Telekomunikačné poplatky 22019 23,71 s DPH 22015 15.03.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2019 15.03.2019
Faktúra 8229192543 Telekomunikačné poplatky 22019 27,40 s DPH 42017 15.03.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2019 15.03.2019
Faktúra 1051906277 Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 22019 480,15 s DPH 242017 14.03.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2019 15.03.2019
Faktúra 8229192568 Telekomunikačné poplatky 22019 45,56 s DPH 32017 a 52017 14.03.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2019 15.03.2019
Faktúra 190300044 Tabuľa, projektor, rameno a držiak na projetkor, dotyková jednotka všetko v počte 2 kusy s dovozom a montážou 7 020,00 s DPH 222019 13.03.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.03.2019 13.03.2019
Objednávka 242019 Odborná prehliadka herných prvkov - ihrisko MŠ, odborná prehliadka a odstránenie závad - telovýchovné zariadenie 330,00 s DPH 12.03.2019 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2019
Objednávka 20219 Mapy(Slohové postup, Funkčné jazykové štýly) a portréty (J.Kráľ,M.Rázus, M.R.Martáková,M.Rúfus,A.Stodola,A.Einstein) 320,64 s DPH 12.03.2019 Publicom s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2019
Objednávka 232019 Liptovské noviny 11/2019 (300 kusov) DU 255,02 s DPH 12.03.2019 Petit Press, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2019
Objednávka 212019 Školenie "Poskytnutie prvej pomoci" pre zamestnancov školy 15.--/zamestnanec s DPH 12.03.2019 Ing. Eva Piovarčiová LIPTOV RESCUE ACADEMY PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2019
Objednávka 222019 Tabuľa, projektor, rameno a držiak na projetkor, dotyková jednotka všetko v počte 2 kusy s dovozom a montážou 7 020,00 s DPH 12.03.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2019
Faktúra 8407331114 Vyúčtovanie dodávky plynu 22019 -1 003,62 s DPH 252017 11.03.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.03.2019 22.03.2019
Faktúra 190351313 Učebné pomôcky pre žiakov v HN (9 žiakov a16,60 €/sada) 149,40 s DPH 172019 11.03.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.03.2019 11.03.2019
Faktúra 18326 Strava zamestnancov 22019 891,36 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 11.03.2019 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2019 12.03.2019
Faktúra 21903852 Učebné pomôcky 27,00 s DPH 182019 11.03.2019 Raabe, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2019 12.03.2019
Faktúra 4205200081 Preddavok plyn 42019 2 374,00 s DPH 252017 11.03.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 8228121212 Telekomunikačné poplatky 22019 61,50 s DPH 182017 06.03.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 1011920765 Preddavok elektrická energia 32019 311,26 s DPH 242017 06.03.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 1900054 Oprava svietidiel v 2 triedach - pavilon C 1 025,28 s DPH 52019 06.03.2019 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 2019005818 Kancelárske potreby a kriedy 97,90 s DPH 112019 04.03.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 201902028 Čistenie kanalizačnej siete - pavilon A 139,38 s DPH 152019 04.03.2019 EKO-Servis LM s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Objednávka 192019 Tonery pre školu na rok 2019 4 000,00 s DPH 01.03.2019 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2019
Faktúra 1019030121 Výkon zodpovednej osoby 32019 42,00 s DPH 32018 01.03.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Objednávka 182019 Publikácie"Ochrana života a zdravia" a "Kuliferdo" 27,00 s DPH 28.02.2019 Raabe, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2019
Faktúra 1902019 Oprava rezervčného systému ŠvJ, NOD 32 159,00 s DPH 102019 28.02.2019 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Objednávka 172019 Učebné pomôcky pre žiakov v HN (9 žiakov a16,60 €/sada) 149,40 s DPH 28.02.2019 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2019
Faktúra 20190932 potraviny pre VŠJ 7,36 s DPH 22.02.2019 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.02.2019 25.02.2019
Faktúra 32019 Oprava podlahy v učebni - pavilón A 2 954,40 s DPH 162019 22.02.2019 VAPO floor, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2019 22.02.2019
Faktúra 15319095 Radiátory do učební v pavilóne B 3 020,82 s DPH 142019 22.02.2019 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2019 22.02.2019
Objednávka 162019 Oprava podlahy v učebni - pavilón A 2 954,40 s DPH 21.02.2019 VAPO floor, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2019
Objednávka 142019 Radiátory do učební v pavilóne B 3 020,82 s DPH 21.02.2019 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2019
Faktúra 190250803 Žiacke stoly a stoličky (33 +66) kusov 4 884,00 s DPH 62019 20.02.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 2019001 Výpožička lyžiarskeho výstroja na lyžiarsky výcvik 580,00 s DPH 12019 20.02.2019 Jan Laučík Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 190250804 Katedry a stoličky (3 kusy) 447,00 s DPH 122019 20.02.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2019 20.02.2019
Objednávka 152019 Čistenie kanalizačnej siete - pavilon A 150,00 s DPH 20.02.2019 EKO-Servis LM s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra 20190005 Rozvoz stravy 12019 370,71 s DPH 262017 19.02.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 1051902292 Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 12019 384,84 s DPH 242017 18.02.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 8227141724 Telekomunikačné poplatky 12019 43,18 s DPH 32017 a 52017 18.02.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 19107 Zošívačka plus 12,00 s DPH 132019 18.02.2019 Sponka, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.02.2019 19.02.2019
Faktúra 8227141675 Telekomunikačné poplatky 12019 25,81 s DPH 82015 a 22015 18.02.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 8227141700 Telekomunikačné poplatky 12019 27,59 s DPH 42017 18.02.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 71904289 potraviny pre VŠJ 59,53 s DPH 15.02.2019 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2019 21.02.2019
Faktúra 71904548 potraviny pre VŠJ 7,68 s DPH 15.02.2019 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.02.2019 21.02.2019
Faktúra 20190067 Prostriedok do umývačky riadu 68,26 s DPH 82019 13.02.2019 Tedoss,s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 8412205953 Vyúčtovanie dodávky plynu12019 -880,71 s DPH 252017 11.02.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2019 22.02.2019
Zmluva 42019 Nájom telocvične s DPH 11.02.2019 Mgr. Kristína Stejskalová PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019
Faktúra 4206100167 Preddavok plyn 32019 3 494,00 s DPH 252017 11.02.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 8226075737 Telekomunikačné poplatky 12019 61,50 s DPH 182017 08.02.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 2019003458 Kancelársky papier a kancelárske potreby 291,87 s DPH 112019 07.02.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 20190057 Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠvJ 119,14 s DPH 82019 05.02.2019 Tedoss,s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 18308 Strava zamestnancov 12019 874,08 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 05.02.2019 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Objednávka 122019 Katedry a stoličky (3 kusy) 447,00 s DPH 04.02.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2019
Objednávka 132019 Zošívačka plus 12,00 s DPH 04.02.2019 Sponka, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.02.2019
Faktúra 1011912322 Preddavok elektrická energia 22019 311,26 s DPH 242017 01.02.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 571 Likvidácia odpadu 12019 30,00 s DPH 22016 01.02.2019 LIKVIDÁTORLM Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.02.2019 12.02.2019
Faktúra 1901014 Oprava projektora 41,80 s DPH 102019 01.02.2019 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.02.2019 12.02.2019
Faktúra 15191834 Servis výťahu 1. Q 2019 51,48 s DPH 12015 01.02.2019 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.02.2019 12.02.2019
Faktúra 1019020123 Výkon zodpovednej osoby 22019 42,00 s DPH 32018 01.02.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2019 01.02.2019
Faktúra 12019 Oprava steny telocvične 9 380,00 s DPH 92019 01.02.2019 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2019 01.02.2019
Faktúra 1900017 Oprava osvetlenia v pavilóne C 1 085,40 s DPH 42019 31.01.2019 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2019 31.01.2019
Zmluva 22018 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov s DPH 31.01.2019 Ján Fašanok PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2019
Faktúra 1918000001 potraviny pre VŠJ 45,42 s DPH 30.01.2019 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2019 30.01.2019
Faktúra 2019002 Vleky pre žiakov školy - účastníci lyžiarskeho výcviku 723,00 s DPH 32019 30.01.2019 TJ Družba Smrečany-Žiar Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 51190020 OOPP 32,89 s DPH 72019 30.01.2019 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra 20190450 potraviny pre VŠJ 8,06 s DPH 30.01.2019 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2019 30.01.2019
Objednávka 92019 Oprava steny telocvične 9 380.00 s DPH 22.01.2019 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2019
Objednávka 102019 Opravy výpočtovej techniky a ITK v roku 2019 3 000.00 s DPH 22.01.2019 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2019
Objednávka 112019 Kancelársky papier a kancelárske potreby na rok 2019 5 000,00 s DPH 22.01.2019 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2019
Faktúra 3012004423 Odvoz žiakov an lyžiarsky výcvik a dovoz z lyžiarskeho výcviku 100,00 s DPH 1252018 21.01.2019 ARRIVA Liorbus, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.01.2019 21.01.2019
Faktúra 71900454 potraviny pre VŠJ 5,76 s DPH 17.01.2019 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019 30.01.2019
Zmluva 22019 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 17.01.2019 Univerzita Mateja v Banskej Bystrici FF PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019
Faktúra 71900217 potraviny pre VŠJ 89,76 s DPH 17.01.2019 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019 30.01.2019
Objednávka 72019 OOPP na rok 2019 pre zamestnancov školy 1 500,00 s DPH 16.01.2019 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2019
Faktúra 18193729 Slávik 2019 6,00 s DPH 1232018 16.01.2019 ARES spol. s r. o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
Objednávka 82019 Čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠvJ, opravy zaridení v školskej jedálni v roku 2019 4 500,00 s DPH 16.01.2019 Tedoss,s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2019
Faktúra 1051837170 Vyúčtovanie dodávkya spotreby el. energie 122018 214,05 s DPH 242017 16.01.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.01.2019 21.01.2019
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 1-12/2019 198,72 s DPH 112015 16.01.2019 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
Zmluva 12019 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 16.01.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici F prírodných vied PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2019
Faktúra 20190004 Poskytovanie zdravotných služieb žiakom školy v čase lyžiarskeho a snoubordingového výcviku 7.1.2019-11.1.2019 375,00 s DPH 162018 16.01.2019 Katarína Hrčková-BH,s.r.o. Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra 2019007 Ubytovanie žiakov - lyžiarsky výcvik 7.1.2019-11.1.2019 3 330.00 s DPH 22019 16.01.2019 Rastislav Frank Hotel Spojár Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2019 16.01.2019
Objednávka 62019 Žiacke stoly a stoličky (33 +66) kusov 4 884,00 s DPH 16.01.2019 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2019
Faktúra 2019015 Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie majetku 1 Q 2019 337,21 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 14.01.2019 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 4204802786 Zálohová platba plyn 12019 5 735,00 s DPH 252017 14.01.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 8225105566 Telekomunikačné poplatky 122018 22,44 s DPH 82015 a 22015 14.01.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 8225105587 Telekomunikačné poplatky 122018 31,08 s DPH 42017 14.01.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 8421958451 Vyúčtovanie dodávky plynu122018 152,91 s DPH 252017 14.01.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 1900002 Oprava osvetlenia v telocvični 186,30 s DPH 1262018 14.01.2019 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Objednávka 52019 Oprava osvetlenia v 2 učebniach - pavilon C 1 025,28 s DPH 14.01.2019 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019
Faktúra 8225105609 Telekomunikačné poplatky 122018 44,08 s DPH 32017 a 52017 14.01.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 42019 469,00 s DPH 102015 14.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 4204802787 Preddavok plyn 22019 4 391,00 s DPH 252017 14.01.2019 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Objednávka 42019 Oprava osvetlenia v pavilóne C 1 100,00 s DPH 10.01.2019 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.01.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 102019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 180020119 Vyúčtovanie vodné, stočné pav. A 86,02 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 52019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 62019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2019 07.06.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 32019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2019 06.03.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 82019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2019 05.08.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 72019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2019 03.07.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 12019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 122019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 22019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 180020118 Vyúčtovanie vodné, stočné pav. B -111,10 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
Faktúra 180020120 Vyúčtovanie vodné, stočné pav. C -324,28 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019 17.01.2019
Zmluva 32019 O sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v informačnom systéme - škola v prírode s DPH 09.01.2019 CK Slniečko, spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2019
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 112019 469,00 s DPH 102015 09.01.2019 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 8224050078 Telekomunikačné poplatky 122018 61,58 s DPH 182017 08.01.2019 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 1011902845 Zálohová platba el. energia 12019 574,18 s DPH 242017 08.01.2019 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 20180132 Dovoz stravy za 122018 308,56 s DPH 262017 02.01.2019 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 1019010129 Výkon zodpovednej osoby 12019 42,00 s DPH 32018 02.01.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.01.2019 14.01.2019
Objednávka 32019 Vleky pre žiakov školy - účastníci lyžiarskeho výcviku 1 000,00 s DPH 02.01.2019 TJ Družba Smrečany-Žiar Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.01.2019
Objednávka 12019 Výpožička lyžiarskeho výstroja na lyžiarsky výcvik 5.80/deň/osoba s DPH 02.01.2019 Jan Laučík Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.01.2019
Objednávka 22019 Ubytovanie žiakov - lyžiarsky výcvik 7.1.2019-11.1.2019 3 330.00 s DPH 02.01.2019 Rastislav Frank Hotel Spojár Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.01.2019
Faktúra 3312 Likvidácia odpadu 122018 22,50 s DPH 22016 21.12.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra 18276 Strava zamestnancov 122018 722,88 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 21.12.2018 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra 51181226 Ochranné pracovné pomôcky - ŠvJ 13,90 s DPH 62018 20.12.2018 Krupa Kajo,s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2018 20.12.2018
Faktúra 1818000022 potraviny pre VŠJ 61,64 s DPH 20.12.2018 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra 20186344 potraviny pre VŠJ 5,24 s DPH 20.12.2018 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
Objednávka 1252018 Odvoz žiakov an lyžiarsky výcvik a dovoz z lyžiarskeho výcviku 100,00 s DPH 19.12.2018 ARRIA LIORBUS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.12.2018
Objednávka 1262018 Oprava osvetlenia v telocvični 200,00 s DPH 19.12.2018 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.12.2018
Faktúra 89400283 Sifón drezový s odpadom, otvor 89 mm 10,78 s DPH 1222018 18.12.2018 NOVASERVIS FERRO SK, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra 201806190 Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob a kotolne 151,80 s DPH 902018 18.12.2018 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra 8223063239 Telekomunikačné poplatky 112018 21,82 s DPH 82015 a 22015 17.12.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 8223063260 Telekomunikačné poplatky 112018 28,49 s DPH 42017 17.12.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 2018029350 Pákový poradač 4 kusy 6,19 s DPH 1192018 17.12.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 2018473 Faktúra za poskytované služby 2 869,14 s DPH 82017 17.12.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 8223063285 Telekomunikačné poplatky 112018 44,58 s DPH 32017 a 52017 17.12.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 1020180223 Interaktívna tabuľa, projektor pre MŠ 1 530,00 s DPH 1162018 17.12.2018 APM Technik, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.12.2018 17.12.2018
Faktúra 12018 Doprava na konferenciu "Školské stravovanie dnes a zajtra" 19,59 s DPH zriaďovateľ 14.12.2018 Materská škola Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Zmluva 162018 Poskytovanie zdravotných služieb žiakom školy v čase lyžiarskeho a snoubordingového výcviku 7.1.2019-11.1.2019 375,00 s DPH 14.12.2018 Katarína Hrčková-BH,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2018
Faktúra 201803000582 Oprava kopírovacieho stroja Canon zborovńa A 188,52 s DPH 1152018 14.12.2018 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra 2018132 Oprava alarmu v budove C - školská jedáleń 114,84 s DPH 1242018 13.12.2018 Róbert Antol - ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra 172018 Oprava steny -vchod do telocvične 1 450,00 s DPH 1212018 12.12.2018 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra 8404883567 Vyúčtovanie dodávky plynu112018 -326,96 s DPH 252017 12.12.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.12.2018 27.12.2018
Objednávka 1242018 Oprava alarmu v budove C - školská jedáleń 120,00 s DPH 10.12.2018 Róbert Antol-ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2018
Faktúra 1051831864 Vyúčtovanie dodávky el. energie112018 163,77 s DPH 242017 10.12.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2018 12.12.2018
Faktúra 201802341 Čistiace prostriedky 1 046,16 s DPH 1132018 10.12.2018 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 2018041 Účastnícky poplatok na konferenciu školského stravovania 40,00 s DPH list zriaďovateľa 10.12.2018 Prvá asociácia školského stravovania Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Objednávka 1232018 Slávik 2019 6,00 s DPH 10.12.2018 ARES spol. s r. o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2018
Faktúra 20180118 Dovoz stravy za 112018 412,06 s DPH 262017 10.12.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 201805295 Činnosť technika PO a BOZP 4.Q2018 108,00 s DPH 52015 07.12.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2018 07.12.2018
Faktúra 8222004673 Telekomunikačné poplatky 112018 62,26 s DPH 182017 06.12.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra 51902049 Školské tlačivá - diplomy 39,50 s DPH 1072018 05.12.2018 Nomiland s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra 201806 Pranie a mangľovanie posteľného prádla MŠ 60,00 s DPH 152016 05.12.2018 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra 1018120121 Výkon zodpovednej osoby 122018 42,00 s DPH 32018 04.12.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra 2018028157 Kancelársky papier a kancelárske potreby 315,59 s DPH 1142018 04.12.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2018 04.12.2018
Faktúra 1811018 Router a montáž v pavilóne A 114,80 s DPH 1172018 04.12.2018 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2018 04.12.2018
Faktúra 800626320 Predplatné časopis Predškolská výchova 10,80 s DPH 1122018 03.12.2018 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
Objednávka 1222018 Sifón drezový s odpadom, otvor 89 mm 15,00 s DPH 03.12.2018 NOVASERVIS FERRO SK, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2018
Faktúra 1011858213 Zálohová platba el. energia 122018 582,59 s DPH 242017 03.12.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 201811200 Učebné pomôcky pre deti v MŠ-predškoláci 886,67 s DPH 1112018 30.11.2018 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra 18224 Príspevok na stravu zamestanov 112018 943,20 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 30.11.2018 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra 4811 Likvidácia odpadu 112018 30,00 s DPH 22016 30.11.2018 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 181157106 Šatňová skrinka 8 - boxová 260,00 s DPH 1102018 30.11.2018 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra 201811201 Učebné pomôcky pre deti v MŠ-predškoláci 268,48 s DPH 1112018 30.11.2018 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2018 30.11.2018
Objednávka 1212018 Oprava steny -vchod do telocvične 1 450.00 s DPH 30.11.2018 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 1818000021 potraviny pre VŠJ 75,06 s DPH 30.11.2018 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra 1800247 Oprava osvetlenia v pavilóne C (chodba a školská jedáleň) 3 833,40 s DPH 1092018 29.11.2018 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra 1800247 Oprava osvetlenia v pavilóne C (chodba a školská jedáleň) 3 833,40 s DPH 1092018 29.11.2018 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra 20180023 Chlapčenské nohavice krojové 205,00 s DPH 1062018 28.11.2018 Miroslav Baran PETRA Socháňová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra 20185905 potraviny pre VŠJ 18,08 s DPH 28.11.2018 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.11.2018 30.11.2018
Faktúra 71837626 potraviny pre VŠJ 44,88 s DPH 26.11.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.11.2018 30.11.2018
Faktúra 71837870 potraviny pre VŠJ 9,60 s DPH 26.11.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.11.2018 30.11.2018
Faktúra 2018223 Oprava železných kruhov na volejbalové ihrisko 57,60 s DPH 1082018 26.11.2018 METAL STEEL FORMING, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.11.2018 28.11.2018
Objednávka 1112018 Učebné pomôcky pre deti v MŠ-predškoláci 1 155,21 s DPH 23.11.2018 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1082018 Oprava železných kruhov na volejbalové ihrisko 57,60 s DPH 23.11.2018 METAL STEEL FORMING, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1092018 Oprava osvetlenia v pavilóne C (chodba a školská jedáleň) 3 833,40 s DPH 23.11.2018 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1102018 Šatňová skrinka 8 - boxová 260,00 s DPH 23.11.2018 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2018
Objednávka 1192018 Pákový poradač 4 kusy 6,19 s DPH 23.11.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1122018 Predplatné časopis Predškolská výchova 10,80 s DPH 23.11.2018 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1142018 Kancelársky papier a kancelárske potreby 315,59 s DPH 23.11.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1172018 Router a montáž v pavilóne A 120,00 s DPH 23.11.2018 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1132018 Čistiace prostriedky 1 046,16 s DPH 23.11.2018 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1152018 Orpava kopírovacieho stroja Canon - zborovňa A 200,00 s DPH 23.11.2018 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Objednávka 1162018 Interaktívna tabuľa, projektor pre MŠ 1 530,00 s DPH 23.11.2018 APM Technik, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.11.2018
Faktúra 2018026955 Pracovné kalendáre 106,38 s DPH 1002018 22.11.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.11.2018 28.11.2018
Zmluva DZ 32018 Finančné prostriedky na zabezpečenie učebných pomôcok 7 223,87 s DPH 22.11.2018 Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2018
Faktúra 201802004729 Tonery 759,31 s DPH 1052018 21.11.2018 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2018 21.11.2018
Objednávka 1072018 Diplomy 40,00 s DPH 20.11.2018 Nomiland s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2018
Faktúra 201801001982 Tonery 41,18 s DPH 1052018 19.11.2018 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2018 19.11.2018
Faktúra 4208200071 Zálohová platba plyn 122018 3 496,00 s DPH 252017 16.11.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 8402440889 Vyúčtovanie dodávky plynu102018 -672,92 s DPH 252017 16.11.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2018 27.11.2018
Faktúra 20180108 Dovoz stravy za 102018 411,48 s DPH 262017 16.11.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.11.2018 19.11.2018
Objednávka 1062018 Chlapčenské nohavice krojové 210,00 s DPH 16.11.2018 Miroslav Baran PETRA Socháňová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2018
Objednávka 1052018 Tonery 800,49 s DPH 16.11.2018 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 620046059 Predplatné časopis KOZMOS 15,40 s DPH 1042018 15.11.2018 L.K.Permanent spol. s r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2018 15.11.2018
Faktúra 8221042490 Telekomunikačné poplatky 102018 25,38 s DPH 42017 14.11.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2018 14.11.2018
Faktúra 8221042468 Telekomunikačné poplatky 102018 21,71 s DPH 22015 14.11.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2018 14.11.2018
Faktúra 8221042517 Telekomunikačné poplatky 102018 46,18 s DPH 32017 a 52017 14.11.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2018 14.11.2018
Faktúra 21805460 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 20,51 s DPH 1032018 14.11.2018 Original Trade s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2018 15.11.2018
Faktúra 1051828810 Vyúčtovanie dodávky el. energie102018 24,65 s DPH 242017 12.11.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2018 14.11.2018
Faktúra 8219992173 Telekomunikačné poplatky 102018 68,14 s DPH 182017 08.11.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
Faktúra 51181028 Ochranné pracovné pomôcky - ŠvJ 64,19 s DPH 62018 07.11.2018 Krupa Kajo,s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2018
Faktúra 10180342 Servisná prehliadka a oprava kosačky 53,59 s DPH 1022018 05.11.2018 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.11.2018 06.11.2018
Objednávka 1042018 Predplatné časopis KOZMOS 15,40 s DPH 05.11.2018 L.K.Permanent spol. s r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018
Faktúra 1011853933 Zálohová platba el. energia 112018 582,59 s DPH 242017 05.11.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Objednávka 1032018 Učebné pomôcky pre deti v MŠ 20,51 s DPH 05.11.2018 Original Trade s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018
Faktúra 15189058 Servis výťahu 4. Q 2018 51,48 s DPH 12015 05.11.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 18194 Príspevok na stravu zamestanov 102018 938,88 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 05.11.2018 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 1801409 Doplnenie invetáru ŠVJ(taniere,misky,lyžice,hrniec s pokrievkou) 199,25 s DPH 1012018 05.11.2018 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 20180099 Dovoz stravy za 92018 346,00 s DPH 262017 05.11.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 1018110120 Výkon zodpovednej osoby 112018 42,00 s DPH 32018 05.11.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 08.11.2018
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22018 s DPH 29.10.2018 Ján Fašanok PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.10.2018
Faktúra 102018075 Oprava hladinového spínača v kotolni 399,71 s DPH 832018 26.10.2018 ELMAPO,s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 20185344 potraviny pre VŠJ 16,76 s DPH 25.10.2018 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
Faktúra 1410 Likvidácia odpadu 102018 30,00 s DPH 22016 25.10.2018 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
Faktúra 2018005 Výrub drevín a odpratanie drevnej hmoty 360,00 s DPH 932018 25.10.2018 KM-les, s. r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2018 25.10.2018
Faktúra 2018024549 Kalendáre-stolové, eurobaly 48,96 s DPH 1002018 24.10.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra 181466 Športové dresy 199,80 s DPH 982018 24.10.2018 Florbal s. r.o. Bartek PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra 8121 Bradlá 3 900,00 s DPH 992018 19.10.2018 Vilém Kocián PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.10.2018 22.10.2018
Objednávka 1022018 Servisná prehliadka a oprava kosačky 80,00 s DPH 18.10.2018 Prade s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.10.2018
Objednávka 1012018 Doplnenie invetáru ŠVJ(taniere,misky,lyžice,hrniec s pokrievkou) 199,38 s DPH 18.10.2018 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.10.2018
Objednávka 1002018 Kalendáre-stolové, eurobaly 128,61 s DPH 17.10.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2018
Faktúra 71832080 potraviny pre VŠJ 56,76 s DPH 17.10.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2018 23.10.2018
Objednávka 982018 Športové dresy 199,80 s DPH 17.10.2018 Florbal s. r.o. Bartek PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2018
Faktúra 71832344 potraviny pre VŠJ 7,68 s DPH 17.10.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.10.2018 23.10.2018
Objednávka 992018 Bradlá 3 900,00 s DPH 17.10.2018 Vilém Kocián PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2018
Faktúra 8219042783 Telekomunikačné poplatky 92018 43,57 s DPH 32018 a 52017 12.10.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.10.2018 15.10.2018
Faktúra 1818000018 potraviny pre VŠJ 39,94 s DPH 12.10.2018 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 8219042744 Telekomunikačné poplatky 92018 22,91 s DPH 22015 12.10.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.10.2018 15.10.2018
Faktúra 8219042764 Telekomunikačné poplatky 92018 26,48 s DPH 42017 12.10.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.10.2018 15.10.2018
Zmluva 142018 Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ s DPH 11.10.2018 CK Slniečko spol. s r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme 22018 Prenájom nebytových priestorov-telocvične s DPH 11.10.2018 Ján Fašanok PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.10.2018
Faktúra 2018390 Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie majetku 4.Q 2018 337,21 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 10.10.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.10.2018 11.10.2018
Faktúra 1051825514 Vyúčtovanie dodávky el. energie 92018 -148,89 s DPH 242017 10.10.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.11.2018 06.11.2018
Faktúra 2018023128 Učebné pomôcky pre ŠKD 30,82 s DPH 972018 10.10.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.10.2018 11.10.2018
Faktúra 18191731 Časopisy pre žiakov 1. stupňa ZŠ 794,00 s DPH 8020181 10.10.2018 ARES s.r.o. Mgr. Gajdošová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.10.2018 11.10.2018
Faktúra 1818992 Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ 98,12 s DPH 962018 09.10.2018 Distribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.10.2018 11.10.2018
Faktúra 181055965 UP pre žiakov v HN za 1. polrok 2018/2019 116,20 s DPH 942018 08.10.2018 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 180082 Tabuľový pánt 19,80 s DPH telefonická 08.10.2018 DIPOS spol. s r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 4201811655 Zálohová platba plyn 112018 3 116,00 s DPH 252017 08.10.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 20180270 Materiálno-spotrebné normy pre ŠVJ 2018 55,80 s DPH 872018 08.10.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 7422301414 Vyúčttovanie dodávky plynu za 92018 7,65 s DPH 252017 08.10.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 201803505 Činnosť TPO a BOZP 3.Q 2018 108,00 s DPH 52015 05.10.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 8217997824 Telekomunikačné poplatky 92018 67,16 s DPH 182017 05.10.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 18185 Strava zamestnancov za 92018 943,20 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 04.10.2018 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 188666 Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ 487,20 s DPH 952018 04.10.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Objednávka 952018 Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ 600,00 s DPH 02.10.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2018
Objednávka 932018 Výrub stromov a odpratanie drevnej hmoty 360,00 s DPH 02.10.2018 KM-les, s. r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2018
Objednávka 972018 Učebné pomôcky pre ŠKD 30,82 s DPH 02.10.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2018
Objednávka 962018 Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ 100,00 s DPH 02.10.2018 Distribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2018
Faktúra 1011849560 Preddavok - dodáka elektrickej energie 102018 582,59 s DPH 242017 02.10.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 20181016 Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ 118,90 s DPH 8420181 02.10.2018 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2018 04.10.2018
Objednávka 942018 UP pre žiakov v HN za 1. polrok 2018/2019 116,20 s DPH 02.10.2018 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.10.2018
Faktúra 1018100122 Výkon zodpovednej osoby 102018 42,00 s DPH 32018 01.10.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 539 Likvidácia odpadu 92018 30,00 s DPH 22016 28.09.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2018 28.09.2018
Faktúra 71800129 Učbné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ 399,00 s DPH 862018 28.09.2018 PUBLICOM s.r.o. Mgr. Gajdošová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2018 28.09.2018
Faktúra 1818000015 potraviny pre VŠJ 40,15 s DPH 27.09.2018 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra 1211804509 Učebné pomôcky ŠKD 249,48 s DPH 922018 27.09.2018 AITEC, s.r.o. Vyšná PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra 20184792 potraviny pre VŠJ 10,95 s DPH 26.09.2018 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra 2018021849 Učebné pomôcky a materiál na prácu so žiakmi ŠKD 191,83 s DPH 912018 26.09.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra 20180093 Registračný poplatok - projekt "Zelená škola" 74,60 s DPH telefonicky 26.09.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Socháňová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2018 27.09.2018
Faktúra 2018021850 Učebné pomôcky a materiál na prácu s deťmi MŠ 333,35 s DPH 912018 26.09.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2018 27.09.2018
Zmluva 122018 SIM karta 5,00 s DPH 26.09.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.09.2018
Faktúra 151948 kancelárske potreby 230,00 s DPH 892018 26.09.2018 National Pen PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.09.2018 26.09.2018
Faktúra 2018021851 Učebné pomôcky a materiál na prácu so žiakmi školy 363,54 s DPH 912018 26.09.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2018 27.09.2018
Zmluva 112018 Prenájom telocvične s DPH 26.09.2018 Craemer Slovakia, s.r.o. PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.09.2018
Objednávka 922018 Učebné pomôcky ŠKD 249,48 s DPH 24.09.2018 AITEC, s.r.o. Vyšná PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2018
Objednávka 912018 Učebné pomôcky a materiál na prácu so žiakmi ŠKD, žiakmi školy a deťmi MŠ 900,00 s DPH 24.09.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2018
Faktúra 201802668 Montáž belskozvodu - budova A, odborná skúška a odborná prehliadka 529,07 s DPH 662018 21.09.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2018 24.09.2018
Faktúra 2018103 Piesok do detského pieskoviska MŠ 222,00 s DPH 802018 21.09.2018 STAVPAL, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2018 24.09.2018
Faktúra 201802667 Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodu budova B a budova D 445,20 s DPH 662018 21.09.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.09.2018 24.09.2018
Objednávka 892018 kancelárske potreby 230,00 s DPH 20.09.2018 National Pen PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2018
Objednávka 902018 Odborná prehliadka a skúška tlakových nádob a kotolne 160,00 s DPH 20.09.2018 GAJOS, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2018
Faktúra 2018021082 Kancelársky papier a kancelárske potreby 420,30 s DPH 882018 19.09.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra 180804 Učebnice AJ pre pedagógov 216,50 s DPH 7920181 19.09.2018 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra 180803 Učebné pomôcky pre žiakov školy 1 434,20 s DPH 7920181 19.09.2018 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Objednávka 882018 Kancelársky papier a kancelárske potreby 420,30 s DPH 17.09.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2018
Faktúra 20180672 Slovenský jazyk a literatúra pre 5.-9. ročník ZŠ 153,70 s DPH 842018 17.09.2018 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2018 17.09.2018
Faktúra 8217051679 Telekomunikačné poplatky 82018 43,48 s DPH 32017 a 52017 17.09.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra 8217051633 Telekomunikačné poplatky 82018 21,62 s DPH 22015 a 82015 17.09.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra 18150228 potraviny pre VŠJ 101,04 s DPH 14.09.2018 Astera, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2018 20.09.2018
Faktúra 71827645 potraviny pre VŠJ 74,58 s DPH 14.09.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2018 20.09.2018
Faktúra 8217051656 Telekomunikačné poplatky 82018 24,78 s DPH 42017 14.09.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra 71827896 potraviny pre VŠJ 9,60 s DPH 14.09.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2018 20.09.2018
Faktúra 181748 Licenčný poplatok ŠvJ 92018-82019 163,20 s DPH 162016 14.09.2018 Verejná informačná služba spol s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Zmluva 92018 (MŠ) Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2018/2019 s DPH 13.09.2018 FRUKTAL s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2018
Zmluva 102018 (ZŠ) Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2018/2019 s DPH 13.09.2018 Fruktal s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2018
Faktúra 2018021278 Odvoz konárov a haluziny z areálu školy 92,23 s DPH 712018 12.09.2018 VPS L.M. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Faktúra 1051823071 Vyúčtovanie dodávky el.energie za 82018 -374,83 s DPH 242017 12.09.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.10.2018 08.10.2018
Faktúra 1211804184 Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (21 ks) a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ (34 ks) 234,19 s DPH 822018 11.09.2018 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Objednávka 852018 Učebné pomôcky pre žiakov školy 2 000,00 s DPH 10.09.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2018
Faktúra 1800402040 Učebné pomôcky pre žiakov školy 204,80 s DPH 792018 10.09.2018 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Objednávka 862018 Učbné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ 400,00 s DPH 10.09.2018 PUBLICOM s.r.o. Mgr. Gajdošová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2018
Objednávka 842018 Slovenský jazyk a literatúra pre 5.-9. ročník ZŠ 153,70 s DPH 10.09.2018 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2018
Faktúra 184098 Učebné pomôcky pre žiakov školy 1 668,90 s DPH 852018 10.09.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.09.2018 17.09.2018
Faktúra 7421304420 Vyúčtovanie dodávky plynu za 82018 161,30 s DPH 252017 10.09.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Objednávka 8420181 Učebné pomôcky pre žiakov 2. st. ZŠ 118,90 s DPH 10.09.2018 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2018
Objednávka 872018 Materiálno-spotrebné normy pre ŠVJ 2018 60,00 s DPH 10.09.2018 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2018
Objednávka 832018 Oprava hladinového spínača v kotolni školy 400,00 s DPH 10.09.2018 ELMAPO, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2018
Objednávka 822018 Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (21 ks) a Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ (34 ks) 234,19 s DPH 10.09.2018 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.09.2018
Faktúra 4201121827 Preddavok - dodáka plynu 102018 2 355,00 s DPH 252017 10.09.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 20180758 Strava zamestnancov za 820108 407,77 s DPH 6520181 07.09.2018 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Faktúra 1800402039 Učebné pomôcky pre žiakov školy 1 656,00 s DPH 792018 07.09.2018 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Faktúra 180955170 Katedry ESO na ntebook 4 kusy, pracovná doska na školskú lavicu 1 ks 812,00 s DPH 762018 07.09.2018 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Objednávka 802018 Piesok do detského pieskoviska MŠ 250,00 s DPH 06.09.2018 STAVPAL, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2018
Objednávka 8020181 Časopisy pre žiakov 1. stupňa ZŠ 952,80 s DPH 06.09.2018 ARES s.r.o. Mgr. Gajdošová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2018
Faktúra 8216016809 Telekomunikačné poplatky 82018 61,50 s DPH 182017 06.09.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2018 12.09.2018
Objednávka 812018 Učebné pomôcky pre žiakov školy 42,00 s DPH 06.09.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2018
Faktúra 1018090118 Výkon zodpovednej osoby 92018 42,00 s DPH 32018 03.09.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2018 05.09.2018
Faktúra 1018030150 Výkon zodpovednej osoby 32018 42,00 s DPH 32018 03.09.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2018 05.09.2018
Faktúra 1011844474 Preddavok dodávky elektrickej enenrgie 92018 582,59 s DPH 242017 03.09.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2018 05.09.2018
Faktúra 184099 Učebné pomôcky pre žiakov školy 42,00 s DPH 812018 31.08.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Ivanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2018 05.09.2018
Faktúra 1808013 Oprava PC 303,10 s DPH 722018 31.08.2018 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2018 05.09.2018
Zmluva 72018 Zabezpečenie a činnosť športových tried so zameraním na športovú gymnastiku s DPH 31.08.2018 Gymnastický klub-Klub športovej gymnastiky- Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 82018 Zabezpečenie a činnosť športových tried so zameraním na futbal s DPH 31.08.2018 MFK Tatran Liptovský Mikuláš PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2018
Faktúra 1211803447 Prvouka pre 2. ročník ZŠ 105,60 s DPH 772018 30.08.2018 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2018 30.08.2018
Faktúra 18191036 Časopis Vychovávateľ 15,00 s DPH 782018 30.08.2018 ARES spol. s r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2018 30.08.2018
Faktúra 20180131 Tepovanie kobercov 225,00 s DPH 7320181 30.08.2018 TEPUJEM.SK s. r. o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2018 30.08.2018
Faktúra 1800154 Oprava svietidiel v učebni - pavilón C 516,12 s DPH 742018 24.08.2018 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.08.2018 24.08.2018
Objednávka 7920181 Učebné pomôcky pre žiakov školy a učebnice AJ pre pedagógov 1 650,70 s DPH 23.08.2018 Richard Šrobár-Littera Surová Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2018
Objednávka 762018 Katedry ESO na ntebook 4 kusy, pracovná doska na školskú lavicu 1 ks 812,00 s DPH 23.08.2018 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2018
Objednávka 792018 Učebné pomôcky pre žiakov školy 2 000,00 s DPH 23.08.2018 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2018
Objednávka 782018 Časopis Vychovávateľ 15,00 s DPH 23.08.2018 ARES spol. s r.o. Žiaranová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2018
Faktúra 2018018939 Zápisníky, perá,samolepace bločky, zvýrazňovače 128,16 s DPH 752018 23.08.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2018 23.08.2018
Objednávka 772018 Prvouka pre 2. ročník ZŠ 105,60 s DPH 23.08.2018 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2018
Objednávka 752018 Zápisníky, perá,samolepace bločky, zvýrazňovače 128,24 s DPH 22.08.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.08.2018
Objednávka 742018 Oprava svietidiel v učebni - pavilón C 550,00 s DPH 21.08.2018 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.08.2018
Faktúra 201801 Záhradné náradie(hrable,lopaty,vidly,rýľ) 98,44 s DPH 732018 20.08.2018 Záhradkárske potreby LM,s.r.o. Kulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.08.2018 20.08.2018
Faktúra 8215085372 Telekomunikačné poplatky 72018 21,85 s DPH 22015 a 82018 16.08.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.08.2018 20.08.2018
Faktúra 8215085407 Telekomunikačné poplatky 72018 44,17 s DPH 32017 a 52017 16.08.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.08.2018 20.08.2018
Faktúra 8215085387 Telekomunikačné poplatky 7/2018 24,98 s DPH 42017 15.08.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2018 15.08.2018
Faktúra 14082018 Orez stromov 350,00 s DPH 702018 15.08.2018 Jozef Paulíny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2018 15.08.2018
Objednávka 732018 Záhradné náradie(hrable,lopaty,vidly,rýľ) 100,00 s DPH 10.08.2018 Záhradkárske potreby LM,s.r.o. Kulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.08.2018
Faktúra 20180694 Strava zamestnancov školy júl 2018 274,61 s DPH 6520181 10.08.2018 Duge Catering, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.08.2018 10.08.2018
Faktúra 1808003 Notebook ACER 4 kusy 1 960,00 s DPH 722018 10.08.2018 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.08.2018 10.08.2018
Faktúra 20180081 Dovoz stravy júl 2018 -MŠ 81,09 s DPH 262017 10.08.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.08.2018 10.08.2018
Objednávka 7320181 Tepovanie kobercov 225,00 s DPH 10.08.2018 TEPUJEM.SK s. r. o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.08.2018
Faktúra 7419315791 Vyúčtovanie dodávky plynu za júl 2018 225,58 s DPH 252017 09.08.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2018 09.08.2018
Faktúra 1051819887 Vyúčtovanie dodávky el. energie za 72018 -398,56 s DPH 242017 09.08.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2018 06.09.2018
Objednávka 712018 Odvoz konárov a haluziny z areálu školy 100,00 s DPH 09.08.2018 VPS L.M. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2018
Faktúra 4201029985 Preddavok dodávky plynu 9/2018 1 024,00 s DPH 252017 09.08.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2018 05.09.2018
Objednávka 722018 Notebook ACER 4 kusy, inštalačné práce 2 500,00 s DPH 09.08.2018 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2018
Faktúra 2018304 Program VEMA 072018-062019 96,45 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 08.08.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2018 09.08.2018
Faktúra 82140514400 Telekomunikačné poplatky 7/2018 61,98 s DPH 182017 06.08.2018 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2018 09.08.2018
Faktúra 1018083467 Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 42,00 s DPH 32018 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2018 01.08.2018
Faktúra 18172 Strava zamestnanci za 7/2018 2,88 s DPH uzatvorená so zriaďovateľom 01.08.2018 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2018 01.08.2018
Faktúra 15186322 Servis výťahu 3. Q 2018 51,48 s DPH 12015 01.08.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2018 01.08.2018
Faktúra 1011840556 Preddavok dodávka elektrickej energie 8/2018 582,59 s DPH 242017 01.08.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.08.2018 02.08.2018
Faktúra 20180426 Jednodielny drez s lisovanou vaňou s montážou 672,00 s DPH 622018 27.07.2018 TEDOSS, s.r.o.,LM Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2018 27.07.2018
Faktúra 20180071 Dovoz stravy za jún 2018 357,68 s DPH 262017 24.07.2018 AMR services s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2018 24.07.2018
Faktúra 1807005 Wifi ruter a inštalácia v počte 4 kusy 660,85 s DPH 692018 24.07.2018 Eduard Salanci-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2018 24.07.2018
Objednávka 702018 Orez stromov 350,00 s DPH 24.07.2018 Jozef Paulíny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2018
Faktúra 1470706 Obklad Loft brick salt 1,8 m2 23,38 s DPH 632018 18.07.2018 Merkury Market Slovakia, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2018 20.07.2018
Faktúra 2018016227 Kancelárky papier A4, obálky 96,00 s DPH 682018 18.07.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2018 18.07.2018
Faktúra 102018049 Servisná oprava kotla 24,00 s DPH 6320181 18.07.2018 ELMAPO,s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2018 20.07.2018
Faktúra 9180002959 ASC agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 602018 18.07.2018 ASC. s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2018 20.07.2018
Faktúra 2018205 Kamenivo do detského ihriska MŠ 182,95 s DPH 612018 16.07.2018 ISO spol, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 51180624 Ochranné osobné pracovné prostriedky 85,68 s DPH 62018 16.07.2018 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 2018279 Poistné 3. Q 2018 337,21 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 16.07.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 1182206874 Školské tlačivá 143,28 s DPH 532018 16.07.2018 ŠEVT a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 8213127307 Telekomunikačné poplatky 62018 27,38 s DPH 42017 16.07.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 180008214 Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.2018-15.6.2018 budova B, zrážky -2 030,54 s DPH 102015 16.07.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2018 18.07.2018
Faktúra 8212114790 Telekomunikačné poplatky 62018 61,50 s DPH 182017 16.07.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 1051816337 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 6/2018 -195,18 s DPH 242017 16.07.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.08.2018 07.08.2018
Faktúra 07 Výmena radiátorov v budove B 1 705,00 s DPH 652018 16.07.2018 Alojz Burdeľ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.07.2018 30.07.2018
Faktúra 8213127329 Telekomunikačné poplatky 62018 43,68 s DPH 52017 a 32017 16.07.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 4203905375 Preddavok dodávka plynu 8/2018 644,00 s DPH 252017 16.07.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2018 01.08.2018
Faktúra 8213127294 Telekomunikačné poplatky 62018 22,13 s DPH 22015 16.07.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 82018 Demontáž komína-budova A 6 473,54 s DPH 672018 16.07.2018 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 7419313187 Vyúčtovanie dodávky plynu za 6/2018 99,49 s DPH 252017 16.07.2018 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 180008215 Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.2018-15.6.2018 budova A 94,40 s DPH 102015 16.07.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Faktúra 180008216 Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.2018-15.6.2018 budova C 973,00 s DPH 102015 16.07.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.07.2018 17.07.2018
Objednávka 692018 Wifi ruter a inštalácia v počte 4 kusy 700,00 s DPH 04.07.2018 Eduard Salanci-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2018
Objednávka 682018 Kancelárky papier A4, obálky 96,00 s DPH 04.07.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 201800666 Činnosť TPO a BOZP za 2. Q 2018, bezpečnostné značky 113,04 s DPH 52015 04.07.2018 Gajos, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2018 18.07.2018
Objednávka 672018 Demontáž komína-budova A 6 473,54 s DPH 04.07.2018 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2018
Faktúra 18103 Strava zamestnancov 62018 843,84 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 03.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2018 18.07.2018
Objednávka 662018 Preloženie a revízia bleskozvodu na budove A, odborá skúška a odborná prehliadka bleskozvodov na budove B a D 1 060,00 s DPH 03.07.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.07.2018
Faktúra 1018071856 Výkon zodpovednej osoby 72018 42,00 s DPH 32018 02.07.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2018 02.07.2018
Faktúra 1011835951 Preddavok dodávky el. energie 72018 582,59 s DPH 242017 02.07.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2018 02.07.2018
Faktúra 536 Likvidáčia odpadu 62018 37,50 s DPH 22016 02.07.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2018 02.07.2018
Faktúra 7171895 Radiátory a ventily - budova B prízemie 291,25 s DPH 642018 02.07.2018 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2018 02.07.2018
Faktúra 1818000012 potraviny pre VŠJ 100,92 s DPH 27.06.2018 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2018 06.07.2018
Objednávka 642018 Radiátory a ventily - budova B prízemie 291,25 s DPH 26.06.2018 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2018
Objednávka 632018 Obklad Loft brick salt 1,8 m2 23,38 s DPH 26.06.2018 Merkury Market Slovakia, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2018
Objednávka 6320181 Servisná oprava kotla 30,00 s DPH 26.06.2018 ELMAPO,s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2018
Objednávka 6520181 Strava zamestnancov školy v mesiacoch júl a august 2018 700,00 s DPH 26.06.2018 Duge Catering, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2018
Objednávka 652018 Výmena radiátorov v budove B 1 705,00 s DPH 26.06.2018 Alojz Burdel PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2018
Objednávka 622018 Jednodielny drez s montážou 672,00 s DPH 19.06.2018 Tedoss, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2018
Faktúra 6841895 Radiátory a ventily - budova B prízemie 2 250,26 s DPH 592018 18.06.2018 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.06.2018 26.06.2018
Objednávka 612018 Kamenivo do detského ihriska MŠ 190,00 s DPH 15.06.2018 ISO spol, s.r.o. Mgr. Máliková Mgr. Ivana Švachulová zástupkyňa riaditeľky školy 15.06.2018
Faktúra 8211047758 Telekomunikačné poplatky 52018 23,21 s DPH 22015 15.06.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2018 19.06.2018
Faktúra 8211047774 Telekomunikačné poplatky 52018 28,68 s DPH 42017 15.06.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2018 19.06.2018
Faktúra 2018220 Výdavky na personálne, mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2018 2 589,15 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 15.06.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2018 19.06.2018
Faktúra 180653472 Zámky s kľúčom (2 kusy) do šatňových skriniek, klzáky a záslepky na školské stoličky 36,52 s DPH 582018 15.06.2018 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.06.2018 19.06.2018
Faktúra 8211047796 Telekomunikačné poplatky 52018 44,28 s DPH 32017,52017 14.06.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2018 15.06.2018
Faktúra 2018208 Používanie licencie VEMA 48,70 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 13.06.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2018 15.06.2018
Faktúra 201803 Pranie a mangľovanie prádla MŠ 60,00 s DPH 152016 a dod.č.1 13.06.2018 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2018 15.06.2018
Faktúra 4203303569 Preddavok dodávky plynu 72018 644,00 s DPH 252017 11.06.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2018 02.07.2018
Faktúra 1051813752 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 5/2018 -163,13 s DPH 242017 11.06.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.07.2018 06.07.2018
Faktúra 7420297340 Vyúčtovanie dodávky plynu za 52018 -254,10 s DPH 252017 11.06.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2018 21.06.2018
Faktúra 1182204097 Školské tlačivá 50,77 s DPH 532018 07.06.2018 ŠEVT, a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2018 07.06.2018
Faktúra 2018012888 Kancelársky papier A4 156,00 s DPH 562018 07.06.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.06.2018 15.06.2018
Faktúra 8209990201 Telekomunikačné poplatky 52018 61,68 s DPH 182017 06.06.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 20182407 Žinenka a odrazový mostík 646,20 s DPH 572018 05.06.2018 Jet Sport Chairman s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 20180046 Dovoz stravy 42018 344,07 s DPH 262017 05.06.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 20180055 Dovoz stravy 52018 361,63 s DPH 262017 05.06.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 1011831544 Preddavok dodávky el. energie 62018 582,59 s DPH 242017 04.06.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 89957260 Publikácia - zákon o cestovných náhradách 4,58 s DPH 542018 01.06.2018 Poradca s.r.o., Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 1800097 Revízia a servis plynovej kotolne 598,02 s DPH 522018 01.06.2018 Bednarčík e. Plynoservis PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 1018060627 Výkon zodpovednej osoby 62018 42,00 s DPH 32018 01.06.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 1890 Strava zamestnancov za 52018 858,24 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 01.06.2018 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Objednávka 602018 ASC agenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 01.06.2018 ASC. s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2018
Objednávka 592018 Radiátory a ventily - budova B prízemie 2 250,26 s DPH 01.06.2018 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2018
Objednávka 582018 Zámky s kľúčom (2 kusy) do šatňových skriniek, klzáky a záslepky na školské stoličky 40,00 s DPH 31.05.2018 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2018
Objednávka 562018 Kancelársky papier A4 156,00 s DPH 30.05.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018
Faktúra 9500019768 Publikácia -finančno-ekonomická gramotnosť 8,90 s DPH 552018 30.05.2018 Poradca Podnikateľa spol. s .r. o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 21803815 Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov 586,93 s DPH 2920181 30.05.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra 1818000010 potraviny pre VŠJ 45,36 s DPH 30.05.2018 COOP Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018 30.05.2018
Objednávka 552018 Publikácia -finančno-ekonomická gramotnosť 8,90 s DPH 30.05.2018 Poradca Podnikateľa spol. s .r. o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018
Objednávka 532018 Školské tlačivá 500,00 s DPH 30.05.2018 ŠEVT, a.s. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018
Objednávka 572018 Žinenka a odrazový mostík 646,20 s DPH 30.05.2018 Jet Sport Chairman s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018
Objednávka 542018 Publikácia - zákon o cestovných náhradách 4,58 s DPH 29.05.2018 Poradca s.r.o., Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2018
Faktúra 19180406 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 140,56 s DPH 482018 28.05.2018 LVS, a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra 201802002194 Tonery 717,60 s DPH 502018 28.05.2018 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra 2018012010 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 149,86 s DPH 492018 28.05.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra 0620180164 Pobyt žiakov v škole v prírode 2 600,00 s DPH 232017 25.05.2018 CK Slniečko, spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2018 25.05.2018
Faktúra 155 Likvidáčia odpadu 52018 30,00 s DPH 22016 25.05.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra 71817164 potraviny pre VŠJ 6,71 s DPH 24.05.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2018 30.05.2018
Faktúra 71816907 potraviny pre VŠJ 68,38 s DPH 24.05.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2018 30.05.2018
Faktúra 10180124 Oprava kosačky 164,69 s DPH 512018 24.05.2018 Prade s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2018 25.05.2018
Objednávka 512018 Oprava kosačky 2 000,00 s DPH 22.05.2018 Prade s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2018
Objednávka 522018 Revízia a servis plynovej kotolne 600,00 s DPH 22.05.2018 Bednarčík e. Plynoservis PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2018
Faktúra 18025 Odstránenie železnej pergoly medzi pavilónmi A a B 137,70 s DPH 392018 21.05.2018 SOŠ stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2018 25.05.2018
Objednávka 502018 Tonery 717,60 s DPH 18.05.2018 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.05.2018
Objednávka 492018 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 149,86 s DPH 17.05.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.05.2018
Objednávka 482018 Prečistenie kanalizácie v budovách školy 150,00 s DPH 16.05.2018 LVS, a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2018
Faktúra 8209033056 Telekomunikačné poplatky 42018 43,57 s DPH 32017,52017 16.05.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2018 16.05.2018
Faktúra 8209033045 Telekomunikačné poplatky 42018 24,59 s DPH 42017 16.05.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2018 16.05.2018
Faktúra 8209033027 Telekomunikačné poplatky 42018 22,01 s DPH 52015 16.05.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2018 16.05.2018
Faktúra 152018 Oprava vedenia rozvodov školského rozhlasu, zvončeka a telefónov 1 336,98 s DPH 352018 14.05.2018 Michal Bardy MiBA ELEKTRIK PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2018 15.05.2018
Faktúra 7418877036 Vyúčtovanie dodávky plynu za 42018 -345,88 s DPH 252017 14.05.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2018 22.05.2018
Faktúra 21809749 Učebné pomôcky 99,00 s DPH 422018 14.05.2018 Raabe, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2018 15.05.2018
Faktúra 4203703948 Preddavok dodávky plynu 62018 834,00 s DPH 252017 14.05.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 1051810898 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 42018 -96,22 s DPH 242017 11.05.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2018 29.05.2018
Faktúra 1018040465 Výkon zodpovednej osoby 42018 42,00 s DPH 32018 10.05.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2018 15.05.2018
Faktúra 1018050097 Výkon zodpovednej osoby 52018 42,00 s DPH 32018 10.05.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2018 15.05.2018
Faktúra 562018 Šponováky na hrazdu 34,00 s DPH 322018 10.05.2018 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 21809733 Učebné pomôcky pre MŠ 22,90 s DPH 422018 10.05.2018 Raabe, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 2018015 Čistiaci prostriedok na podlahu v telocvični 162,00 s DPH 412018 09.05.2018 Pavol Plachý Šimčeková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 20180030 Dovoz stravy 32018 366,33 s DPH 262017 09.05.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 8207982218 Telekomunikačné poplatky 42018 61,50 s DPH 182017 07.05.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 180300008 Zasklennie obloka s DPH 472018 04.05.2018 BARKR-Sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Objednávka 472018 Zasklennie obloka 20,00 s DPH 04.05.2018 BARKR-Sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2018
Faktúra 1804018 Oprava PC 36,00 s DPH 122018 04.05.2018 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 1011827216 Preddavok dodávky el. energie 52018 582,59 s DPH 242017 03.05.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 1876 Strava zamestnancov za 42018 783,36 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 03.05.2018 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 201801000794 Tonery 57,02 s DPH 402018 02.05.2018 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2018 02.05.2018
Faktúra 201802001821 Tonery 411,84 s DPH 402018 02.05.2018 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2018 02.05.2018
Zmluva DZ 12018 Darovacia zmluva - finančné prostriedky na úhradu učebných pomôcok pre žiakov 1. stupňa ZŠ s DPH 30.04.2018 Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2018
Objednávka 452018 Sáčky do vysávača 27,10 s DPH 30.04.2018 Elektrosped a.s., Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2018
Faktúra 202291437 Sáčky do vysávača 27,10 s DPH 452018 30.04.2018 Elektrosped a.s., Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.04.2018 30.04.2018
Faktúra 15183405 Štvrťročný servis výťahu 2.Q 51,48 s DPH 12015 30.04.2018 Otis výťahy,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 71812808 potraviny pre VŠJ 82,06 s DPH 27.04.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra 71813071 potraviny pre VŠJ 7,67 s DPH 27.04.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra 344 Likvidáčia odpadu 42018 30,00 s DPH 22016 27.04.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2018 02.05.2018
Faktúra 1818000008 potraviny pre VŠJ 39,59 s DPH 27.04.2018 Coop Jenota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra 201800793 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 686,99 s DPH 432018 27.04.2018 D.H. KOPLET s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2018 11.05.2018
Faktúra 180452329 Pánty na drevenú tabuľu 17,80 s DPH 442018 25.04.2018 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.04.2018 25.04.2018
Faktúra 1800483 Materiál pre ŠvJ 49,22 s DPH 342018 24.04.2018 GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.04.2018 24.04.2018
Objednávka 442018 Pánty na drevenú tabuľu 17,80 s DPH 23.04.2018 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.04.2018
Faktúra 2018116 Poistné majetok 2. Q 2018 337,21 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 19.04.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.04.2018 20.04.2018
Faktúra 201804052 Učebné pomôcky pre MŠ 731,82 s DPH 382018 18.04.2018 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.04.2018 24.04.2018
Faktúra 18306847 Stojany na bicykle 110,40 s DPH 372018 16.04.2018 B2B partner s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2018 16.04.2018
Objednávka 432018 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 687,00 s DPH 16.04.2018 D.H. KOPLET s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2018
Faktúra 1804007 Lampa do projektora 172,00 s DPH 122018 16.04.2018 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.04.2018 17.04.2018
Faktúra 802001630 Tonery Canon CEXV 33 2 ks 56,71 s DPH 332018 16.04.2018 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.04.2018 17.04.2018
Objednávka 422018 Učebné pomôcky pre MŠ a ZŠ 121,90 s DPH 16.04.2018 Raabe, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2018
Objednávka 412018 Čistiaci prostriedok na podlahu v telocvični s DPH 16.04.2018 Pavol Plachý Šimčeková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.04.2018
Objednávka 392018 Odstránenie železnej pergoly medzi pavilónmi A a B 150,00 s DPH 13.04.2018 SOŠ stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018
Objednávka 372018 Stojany na bicykle 110,40 s DPH 13.04.2018 B2B partner s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018
Faktúra 8207031031 Telekomunikačné poplatky 32018 22,61 s DPH 22015, 82015 13.04.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018 13.04.2018
Faktúra 8207031070 Telekomunikačné poplatky 32018 43,78 s DPH 32017,52017 13.04.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018 13.04.2018
Objednávka 402018 Tonery 468,86 s DPH 13.04.2018 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018
Objednávka 382018 Učebné pomôcky pre MŠ 731,82 s DPH 13.04.2018 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018
Faktúra 1051807755 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 32018 161,85 s DPH 242017 12.04.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018 13.04.2018
Faktúra 4202207150 Preddavok dodávky plynu 52018 1 215,00 s DPH 252017 12.04.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra 8207031050 Telekomunikačné poplatky 32018 27,25 s DPH 42017 12.04.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018 13.04.2018
Faktúra 21802214 Revízia hydrantov 443,16 s DPH 302018 12.04.2018 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018 13.04.2018
Faktúra 7419304712 Vyúčtovanie dodávky plynu za 32018 974,11 s DPH 252017 12.04.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018 13.04.2018
Faktúra 1804008 Dezinfekčný prostriedkok do pieskoviska 74,88 s DPH 362018 11.04.2018 H2O COOL SK s. r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.04.2018 11.04.2018
Zmluva 18/22/054/66 Projekt "Reštart"-príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce s DPH 11.04.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2018
Faktúra 8205983993 Telekomunikačné poplatky 32018 61,68 s DPH 182017 09.04.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2018 13.04.2018
Objednávka 362018 Dezinfekčný prostriedkok do pieskoviska 74,88 s DPH 09.04.2018 H2O COOL SK s. r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.04.2018
Objednávka 352018 Oprava vedenia rozvodov školského rozhlasu, zvončeka a telefónov 1 337,28 s DPH 06.04.2018 Michal Bardy MiBA ELEKTRIK PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.04.2018
Faktúra 1011822571 Preddavok dodávky el. energie 42018 582,59 s DPH 242017 05.04.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 1864 Strava zamestnancov za 32018 804,96 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 04.04.2018 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 20180016 Dovoz stravy 22018 336,33 s DPH 262017 04.04.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 20181620 potraviny pre VŠJ 15,29 s DPH 28.03.2018 Fruktal Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2018 04.04.2018
Faktúra 180005 Učebné pomôcky pre MŠ 248,27 s DPH 312018 28.03.2018 LUSIO s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 1818000006 potraviny pre VŠJ 84,17 s DPH 28.03.2018 Coop Jenota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2018 04.04.2018
Faktúra 21801862 Činnosť TPO,BOZP za 1. Q 2018 108,00 s DPH 52015 28.03.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2018 28.03.2018
Faktúra 343 Likvidáčia odpadu 37,50 s DPH 22016 28.03.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2018 28.03.2018
Faktúra 18015 Správa registratúry, vyraďovacie konanie, archívne regály s montážou 2 254,14 s DPH 242018 a 252018 28.03.2018 Archív Tatry s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2018 28.03.2018
Objednávka 332018 Tonery Canon CEXV 33 2 ks 56,71 s DPH 27.03.2018 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.03.2018
Objednávka 342018 Materiál pre ŠvJ 49,22 s DPH 27.03.2018 GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.03.2018
Objednávka 312018 Učebné pomôcky pre MŠ 248,27 s DPH 27.03.2018 LUSIO s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.03.2018
Objednávka 322018 Šponováky na hrazdu 34,00 s DPH 27.03.2018 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.03.2018
Faktúra 180351795 Lavičky do šatní telocvične 1 924,00 s DPH 172018 26.03.2018 Daffer spol. s r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2018 26.03.2018
Faktúra 21801333 Bezpečnostné značky,skrinka na kľúče 23,36 s DPH 52015 22.03.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2018 26.03.2018
Faktúra 11800147 Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník ZŠ 15,00 s DPH 272018 22.03.2018 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2018 26.03.2018
Faktúra 1232018 Revízia telovýchovných zariadení a odstránenie závad 348,35 s DPH 262018 22.03.2018 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2018 26.03.2018
Faktúra 1242018 Revízia telovýchovných zariadení a odstránenie závad 87,00 s DPH 262018 22.03.2018 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.03.2018 26.03.2018
Objednávka 2920181 Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov 600,00 s DPH 22.03.2018 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.03.2018
Faktúra 8205041038 Telekomunikačné poplatky 22018 23,11 s DPH 22015 16.03.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2018 16.03.2018
Faktúra 8205041061 Telekomunikačné poplatky 22018 24,89 s DPH 42017 16.03.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2018 16.03.2018
Faktúra 8205041079 Telekomunikačné poplatky 22018 45,18 s DPH 32017,52017 16.03.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2018 16.03.2018
Faktúra 71808368 potraviny pre VŠJ 4,80 s DPH 15.03.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2018 16.03.2018
Faktúra 71808114 potraviny pre VŠJ 51,15 s DPH 15.03.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2018 16.03.2018
Objednávka 302018 Revízia hydrantov 450,00 s DPH 14.03.2018 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.03.2018
Faktúra 180300005 Zasklennie obloka 23,23 s DPH 282018 14.03.2018 BARKR-Sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.03.2018 14.03.2018
Objednávka 282018 Zasklennie obloka 25,00 s DPH 14.03.2018 BARKR-Sklenárstvo Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.03.2018
Faktúra 16202287432018 Poplatok za komunálny odpad rok 2018 834,60 s DPH VZN9/2008 14.03.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2018 15.03.2018
Faktúra 20180006 Rozvoz obedov 12018 308,23 s DPH 262017 13.03.2018 AMR sevices s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.03.2018 13.03.2018
Faktúra 2018001 Zapožičanie lyžiarskeho a snovboardového výstroja žiakom počas lyžiarskeho výcviku 840,00 s DPH dojednaná osobne 13.03.2018 Ján Laučík Kmošena PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.03.2018 13.03.2018
Faktúra 2018006 Dosky do telocvične 234,88 s DPH 82018 13.03.2018 Igor Šmol - Stolárstvo PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.03.2018 13.03.2018
Faktúra 4203905142 Preddavok dodávky plynu 42018 1 975,00 s DPH 252017 12.03.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 220170645 Učebné pomôcky pre MŠ 946,50 s DPH 562017 12.03.2018 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 220180104 Učebné pomôcky pre MŠ 98,00 s DPH 562017 12.03.2018 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 7420288957 Vyúčtovanie dodávky plynu za 22018 579,81 s DPH 252017 12.03.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 180351432 Učebné pomôcky HN 149,40 s DPH 232018 09.03.2018 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 51180196 OOPP, pracovné pomôcky 190,55 s DPH 62018 a 72018 08.03.2018 Krupa Kajo, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 2018005 Oprava a montáž rebrín do telocvične 1 302,00 s DPH 82018 08.03.2018 Igor Šmol - Stolárstvo PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 1051804705 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 22018 181,74 s DPH 242017 08.03.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 2018043 Ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku 3 510,00 s DPH 102018 07.03.2018 Rastislav Frank Kmošena PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra 8203999220 Telekomunikačné poplatky 22018 61,86 s DPH 182017 07.03.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra 2018005670 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 161,69 s DPH 202018 07.03.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra 2018005685 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 222,76 s DPH 202018 07.03.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra 2018005254 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 445,76 s DPH 202018 06.03.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 2018005476 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 40,32 s DPH 202018 06.03.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Objednávka 252018 Správa registratúry, vyraďovacie konanie 1 066,80 s DPH 06.03.2018 Archív Tatry s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018
Objednávka 242018 Archívne regály 1 187,34 s DPH 06.03.2018 Archív Tatry s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018
Objednávka 232018 Učebné pomôcky HN 149,40 s DPH 06.03.2018 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018
Faktúra 20180020 Poskytovanie zdravotných služieb počas lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov 375,00 s DPH 92018 06.03.2018 Katarína Hrčková-BH, s.r.o. Kmošena PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Objednávka 262018 Revízia telovýchovných zariadení a odstránenie závad 500,00 s DPH 06.03.2018 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018
Objednávka 272018 Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník ZŠ 15,00 s DPH 06.03.2018 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018
Faktúra 22018 Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu C 650,00 s DPH 132018 05.03.2018 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 1802034 Oprava LAN káblov, interaktívnej tabule, inštalácia WiFi 55,30 s DPH 122018 05.03.2018 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 12018 Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu B 2 950,00 s DPH 132018 05.03.2018 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 20181054 potraviny pre VŠJ 8,12 s DPH 02.03.2018 Fruktal Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.03.2018 05.03.2018
Faktúra 1011818151 Preddavok dodávky el. energie 32018 582,59 s DPH 242017 02.03.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 42018 Montáž obkladu do interiéru MŠ 263,36 s DPH 162018 01.03.2018 Zdenko Tomko TOMMY Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 1800039 Ohrievací kábel 78,50 s DPH 212018 01.03.2018 Bella-elektro, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 842018 Gymnastické dresy 117,00 s DPH 152018 01.03.2018 Žofia Čillíková Fantasy móda Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2018 01.03.2018
Faktúra 2181850 Licencia Standard 2018 - pošta 80,00 s DPH 222018 01.03.2018 EXALOGIC,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.03.2018 01.03.2018
Faktúra 1803813 Knihy do školskej knižnice 681,61 s DPH 192018 28.02.2018 Distiribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2018 28.02.2018
Objednávka 222018 Licencia Standard 2018 - pošta 80,00 s DPH 28.02.2018 EXALOGIC,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2018
Faktúra 22 Strava zamestnancov za 22018 23,04 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 28.02.2018 ŠJ pri ZŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 1850 Strava zamestnancov za 22018 650,88 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 28.02.2018 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 1818000004 potraviny pre VŠJ 51,41 s DPH 28.02.2018 Coop Jenota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 17184214 Slávik - publikácia 5,00 s DPH 182018 27.02.2018 ARES s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 71805993 potraviny pre VŠJ 3,85 s DPH 26.02.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.02.2018 27.02.2018
Faktúra 22 Likvidáčia odpadu 22,50 s DPH 22016 20.02.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 20180095 Oprava umývačky riadu 34,02 s DPH 112018 19.02.2018 Tedoss, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 8203064894 Telekomunikačné poplatky 12018 26,38 s DPH 42017 19.02.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra 1800005 Obsluha TTZ 22018 140,00 s DPH 192017 15.02.2018 LuciGas s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018 15.02.2018
Objednávka 172018 Lavičky do šatní telocvične 1 924,00 s DPH 15.02.2018 Daffer spol. s r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018
Objednávka 162018 Osadenie interiérového obkladu v priestoroch MŠ 263,36 s DPH 15.02.2018 Zdenko Tomko TOMMY Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018
Zmluva 42018 Poskytovanie zdravotných služieb počas lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov 375,00 s DPH 15.02.2018 Katarína Hrčková-BH, s.r.o. Kmošena PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018
Objednávka 202018 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 871,00 s DPH 15.02.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018
Objednávka 192018 Knihy do školskej knižnice 685,00 s DPH 15.02.2018 Distiribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018
Objednávka 182018 Slávik - publikácia 5,00 s DPH 15.02.2018 ARES s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018
Objednávka 212018 Ohrievací kábel 78,50 s DPH 15.02.2018 Bella-elektro, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018
Faktúra 8203064910 Telekomunikačné poplatky 12018 43,57 s DPH 32017,52017 15.02.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018 15.02.2018
Faktúra 8203064876 Telekomunikačné poplatky 12018 24,17 s DPH 22015, 82015 15.02.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018 15.02.2018
Faktúra 31/22018 Interiérový obklad pre MŠ 383,03 s DPH 142018 14.02.2018 Merkury Market Slvoakia, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2018 14.02.2018
Faktúra 2018002 Oprava drevených lavičiek a rebrín do telocvične 530,00 s DPH 82018 14.02.2018 Igor Šmol - Stolárstvo PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.02.2018 14.02.2018
Faktúra 1051802314 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 12018 244,62 s DPH 242017 14.02.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.02.2018 15.02.2018
Objednávka 112018 Oprava umývačky riadu 40,00 s DPH 13.02.2018 Tedoss, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018
Objednávka 92018 Poskytovanie zdravotných služieb počas lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov 375,00 s DPH 13.02.2018 Katarína Hrčková-BH, s.r.o. Kmošena PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018
Objednávka 142018 Interiérový obklad pre MŠ 385,00 s DPH 13.02.2018 Merkury Market Slvoakia, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018
Objednávka 152018 Gymnastické dresy 117,00 s DPH 13.02.2018 Žofia Čillíková Fantasy móda Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018
Faktúra 1800004 Obsluha TTZ 12018 280,00 s DPH 192017 13.02.2018 LuciGas s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018 13.02.2018
Faktúra 618002820 Knihy do školskej knižnice 128,14 s DPH 420181 13.02.2018 Libristo Media s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018 13.02.2018
Objednávka 132018 Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu B a pavilónu C 3 600,00 s DPH 13.02.2018 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018
Objednávka 102018 Stravovanie a ubytovanie žiakov počas lyžiarskeho výcviku (26.2.2018-2. 3. 2018) 3 510,00 s DPH 13.02.2018 Rastislav Frank Kmošena PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018
Faktúra 7418867889 Vyúčtovanie dodávky plynu za 12018 -648,69 s DPH 252017 12.02.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2018 22.02.2018
Zmluva 192017/1 Dohoda o ukončení Zmluvy o obsluhe plynovej kotolne s DPH 12.02.2018 LuciGas s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.02.2018
Faktúra 4201712092 Preddavok dodávky plynu 32018 2 926,00 s DPH 252017 12.02.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.03.2018 06.03.2018
Faktúra 8202028212 Telekomunikačné poplatky 12018 61,50 s DPH 182017 08.02.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2018 13.02.2018
Objednávka 122018 Oprav VT a IKT v roku 2018 2 000,00 s DPH 05.02.2018 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2018
Objednávka 82018 Oprava drevených lavičiek, oprava reební a ich montáž, dosky do telocvične 2 082,00 s DPH 05.02.2018 Stolársto Šmol PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.02.2018
Zmluva ZO/2018Z6864 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby.... s DPH 05.02.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2018
Faktúra 1011808546 Preddavok dodávky el. energie 22018 582,59 s DPH 242017 02.02.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2018 06.02.2018
Faktúra 1800014 Oprava elektroinštalácie v pavilóne C 112,80 s DPH 32018 02.02.2018 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2018 06.02.2018
Faktúra 15181215 Štvrťročný servis výťahu 1.Q 51,48 s DPH 12015 01.02.2018 Otis výťahy,s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2018 01.02.2018
Faktúra 18150052 potraviny pre VŠJ 87,81 s DPH 01.02.2018 Astera Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2018 06.02.2018
Faktúra 20180552 potraviny pre VŠJ 16,76 s DPH 31.01.2018 Fruktal Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra 1838 Strava zamestnancov za 12018 756,00 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 31.01.2018 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2018 01.02.2018
Objednávka 62018 OOPP pre zamestnancov školy rok 2018 1 000,00 s DPH 30.01.2018 Krupa Kajo, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2018
Objednávka 72018 Pracovné náradie a pomôcky na rok 2018 500,00 s DPH 30.01.2018 Krupa Kajo, s.r.o. Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2018
Faktúra 1801014 Učebné pomôcky PC 17 ks, monitory 5ks, myši 5ks 6 771,50 s DPH 52018 29.01.2018 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 2018031 Poistné majetok 1. Q 2018 337,21 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 29.01.2018 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra 21800996 Knihy do školskej knižnice 130,00 s DPH 22018 29.01.2018 Raabe, s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2018 01.02.2018
Objednávka 52018 Učebné pomôcky PC 17 ks, monitory 5ks, myši 5ks 6 771,50 s DPH 26.01.2018 Salanci Eduard-ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 71801612 potraviny pre VŠJ 5,83 s DPH 26.01.2018 Tatranská mliekareň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 241 Likvidáčia odpadu 22,50 s DPH 22016 26.01.2018 Likvidátorlm, Jakub Macík Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Zmluva 22018 Nákup potravín s DPH 26.01.2018 Astera, s.r.o., Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.01.2018
Faktúra 1818000001 potraviny pre VŠJ 78,67 s DPH 24.01.2018 Coop Jenota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2018 30.01.2018
Zmluva 12018 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 24.01.2018 Univerzita Mateja v Banskej Bystrici PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.01.2018
Objednávka 420181 Knihy do školskej knižnice 130,00 s DPH 17.01.2018 Libristo Media s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2018
Objednávka 42018 Knihy do školskej knižnice 119,91 s DPH 17.01.2018 Kníhkupectvo Litera Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.01.2018
Zmluva 52018 Zmluva o partnerstve s DPH 17.01.2018 Centrum vedeco-tehcnických informácií SR PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.03.2018
Faktúra 8201101844 Telekomunikačné poplatky 122017 34,98 s DPH 42017 15.01.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2018 16.01.2018
Faktúra 8201101828 Telekomunikačné poplatky 122017 23,51 s DPH 22015 15.01.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2018 16.01.2018
Faktúra 8201101856 Telekomunikačné poplatky 122017 43,48 s DPH 32017,52017 15.01.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2018 16.01.2018
Faktúra 71800217 potraviny pre VŠJ 80,45 s DPH 15.01.2018 Fruktal Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2018 16.01.2018
Faktúra 2018000850 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 58,67 s DPH 12018 15.01.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2018 16.01.2018
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica rok 2018 165,60 s DPH 112015 15.01.2018 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2018 16.01.2018
Faktúra 71704339 Dovoz stravy 122017 395,14 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 15.01.2018 GO4, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2018 16.01.2018
Objednávka 32018 Oprava elektroinštalácie v pavilóne C 120,00 s DPH 15.01.2018 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.01.2018
Faktúra 2811010560 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 122017 -37,89 s DPH 32015 11.01.2018 Slovakia Energy s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Objednávka 22018 Knihy do školskej knižnice 130,00 s DPH 10.01.2018 Raabe, s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.01.2018
Faktúra 7425279157 Vyúčtovanie dodávky plynu za 122017 -180,22 s DPH 172016 10.01.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.01.2018 22.01.2018
Objednávka 12018 Učebné pomôcky a kancelárske potreby 58,67 s DPH 10.01.2018 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.01.2018
Faktúra 8200073242 Platby za telekomunikačné služby 122017 62,22 s DPH 182017 09.01.2018 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 52018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2018 02.05.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 12018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 1011804122 Preddavok dodávky el. energie 12018 582,59 s DPH 242017 08.01.2018 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 4200052061 Preddavok dodávky plynu 12018 4 867,00 s DPH 252017 08.01.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 170019944 Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné 1.8.2017-31.12.2017 C 272,10 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 170019942 Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné 1.8.2017-31.12.2017 B 408,56 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 170019943 Vyúčtovanie dodávky vodné, stočné 1.8.2017-31.12.2017 A 33,84 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 1700036 Obsluha TTZ 122017 280,00 s DPH 192017 08.01.2018 LuciGas s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 42018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2018 05.04.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 32018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočná na 9/2018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2018 05.09.2018
Faktúra 2700021541 Zálohová platba vodné, stočné 112018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra 4200052062 Preddavok dodávky plynu 22018 3 715,00 s DPH 252017 08.01.2018 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2018 06.02.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 22018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.02.2018 06.02.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 72018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.07.2018 02.07.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné, stočné 8/2018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2018 01.08.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok - vodné a stočné 102018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.10.2018 04.10.2018
Faktúra 2700021541 Zálohová platba vodné, stočné 122018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 62018 568,00 s DPH 102015 08.01.2018 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.06.2018 06.06.2018
Faktúra 17192 Strava zamestnancov za 122017 699,84 s DPH KZ 22.12.2017 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.12.2017 22.12.2017
Faktúra 2712 Likvidáčia odpadu 30,00 s DPH 22016 22.12.2017 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 517328899 Overenie presnosti váh 27,00 s DPH 1072017 22.12.2017 Slovenská legálna mertológia, n. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 20176613 školské ovocie 3,42 s DPH 21.12.2017 Fruktal Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2017 21.12.2017
Faktúra 1718000023 potraviny pre VŠJ 13,01 s DPH 21.12.2017 COOP Jednota, LM Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2017 21.12.2017
Faktúra 1700054 Kontrola váh pre ŠvJ 21,00 s DPH 842017 20.12.2017 Miloš Piesecký Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2017 20.12.2017
Faktúra 20179834 Revízie bleskozvodov pavilón A 183,37 s DPH 1052017 20.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2017 20.12.2017
Faktúra 170100212 UP -anglický jazyk pre 1. stupeň ZŠ 61,20 s DPH 652017 20.12.2017 Education Initiative, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2017 20.12.2017
Faktúra 20179930 Oprava bleskozvodu pavilón B 1 290,00 s DPH 1132017 20.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2017 20.12.2017
Objednávka 1132017 Oprava bleskozvodu pavilón B 1 290,00 s DPH 20.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2017
Faktúra 20179835 Revízia bleskozvodov pavilón B 140,34 s DPH 1052017 20.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2017 20.12.2017
Faktúra 20179833 Revízia el. zariadení v pavilóne C 1 079,35 s DPH 1052017 20.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2017 20.12.2017
Zmluva 5150598313/1 Dodávka plynu s DPH 19.12.2017 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.12.2017
Zmluva 6860/2017 Dodávka elektrickej energie s DPH 19.12.2017 Magna Energia a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.12.2017
Faktúra 1700285 Oprava osvetlenia v učebniach 2 340,48 s DPH 1122017 19.12.2017 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.12.2017 19.12.2017
Faktúra 1700284 Podružné meranie v pav. D 506,28 s DPH 1122017 19.12.2017 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.12.2017 19.12.2017
Faktúra 1105735475 Platby za telekomunikačné služby 112017 23,53 s DPH 22015, 82015 18.12.2017 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 7105735493 Platby za telekomunikačné služby 112017 27,18 s DPH 42017 18.12.2017 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 6105735511 Platby za telekomunikačné služby 112017 43,87 s DPH 32017,52017 18.12.2017 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 201702006194 Tonery 1 619,66 s DPH 1082017 18.12.2017 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 452017 Oprava podlahy v učebniach 2 880,00 s DPH 1112017 18.12.2017 VAPO floor, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.12.2017 19.12.2017
Faktúra 442017 Oprava podlahy v učebniach 2 880,00 s DPH 1112017 18.12.2017 VAPO floor, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 2017430 Za služby účtovnícke a mzdové 2. polrok 2017 3 169.87 s DPH 8217 18.12.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.12.2017 18.12.2017
Faktúra 112017 Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu A 2 660,00 s DPH 1102017 14.12.2017 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.12.2017 15.12.2017
Objednávka 1122017 Oprava osvetlenia v učebniach, podružné meranie 2 850,00 s DPH 13.12.2017 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2017
Objednávka 1112017 Opravy podlahy v učebniach v pavilone B 5 760,00 s DPH 13.12.2017 VAPO floor, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2017
Objednávka 1102017 Oprava prestrešenia nad vchodom do pavilónu A 2 660,00 s DPH 13.12.2017 Miroslav Macek PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2017
Faktúra 201767271 LED žiarovky 107,35 s DPH 1092017 12.12.2017 N-Terr s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2017 12.12.2017
Faktúra 201712642 Interaktívna tabuľa, projektor, reproduktory 2 057,86 s DPH 1062017 12.12.2017 Synergon a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2017 13.12.2017
Faktúra 217027773 Učebné pomôcky 55,57 s DPH 1032017 12.12.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2017 12.12.2017
Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy o výkone čiností PZS s DPH 12.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2017
Faktúra 7419294034 Vyúčtovanie dodávky plynu za 112017 -76,07 s DPH 172016 11.12.2017 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2017 21.12.2017
Faktúra 71703876 Dovoz stravy 112017 498,00 s DPH zmluva uzatvorená so zriaďovateľom 11.12.2017 GO4, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra 701002427 Tonery 600,77 s DPH 1082017 11.12.2017 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2017 11.12.2017
Objednávka 1092017 LED žiarovky 107,50 s DPH 11.12.2017 N-Terr s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra 2711191000 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za 112017 400,01 s DPH 32015 11.12.2017 Slovakia Energy s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2017 11.12.2017
Faktúra 201702104 Hygienické potreby 346,80 s DPH 1022017 08.12.2017 D.H. KOPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 1791 Školské stoly, stoličky, katedra 1 791,00 s DPH 1042017 08.12.2017 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Objednávka 1062017 Interaktívna tabuľa, projektor, reproduktory 2 057,86 s DPH 07.12.2017 Synergon a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2017
Faktúra 171200296 Skrinky, stoly do zborovne A 4 642,00 s DPH 1042017 07.12.2017 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 51171216 OOPP 51,40 s DPH 22017 07.12.2017 Krupa Kajo, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Objednávka 1082017 Tonery 2 221,00 s DPH 07.12.2017 Abel-Cpomputer, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2017
Objednávka 1072017 Overenie presnosti váh 30,00 s DPH 07.12.2017 Slovenská legálna mertológia, n. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2017
Faktúra 6104711103 Telekomunikačné poplatky 112017 62,12 s DPH 42016 06.12.2017 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 20178689 PZS 4. Q 2017 60,00 s DPH 52015 06.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 20178644 Činnosť TPO,BOZP za 4. Q 2017 108,00 s DPH 52015 06.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Objednávka 1052017 Revízia bleskozvodov pavilón A, pavilón B, revízia el. inštalácie v pavilóne C 1 500,00 s DPH 06.12.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.12.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 122017 393,00 s DPH 102015 06.12.2017 LVS, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 1711039 Oprava IT zariadení 168,20 s DPH 772017 06.12.2017 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 217027250 Učebné pomôcky 750,14 s DPH 1032017 05.12.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 2017077 Oprava signalizačného zariadenia 1 465,30 s DPH 9720171 04.12.2017 Róbert Antol-ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2017 04.12.2017
Objednávka 1042017 Skrinky, stoly do zborovne A, školské stoly 12 ks, školské stoličky 24 ks, katedra a stolička pre ped. 1 ks 6 433,00 s DPH 01.12.2017 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2017
Faktúra 1700031 Obsluha TTZ 112017 280,00 s DPH 192017 01.12.2017 LuciGas s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2017 04.12.2017
Faktúra 201702052 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 426,74 s DPH 1022017 01.12.2017 D.H. KOPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2017 04.12.2017
Faktúra 17167 Strava zamestnancov za 112017 856,80 s DPH KZ 01.12.2017 ŠJ pri ZŠ J. Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.12.2017 04.12.2017
Objednávka 1032017 Učebné pomôcky 860,00 s DPH 01.12.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2017
Faktúra 1718000021 potraviny pre VŠJ 75,23 s DPH 29.11.2017 COOP Jednota, LM Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2017 30.11.2017
Faktúra 20176194 školské ovocie 17,19 s DPH 29.11.2017 Fruktal Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2017 30.11.2017
Faktúra 700626320 Predškolská výchova - predplatné rok 2018 10,80 s DPH 782017 28.11.2017 Slovenská pošta, a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Zmluva 17/22/012/70 Aktivačná činnosť s DPH 27.11.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.11.2017
Faktúra 1311 Likvidáčia odpadu 30,00 s DPH 22016 24.11.2017 Likvidátorlm, Jakub Macík PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra 71739861 potraviny pre VŠJ 45,87 s DPH 20.11.2017 Tatranská mliekáreň, a.s. Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2017 22.11.2017
Faktúra 3103819827 Telekomunikačné poplatky 102017 26,18 s DPH 42017 20.11.2017 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2017 20.11.2017
Faktúra 1700242 Oprava osvetlenia v 7 učebniach 2 187,36 s DPH 1012017 20.11.2017 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.11.2017 20.11.2017
Faktúra 71740132 potraviny pre VŠJ 4,80 s DPH 20.11.2017 Tatranská mliekáreň, a.s. Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.11.2017 22.11.2017
Faktúra 392017 Oprava podlahy v učebniach 1 380,00 s DPH 932017 16.11.2017 VAPO floor, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.11.2017 16.11.2017
Faktúra 7103819816 Telekomunikačné služby 102017 22,45 s DPH 22015, 82015 15.11.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Faktúra 48617 Sáčky do vysávača AS 089 8,69 s DPH 1002017 15.11.2017 Dali s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Faktúra 4103819840 Telekomunikačné služby 102017 43,78 s DPH 32017 a 52017 15.11.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Objednávka 1002017 Sáčky do vysávača AS 089 8,69 s DPH 14.11.2017 Dali s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2017
Objednávka 1022017 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 773,54 s DPH 14.11.2017 D.H. KOPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2017
Faktúra 2017021681 Odvoz konárov z areálu školy 47,00 s DPH 882017 14.11.2017 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Objednávka 1012017 Oprava osvetlenia v 7 učebniach 2 187,36 s DPH 14.11.2017 Bella-elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2017
Faktúra 1711006 Tonery Canon CRG 737 12 ks 228,00 s DPH 992017 13.11.2017 E.Salanci ESAL Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Faktúra 201709 Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ 60,00 s DPH 152016 13.11.2017 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Faktúra 7417904386 Vyúčtovanie dodávky plynu za 102017 -387,87 s DPH 172016 13.11.2017 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2017 22.11.2017
Faktúra 171156584 Skrinky šatňové 8-boxové 18 ks, generálny kľúc 4 418,50 s DPH 672017 13.11.2017 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Faktúra 4202007821 Preddavok dodávky plynu 122017 4 141,00 s DPH 172016 13.11.2017 SPP a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.12.2017 11.12.2017
Objednávka 992017 Tonery Canon CRG 737 12 ks 228,00 s DPH 10.11.2017 E.Salanci ESAL Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2017
Faktúra 217025071 Pracovné kalendáre rok 2018 41,28 s DPH 972017 10.11.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2017 10.11.2017
Zmluva 232017 Škola v prírode s DPH 10.11.2017 CK Slniečko, spol. s r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2017
Faktúra 71703494 Dovoz stravy október 2017 634,32 s DPH Zmluva so zriaďovateľom 10.11.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra 2711174270 Vyúčtovanie dodávky el. energie od 1.1.2017 do 31.10.2017 1 196,34 s DPH 32015 09.11.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok dodávky el. energie 122017 938,00 s DPH 32015 09.11.2017 Slovakia Energy s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Objednávka 982017 Odvlhčovač vzduchu 369,00 s DPH 08.11.2017 Biet SK s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra 1701217 Odvlhčovač vzduchu 369,00 s DPH 982017 08.11.2017 Biet SK s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2017 08.11.2017
Faktúra 217024895 Perá, spinky do zošívačky, náplne do pier,odkladacie mapy s klopmi 30,02 s DPH 972017 08.11.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra 3102825063 Telekomunikačné služby 102017 71,99 s DPH 182017 08.11.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2017 08.11.2017
Faktúra 15178003 Servis výťahu za 4. štvrťrok 2017 51,48 s DPH 12015 07.11.2017 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Faktúra 1700028 Obsluha tepelno-technického zariadenia PK 280,00 s DPH 192017 07.11.2017 LUCIGAS s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Faktúra 1700027 Práca v plynovej kotolni 37,20 s DPH 8120171 07.11.2017 LUCIGAS s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Zmluva 1003/2017/MP Dohod o umiestnení a prevádzke kamerového systému s DPH 06.11.2017 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.11.2017
Zmluva 1004/2017/MP Dohoda o úhrade elektrickej energie s DPH 06.11.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.11.2017
Faktúra 172606 Učebné pomôcky pre deti MŠ 52,58 s DPH 962017 06.11.2017 Infra Slovakia,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Faktúra 1710023 Inštalácia interaktívnej tabule 27,50 s DPH 952017 06.11.2017 E.Salanci ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Zmluva Doplnkove dôchodkove sporenie s DPH 06.11.2017 DDS Tatra banka PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.11.2017
Faktúra 171101 Deratizácia priestorov školy 60,00 s DPH 912017 06.11.2017 Marek Kandera Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Zmluva Zmluva o DDS s DPH 06.11.2017 NN Tatry Sympatia PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.11.2017
Faktúra 217024622 Kancelársky papier A4 50 balíkov, školské kriedy, obálky A4, lep 294,54 s DPH 972017 06.11.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Faktúra 1700180 Servisné práce na plynovom zariadení 102,72 s DPH 942017 02.11.2017 Bednarčík E-Plynoservis Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 171056256 Stolík na notebook, skrinky 4 ks do učebne biologie 1 525,00 s DPH 852017 02.11.2017 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Zmluva Doplnkove dôchodkove sporenie s DPH 02.11.2017 AXA PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017
Objednávka 9720171 Oprava signalizačného zariadenia 1 500,00 s DPH 30.10.2017 Róbert Antol-ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.10.2017
Faktúra 17154 Strava zamestnancov október 2017 849,60 s DPH Zmluva so zriaďovateľom 27.10.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 1718000019 potraviny pre VŠJ 54,68 s DPH 27.10.2017 COOP Jednota, LM Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2017 27.10.2017
Faktúra 3171179 Kalibrácia teplomerov pre ŠvJ 118,70 s DPH 892017 27.10.2017 ADM s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 71737385 potraviny pre VŠJ 4,80 s DPH 27.10.2017 Tatranská mliekáreň, a.s. Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2017 27.10.2017
Faktúra 2410 Likvidácia odpadu 102017 30,00 s DPH 22016 27.10.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 71737121 potraviny pre VŠJ 55,57 s DPH 27.10.2017 Tatranská mliekáreň, a.s. Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.10.2017 27.10.2017
Faktúra 20175581 potraviny pre VŠJ 17,50 s DPH 26.10.2017 Fruktal Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.10.2017 27.10.2017
Faktúra 352017 Oprava podlahy v učebni 1 440,00 s DPH 932017 25.10.2017 VAPO floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2017 25.10.2017
Faktúra 71702874 Dovoz stravy júl a august 2017 236,64 s DPH Zmluva so zriaďovateľom 25.10.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 71703247 Dovoz stravy september 2017 522,58 s DPH Zmluva so zriaďovateľom 25.10.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 220170568 Učebné pomôcky pre deti MŠ 668,50 s DPH 562017 24.10.2017 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.10.2017 24.10.2017
Faktúra 1700216 Oprav aosvetlenia v učebniach 1 420,00 s DPH 922017 24.10.2017 Bella-Elektro s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.10.2017 24.10.2017
Faktúra 20177444 Odborné prehliadky tlakových zariadení 277,80 s DPH 472017 18.10.2017 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.10.2017 18.10.2017
Faktúra 2101949439 Telekomunikačné služby 92017 22,13 s DPH 22015, 82015 18.10.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.10.2017 18.10.2017
Faktúra 5101949474 Telekomunikačné služby 92017 25,58 s DPH 42017 18.10.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.10.2017 18.10.2017
Objednávka 972017 Kancelársky papier A4 50 balíkov, školské kriedy, obálky A4, lep ,kalendáre 365,84 s DPH 17.10.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2017
Objednávka 962017 Učebné pomôcky pre deti MŠ 53,00 s DPH 17.10.2017 Infra Slovakia,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2017
Faktúra 8021323085 Rádia pre 1. stupeň ZŠ 424,20 s DPH 902017 17.10.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.10.2017 18.10.2017
Objednávka 932017 Oprava podlahy v učebni 2 820,00 s DPH 16.10.2017 VAPO floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 922017 Oprava osvetlenia v učebniach 1 420,00 s DPH 16.10.2017 Bella-Elektro s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 6101949497 Telekomunikačné služby 92017 43,18 s DPH 32017 a 52017 16.10.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017 16.10.2017
Objednávka 902017 Rádia pre 1. stupeň ZŠ 454,20 s DPH 16.10.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 952017 Inštalácia interaktívnej tabule 30,00 s DPH 16.10.2017 E.Salanci ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 942017 Servisné práce na plynovom zariadení 120,00 s DPH 16.10.2017 Bednarčík E-Plynoservis Vrbenský PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 892017 Kalibrácia teplomerov pre ŠvJ 130,00 s DPH 16.10.2017 ADM s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 170737558 Učebné pomôcky - TV 327,60 s DPH 872017 16.10.2017 inSportline s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017 16.10.2017
Objednávka 912017 Deratizácia priestorov školy 60,00 s DPH 16.10.2017 Marek Kandera Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Objednávka 882017 Odvoz konárov z areálu školy 50,00 s DPH 16.10.2017 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017
Faktúra 1718000018 potraviny pre VŠJ 51,88 s DPH 13.10.2017 COOP Jednota, LM Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 217022669 Učebné pomôcky ŠKD 34,56 s DPH 862017 13.10.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017 16.10.2017
Objednávka 872017 Učebné pomôcky pre žiakov TV 330,00 s DPH 13.10.2017 inSportline s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.10.2017
Faktúra 1710008 Tlačiareň Canon MF 244w,USB kabel 271,30 s DPH 832017 13.10.2017 E.Salanci ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.10.2017 16.10.2017
Faktúra 4202105548 Preddavok na dodávku plynu 112017 3 717,00 s DPH 182017 10.10.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 74116996544 Vyúčtovanie dodávky plynu za september 2017 -155,83 s DPH 182017 10.10.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.10.2017 20.10.2017
Faktúra 217022324 Učebné pomôcky pre žiakov, kancelársky papier a kancelárske potreby 496,14 s DPH 862017 10.10.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 51170987 Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov 98,47 s DPH 22017 09.10.2017 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 2017346 Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 10-12/2017 337,21 s DPH 10099000616593910364 09.10.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2017 12.10.2017
Objednávka 862017 Učebné pomôcky pre žiakov, kancelársky papier a kancelárske potreby 530,00 s DPH 06.10.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2017
Faktúra 342017 Inštalatérske práce - výmena pisoárov a batérií v budove C 199,80 s DPH 792017 06.10.2017 SOŠ stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2017 12.10.2017
Faktúra 20177057 Činnosť PZS za 3. štvrťrok 2017 60,00 s DPH 52015 06.10.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2017 06.10.2017
Faktúra 5100961006 Telekomunikačné služby 92017 61,50 s DPH 182017 06.10.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2017 06.10.2017
Faktúra 110552017 Učebné pomôcky pre žiakov TV 735,00 s DPH 742017 04.10.2017 Proagility s.r.o. Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 1709022 Oprava PC zariadení, inštalácia IT 102,50 s DPH 832017 04.10.2017 E.Salanci ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 17131 Strava zamestnancov september 2017 797,76 s DPH KZ, ZP 03.10.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 20176639 Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2017 108,00 s DPH 52015 03.10.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Objednávka 852017 Stolík na notebook, skrinky 4 ks do učebne biologie 1 525,00 s DPH 03.10.2017 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2017
Faktúra 125417095 Vodoinštalačný materiál oprava soc. zariadení budova B 60,20 s DPH 162017 03.10.2017 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 201702004886 Tonery 5 ks 358,80 s DPH 822017 02.10.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 70691175 Prihlasovacie údaje 6,00 s DPH 112015 29.09.2017 Komensky, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 2017122 Oprava školského zvonenie 93,55 s DPH 802017 29.09.2017 Elekon, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 1711995 Učebnice Wir 1 Lehrbuch 67,36 s DPH 812017 29.09.2017 Distribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 509 Likvidácia odpadu 92017 30,00 s DPH 22016 29.09.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Objednávka 832017 Oprava PC zariadení, inštalácia IT, tlačiareň CANON 400,00 s DPH 29.09.2017 E.Salanci ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.09.2017
Objednávka 822017 Tonery 5 ks 358,80 s DPH 29.09.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.09.2017
Zmluva 192017 Obsluha tepelno-technického zariadenia PK s DPH 29.09.2017 LUCIGAS s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.09.2017
Objednávka 842017 Kontrola váh pre ŠvJ 25,00 s DPH 29.09.2017 Miloš Piesecký Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.09.2017
Objednávka 802017 Oprava školského zvonenie 95,00 s DPH 28.09.2017 Elekon, s.r.o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2017
Objednávka 812017 Učebnice Wir 1 Lehrbuch 67,36 s DPH 28.09.2017 Distribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2017
Objednávka 8120171 Práca v plynovej kotolni 40,00 s DPH 28.09.2017 LUCIGAS s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2017
Faktúra 20175006 školské ovocie 12,31 s DPH 27.09.2017 Fruktal Lištvanová PaeDdr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2017 28.09.2017
Faktúra 2301702775 Vodoinštalačný materiál oprava soc. zariadení budova B 24,59 s DPH 692017 22.09.2017 Ptáček - veľkoobchod, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.09.2017 22.09.2017
Faktúra 170955269 Učebné pomôcky pre žiakov HN 116,20 s DPH 752017 22.09.2017 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2017 28.09.2017
Objednávka 762017 Odstánenie a likvidácia železnej konštrukcie mezdi pavilónmi 500,00 s DPH 22.09.2017 SOŠ stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.09.2017
Objednávka 792017 Inštalatérske práce - výmena pisoárov a batérií v budove C 200,00 s DPH 22.09.2017 SOŠ stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.09.2017
Objednávka 782017 Predškolská výchova - predplatné rok 2018 10,80 s DPH 22.09.2017 Slovenská pošta, a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.09.2017
Objednávka 772017 Oprava IT zariadení 1 000,00 s DPH 22.09.2017 Salanci Eduard-ESAL Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.09.2017
Objednávka 752017 Učebné pomôcky pre žiakov HN 116,20 s DPH 20.09.2017 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2017
Faktúra 1709014 Tlačiareň Canon MF 237w, notebook Acer Aspire3 718,00 s DPH 712017 19.09.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 3419589531 Telekomunikačné služby 82017 43,08 s DPH 32017 a 52017 18.09.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 702004553 Tonery 5 ks 135,00 s DPH 702017 18.09.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 3419416355 Telekomunikačné služby 82017 27,32 s DPH 22015, 82015 18.09.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 3419569034 Telekomunikačné služby 82017 24,98 s DPH 42017 18.09.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 171703 Sftwer pre ŠvJ 92017-82018 163,20 s DPH 162016 18.09.2017 Verejná informačná služba, spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 171061 Učebnice AJ 12 ks 127,80 s DPH 632017 18.09.2017 Richard Šrobár-Littera Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 171425 Učebnice AJ 4 ks 42,60 s DPH 632017 18.09.2017 Richard Šrobár-Littera Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.09.2017 19.09.2017
Faktúra 71730859 Potraviny pre VŠJ 29,70 s DPH 14.09.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 22.09.2017 25.09.2017
Faktúra 71731113 Potraviny pre VŠJ 9,60 s DPH 14.09.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 22.09.2017 25.09.2017
Objednávka 742017 Učebné pomôcky pre žiakov TV 760,00 s DPH 13.09.2017 Proagility s.r.o. Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017
Faktúra 71700174 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 291,75 s DPH 662017 13.09.2017 Publicom s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Objednávka 672017 Skrinky šatňové 8-boxové 18 ks, generálny kľúc 4 418,50 s DPH 12.09.2017 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2017
Faktúra 7419286243 Vyúčtovanie dodávky plynu za august 2017 349,26 s DPH 172016 11.09.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 20170799 Strava zamestnancov august 2017 590,40 s DPH 4720171 11.09.2017 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 217019699 Kancelársky papier A4 60 balíkov, zoraďovače 243,62 s DPH 722017 11.09.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 10170241 Servisná prehliadka kosačky 34,60 s DPH 732017 11.09.2017 Prade s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 4202007735 Preddavok na dodávku plynu 102017 2 443,00 s DPH 12016 11.09.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Objednávka 722017 Kancelársky papier A4 60 balíkov, zoraďovače 243,62 s DPH 08.09.2017 Papera s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.09.2017
Zmluva 172017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb s DPH 08.09.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.09.2017
Zmluva 182017 Zmluva o poskytovaní služieb -pevná linka s DPH 08.09.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.09.2017
Objednávka 712017 Tlačiareň Canon MF 237w, notebook Acer Aspire3 718,00 s DPH 08.09.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.09.2017
Objednávka 732017 Servisná prehliadka kosačky 35,00 s DPH 08.09.2017 Prade s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.09.2017
Objednávka 682017 Doplnenie riadu do ŠvJ 106,76 s DPH 06.09.2017 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017
Faktúra 51170811 Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov 74,00 s DPH 22017 06.09.2017 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 1701445 Doplnenie riadu do ŠvJ 107,76 s DPH 682017 06.09.2017 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Objednávka 702017 Tonery 5 ks 135,00 s DPH 06.09.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017
Objednávka 692017 Vodoinštalačný materiál oprava soc. zariadení budova B 30,00 s DPH 06.09.2017 Ptáček - veľkoobchod, a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017
Faktúra 1700402080 Učebné pomôcky pre žiakov 30,50 s DPH 552017 06.09.2017 Orbis Pictus Istropolitana Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 20170008 Tepovanie kobercov 110,99 s DPH 622017 06.09.2017 Martin Grieš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra 20170009 Tepovanie sedačiek 24,00 s DPH 622017 06.09.2017 Martin Grieš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra 5799922023 Telekomunikačné služby 82017 73,75 s DPH 42016 06.09.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra 108617095 Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne B 72,10 s DPH 162017 06.09.2017 KVIP s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 201708107 Učebné pomôcky pre deti MŠ 1 084,18 s DPH 572017 05.09.2017 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Zmluva 162017 Dodávka ovicia a zeleniny v šk. roku 2017/2018 pre deti MŠ s DPH 04.09.2017 Fruktal s.r.o. PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.09.2017
Zmluva 152017 Dodávka ovicia a zeleniny v šk. roku 2017/2018 pre žiakov ZŠ s DPH 04.09.2017 Fruktal s.r.o. PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.09.2017
Faktúra 21173552 UP Balík Maxi 3 62,48 s DPH 6120171 31.08.2017 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra 3067191407 Čističe okien Karcher 2ks, predlžovacia sada na čistič 1 ks 133,80 s DPH 612017 31.08.2017 Elektrosped,a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2017 31.08.2017
Faktúra Potraviny pre VŠJ 28,30 s DPH 31.08.2017 Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 31.08.2017 12.09.2017
Faktúra Potraviny pre VŠJ 185,00 s DPH 31.08.2017 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 31.08.2017 12.09.2017
Zmluva 152016 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 31.08.2017 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2017
Zmluva 17-513-03455 Rozšírenie knižničného fondu školskej knižnice 1 000,00 s DPH 31.08.2017 Fond na podporu umenia PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2017
Faktúra 1708016 Montáž PC siet, oprava kabeláže, inštalácia stravovacieho systému, pripojenie NET, pripojenie a nastavenie nových PC 523,50 s DPH 4920171 30.08.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2017 30.08.2017
Faktúra 1708013 Tablety pre ŠvJ, notebooky pre MŠ 1 018,00 s DPH 642017 30.08.2017 E.Salanci ESAL Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2017 30.08.2017
Faktúra 1720900048 Kontajner DUB, komoda biela 112,52 s DPH 602017 30.08.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2017 30.08.2017
Objednávka 642017 Tablety pre ŠvJ, notebooky pre MŠ 1 018,00 s DPH 23.08.2017 E.Salanci ESAL Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2017
Objednávka 632017 Učebnice AJ 16 ks 170,40 s DPH 23.08.2017 Richard Šrobár-Littera Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2017
Objednávka 652017 UP -anglický jazyk pre 1. stupeň ZŠ 61,20 s DPH 23.08.2017 Education Initiative, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2017
Objednávka 612017 Čističe okien Karcher 2ks, predlžovacia sada na čistič 1 ks 135,00 s DPH 23.08.2017 Elektrosped,a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2017
Objednávka 6120171 UP Balík Maxi 3 62,48 s DPH 23.08.2017 AITEC, s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2017
Objednávka 662017 Učebné pomôcky pre žiakov 1. stupňa ZŠ 291,75 s DPH 23.08.2017 Publicom s.r.o. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.08.2017
Objednávka 622017 Tepovanie sedačiek a kobercov 140,00 s DPH 22.08.2017 Martin Grieš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.08.2017
Faktúra 170011339 Vyúčtovanie vodné stočné pav. C 1.1.-31. 7. 2017 57,70 s DPH 102015 21.08.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2017 25.08.2017
Faktúra 170011337 Vyúčtovanie vodné stočné pav. B 1.1.-31. 7. 2017 248,47 s DPH 102015 21.08.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2017 25.08.2017
Faktúra 1017078 Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B 1 000,64 s DPH 482017 21.08.2017 PLUS IN-COME,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2017 25.08.2017
Objednávka 602017 Kontajner DUB, komoda biela 125,00 s DPH 21.08.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.08.2017
Faktúra 8020651700 UP pre deti v MŠ 174,21 s DPH 592017 21.08.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.08.2017 21.08.2017
Objednávka 592017 UP pre deti v MŠ 180,00 s DPH 17.08.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.08.2017
Faktúra 14082017 Zdravotný rez jaseňa 250,00 s DPH 582017 16.08.2017 Jozef Paulíny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.08.2017 16.08.2017
Faktúra 3418614813 Telekomunikačné služby 72017 27,29 s DPH 42017 16.08.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.08.2017 16.08.2017
Faktúra 3418613899 Telekomunikačné služby 72017 43,18 s DPH 32017 a 52017 16.08.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.08.2017 16.08.2017
Faktúra 1708007 PC, tlačiarne - výuka 809,00 s DPH 492017 15.08.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2017 15.08.2017
Faktúra 4798935892 Telekomunikačné služby 72017 52,68 s DPH 42016 14.08.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 2017021207 Dovoz a o odvoz plachiet na prekrytie strechy v telocvični 610,98 s DPH 542017 14.08.2017 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 3418429032 Telekomunikačné služby 72017 33,53 s DPH 22015, 82015 14.08.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 4201514306 Preddavok na dodávku plynu 92017 1 593,00 s DPH 172016 14.08.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra 15175695 Servis výťahu za 3. štvrťrok 2017 51,48 s DPH 12015 14.08.2017 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 7419284520 Vyúčtovanie dodávky plynu za júl 2017 186,08 s DPH 172016 14.08.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 20175347 Revízia bleskozvodov na budove telocvične po smršti(11.7.2017) 354,89 s DPH 532017 09.08.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 1708005 PC, tlačiarne - výuka 4 715,00 s DPH 492017 09.08.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 20170737 Strava zamestnancov júl 2017 129,48 s DPH 4720171 09.08.2017 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 2017269 Program VEMA 94,00 s DPH Zmluva so zriaďovateľom 09.08.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 1100112442 Zapožičanie vozňových plachiet-prekryite strechy po smršti 11.7.2017 637,44 s DPH 512017 27.07.2017 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia , a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2017 27.07.2017
Faktúra 71702067 Dovoz stravy jún 2017 488,59 s DPH 27.07.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2017 27.07.2017
Faktúra 71701704 Dovoz stravy máj 2017 494,03 s DPH 27.07.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.07.2017 27.07.2017
Objednávka 572017 Učebné pomôcky pre deti MŠ 1 100,00 s DPH 26.07.2017 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2017
Objednávka 582017 Zdravotný rez jaseňa 300,00 s DPH 26.07.2017 Jozef Paulíny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2017
Objednávka 552017 Učebné pomôcky pre žiakov 180,00 s DPH 26.07.2017 Orbis Pictus Istropolitana Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2017
Objednávka 562017 Učebné pomôcky pre deti MŠ 1 714,00 s DPH 26.07.2017 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.07.2017
Zmluva 132017 Podmienky poskytovania akreditovaných certifikačných služieb s DPH 25.07.2017 Národný bezpečnostný úrad PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.07.2017
Faktúra 19170541 Prečistenie kanalizácie v učebňových pavilónoch a v telocvični 71,22 s DPH 502017 24.07.2017 LVS, a. s. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.07.2017 24.07.2017
Faktúra 3417642106 Telekomunikačné služby 62017 28,19 s DPH 42017 20.07.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2017 20.07.2017
Objednávka 522017 Školské tlačivá 100,00 s DPH 20.07.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2017
Faktúra 1172208203 Školské tlačivá 87,76 s DPH 522017 20.07.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2017 20.07.2017
Objednávka 532017 Revízia bleskozvodov na budove telocvične po smršti(11.7.2017) 400,00 s DPH 20.07.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2017
Faktúra 3417644587 Telekomunikačné služby 62017 43,68 s DPH 32017 a 52017 19.07.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2017 20.07.2017
Faktúra 170510 Materiál na opravu sociálnych zariadení 236,32 s DPH 152017 18.07.2017 OROL spo. s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.07.2017 20.07.2017
Faktúra 1172206561 Školské tlačivá 176,58 s DPH 402017 18.07.2017 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2017 18.07.2017
Faktúra 1017053 Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B 1 000,00 s DPH 482017 17.07.2017 PLUS IN-COME,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2017 18.07.2017
Faktúra 3417449623 Telekomunikačné služby 62017 32,60 s DPH 22015 17.07.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2017 18.07.2017
Faktúra 252017 Práce podľa zmluvy o dielo 62017 500,00 s DPH 62017 13.07.2017 SOŠ stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2017 18.07.2017
Objednávka 512017 Zapožičanie vozňových plachiet-prekryite strechy po smršti 11.7.2017 637,44 s DPH 13.07.2017 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia , a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.07.2017
Objednávka 542017 Dovoz a o odvoz plachiet na prekrytie strechy v telocvični 700,00 s DPH 13.07.2017 VPS L.M. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.07.2017
Faktúra 4202804982 Preddavok na dodávku plynu 82017 744,00 s DPH 172016 12.07.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra 7416969622 Vyúčtovanie dodávky plynu za jún 2017 152,03 s DPH 172016 12.07.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2017 18.07.2017
Zmluva 122017 Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifkovaných certifikátov pre elektronickú pečať s DPH 11.07.2017 Národný bezpečnostný úrad PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.07.2017
Faktúra 3797949794 Telekomunikačné služby 62017 52,44 s DPH 42016 11.07.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.07.2017 11.07.2017
Faktúra 117106 Kovové lišty na opravu v soc. zariadeniach 24,23 s DPH 412017 11.07.2017 Kovmax spol. s r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.07.2017 11.07.2017
Objednávka 482017 Zhotovenie a montáž medzistienok do soc. zariadení chlapci v pavilóne B 2 000,64 s DPH 10.07.2017 PLUS IN-COME,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2017
Objednávka 492017 PC, tlačiarne - výuka 5 524,00 s DPH 10.07.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2017
Objednávka 502017 Prečistenie kanalizácie v učebňových pavilónoch a v telocvični 150,00 s DPH 10.07.2017 LVS, a. s. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2017
Objednávka 4920171 Montáž PC siet, oprava kabeláže, inštalácia stravovacieho systému, pripojenie NET, pripojenie a nastavenie nových PC 600,00 s DPH 10.07.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.07.2017
Faktúra 20174570 Činnosť PZS za 2. štvrťrok 2017 60,00 s DPH 52015 04.07.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 516 Likvidácia odpadu 62017 37,50 s DPH 22016 30.06.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 17101 Strava zamestnancov 62017 891,36 s DPH KZ, ZP 30.06.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra 2017219 Personálne, mzdové a účtovnícke práce za 1. polrok 2017 2 857,02 s DPH Zmluva so zriaďovateľom 30.06.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra 20174104 Činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok 2017 108,00 s DPH 52015 29.06.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2017 04.07.2017
Objednávka 472017 Revízie tlakových nádob a preškolenie obsluhy TN 350,00 s DPH 28.06.2017 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2017
Faktúra 1700496 Učebnice English World 240,00 s DPH 462017 28.06.2017 Albion Books Maliariková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2017 28.06.2017
Objednávka 462017 Učebnice English World 240,00 s DPH 27.06.2017 Albion Books Maliariková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2017
Objednávka 4720171 Strava pre zamestnancov na júl a august 2017 535,00 s DPH 27.06.2017 Duge Catering, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.06.2017
Faktúra 2017200253 Dovoz zeminy na školský pozemok 144,00 s DPH 392017 27.06.2017 Prima stavebniny Kulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2017 28.06.2017
Faktúra 212017 Práce podľa zmluvy o dielo 62017 500,00 s DPH 62017 27.06.2017 SOŠ stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2017 28.06.2017
Faktúra 20173413 Potraviny pre VŠJ 5,59 s DPH 23.06.2017 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.06.2017 27.06.2017
Faktúra 4204603437 Preddavok na dodávku plynu 72017 744,00 s DPH 172016 21.06.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 1172204475 List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 350 ks 69,00 s DPH 452017 21.06.2017 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2017 21.06.2017
Faktúra 7417885602 Vyúčtovanie dodávky plynu za máj 2017 109,32 s DPH 12016 21.06.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2017 21.06.2017
Faktúra 2017206 Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 6.-9/2017 449,61 s DPH 10099000616593910364 19.06.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 21172640 Prvouka pre duhákov 92,40 s DPH 442017 19.06.2017 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Objednávka 442017 Prvouka pre duhákov 92,40 s DPH 16.06.2017 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2017
Objednávka 452017 List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 350 ks 70,00 s DPH 16.06.2017 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2017
Objednávka 432017 Terminál výdaj a objednávanie stravy, čipy, aSc agenda Komplet ZŠ 2018 887,00 s DPH 16.06.2017 ASC, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2017
Faktúra 9170002241 aSc agenda strav, aSc agenda Komplet ZŠ 2018 887,00 s DPH 432017 16.06.2017 ASC, s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2017 28.06.2017
Faktúra 3416671425 Telekomunikačné služby 52017 43,08 s DPH 32017 a 52017 16.06.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 3416665826 Telekomunikačné služby 52017 24,29 s DPH 42017 15.06.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 71721399 Potraviny pre VŠJ 33,99 s DPH 15.06.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 16.06.2017 16.06.2017
Faktúra 71721670 Potraviny pre VŠJ 12,00 s DPH 15.06.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 16.06.2017 16.06.2017
Faktúra 68517095 Radiátory a vodoinštalačný materiál budova C 332,95 s DPH 3820171 15.06.2017 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 201700972 Čistiace , dezinfečné prostiedky a pracovné náradie pre p. upratovačky 1 553,24 s DPH 422017 15.06.2017 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 3416477594 Telekomunikačné služby 52017 34,56 s DPH 22015 15.06.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 201711 Dobropis-poplatky 2 443,27 s DPH 92017 14.06.2017 Fiačan&Partners PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra 1700092 Odborné prehliadky na plynovom zariadení 568,56 s DPH 3920171 14.06.2017 Bednarčík E-Plynoservis Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra 2017020820 Odvoz konárov z areálu školy 47,00 s DPH 352017 14.06.2017 VPS L.M. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2017 14.06.2017
Objednávka 412017 Kovové lišty na opravu v soc. zariadeniach 24,30 s DPH 09.06.2017 Kovmax spol. s r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.06.2017
Objednávka 422017 Čistiace , dezinfečné prostiedky a pracovné náradie pre p. upratovačky 1 600,00 s DPH 09.06.2017 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.06.2017
Faktúra 201791000089 Dobropis-náplne do tlačiarne 31,50 s DPH 07.06.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 170378 Materiál na opravu 103,52 s DPH 152017 07.06.2017 OROL spo. s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra 4201121312 Preddavok na dodávku plynu 62017 956,00 s DPH 12016 07.06.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra 2796968162 Telekomunikačné služby 52017 47,69 s DPH 42016 07.06.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017 07.06.2017
Objednávka 402017 Školské tlačivá 250,00 s DPH 07.06.2017 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017
Faktúra 220170274 Učebné pomôcky pre deti MŠ 197,15 s DPH 392017 05.06.2017 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra 20172943 Potraviny pre VŠJ 17,77 s DPH 05.06.2017 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 05.06.2017 05.06.2017
Faktúra 17017 Oprav vertikálnych žalúzií v školskej jedálni 100,00 s DPH 382017 05.06.2017 Danaj Martin Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra 217233 Učebné pomôcky pre deti MŠ 699,30 s DPH 272017 05.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra 21710926 Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ 83,50 s DPH 372017 02.06.2017 Raabe s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2017 02.06.2017
Faktúra 17092 Strava zamestnancov 52017 953,28 s DPH 02.06.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2017 02.06.2017
Faktúra 62717095 Stavebný materiál na opravu soc. zariadení a interiéru v budove C 798,31 s DPH 162017 02.06.2017 KVIP s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.06.2017 14.06.2017
Faktúra 1718000009 Potraviny pre VŠJ 35,33 s DPH 30.05.2017 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 30.05.2017 30.05.2017
Faktúra 201710853 Materiál pre overovanie školskej zrelosti, štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie 11,00 s DPH 362017 29.05.2017 Raabe s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2017 29.05.2017
Faktúra 205 Likvidácia odpadu 52017 30,00 s DPH 22016 29.05.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.05.2017 29.05.2017
Faktúra 201703 Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ 60,00 s DPH 152016 25.05.2017 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2017 25.05.2017
Objednávka 3920172 Dovoz zeminy na školský pozemok 150,00 s DPH 24.05.2017 Prima stavebniny Kulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.05.2017
Objednávka 3920171 Odborné prehliadky na plynovom zariadení 600,00 s DPH 22.05.2017 Bednarčík E-Plynoservis Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2017
Objednávka 3820171 Radiátory a vodoinštalačný materiál budova C 600,00 s DPH 22.05.2017 KVIP s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.05.2017
Objednávka 362017 Materiál pre overovanie školskej zrelosti, štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie 11,00 s DPH 19.05.2017 Raabe s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2017
Objednávka 352017 Odvoz konárov z areálu školy 50,00 s DPH 19.05.2017 VPS L.M. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2017
Objednávka 372017 Učebné pomôcky pre deti MŠ 83,50 s DPH 19.05.2017 Raabe s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2017
Objednávka 382017 Oprava vertikálnych žalúzií v školskej jedálni 120,00 s DPH 19.05.2017 Danaj Martin Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2017
Objednávka 392017 Učebné pomôcky pre deti MŠ 213,50 s DPH 19.05.2017 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.05.2017
Faktúra 51200160 Potraviny pre VŠJ 29,38 s DPH 18.05.2017 CBA Verex. a.s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 19.05.2017 19.05.2017
Faktúra 172017 Práce podľa zmluvy o dielo 62017 500,00 s DPH 62017 18.05.2017 Stredná odborná škola stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2017 25.05.2017
Faktúra 20173087 Revízia ručného elektrického náradia 459,96 s DPH 52015 18.05.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2017 25.05.2017
Faktúra 71716787 Potraviny pre VŠJ 50,49 s DPH 17.05.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 17.05.2017 17.05.2017
Faktúra 71717050 Potraviny pre VŠJ 14,40 s DPH 15.05.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 17.05.2017 17.05.2017
Faktúra 3415686721 Telekomunikačné služby 42017 23,58 s DPH 42017 15.05.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 3415692250 Telekomunikačné služby 42017 42,97 s DPH 32017 a 52017 15.05.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 3415500227 Telekomunikačné služby 42017 30,20 s DPH 22015 15.05.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 170504 Deratizácia 60,00 s DPH 342017 15.05.2017 Marek Kandera Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 2017001181 Kancelársky papier A4 50 balíkov 150,00 s DPH 332017 15.05.2017 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 71701348 Dovoz stravy apríl 2017 401,88 s DPH 12.05.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 7416947969 Vyúčtovanie dodávky plynu za apríl 2017 436,05 s DPH 12016 11.05.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 170279 Materiál na opravu sociálnych zariadení 383,81 s DPH 152017 11.05.2017 OROL spo. s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.05.2017 25.05.2017
Faktúra 170756 Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne B 927,99 s DPH 292017 11.05.2017 Štefan Ratkoš - UNIMIX Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 12017 Refakturácia za zdravotníka ŠvP 88,00 s DPH 202016 11.05.2017 Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.05.2017 15.05.2017
Faktúra 2172006158 Licencia e-tlačivá 116,00 s DPH 312017 09.05.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 6795990807 Telekomunikačné služby 42017 44,29 s DPH 42016 09.05.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 51170445 Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov 41,00 s DPH 22017 09.05.2017 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Zmluva 112017 Dohoda o spolupráci a garancii experimentálneho overovania s DPH 05.05.2017 Štátny pedagogický ústav PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.05.2017
Faktúra 20170047 Pobyt žiakov v škole v prírode 2 200,00 s DPH 202016 04.05.2017 CK Slniečko, spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2017 04.05.2017
Faktúra 720255 Odvoz žiakov do školy v prírode 212,00 s DPH 322017 04.05.2017 ARRIVA Liorbus, a.s. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2017 04.05.2017
Faktúra 15173377 Servis výťahu za 2. štvrťrok 2017 51,48 s DPH 12015 03.05.2017 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.05.2017 04.05.2017
Faktúra 1704021 Oprava PC 144,80 s DPH 262017 03.05.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Objednávka 332017 Kancelársky papier A4 50 balíkov 150,00 s DPH 02.05.2017 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2017
Faktúra 17078 Strava zamestnancov 42017 709,92 s DPH 02.05.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Objednávka 34217 Deratizácia priestorov školy 60,00 s DPH 02.05.2017 Marek Kandera Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.05.2017
Zmluva 102017 Zmluva o spolupráci s DPH 28.04.2017 Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.04.2017
Faktúra 474 Likvidácia odpadu 42017 30,00 s DPH 22016 28.04.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 20172235 Potraviny pre VŠJ 14,78 s DPH 26.04.2017 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 26.04.2017 26.04.2017
Faktúra 1718000007 Potraviny pre VŠJ 22,36 s DPH 24.04.2017 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 25.04.2017 25.04.2017
Zmluva 2020161 Dodatok č. 1 k zmluve o škole v prírode s DPH 21.04.2017 CK Slniečko, spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.04.2017
Faktúra 42517095 Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne C 303,54 s DPH 162017 19.04.2017 KVIP s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 212017 Odborný seminár predprimárne vzdelávanie-účastnícky poplatok 20,00 s DPH 19.04.2017 Ž.E.N.Y. oz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.04.2017 20.04.2017
Faktúra 2017128 Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 4. a 5. / 2017 135,41 s DPH 0808017610 19.04.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.04.2017 20.04.2017
Faktúra 2172331 Licencia Standard 2017 80,00 s DPH 302017 19.04.2017 Exalogic, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 71712840 Potraviny pre VŠJ 14,40 s DPH 18.04.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 20.04.2017 20.04.2017
Objednávka 322017 Dovoz žiakov do školy v prírode 212,00 s DPH 18.04.2017 ARRIVA Liorbus, a.s. Spišáková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.04.2017
Objednávka 302017 Licencia Standard 2017 80,00 s DPH 18.04.2017 Exalogic, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.04.2017
Faktúra 1700056 Inštalácia elektrickej zástrčky v budove B 76,91 s DPH 252017 18.04.2017 Bella-Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.04.2017 18.04.2017
Faktúra 3414711861 Telekomunikačné služby 32017 24,68 s DPH 42017 18.04.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.04.2017 18.04.2017
Faktúra 3414717693 Telekomunikačné služby 32017 43,27 s DPH 32017 a 52017 18.04.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.04.2017 18.04.2017
Faktúra 71712564 Potraviny pre VŠJ 45,54 s DPH 18.04.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 20.04.2017 20.04.2017
Objednávka 312017 Licencia e-tlačivá 116,00 s DPH 18.04.2017 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.04.2017
Faktúra 3414522441 Telekomunikačné služby 32017 28,30 s DPH 22015 13.04.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.04.2017 18.04.2017
Faktúra 7417878854 Vyúčtovanie dodávky plynu za marec 2017 26,47 s DPH 12016 12.04.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 4201121206 Preddavok na dodávku plynu 52017 1 381,00 s DPH 12016 12.04.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 1620202875 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2017 834,60 s DPH rozhodnutie MsU č. 1620202875/2017 12.04.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 51170326 Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov 101,98 s DPH 22017 11.04.2017 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 71700971 Dovoz stravy marec 2017 529,88 s DPH 11.04.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 1172200383 Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 9,80 s DPH 11.04.2017 ŠEVT a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 170196 Stavebný materiál a výpožička špeciálnych stroj na opravu soc. zariadení v pavilóne B 184,50 s DPH 152017 11.04.2017 OROL spo. s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra 9795014948 Telekomunikačné služby 32017 51,50 s DPH 42016 06.04.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.04.2017 06.04.2017
Faktúra 31317095 Materiál na opravu sociálnych zariadení 438,54 s DPH 162017 06.04.2017 KVIP s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.04.2017 06.04.2017
Zmluva 92017 Dohoda o urovnaní s DPH 05.04.2017 TOP SERVIS IT a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.04.2017
Faktúra 201702001911 Tonery 286,52 s DPH 282017 03.04.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 483 Likvidácia odpadu 32017 30,00 s DPH 22016 03.04.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 20171987 Činnosť PZS 1. štvrťrok 2017 60,00 s DPH 52015 03.04.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 17051 Strava zamestnancov 32017 869,76 s DPH 03.04.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Objednávka 282017 Tonery 286,52 s DPH 30.03.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2017
Objednávka 292017 Stavebný materiál na opravu soc. zariadení v pavilóne B 1 500,00 s DPH 30.03.2017 Štefan Ratkoš - UNIMIX Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2017
Faktúra 20170117 Oprava kopírovacieho stroja IR 2520 247,20 s DPH 222017 30.03.2017 Erika Porubiaková Copy-servis Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2017 30.03.2017
Faktúra 20171724 Činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok 2017 108,84 s DPH 52015 30.03.2017 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.03.2017 30.03.2017
Faktúra 1718000005 Potraviny pre VŠJ 52,49 s DPH 30.03.2017 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 30.03.2017 30.03.2017
Faktúra 20171727 Potraviny pre VŠJ 15,43 s DPH 29.03.2017 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 30.03.2017 30.03.2017
Zmluva 2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.03.2017 PEPE SKI s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2017
Objednávka 272017 Učebné pomôcky pre deti MŠ 700,00 s DPH 28.03.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.03.2017
Objednávka 262017 Oprava PC 200,00 s DPH 27.03.2017 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.03.2017
Objednávka 252017 Inštalácia elektrickej zástrčky v budove B 80,00 s DPH 24.03.2017 Bella-Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2017
Objednávka 242017 Kozmos - ročné predplatné časopisu 10,80 s DPH 23.03.2017 L.K. Permanent spol. s r. o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2017
Faktúra 7970003139 Kozmos - ročné predplatné časopisu 10,80 s DPH 242017 23.03.2017 L.K. Permanent spol. s r. o. Švachulová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2017 23.03.2017
Faktúra 1702635 Teleskopická trubka na vysávač Philips 24,76 s DPH 232017 22.03.2017 ELSPO BB s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.03.2017 22.03.2017
Faktúra 20171204 Revízia a oprava hasiacich prístrojov 289,15 s DPH 212017 21.03.2017 GAJOS, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.03.2017 21.03.2017
Faktúra 2017000686 Kacelársky papier, kriedy 194,35 s DPH 202017 17.03.2017 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.03.2017 21.03.2017
Objednávka 222017 Oprava kopírovacieho stroja IR 2520 300,00 s DPH 17.03.2017 Erika Porubiaková Copy-servis Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2017
Objednávka 232017 Teleskopická trubka na vysávač Philips 25,00 s DPH 17.03.2017 ELSPO BB s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2017
Faktúra 170012 Vlajka SR a vlajka EU 40,30 s DPH 192017 16.03.2017 Gajdoš Gabriel-Reprezent Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2017 16.03.2017
Faktúra 3413742488 Telekomunikačné služby 22017 26,27 s DPH 42017 16.03.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2017 16.03.2017
Faktúra 71708536 Potraviny pre VŠJ 62,37 s DPH 16.03.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 20.03.2017 20.03.2017
Faktúra 71708749 Potraviny pre VŠJ 7,21 s DPH 16.03.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 20.03.2017 20.03.2017
Faktúra 3413535026 Telekomunikačné služby 22017 29,44 s DPH 22015 16.03.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.03.2017 16.03.2017
Faktúra 3413748199 Telekomunikačné služby 22017 46,24 s DPH 32017 a 52017 15.03.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2017 15.03.2017
Zmluva 82017 Zmluva č. 239/2017/škol o poskytovaní služieb s DPH 15.03.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2017
Faktúra 72006 Oprava umývačky riadu 66,00 s DPH 182017 15.03.2017 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2017 15.03.2017
Objednávka 202017 Kacelársky papier, kriedy 198,00 s DPH 14.03.2017 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.03.2017
Objednávka 192017 Vlajka SR a vlajka EU 45,00 s DPH 14.03.2017 Gajdoš Gabriel-Reprezent Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.03.2017
Objednávka 212017 Revízia a oprava hasiacich prístrojov 300,00 s DPH 14.03.2017 GAJOS, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.03.2017
Faktúra 71700611 Dovoz stravy február 2017 450,17 s DPH 13.03.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.03.2017 15.03.2017
Objednávka 182017 Oprava umývačky riadu 100,00 s DPH 13.03.2017 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.03.2017
Zmluva 12017 Zmluva o nájme pozemku s DPH 13.03.2017 Peter Janičina PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.03.2017
Faktúra 170351394 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 132,80 s DPH 142017 10.03.2017 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2017 10.03.2017
Objednávka 162017 Materiál na opravu sociálnych zariadení 1 800,00 s DPH 10.03.2017 KVIP Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2017
Zmluva 62017 Zmluva o dielo č. 22017 s DPH 10.03.2017 Stredná odborná škola stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2017
Objednávka 152017 Stavebný materiál a výpožička špeciálnych stroj na opravu soc. zariadení v pavilóne B 900,00 s DPH 10.03.2017 OROL spo. s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.03.2017
Faktúra 4201906009 Preddavok na dodávku plynu 42017 2 018,00 s DPH 12016 09.03.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 7420258769 Vyúčtovanie dodávky plynu za február 2017 -8,80 s DPH 12016 09.03.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.03.2017 21.03.2017
Faktúra 8794045225 Telekomunikačné služby 22017 50,84 s DPH 42016 08.03.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 17027 Strava zamestnancov 22017 714,24 s DPH KZ 08.03.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 170028 Batérie do pisoárov, vodoinštalačný materiál 207,32 s DPH 122017 08.03.2017 Solido, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 51170212 Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov 273,68 s DPH 22017 08.03.2017 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Objednávka 142017 Učebné pomôcky pre žiakov v HN 132,80 s DPH 07.03.2017 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.03.2017
Faktúra 7401244862 Opravná faktúra k spotrebe plynu za 1/2017 -1 504,34 s DPH 12016 06.03.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.03.2017 07.03.2017
Faktúra 4203904705 Preddavok na dodávku plynu 32017 3 292,00 s DPH 12016 06.03.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 2017020275 Plošina na práce vo výškach 48,01 s DPH 132017 06.03.2017 VPS L.M. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Zmluva 52017 Dodatok k zmluve - MT 0911323213 s DPH 28.02.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2017
Zmluva 32017 Dodatok k zmluve - MT 0911713813 s DPH 28.02.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2017
Zmluva 42017 Dodatok k zmluve - MT 0911496796 s DPH 28.02.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.02.2017
Faktúra 20171093 Potraviny pre VŠJ 15,82 s DPH 27.02.2017 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.02.2017 27.02.2017
Zmluva 22017 Dohoda č.9/§52a/2017/NPPZVAOTP-2 s DPH 24.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.02.2017
Faktúra 2017000447 Školské kriedy farebné 14,78 s DPH 102017 24.02.2017 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 222 Likvidácia odpadu 22017 30,00 s DPH 22016 24.02.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 2017030 Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 1. Q 2017 203,11 s DPH 0808017610 23.02.2017 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.01.2017 26.01.2017
Faktúra 1718000003 Potraviny pre VŠJ 7,50 s DPH 22.02.2017 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 22.02.2017 22.02.2017
Faktúra 201702000971 Tonery Samsung CLP 360/365 4 ks 139,87 s DPH 112017 20.02.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2017 20.02.2017
Faktúra 1700001 Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov školy na lyžiarsky výcvik 1 015,00 s DPH 72017 17.02.2017 Ján Laučík Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.02.2017 17.02.2017
Objednávka 132017 Plošina na práce vo výškach 50,00 s DPH 17.02.2017 VPS L.M. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.02.2017
Faktúra 20170015 Poskytovanie zdravotných služieb na lyžiarskom výcviku 350,00 s DPH 12017 17.02.2017 Katarína Hrčková-BH,s.r.o. Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.02.2017 17.02.2017
Faktúra 71704493 Potraviny pre VŠJ 33,99 s DPH 17.02.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 20.02.2017 20.02.2017
Faktúra 71704779 Potraviny pre VŠJ 14,40 s DPH 17.02.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 20.02.2017 20.02.2017
Faktúra 3412581428 Telekomunikačné služby 12017 29,86 s DPH 22015 16.02.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2017 20.02.2017
Objednávka 122017 Batérie do pisoárov, vodoinštalačný materiál 260,00 s DPH 16.02.2017 Solido, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.02.2017
Faktúra 3412784753 Telekomunikačné služby 12017 56,88 s DPH zo 16. 12. 2014 16.02.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2017 20.02.2017
Faktúra 3412773026 Telekomunikačné služby 12017 32,93 s DPH zo 16. 12. 2014 15.02.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2017 20.02.2017
Faktúra 72017 Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku 160,00 s DPH 52017 13.02.2017 Autobusová doprava S.K. Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2017 13.02.2017
Faktúra 2017025 Ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvik 3 654,00 s DPH 62017 13.02.2017 Frank Rastislav Hotel Spojár Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2017 13.02.2017
Objednávka 112017 Tonery Samsung CLP 360/365 4 ks 139,87 s DPH 13.02.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2017
Faktúra 201702000825 Tonery 1 148,08 s DPH 82017 13.02.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2017 13.02.2017
Faktúra 71700259 Dovoz stravy január 2017 506,96 s DPH 13.02.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2017 13.02.2017
Objednávka 102017 Školské kriedy farebné 32,00 s DPH 13.02.2017 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2017
Zmluva Dodatok č. 1/2017 Dodatok č. 1/2017 k Dohode č. 11/§50j/NS2016/ŠR s DPH 13.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.02.2017
Objednávka 82017 Tonery 1 150,00 s DPH 10.02.2017 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2017
Faktúra 1700241 Čistiace a hygienické potreby 1 653,69 s DPH 42017 10.02.2017 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.02.2017 10.02.2017
Faktúra 16174231 Spevník Slávik 2017 5,00 s DPH 32017 09.02.2017 ARES s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 7420255359 Vyúčtovanie dodávky plynu za január 2017 4 959,46 s DPH 12016 09.02.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.02.2017 20.02.2017
Faktúra 9793080039 Telekomunikačné služby 12017 54,38 s DPH 42016 08.02.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.02.2017 09.02.2017
Faktúra 2711014412 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2016 4 383,49 s DPH 32015 06.02.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.02.2017 22.02.2017
Faktúra 15171092 Servis výťahu za 1. štvrťrok 2017 51,48 s DPH 12015 06.02.2017 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.02.2017 07.02.2017
Faktúra 17010 Strava zamestnancov 12017 701,28 s DPH 01.02.2017 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.02.2017 02.02.2017
Faktúra 4200050053 Preddavok na dodávku plynu 22017 4 095,00 s DPH 12016 01.02.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.02.2017 02.02.2017
Faktúra 1718000001 Potraviny pre VŠJ 41,47 s DPH 31.01.2017 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 31.01.2017 31.01.2017
Objednávka 42017 Čistiace a hygienické potreby 1 653,69 s DPH 30.01.2017 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2017
Objednávka 72017 Zapožičanie lyžiarského výstroja pre žiakov školy na lyžiarsky výcvik 1 050,00 s DPH 30.01.2017 Ján Laučík Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2017
Faktúra 20170490 Potraviny pre VŠJ 9,91 s DPH 30.01.2017 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 30.01.2017 30.01.2017
Objednávka 62017 Ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvik 3 654,00 s DPH 30.01.2017 Frank Rastislav Hotel Spojár Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2017
Objednávka 32017 Spevník Slávik 2017 5,00 s DPH 30.01.2017 ARES s.r.o. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2017
Objednávka 52017 Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku 160,00 s DPH 30.01.2017 Autobusová doprava S.K. Blaščík PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.01.2017
Faktúra 211 Likvidácia odpadu 12017 22,50 s DPH 22016 27.01.2017 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.01.2017 27.01.2017
Faktúra 71701867 Potraviny pre VŠJ 14,40 s DPH 27.01.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.01.2017 27.01.2017
Faktúra 71701586 Potraviny pre VŠJ 33,66 s DPH 27.01.2017 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.01.2017 27.01.2017
Zmluva 12017 Zdravotné služby pre žiakov školy-lyžiarsky výcvik s DPH 25.01.2017 Katarína Hrčková-BH,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.01.2017
Faktúra 332016 PVC podlahová krytina 150,00 s DPH 642016 24.01.2017 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.01.2017 26.01.2017
Zmluva 1207 Prenájom veľkej telocvične s DPH 19.01.2017 TJ Družstevník PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.01.2017
Faktúra 3411596980 Telekomunikačné služby 122016 30,91 s DPH 22015 18.01.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra 3411800622 Telekomunikačné služby 122016 23,32 s DPH zo 16. 12. 2014 18.01.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra 3411805039 Telekomunikačné služby 122016 38,22 s DPH zo 16. 12. 2014 18.01.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra 10170001 Rozmrazenie vodovodneho potrubia 60,00 s DPH 12017 16.01.2017 JMA, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2017 18.01.2017
Objednávka 22017 Ochranné pracovné pomôcky a pracovná obuv pre zamestnancov 1 600,00 s DPH 16.01.2017 Krupa Kajo,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.01.2017
Faktúra 7423249027 Vyúčtovanie dodávky plynu za december 2016 717,47 s DPH 12016 13.01.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 2016021886 Uloženie odpadu 89,13 s DPH 25112016 13.01.2017 VPS L.M. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 4201608005 Žalúzia okenné 186,48 s DPH 12.01.2017 STAVFIN, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 12017 393,00 s DPH 102015 11.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 12017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 2016192602 Materiál na opravu sociálnych zariadení 405,10 s DPH 552016 11.01.2017 Prima stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 22017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.02.2017 02.02.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 42017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 92017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 62017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 72017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 82017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 52017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 102017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 32017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 112017 626,00 s DPH 32015 11.01.2017 Slovakia Energy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 42017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 22017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.02.2017 02.02.2017
Faktúra 160019714 Vyúčtovanie vodné stočné pavilón A - 2. polrok 2016 51,96 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra 160019713 Vyúčtovanie vodné stočné pavilón B- 2. polrok 2016 178,76 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 52017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 2700021541 Vodné, stočné - preddavok 112017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.11.2017 02.11.2017
Faktúra 2792126661 Telekomunikačné služby 122016 49,43 s DPH 42016 09.01.2017 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 160019715 Vyúčtovanie vodné stočné pavilón C - 2. polrok 2016 1 219,30 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.01.2017 18.01.2017
Faktúra 71606062 Dovoz stravy december 2016 510,90 s DPH 09.01.2017 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 32017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.03.2017 08.03.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 62017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.06.2017 07.06.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 72017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 82017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 102017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.10.2017 05.10.2017
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 92017 393,00 s DPH 102015 09.01.2017 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.09.2017 06.09.2017
Objednávka 12017 Rozmrazenie vodovodneho potrubia 70,00 s DPH 07.01.2017 JMA, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.01.2017
Faktúra 20166623 Učebné pomôcky - telesná výchova VZP 870,92 s DPH 1192016 02.01.2017 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Bartek PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 4200050052 Preddavok na dodávku plynu 12017 4 986,00 s DPH 12016 02.01.2017 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 1618000023 Potraviny pre VŠJ 13,84 s DPH 22.12.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 22.12.2016 22.12.2016
Faktúra 220161109 Učebné pomôcky pre deti MŠ 321,50 s DPH 1132016 22.12.2016 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.12.2016 23.12.2016
Faktúra 16147 Strava zamestnancov 122016 624,96 s DPH 22.12.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.12.2016 22.12.2016
Faktúra 1612 Likvidácia odpadu 122016 30,00 s DPH 22016 22.12.2016 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.12.2016 23.12.2016
Faktúra 164003 Mikulášsky kostým 27,45 s DPH 1172016 22.12.2016 PARTY TIME AGENCY, spol s r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.12.2016 23.12.2016
Faktúra 20167023 Potraviny pre VŠJ 11,90 s DPH 21.12.2016 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 21.12.2016 21.12.2016
Zmluva 11/§50j/NS2016/ŠR Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s DPH 21.12.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2016
Faktúra 2016454 Služby 2 757,80 s DPH 20.12.2016 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.12.2016 21.12.2016
Faktúra 1163255791 Knihy 149,81 s DPH 1142016 20.12.2016 Martinus.sk,s.r.o Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 6005021219 Jedálenské stoly a stoličky 5 903,50 s DPH 1182016 20.12.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.12.2016 23.12.2016
Faktúra 1621822 Knihy do školskej knižnice 839,36 s DPH 1162016 20.12.2016 Distribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 6578021220 Pracovné kalendáre 44,00 s DPH 1152016 20.12.2016 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 1612011 Oprava PC siete s DPH 1102016 19.12.2016 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 7610835601 Telekomunikačné služby 112016 38,82 s DPH zo 16. 12. 2014 19.12.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 6004581215 Skrinka šatňová 107,57 s DPH 1092016 19.12.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 7610868403 Telekomunikačné služby 112016 25,27 s DPH zo 16. 12. 2014 19.12.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 160233 Materiál na opravu 407,70 s DPH 1082016 19.12.2016 Solido, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 7610634197 Telekomunikačné služby 112016 29,99 s DPH 22015 19.12.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 532016 Oprava podlahy v učebni - pavilón B 701,00 s DPH 962016 19.12.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 522016 Oprava podlahy v učebni - pavilón B 1 260,00 s DPH 1012016 19.12.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 5602016 Gymnastické dresy súťažné 132,00 s DPH 1112016 19.12.2016 Žofia Čillíková Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 1600241 Mapy 354,50 s DPH 1122016 19.12.2016 Publicom s.r.o. Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016003587 Kancelárske potreby, učebné pomôcky 1 087,94 s DPH 1072016 19.12.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 71642633 Potraviny pre VŠJ 7,21 s DPH 15.12.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 71642360 Potraviny pre VŠJ 18,22 s DPH 15.12.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 16.12.2016 16.12.2016
Faktúra 2016192490 Materiál na opravu sociálnych zariadení 297,71 s DPH 552016 15.12.2016 Prima stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 201612133 Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ -214,01 s DPH 992016 14.12.2016 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Objednávka 1162016 Knihy do školskej knižnice 850,00 s DPH 14.12.2016 Distribučná agentúra AD REM Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Faktúra 7417862102 Vyúčtovanie dodávky plynu za november 2016 576,07 s DPH 12016 14.12.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Faktúra 2016021758 Pristavenie kontajnera 30,76 s DPH 942016 14.12.2016 VPS L.M. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.12.2016 20.12.2016
Objednávka 1152016 Pracovné kalendáre 44,00 s DPH 14.12.2016 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Objednávka 1142016 Knihy 149,81 s DPH 14.12.2016 Martinus.sk,s.r.o Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Objednávka 1132016 Učebné pomôcky pre deti MŠ 340,00 s DPH 14.12.2016 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Objednávka 1192016 Učebné pomôcky - telesná výchova 875,00 s DPH 14.12.2016 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Bartek PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Objednávka 1182016 Jedálenské stoly a stoličky 5 903,50 s DPH 14.12.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Objednávka 1172016 Mikulášsky kostým 28,00 s DPH 14.12.2016 PARTY TIME AGENCY, spol s r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Objednávka 1122016 Mapy 354,50 s DPH 14.12.2016 Publicom s.r.o. Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.12.2016
Objednávka 1082016 Materiál na opravu 450,00 s DPH 13.12.2016 Solido, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016
Faktúra 16413 Ozvučovací systém 384,97 s DPH 1062016 13.12.2016 Ing.Pavol Kapráľ KAPA AUDIO PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 6004091209 Skrinky šatníkové 11 kusov 2 648,50 s DPH 1042016 13.12.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Objednávka 1102016 Oprava PC siete 500,00 s DPH 13.12.2016 E.Salanci ESAL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016
Objednávka 1072016 Kancelárske potreby, učebné pomôcky 1 100,00 s DPH 13.12.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016
Objednávka 1112016 Gymnastické dresy súťažné 132,00 s DPH 13.12.2016 Žofia Čillíková Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica rok 2017 198,72 s DPH 112015 13.12.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 71603932 Dovoz stravy november 2016 439,81 s DPH 13.12.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Objednávka 1092016 Skrinka šatňová 107,57 s DPH 13.12.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016
Faktúra 166631771 Perkusie detské 2 sady 86,80 s DPH 1052016 12.12.2016 Muziker,a.s. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Objednávka 1052016 Perkusie detské 2 sady 86,80 s DPH 12.12.2016 Muziker,a.s. Mrnčová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2016
Faktúra 220160908 Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ 250,40 s DPH 892016 12.12.2016 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Objednávka 1062016 Ozvučovací systém 390,00 s DPH 12.12.2016 Ing.Pavol Kapráľ KAPA AUDIO PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.12.2016
Faktúra 31716095 Materiál na opravu sociálnych zariadení 781,08 s DPH 1032016 12.12.2016 KVIP s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 160100307 JP Big Books Set 1-7 117,70 s DPH 20161487 12.12.2016 Education Initiative, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.12.2016 13.12.2016
Faktúra 20168434 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení kotolne 192,89 s DPH 932016 09.12.2016 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2016 09.12.2016
Faktúra 20163 Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ 44,41 s DPH 09.12.2016 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2016 09.12.2016
Objednávka 1042016 Skrinky šatníkové 11 kusov 2 648,50 s DPH 09.12.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 112016 16,56 s DPH 112015 09.12.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.12.2016 09.12.2016
Faktúra 1198783501 Učebné pomôcky 13,62 s DPH 1022016 08.12.2016 Martinus.sk,s.r.o PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2016 08.12.2016
Zmluva 16/22/012/56 Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.Z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s DPH 08.12.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.12.2016
Faktúra 492016 Oprava podlahy v učebni - pavilón B 2 250,00 s DPH 1012016 07.12.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 201603 Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ 60,00 s DPH 152016 07.12.2016 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 20168187 Činnosť PZS 4. štvrťrok 2016 60,00 s DPH 52015 07.12.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 6791179615 Telekomunikačné služby 112016 53,20 s DPH 42016 07.12.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 616067 Učebné pomôcky 1. stupeň ZŠ 132,40 s DPH 1002016 07.12.2016 Didactive.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 20168127 Činnosť TPO, BOZP za 4. štvrťrok 2016 113,88 s DPH 52015 07.12.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 270021541 Preddavok vodné a stočné 122016 439,00 s DPH 102015 07.12.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 122016 626,00 s DPH 32015 07.12.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Faktúra 7600013973 Chladnička GO, varná kanvica pre MŠ 198,99 s DPH 972016 02.12.2016 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra 106 Čističky vzduchu 2 ks 256,99 s DPH 952016 02.12.2016 Hogner,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra 201612116 Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ 951,50 s DPH 992016 02.12.2016 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra 16135 Príspevok zamestnávateľa na stravu za 112016 767,52 s DPH 02.12.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra 502016 Oprava podlahy v učebni - pavilón B 1 180,00 s DPH 962016 02.12.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2016 02.12.2016
Faktúra 2016112902 Učebné pomôcky pre deti MŠ 367,65 s DPH 982016 02.12.2016 LegalSoft s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.12.2016 02.12.2016
Objednávka 1022016 Učebné pomôcky 14,00 s DPH 01.12.2016 Martinus.sk,s.r.o PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2016
Objednávka 1012016 Oprava podlahy v učebni - pavilón B 3 600,00 s DPH 01.12.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2016
Objednávka 1032016 Materiál na opravu sociálnych zariadení 781,12 s DPH 01.12.2016 KVIP s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.12.2016
Objednávka 972016 Chladnička GO, varná kanvica pre MŠ 199,00 s DPH 29.11.2016 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2016
Objednávka 962016 Oprava podlahy v učebni - pavilón B 1 890,00 s DPH 29.11.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2016
Objednávka 982016 Učebné pomôcky pre deti MŠ 370,00 s DPH 29.11.2016 LegalSoft s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2016
Objednávka 992016 Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ 1000.-- s DPH 29.11.2016 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2016
Objednávka 20161487 JP Big Books Set 1-7 117,70 s DPH 29.11.2016 Education Initiative, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2016
Objednávka 1002016 Učebné pomôcky 1. stupeň ZŠ 132,40 s DPH 29.11.2016 Didactive.sk,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2016
Objednávka 952016 Čističky vzduchu 2 ks 257,00 s DPH 29.11.2016 Hogner,s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 29.11.2016
Faktúra 20166547 Potraviny pre VŠJ 17,75 s DPH 29.11.2016 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 29.11.2016 29.11.2016
Faktúra 1618000021 Potraviny pre VŠJ 21,78 s DPH 29.11.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 29.11.2016 29.11.2016
Faktúra 2332016 Odborná prehliadka herných prvkov MŠ 80,00 s DPH 902016 28.11.2016 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 201602006949 Tonery 21XL 2ks, 22XL 2ks, LBP6300 5ks 415,68 s DPH 912016 28.11.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2322016 Odobrná prehliadka telovýchovného náradia a odstránenie závad 278,85 s DPH 902016 28.11.2016 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2011 Likvidácia odpadu 112016 30,00 s DPH 22016 28.11.2016 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 201601002507 Kopírovací stroj Canon i-Sensys 334,80 s DPH 912016 28.11.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 201603000523 Oprava kopírovacieho stroja 33,60 s DPH 912016 28.11.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 601626320 Predplatné "Predškolská výchova" rok 2017 10,80 s DPH 922016 25.11.2016 Slovenská pošta a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.11.2016 30.11.2016
Objednávka 942016 Pristavenie kontajnera 50,00 s DPH 25.11.2016 VPS L.M. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.11.2016
Faktúra 7609867768 Telekomunikačné služby 102016 18,79 s DPH zo 16. 12. 2014 16.11.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 7609867769 Telekomunikačné služby 102016 38,93 s DPH zo 16. 12. 2014 16.11.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 7609666008 Telekomunikačné služby 102016 29,30 s DPH 22015 14.11.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 7415997282 Vyúčtovanie dodávky plynu za október 2016 755,35 s DPH 12016 14.11.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2016 22.11.2016
Faktúra 1162209822 List bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku 61,20 s DPH 532016 14.11.2016 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2016 22.11.2016
Objednávka 922016 Predplatné "Predškolská výchova" rok 2017 10,80 s DPH 14.11.2016 Slovenská pošta a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2016
Objednávka 912016 Oprava kopirovacieho stroja, toner 21XL 2ks, 22XL 2 ks, LBP6650 5ks, kopirovaci stroj Canon i- Sensys 785,48 s DPH 14.11.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2016
Faktúra 4203604550 Preddavok na dodávku plynu 122016 4 577,00 s DPH 12016 14.11.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.12.2016 07.12.2016
Objednávka 932016 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení kotolne 200,00 s DPH 14.11.2016 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.11.2016
Faktúra 71603558 Dovoz stravy október 2016 504,80 s DPH 11.11.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.11.2016 22.11.2016
Objednávka 902016 Odobrná prehliadka herných prvkov MŠ, odborná prehliadka telovýchovného náradia a odstránenie závad 360,00 s DPH 11.11.2016 Roman Mesiarik-REVTECH PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2016
Objednávka 892016 Hračky a učebné pomôcky pre deti MŠ 258,10 s DPH 11.11.2016 Baribal s.r.o. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.11.2016
Zmluva KZ Kolektívna zmluva - príloha C a príloha D s DPH 10.11.2016 ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2017
Zmluva 72016 Prenájom veľkej telocvične s DPH 08.11.2016 CD-profil s.r.o. PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.11.2016
Faktúra 5790246667 Telekomunikačné služby 102016 46,48 s DPH 07.11.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2016 07.11.2016
Zmluva 52016 Prenájom veľkej telocvične s DPH 04.11.2016 Craemer Slovakia, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2016
Zmluva 62016 Prenájom veľkej telocvične s DPH 04.11.2016 Ing. Miloslav Kompaník PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 160640 Servisné služby 9-10/2016 81,60 s DPH 122015 04.11.2016 IMAFEX COMPUTER s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2016 07.11.2016
Faktúra 2372016 Právne služby 557,92 s DPH 03.11.2016 Fiačan&Partners, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.11.2016 07.11.2016
Faktúra 16112 Strava zamestnancov 102016 761,76 s DPH 03.11.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 15168452 Servis výťahu za 4 štvrťrok 2016 51,48 s DPH 12015 03.11.2016 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 19160800 Prečistenie kanalizácie v pavilóne D 70,38 s DPH 862016 03.11.2016 LVS, a. s. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 112016 439,00 s DPH 102015 02.11.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 112016 626,00 s DPH 32015 02.11.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 602006377 Tonery Canon CEXV 14iR 5 ks 87,66 s DPH 882016 02.11.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 4810 Likvidácia odpadu 102016 30,00 s DPH 22016 02.11.2016 LIKVIDÁTORLM Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 102016 16,56 s DPH 112015 02.11.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 2016003012 Knacelársky papier A4, kriedy biele, kriedy farebné 200,58 s DPH 872016 28.10.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2016 28.10.2016
Zmluva 172016 Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 28.10.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2016
Faktúra 1610012 Deratizácia priestorov školy 60,00 s DPH 842016 28.10.2016 Marek Kandera Deratizácia, Dezinsekcia,Dezinfekcia PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.10.2016 28.10.2016
Faktúra 20165967 Potraviny pre VŠJ 11,98 s DPH 27.10.2016 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.10.2016 27.10.2016
Faktúra 1618000019 Potraviny pre VŠJ 58,84 s DPH 27.10.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 28.10.2016 28.10.2016
Faktúra 71635226 Potraviny pre VŠJ 66,00 s DPH 26.10.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.10.2016 27.10.2016
Faktúra 71635505 Potraviny pre VŠJ 14,40 s DPH 26.10.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.10.2016 27.10.2016
Objednávka 872016 Kancelársky papier A4 50 bal., kriedy biele 15 bal., kriedy farebné 5 bal. 200,58 s DPH 26.10.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.10.2016
Objednávka 882016 Tonery Canon CEXV 14iR 5 ks 87,66 s DPH 26.10.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.10.2016
Objednávka 862016 Prečistenie kanalizácie v pavilóne D 100,00 s DPH 25.10.2016 LVS, a. s. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.10.2016
Faktúra 6564391021 Balíčky školských potrieb pre žiakov HN 83,00 s DPH 852016 24.10.2016 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.10.2016 26.10.2016
Faktúra 1601603 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 704,59 s DPH 832016 21.10.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.10.2016 26.10.2016
Objednávka 852016 Balíčky školských potrieb pre žiakov HN 83,00 s DPH 20.10.2016 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.10.2016
Zmluva 202016 Pobyt žiakov v škole v prírode s DPH 19.10.2016 CK Slniečko spol. s r.o. Kováčiková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 19.10.2016
Objednávka 842016 Deratizácia priestorov školy 60,00 s DPH 17.10.2016 Marej Kandera Deratizácia, Dezinsekcia,Dezinfekcia PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.10.2016
Faktúra 7608901916 Telekomunikačné služby 92016 21,31 s DPH zo 16. 12. 2014 14.10.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.10.2016 20.10.2016
Faktúra 7608912727 Telekomunikačné služby 92016 38,22 s DPH zo 16. 12. 2014 14.10.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.10.2016 20.10.2016
Faktúra 7608700470 Telekomunikačné služby 92016 29,81 s DPH 22015 13.10.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.10.2016 20.10.2016
Faktúra 71603262 Dovoz stravy september 2016 458,86 s DPH 12.10.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2016 12.10.2016
Faktúra 7419254479 Vyúčtovanie dodávky plynu za september 2016 -267,63 s DPH 12016 12.10.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.10.2016 21.10.2016
Objednávka 832016 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 704,59 s DPH 12.10.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2016
Faktúra 4201711750 Preddavok na dodávku plynu 112016 4 071,00 s DPH 12016 12.10.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.11.2016 03.11.2016
Faktúra 20166991 Činnosť PZS 3. štvrťrok 2016 60,00 s DPH 52015 11.10.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2016 12.10.2016
Faktúra 16185 Výmena výplňových konštrukcií v pavilóne D 6 567,96 s DPH 122016 11.10.2016 Ing. Miroslav Cupra-cuprojekt PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.10.2016 12.10.2016
Faktúra 201602005915 Tonery EP 27 2 ks 42,00 s DPH 822016 10.10.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 92016 16,56 s DPH 112015 10.10.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 201602005931 Tonery FX 10 5 ks 104,40 s DPH 822016 10.10.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 2016191834 Materiál na opravu priestorov školy 22,12 s DPH 552016 07.10.2016 Prima stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 102016 626,00 s DPH 32015 07.10.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 102016 439,00 s DPH 102015 07.10.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 161688 SW pre školskú výdajnú jedáleň 092016-082017 163,20 s DPH 162016 07.10.2016 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 7789312074 Telekomunikačné služby 92016 55,03 s DPH 22015 07.10.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 2016360 Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 4. Q 2016 203,11 s DPH 0808017610 06.10.2016 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 71632394 Potraviny pre VŠJ 29,37 s DPH 06.10.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 07.10.2016 07.10.2016
Objednávka 822016 Tonery 146,40 s DPH 06.10.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.10.2016
Faktúra 71632639 Potraviny pre VŠJ 9,60 s DPH 06.10.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 07.10.2016 07.10.2016
Faktúra 2016002716 Kancelárske potreby, učebné pomôcky 181,69 s DPH 802016 04.10.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 1695 Strava zamestnancov 92016 686,88 s DPH 04.10.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 160100260 Učebnice na vyučovanie AJ pre 1. st. ZŠ 157,20 s DPH 792016 03.10.2016 Education Initiative, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2016 03.10.2016
Faktúra 21163568 Prvouka pre 2. roč. ZŠ pracovná učebnica 101,64 s DPH 782016 03.10.2016 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2016 03.10.2016
Faktúra 469 Likvidácia odpadu 92016 30,00 s DPH 22016 30.09.2016 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2016 03.10.2016
Faktúra 1618000017 Potraviny pre VŠJ 38,23 s DPH 29.09.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 29.09.2016 05.10.2016
Faktúra 20166237 Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2016 108,00 s DPH 52015 29.09.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2016 03.10.2016
Faktúra 20165270 Potraviny pre VŠJ 9,68 s DPH 28.09.2016 Fruktal s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 29.09.2016 05.10.2016
Faktúra 160141 Vodoinštalačný materiál na opravu priestorov školy 324,74 s DPH 6520161 27.09.2016 Solido, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2016 03.10.2016
Objednávka 802016 Kancelársky papier A4 15 bal., lepidlá 27 ks, výkresy A3 600 ks, plastelína 43 ks, eurobaly 10 bal, tlačivo Dovolenky a Piriepustka 10 bal, etikety samolepiace 1 bal. 181,69 s DPH 27.09.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.09.2016
Faktúra 161867 Materiál na opravu sociálnych zariadení 163,06 s DPH 392016 27.09.2016 UNIMIX Stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2016 03.10.2016
Zmluva 152016 Pranie a mangľovanie posteľného prádla pre deti MŠ 120,00 s DPH 22.09.2016 Materská škola Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.09.2016
Faktúra 161110 Učebnice AJ pre žiakov 6. -9. ročníka ZŠ 1 837,00 s DPH 7220161 22.09.2016 Richard Šrobár-Littera Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.09.2016 28.09.2016
Faktúra 1601315 Poháre, kompótové misky, podnosy, čepiec na hlavu-zamestnankyne do ŠVJ 108,50 s DPH 772016 21.09.2016 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.09.2016 22.09.2016
Faktúra 3711600556 Chladnička ZANUSSI 249,00 s DPH 762016 21.09.2016 NAY a. s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.09.2016 22.09.2016
Faktúra 7607955413 Telekomunikačné služby 82016 37,62 s DPH zo 16. 12. 2014 20.09.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 7607941839 Telekomunikačné služby 82016 22,99 s DPH zo 16. 12. 2014 20.09.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 7607760186 Telekomunikačné služby 82016 28,33 s DPH 22015,82015 19.09.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 21 Príspevok zamestnávateľa na stravu za 82016 195,80 s DPH 19.09.2016 ŠVJ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 2016731000201 Materiál na montáž a montáž projektora 203,00 s DPH 752016 19.09.2016 GAMO a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 71629629 Potraviny pre VŠJ 14,40 s DPH 16.09.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 19.09.2016 19.09.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 82016 16,56 s DPH 112015 16.09.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 71629366 Potraviny pre VŠJ 60,26 s DPH 16.09.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 19.09.2016 19.09.2016
Zmluva 132016 Program školské ovocie a zelenina šk. rok 2016/2017 s DPH 12.09.2016 Fruktal s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2016
Zmluva 142016 Program školské ovocie a zelenina šk. rok 2016/2017 s DPH 12.09.2016 Fruktal s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.09.2016
Faktúra 7417852761 Vyúčtovanie dodávky plynu za august 2016 135,48 s DPH 12016 12.09.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 2016191589 Materiál na opravu sociálnych zariadení 592,51 s DPH 552016 12.09.2016 Prima stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.10.2016 03.10.2016
Faktúra 4203904460 Preddavok na dodávku plynu 102016 2 554,00 s DPH 12016 12.09.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.10.2016 10.10.2016
Faktúra 51200249 Potraviny pre VŠJ 131,76 s DPH 09.09.2016 CBA Verex, a.s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 09.09.2016 09.09.2016
Faktúra 5788381132 Telekomunikačné služby 82016 52,00 s DPH 08.09.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2016 13.09.2016
Faktúra 2016002453 Kancelársky papier A4 30, bal., špendlíky 5 krabičiek, šanóny 12 ks, krieda biela 10 bal. krieda farebna 10 bal. 147,19 s DPH 742016 08.09.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2016 13.09.2016
Faktúra 1601341 Papieriové utierky 30 ks 74,70 s DPH 732016 07.09.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2016 13.09.2016
Faktúra 16160 Práce v zmysle ZoD 122016 6 567,96 s DPH 122016 07.09.2016 Ing. Miroslav Cupra-cuprojekt PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2016 07.09.2016
Faktúra 160487 Servi IT 6-8/2016 124,80 s DPH 122015 07.09.2016 IMAFEX COMPUTER s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2016 07.09.2016
Objednávka 772016 Poháre, kompótové misky, podnosy, čepiec na hlavu-zamestnankyne do ŠVJ 108,50 s DPH 07.09.2016 GASTRO GLASS TATRY s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2016
Objednávka 762016 Chladnička ZANUSSI 249,00 s DPH 07.09.2016 NAY a. s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2016
Faktúra 20160437 Tlač stravných lístkov 317,46 s DPH 2016/1065 07.09.2016 NORAMI s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 20.09.2016 21.09.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 92016 626,00 s DPH 32015 07.09.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2016 13.09.2016
Objednávka 782016 Prvouka pre 2. roč. ZŠ pracovná učebnica 101,64 s DPH 07.09.2016 AITEC, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2016
Objednávka 792016 Učebnice na vyučovanie AJ pre 1. st. ZŠ 157,20 s DPH 07.09.2016 Education Initiative, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 07.09.2016
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 92016 439,00 s DPH 102015 07.09.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2016 13.09.2016
Faktúra 201602005100 Tonery 627,32 s DPH 722016 07.09.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2016 13.09.2016
Objednávka 732016 Papieriové utierky 30 ks 74,70 s DPH 05.09.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2016
Objednávka 742016 Kancelársky papier A4 30, bal., špendlíky 5 krabičiek, šanóny 12 ks, krieda biela 10 bal. krieda farebna 10 bal. 147,19 s DPH 05.09.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2016
Objednávka 752016 Materiál na montáž a montáž projektora 210,00 s DPH 05.09.2016 GAMO a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.09.2016
Faktúra 20162109 Činnosť PZS za 1. štvrťrok 2016 60,00 s DPH 52015 31.08.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2016 31.08.2016
Zmluva SW pre školskú výdajnú jedáleň s DPH 31.08.2016 Verejná informačná služba, spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2016
Faktúra 2016017 Pracovne pomôcky pre pedagogov 74,28 s DPH 692016 30.08.2016 Jaroslav Lupták Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2016 30.08.2016
Faktúra 1600180 Oprava osvetlenia v pavilone B 78,96 s DPH 6820161 30.08.2016 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2016 30.08.2016
Objednávka 692016 Pracovne pomôcky pre pedagogov 95,00 s DPH 26.08.2016 Jaroslav Lupták Holková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.08.2016
Faktúra 2016731000187 Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt) 1 140,00 s DPH 702016 26.08.2016 GAMO a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2016 30.08.2016
Objednávka 702016 Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt) 1 140,00 s DPH 26.08.2016 GAMO a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.08.2016
Objednávka 712016 Učebné pomôcky 5 208,44 s DPH 26.08.2016 GAMO a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.08.2016
Faktúra 2016731000186 Učebné pomôcky 5 208,44 s DPH 712016 26.08.2016 GAMO a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2016 30.08.2016
Objednávka 7220161 Učebnice AJ pre žiakov 6. -9. ročníka ZŠ 1 837,00 s DPH 26.08.2016 Richard Šrobár-Littera Valentová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.08.2016
Objednávka 722016 Tonery 627,33 s DPH 26.08.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.08.2016
Faktúra 1201608006 Stavebné úpravy ZŠ s MŠ, Okoličianska-výmena výplňových konštrukcií 50 300.11 s DPH 112016 25.08.2016 STAVFIN, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.08.2016 31.08.2016
Faktúra 2016191351 Materiál na opravu sociálnych zariadení 20,22 s DPH 552016 25.08.2016 Prima Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.08.2016 30.08.2016
Faktúra 6549000823 Oprava žiackych stoličiek 36,00 s DPH 25.08.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 6549010823 Záslepky na žiacke stoličky 16,08 s DPH 682016 25.08.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 20164225 Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt) 2 387,90 s DPH 672016 25.08.2016 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 201607027 Učebné pomôcky pre deti MŠ 600,00 s DPH 6120161 25.08.2016 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 71602590 Dovoz stravy júl 2016 70,18 s DPH 24.08.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 2016270 Nové verzie programu VEMA 77,12 s DPH 24.08.2016 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 7606987032 Telekomunikačné služby 72016 27,38 s DPH zo 16. 12. 2014 24.08.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 7606983192 Telekomunikačné služby 72016 37,73 s DPH zo 16. 12. 2014 24.08.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Objednávka 6820161 Oprava osvetlenia v pavilone B 80,00 s DPH 22.08.2016 Bella - Elektro, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.08.2016
Faktúra 7420241090 Vyúčtovanie dodávky plynu za júl 2016 132,91 s DPH 92015 16.08.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 25.08.2016 25.08.2016
Faktúra 4203003521 Preddavok na dodávku plynu 92016 1 543,00 s DPH 12016 16.08.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.09.2016 13.09.2016
Faktúra 1600124 Oprava plynového horáka 324,96 s DPH 652016 15.08.2016 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2016 15.08.2016
Zmluva 122016 Výmena výplňových konštrukcií v pavilóne D 13.135.92 s DPH 15.08.2016 Ing. Miroslav Cupra-cuprojekt PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2016
Faktúra 7606781662 Telekomunikačné služby 72016 28,25 s DPH 22015, 82015 15.08.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2016 15.08.2016
Faktúra 71602144 Dovoz stravy jún 2016 453,96 s DPH 11.08.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.08.2016 15.08.2016
Faktúra 1680111 Učebné pomôcky 762,10 s DPH 662016 11.08.2016 inSPORTline, s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.08.2016 12.08.2016
Faktúra 1016079 Zásteny -priečky do soc. zariadení 5 ls a dvere 6ks v budove B 928,78 s DPH 5920161 11.08.2016 Plus-IN COME s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.08.2016 12.08.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 72016 16,56 s DPH z 30. 9. 2009 11.08.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.08.2016 12.08.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 82016 626,00 s DPH 32015 09.08.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Objednávka 662016 Učebné pomôcky 762,10 s DPH 09.08.2016 inSPORTline, s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 82016 439,00 s DPH 102015 09.08.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Objednávka 672016 Učebné pomôcky - telesná výchova (projekt) 2 387,90 s DPH 09.08.2016 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Mgr. Štefanovičová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016
Objednávka 682016 Záslepky na žiacke stoličky 100 ks (GL 19x0,8-2,5), 200 ks (GL 18x0,8-2,5) 16,08 s DPH 09.08.2016 Daffer spol. s r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016
Faktúra 5787450916 Telekomunikačné služby 72016 50,09 s DPH 42016 09.08.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 1601124 Dezinfekčné prostriedky 42,60 s DPH 08.08.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 1644100814 Materiál na opravu sociálnych zariadení 600,07 s DPH 72016 08.08.2016 SATEC SK a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 19160510 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A, B, C a D 118,21 s DPH 602016 08.08.2016 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 128 Strava zamestnancov 72016 36,00 s DPH 08.08.2016 Školská jedáleň pri ZŠ M. R. Martákovej PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 15166243 Servis výťahu za 3 štvrťrok 2016 51,48 s DPH 12015 08.08.2016 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 1162207739 Školské tlačivá na šk. rok 2016/2017 287,54 s DPH 08.08.2016 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 282016 Oprava podlahy v učebni - pavilón A 1.773.00 s DPH 642016 08.08.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Objednávka 652016 Oprava plynového horáka 330,00 s DPH 05.08.2016 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2016
Objednávka 6520161 Vodoinštalačný materiál na opravu priestorov školy 400,00 s DPH 05.08.2016 Solido, s.r.o. Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 05.08.2016
Faktúra 1618000016 Potraviny pre VŠJ 49,34 s DPH 1618000016 29.07.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 29.07.2016 15.08.2016
Faktúra 272016 Oprava podlahy v učebni - pavilón A 1 773,00 s DPH 642016 22.07.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2016 22.07.2016
Faktúra 2016062 Servis na EZS 42,00 s DPH 632016 22.07.2016 Róbert Antol - ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2016 22.07.2016
Objednávka 2016/1065 Tlač stravných lístkov 320,00 s DPH 22.07.2016 NORAMI s. r. o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.07.2016
Faktúra 2016001893 Zakladače páková 12 ks 20,07 s DPH 622016 21.07.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.07.2016 21.07.2016
Objednávka 642016 Oprava podlahy v učebni - pavilón A 3 546,00 s DPH 21.07.2016 Vapo Floor s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.07.2016
Objednávka 622016 Zakladače páková 12 ks 29,76 s DPH 18.07.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2016
Objednávka 632016 Servis na EZS 45,00 s DPH 18.07.2016 Róbert Antol - ROZEL PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2016
Objednávka 612016 Dezifekčné prostriedky - pisoárové kocky 42,60 s DPH 18.07.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2016
Faktúra 2016191166 Materiál na opravu sociálnych zariadení 104,60 s DPH 552016 18.07.2016 Prima Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 18.07.2016 18.07.2016
Faktúra 7606026205 Telekomunikačné služby 62016 38,72 s DPH 82015 15.07.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 15.07.2016 15.07.2016
Objednávka 6120161 Učebné pomôcky pre deti MŠ 600,00 s DPH 15.07.2016 Stanislav Francúz Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2016
Faktúra 7606028144 Telekomunikačné služby 62016 19,68 s DPH zo 16. 12. 2014 15.07.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2016 15.07.2016
Faktúra 9160001953 ASC agenda Komplet ZŠ 2017 279,00 s DPH 592016 15.07.2016 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 15.07.2016 15.07.2016
Faktúra 7416878627 Vyúčtovanie dodávky plynu za jún 2016 201,58 s DPH 92015 14.07.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2016 15.07.2016
Faktúra 7605824663 Telekomunikačné služby 62016 28,57 s DPH 22015,82015 14.07.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.07.2016 14.07.2016
Faktúra 2016001819 Obálky, knihy dochádzky 17,21 s DPH 582016 14.07.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.07.2016 14.07.2016
Faktúra 2016304 Práca žeriavu 36,00 s DPH 542016 14.07.2016 ISO spol, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.07.2016 14.07.2016
Faktúra 1600004 Oprava podlahy v učebni - pavilón A 1 691,33 s DPH 562016 14.07.2016 Ing. Miroslav Haladej PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.07.2016 14.07.2016
Faktúra 4202409610 Preddavok na dodávku plynu 82016 532,00 s DPH 92015 14.07.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.08.2016 09.08.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 62016 16,56 s DPH 112015 14.07.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 14.07.2016 14.07.2016
Objednávka 602016 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A, B, C a D 150,00 s DPH 14.07.2016 LVS, a. s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.07.2016
Faktúra 20164678 Činnosť PZS 2. štvrťrok 2016 60,00 s DPH 52015 14.07.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.07.2016 14.07.2016
Faktúra 32016 Dosky smrekové 140,00 s DPH 572016 12.07.2016 BUDSTOL Pavol Budinský PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 12.07.2016 12.07.2016
Objednávka 5920161 Zásteny -priečky do soc. zariadení 5 ls a dvere 6ks v budove B 1 928,78 s DPH 11.07.2016 Plus-IN COME s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.07.2016
Objednávka 582016 Obálky, knihy dochádzky 22,92 s DPH 11.07.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.07.2016
Faktúra 20160412 Škola v prírode - pobyt žiakov 2 420.00 s DPH 102016 11.07.2016 CK Slniečko spol. s r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 16092 Vypracovanie registratúrneho poriadku 96,00 s DPH 08.07.2016 ARCHIV TATRY s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 2016231 Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 3. Q 2016 203,11 s DPH 08.07.2016 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.07.2016 11.07.2016
Objednávka 572016 Dosky smrekové 140,00 s DPH 08.07.2016 BUDSTOL Pavol Budinský PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.07.2016
Faktúra 160008139 Vyúčtovanie vodné stočné 1-6/2016 -107,09 s DPH 102015 07.07.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2016 18.07.2016
Faktúra 160008137 Vyúčtovanie vodné stočné 1-6/2016 -234,19 s DPH 102015 07.07.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 15.07.2016 18.07.2016
Faktúra 9786524629 Telekomunikačné služby 62016 53,39 s DPH 07.07.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.07.2016 11.07.2016
Faktúra 160008138 Vyúčtovanie vodné stočné 1-6/2016 22,93 s DPH 102015 07.07.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 11.07.2016 11.07.2016
Objednávka 592016 ASC agenda Komplet ZŠ 2017 279,00 s DPH 06.07.2016 ASC Applied Sofrxare Consultants, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.07.2016
Faktúra 1644100762 Materiál na opravu sociálnych zariadení 645,78 s DPH 72016 06.07.2016 SATEC SK a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 20164159 Činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok 2016 113,74 s DPH 52015 06.07.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 262016 Oprava sociálnych zariadení 500,00 s DPH 62016 06.07.2016 Stredná odborná škola stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 1600929 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 972,83 s DPH 542016 01.07.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 72016 626,00 s DPH 32015 01.07.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 72016 439,00 s DPH 102015 01.07.2016 LVS, a. s. PaedDr. Zuzana Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 1676 Príspevok zamestnávateľa na stravu za 62016 763,20 s DPH 01.07.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Zuzana Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 161106 Dlažba na opravu soc. zariadení 26,57 s DPH 392016 01.07.2016 UNIMIX Stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 06.07.2016 06.07.2016
Objednávka 562016 Oprava podlahy v učebni - pavilón A 1 700,00 s DPH 30.06.2016 Ing. Miroslav Haladej PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2016
Objednávka 5620161 Vypracovanie registratúrneho poriadku 100,00 s DPH 30.06.2016 ARCHIV TATRY s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 30.06.2016
Faktúra 486 Likvidácia odpadu 62016 37,50 s DPH 22016 30.06.2016 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Zuzana Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 161000013 Potraviny pre VŠJ 42,54 s DPH 27.06.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.06.2016 27.06.2016
Faktúra 71621828 Potraviny pre VŠJ 22,84 s DPH 24.06.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.06.2016 27.06.2016
Faktúra 71622065 Potraviny pre VŠJ 2,52 s DPH 24.06.2016 Tatranská mliekáreň Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.06.2016 27.06.2016
Faktúra 1162206087 Školské tlačivá na šk. rok 2016/2017 107,58 s DPH 15 23.06.2016 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 28.06.2016 28.06.2016
Faktúra 20163660 Prehliadka tlakových zariadení 271,80 s DPH 512016 23.06.2016 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.06.2016 28.06.2016
Faktúra 51200170 Potraviny pre VŠJ 5,15 s DPH 22.06.2016 CBA Verex, a.s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.06.2016 27.06.2016
Faktúra 242016 Oprava sociálnych zariadení 500,00 s DPH 62016 17.06.2016 Stredná odborná škola stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2016 21.06.2016
Faktúra 7605063283 Telekomunikačné služby 52016 22,66 s DPH zo 16. 12. 2014 17.06.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2016 21.06.2016
Faktúra 7605062267 Telekomunikačné služby 52016 38,27 s DPH zo 16. 12. 2014 17.06.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.06.2016 21.06.2016
Faktúra 2016001613 Kancelársky papier A4 25 bal., 75,00 s DPH zo 4. 12. 2014 16.06.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Faktúra 160118 Elektroinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení 96,18 s DPH 502016 16.06.2016 MaRS spol. s r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Faktúra 7604846200 Telekomunikačné služby 52016 28,97 s DPH 22015,82015 16.06.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Objednávka 552016 Materiál na opravu sociálnych zariadení 1 500.00 s DPH 16.06.2016 Prima Slovakia s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016
Zmluva 112016 Zmluva o dielo "Stavebné úpravy ZŠ s MŠ, Okoličianska-výmena výplňových konštrukcií" 50 300,11 s DPH 16.06.2016 STAVFIN, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016
Objednávka 5420161 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 973,00 s DPH 16.06.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016
Faktúra 2016010 Preprava žiakov do a zo školy v prírode 468,22 s DPH 14.06.2016 AŠGE, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Faktúra 71601771 Dovoz stravy za máj 2016 508,24 s DPH 14.06.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Objednávka 5412016 Práca žeriavu 36,00 s DPH 13.06.2016 ISO spol, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.06.2016
Faktúra 4203904243 Preddavok na dodávku plynu 72016 532,00 s DPH 12016 09.06.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 06.07.2016 06.07.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 52016 16,56 s DPH 112015 09.06.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Faktúra 7416874765 Vyúčtovanie dodávky plynu za máj 2016 251,33 s DPH 92015 09.06.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Faktúra 16092 Uzatváracie šupátko na vodu 156,00 s DPH 522016 08.06.2016 Inštalatér Dušan Piatka s,r,o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 08.06.2016 08.06.2016
Faktúra 1162203616 Tlačivo bianco vysvedčenie 70,20 s DPH 532016 08.06.2016 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 08.06.2016 08.06.2016
Faktúra 4785590415 Telekomunikačné služby 52016 21,97 s DPH 08.06.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 08.06.2016 08.06.2016
Faktúra 51200155 Potraviny pre VŠJ 45,50 s DPH 07.06.2016 CBA Verex, a.s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 08.06.2016 08.06.2016
Faktúra 1600093 Odobrné prehliadky kotlov 563,18 s DPH 06.06.2016 Bednarčík E.-Plnoservis PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.06.2016 16.06.2016
Objednávka 532016 Tlačivo bianco vysvedčenie 71,00 s DPH 03.06.2016 ŠEVT a.s. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 03.06.2016
Objednávka 522016 Uzatváracie šupátko na vodu 156,00 s DPH 02.06.2016 Inštalatér Dušan Piatka s,r,o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2016
Faktúra 160305 Paušálny poplatok, inštalačné práce 226,90 s DPH 122015 02.06.2016 IMAFEX COMPUTER s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 1664 Príspevok zamestnávateľa na stravu za 52016 869,76 s DPH 01.06.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 17 Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu 129,75 s DPH 01.06.2016 ŠVJ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 62016 439,00 s DPH 102015 01.06.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 62016 626,00 s DPH 32015 01.06.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2016 02.06.2016
Objednávka 512016 Prehliadka tlakových nádob 280,00 s DPH 01.06.2016 GAJOS, s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2016
Faktúra 1618000011 Potraviny pre VŠJ 5,33 s DPH 31.05.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 31.05.2016 31.05.2016
Faktúra 1618000010 Potraviny pre VŠJ 71,05 s DPH 30.05.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 31.05.2016 01.06.2016
Faktúra 201602003197 Tonery D111S 3 ks 84,96 s DPH 492016 30.05.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 31.05.2016 31.05.2016
Objednávka 502016 Elektroinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení 300,00 s DPH 27.05.2016 MARS PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.05.2016
Objednávka 492016 Tonery D111S 3 ks 84,96 s DPH 27.05.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.05.2016
Zmluva DZ32016 Darovacia zmluva 1438/CVTUSR/2016 -majetok pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu 4 445,62 s DPH 27.05.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.05.2016
Faktúra 225 Likvidácia odpadu 52016 30,00 s DPH 22016 27.05.2016 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2016 31.05.2016
Faktúra 20163086 Revízia el. ručného náradia a spotrebičov 440,14 s DPH 302016 27.05.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.05.2016 31.05.2016
Faktúra 71617804 Potraviny pre VŠJ 15,13 s DPH 26.05.2016 Tatranská mliekáreň PaedDr. Zuzana Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.05.2016
Faktúra 71617547 Potraviny pre VŠJ 25,08 s DPH 26.05.2016 Tatranská mliekáreň PaedDr. Zuzana Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 27.05.2016
Faktúra 7603888203 Telekomunikačné služby 42016 28,51 s DPH 22015 16.05.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2016
Faktúra 7604112102 Telekomunikačné služby 42016 38,12 s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2016
Faktúra 182016 Oprava sociálnych zariadení 500,00 s DPH 62016 16.05.2016 Stredná odborná škola stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2016
Faktúra 7604114345 Telekomunikačné služby 42016 18,79 s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 16.05.2016
Faktúra 160741 Materiál na opravu sociálnych zariadení 1 347,59 s DPH 392016 11.05.2016 UNIMIX Stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2016
Zmluva DZ 22016 Vecný dar pre potreby výtvarného krúžku 37,46 s DPH 11.05.2016 Ing. Ľuboš Lupták PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2016
Faktúra 71601374 Dovoz stravy za apríl 2016 466,54 s DPH 11.05.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 11.05.2016
Zmluva 16/22/010/32 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 10.05.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 26.05.2016
Faktúra 4203402020 Preddavok na dodávku plynu 62016 785,00 s DPH 92015 10.05.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 02.06.2016 02.06.2016
Faktúra 7418807953 Vyúčtovanie dodávky plynu za apríl 2016 929,98 s DPH 12016 10.05.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 10.05.2016
Faktúra 201602002697 Tonery čierne 3 ks, farebné 6ks 262,40 s DPH 482016 09.05.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 09.05.2016
Faktúra 2700021541 Preddavok vodné a stočné 52016 439,00 s DPH 102015 06.05.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 09.05.2016
Faktúra 9784662796 Telekomunikačné služby 42016 102,01 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 52016 626,00 s DPH 32015 06.05.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 016 Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu 123,00 s DPH 04.05.2016 ŠVJ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 09.05.2016
Objednávka 482016 Tonery čierne 3 ks, farebné 6ks 262,41 s DPH 04.05.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 04.05.2016
Faktúra 15163974 Servis výťahu za 2. štvrčrok 2016 51,48 s DPH 12015 03.05.2016 OTIS Výťahy, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 09.05.2016
Faktúra 1600401750 Etická výchovA 8. ročník 66,70 s DPH 03.05.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Sedliaková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 09.05.2016
Faktúra 1644100492 Vodoinštalačný materiál na opravu soc. zariadneí 69,26 s DPH 72016 03.05.2016 SATEC SK a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 1652 Príspevok zamestnávateľa na stravu za 42016 828,00 s DPH 03.05.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 444 Likvidácia odpadu 42016 37,50 s DPH 12016 29.04.2016 LIKVIDÁTORLM PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 2016001090 Kacelársky papier A4, obálky C 4, C5 114,30 s DPH 462016 29.04.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 1618000008 Potraviny pre VŠJ 33,60 s DPH 29.04.2016 Coop Jednota Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditelka školy 03.05.2016
Faktúra 160300006 Demontáž, montáž a zhotovenie izolačného trojskla 52,23 s DPH 472016 28.04.2016 BARKR-Sklenárstvo Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 09.05.2016
Zmluva 8/2016 Hudobno-motivačný program "Zábrany bez zábran" s DPH 28.04.2016 PRIMA NOTA PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 28.04.2016
Objednávka 472016 Demontáž, montáž a zhotovenie izolačného trojskla 55,00 s DPH 26.04.2016 BARKR-Sklenárstvo Turan PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 26.04.2016
Faktúra 201602002383 Tonery FX10 104,40 s DPH 452016 26.04.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 1600573 Čistiace prostriedky pre ŠVJ 118,59 s DPH 432016 25.04.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 2016056 Dotlač pracovných listov 193,60 s DPH 442016 22.04.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Objednávka 452016 Toner Canon FX10 5 ks 104,40 s DPH 21.04.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 21.04.2016
Objednávka 462016 Kancelársky papier A4 35 bal.,obálky C4 50 ks, obálky C5 250 ks 115,00 s DPH 21.04.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 21.04.2016
Objednávka 442016 Dotlač pracovných listov 195,00 s DPH 21.04.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 21.04.2016
Objednávka 432016 Čistiace prostriedky pre ŠVJ 120,00 s DPH 19.04.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 19.04.2016
Faktúra 201602002246 Toner do tlačiarne LBP 6000 27,00 s DPH 422016 18.04.2016 Abel-Computer,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 71600994 Dovoz stravy za marec 2016 456,50 s DPH 18.04.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 7603158529 Telekomunikačné služby 32016 38,33 s DPH 18.04.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 201601000806 Tlačiareň Canon LBP 6030w 94,80 s DPH 422016 18.04.2016 Abel-Computer,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 7603159764 Telekomunikačné služby 32016 23,53 s DPH 18.04.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2016
Zmluva 102016 Zabepečenie pobytu žiakov v škole v prírode 85.--/žiak s DPH 15.04.2016 CK Slniečko spol. s r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.06.2016
Faktúra 7602924668 Telekomunikačné služby 32016 28,48 s DPH 22015, 82015 15.04.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 71611553 Potraviny pre ŠVJ 40,52 s DPH 14.04.2016 Tatranská mliekareň, a. s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 15.04.2016
Faktúra 71611813 Potraviny pre ŠVJ 12,60 s DPH 14.04.2016 Tatranská mliekareň, a. s. Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 15.04.2016
Faktúra 2016149 Poistné za majetok a zodpovednosti za škody 2. Q 2016 203,11 s DPH 0808017610 13.04.2016 Mesto Liptovský Mikuláš PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 2162006811 Licencia Rozhodnutia ZŠ s MŠ 116,00 s DPH 412016 13.04.2016 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 51160333 OOPP 71,05 s DPH 402016 13.04.2016 Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Faktúra 1600525 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 608,98 s DPH 382016 13.04.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 27.04.2016
Zmluva 42016 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.04.2016 Ing. Ján Matejka PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 13.04.2016
Faktúra 2700021541 Preddvok - vodné, stočné 42016 439,00 s DPH 102015 12.04.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2016
Faktúra 1614103821 Preddavok na dodávku el. energie 42016 626,00 s DPH 32015 12.04.2016 RIGHT POWER ,a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2016
Objednávka 382016 Ćistiace a dezinfekčné prostriedky 620,00 s DPH 11.04.2016 D.H. KOMPLET s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 7418804589 Vyúčtovanie dodávky plynu za marec 2016 889,24 s DPH 92015 11.04.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2016
Objednávka 402016 OOPP 71,50 s DPH 11.04.2016 Krupa Kajo, s.r.o., Dolný Kubín Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.04.2016
Objednávka 392016 Materiál na opravu sociálnych zariadení 1 600,00 s DPH 11.04.2016 UNIMIX Stavebniny PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 14.04.2016
Objednávka 412016 Licencia Rozhodnutia ZŠ s MŠ 116,00 s DPH 11.04.2016 ŠEVT a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.04.2016
Objednávka 422016 Tlačiareň Canon LBP 6030w, toner do tlaciarne 122,00 s DPH 11.04.2016 Abel-Computer,s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 4203604415 Preddavok na dodávku plynu 52016 1 290,00 s DPH 92015 11.04.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 09.05.2016
Faktúra 20160162 Oprava kopírovacieho stroja CANON C-EXV23 229,80 s DPH 372016 07.04.2016 Erika Porubiaková Copy-servis Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2016
Faktúra 8783738859 Telekomunikačné služby 32016 61,14 s DPH 07.04.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2016
Zmluva 72016 Kúpna zmluva 1 000,00 s DPH 06.04.2016 SATEC SK a.s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 06.04.2016
Faktúra 1636 Strava zamestnancov 32016 541,44 s DPH 04.04.2016 ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.04.2016
Faktúra 20161649 Činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok 2016 108,00 s DPH 52015 52015 04.04.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 12.04.2016
Faktúra 19160167 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A a B 67,24 s DPH 362016 04.04.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 14.04.2016
Zmluva Dodatok č. 1 ku KZ s DPH 01.04.2016 ZO OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.04.2016
Faktúra 2016000848 Kancelársky papier A4 15 bal., školské kriedy biele 10 krabíc 73,92 s DPH 342016 31.03.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 12.04.2016
Faktúra 600626320 Publikácia "Predškolská výchova" rok 2016 10,80 s DPH 332016 31.03.2016 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 12.04.2016
Objednávka 372016 Oprava kopírovacieho stroja CANON C-EXV23 240,00 s DPH 31.03.2016 Erika Porubiaková Copy-servis Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.03.2016
Zmluva 62016 Oprava sociálnych zariadení 1 500.00 s DPH 30.03.2016 Stredná odborná škola stavebná PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 30.03.2016
Faktúra 1618000006 Potraviny pre ŠVJ 16,92 s DPH 212015 30.03.2016 COOP Jednota Liptovský Mikuláš Lištvanová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 31.03.2016
Objednávka 362016 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A a B 80,00 s DPH 24.03.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Objednávka 352016 Priestory, strava a občerstvenie - pracovné posedenie pri príležiťosti Dňa učiteľov 486,00 s DPH 23.03.2016 Reštaurácia Mladosť PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 23.03.2016
Objednávka 342016 Kancelársky papier A4 15 bal., školské kriedy biele 10 krabíc 74,00 s DPH 22.03.2016 KP plus, s. r. o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 22.03.2016
Objednávka 332016 Publikácia "Predškolská výchova" rok 2016 10,80 s DPH 21.03.2016 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Máliková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 21.03.2016
Faktúra 201602001666 Tonery čierne 3 ks 31,32 s DPH 322016 21.03.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 2016038 Dotlač pracovných listov 217,36 s DPH 312016 18.03.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Objednávka 312016 Dotlač pracovných listov 220,00 s DPH 17.03.2016 Mgr. Alena Brunčiaková Aktivity PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2016
Objednávka 322016 Tonery čierne 3 ks 31,32 s DPH 17.03.2016 Abel-Computer,s.r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 17.03.2016
Faktúra 7602203821 Telekomunikačné služby 22016 18,79 s DPH zmluva zo dňa 16. 12. 2014 16.03.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 7602202011 Telekomunikačné služby 22016 38,22 s DPH zmluva zo dňa 16. 12. 2014 16.03.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 7601971657 Telekomunikačné služby 22016 27,94 s DPH 22015, 82015 16.03.2016 Slovak Telekom, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 19160140 Prečistenie kanalizácie v pavilóne A 70,38 s DPH 292016 15.03.2016 LVS, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 20161138 Kontrola, oprava PHP a hydrantov 232,55 s DPH 52015 15.03.2016 GAJOS, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 70691175 Virtuálna knižnica 22016 16,56 s DPH VK09/09/501 15.03.2016 Komensky, s.r.o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 71600620 Dovoz stravy za február 2016 454,56 s DPH 14.03.2016 GO4, s. r. o. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 4201311547 Preddavok na dodávku plynu 42016 2 049,00 s DPH 12016 09.03.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka školy 12.04.2016
Faktúra 7420227970 Vyúčtovanie dodávky plynu za 2/2016 971,09 s DPH 9/2015 09.03.2016 SPP, a. s. PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 6515100308 Balíčky so školskými potrebami pre deti HN 10 bal. a 16,60 € 166,00 s DPH 282016 09.03.2016 Daffer spol. s r.o. Ing. Gašpieriková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 1600400817 Etická výchovy 5.,6.,7. ročník 200,10 s DPH 252016 09.03.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Mgr. Sedliaková PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 24.03.2016
Zmluva KZ Kolektívna zmluva v znení dodatkov spolu s prílohami s DPH 23.04.2015 ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ PaedDr. Pavelicová PaedDr. Zuzana Pavelicová riaditeľka školy 01.02.2017
zobrazené záznamy: 1-6032/6032