|
|
Objednávka |
10/2023
|
preprava žiakov ŠKD zo ZŠ-ZP Opalisko a späť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
Žiaranová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
122021
|
Preinštalovanie PC a obnova údajov - RŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1910024
|
Oprava výpočtovej techniky
|
169,10 |
s DPH |
102019
|
|
05.11.2019 |
Eduard Salanci-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2102012
|
Preinštalovanie PC a obnova údajov - RŠ
|
45,00 |
s DPH |
122021
|
|
01.03.2021 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
tablety
|
2 844,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Eduard Salanci ESAL |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00217
|
obedy 7/2023
|
121,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
PEMMEVA s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023202
|
verzia programu VEMA
|
145,31 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Mesto Liptovský Mikuláš |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205791
|
Tlačivá
|
78,54 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310894
|
pracovné zošity
|
2 783,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
učebnice 2. stupeň
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Raabe, s.r.o. |
Švachulová |
Mgr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2010022
|
Oprava notebooka a zmena hesla
|
37,60 |
s DPH |
152020
|
|
04.11.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1222020
|
Notebook (7 kusov) , garfický tablet (3 kusy)
|
4 030,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
Notebook (7 kusov) , garfický tablet (3 kusy)
|
4 030,00 |
s DPH |
1222020
|
|
11.12.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1112020
|
Oprava interiéru - miestnosť prízemie v budove B
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Samuel Dunajský |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1902019
|
Oprava rezervčného systému ŠvJ, NOD 32
|
159,00 |
s DPH |
102019
|
|
28.02.2019 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1202209059
|
Školské tlačivá-bianco vysvedčenie
|
94,09 |
s DPH |
602020
|
|
24.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
122018
|
Oprav VT a IKT v roku 2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1802034
|
Oprava LAN káblov, interaktívnej tabule, inštalácia WiFi
|
55,30 |
s DPH |
122018
|
|
05.03.2018 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2009019
|
Oprava PC a notebooka, reštart internetu
|
78,00 |
s DPH |
152020
|
|
30.09.2020 |
Salanci Eduard-ESAL |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020216
|
Učebnice a učebné pomôcky pre žiakov školy 2. stupeň ZŠ
|
388,40 |
s DPH |
792020
|
|
28.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Švachulová |
PaedDr. Zuzana Pavelicová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |